Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 18 801-18 900 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
JKM Straškov, s.r.o.stavební materiál - budova "C" 1. PP - zázemí OS416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 27 927,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 27 927,00 Kč
27 927,00 Kč27 927,00 Kč6.3.202412.3.202425.3.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 538,21 Kč
132 01000 - léky; celkem 110,56 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 648,77 Kč1 856,58 Kč11.3.202412.3.202425.3.202411.3.2024
Obec Horní Beřkovicepoplatek za obecní systém odpadového hospodářství 2024518 08000 659 - svoz a likvidace odpadu; celkem 24 000,00 Kč
24 000,00 Kč24 000,00 Kč12.3.202412.3.202425.3.2024
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 589,24 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
589,24 Kč659,95 Kč29.2.202429.2.202425.3.202428.2.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 520,13 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
2 520,13 Kč2 822,55 Kč29.2.202429.2.202425.3.202429.2.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 118 067,81 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 955,77 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,52 Kč
121 023,58 Kč135 812,43 Kč29.2.202429.2.202425.3.202429.2.2024
ČEZ ESCO, a.s.energie 3/2024, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 413,22 Kč
413,22 Kč500,00 Kč1.3.20241.3.20248.3.20241.3.2024
První certifikační autorita, a.s.Elektronická časová razítka 02/2024518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 794,97 Kč
794,97 Kč794,97 Kč29.2.202412.3.202425.3.2024
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 2/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 3 424,00 Kč
3 424,00 Kč3 424,00 Kč7.3.202411.3.202421.3.2024
Karel Kdýr, Gastrooneoprava kráječe chleba a myčky511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 078,50 Kč
7 078,50 Kč7 078,50 Kč29.2.202412.3.202425.3.2024
Karel Kdýr, Gastrooneoprava pánve Electrolux511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 17 113,03 Kč
17 113,03 Kč17 113,03 Kč29.2.202412.3.202425.3.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 284,76 Kč
284,76 Kč318,93 Kč12.3.202413.3.202425.3.202412.3.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 219,36 Kč
219,36 Kč245,68 Kč12.3.202413.3.202425.3.202412.3.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 615,82 Kč
615,82 Kč689,72 Kč12.3.202413.3.202425.3.202412.3.2024
ČEZ ESCO, a.s.energie 3/2024, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 454,54 Kč
454,54 Kč550,00 Kč5.3.20245.3.20248.3.20245.3.2024
Pražská plynárenská, a.s.Elektrická energie - nemocnice 3/2024314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 523 223,14 Kč
523 223,14 Kč633 100,00 Kč1.3.20241.3.202414.3.20241.3.2024
Horčík VratislavKoncert Schodiště518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč29.2.20241.3.202414.3.2024
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 148,08 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
19 148,07 Kč19 148,07 Kč29.2.202429.2.202414.3.2024
5H Food Delivery s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 779,52 Kč
779,52 Kč779,52 Kč29.2.202429.2.202414.3.2024
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 695,88 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč
2 696,00 Kč2 696,00 Kč1.3.20241.3.202420.3.2024
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 43 105,04 Kč
43 105,04 Kč43 105,04 Kč23.2.202429.2.202425.3.2024
Všeobecná fakultní nemocniceOšetřovatelská péče v psychiatrii 20.-21.3.24 - Michnová549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky; celkem 875,00 Kč
875,00 Kč875,00 Kč13.3.202413.3.202422.3.2024
Auto GARAGE s.r.o.oprava Volkswagen 9U09348511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 17 149,33 Kč
17 149,33 Kč17 149,33 Kč29.2.202413.3.202418.3.2024
DALET INSTITUR S.R.OMeditace zaměřená na řešení sociální práce 8.-10.4.24 Vokůrková549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 900,00 Kč
5 900,00 Kč5 900,00 Kč11.3.202413.3.202425.3.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Calcium AS, Dia-PTT Liquid501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 551,35 Kč
3 551,35 Kč3 551,35 Kč12.3.202413.3.202425.3.2024
KOBRA kartáče s.r.o.Stěrky gumové, náhradní gumy a násady111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 264,00 Kč
5 264,00 Kč5 264,00 Kč5.3.202414.3.202425.3.2024
SEZAM.CZ s.r.o.Zavírač dveří111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 599,00 Kč
4 599,00 Kč4 599,00 Kč7.3.202414.3.202420.3.2024
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 042,45 Kč
3 042,91 Kč3 408,00 Kč12.3.202414.3.202425.3.202412.3.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 376,13 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 830,98 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 286,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 242,73 Kč
53 736,59 Kč53 736,59 Kč22.2.202422.2.202420.3.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč
3 749,76 Kč3 749,76 Kč22.2.202422.2.202418.3.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 838,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
15 838,00 Kč15 838,00 Kč19.2.202419.2.202414.3.2024
STILUS TRADE spol. s r.o.kancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 440,30 Kč
11 440,30 Kč11 440,30 Kč28.2.20244.3.202425.3.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 2/2024 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 261 583,29 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč
136 583,01 Kč152 973,00 Kč29.2.20241.3.202414.3.202429.2.2024
B2B Partner s.r.o.Skříně111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 24 721,51 Kč
24 721,51 Kč24 721,51 Kč28.2.20244.3.202425.3.2024
B2B Partner s.r.o.Plošina stěhovací111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 753,83 Kč
753,83 Kč753,83 Kč27.2.20244.3.202425.3.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 2/2024 nemocnice502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 58 842,67 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,79 Kč
18 663,31 Kč20 903,00 Kč29.2.20241.3.202414.3.202429.2.2024
Daniel PilnajPlech nerez, trubky nerez111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 414,03 Kč
17 414,03 Kč17 414,03 Kč29.2.20244.3.202425.3.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 463,28 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
2 463,28 Kč2 758,87 Kč12.3.202414.3.202425.3.202412.3.2024
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 1 190,00 Kč
1 190,00 Kč1 439,90 Kč13.3.202414.3.202425.3.202413.3.2024
Qi Analytical, s. r. o.registrační teploměr vodovzdorný501 08030 740 - kuchyňské zařízení a nádobí; celkem 1 741,19 Kč
1 741,19 Kč1 741,19 Kč4.3.202415.3.202425.3.2024
MEDITECHOprava antidekubitních systémů511 03001 453 - ostatní údržba a opravy; celkem 17 272,25 Kč
17 272,25 Kč17 272,25 Kč29.2.202414.3.202426.3.2024
GETA Centrum s.r.o.BTK Thymatron DG včetně protokolu o BTK518 10012 432 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 15 488,00 Kč
15 488,00 Kč15 488,00 Kč7.3.202414.3.202426.3.2024
Ivana Benedetta PrejzováZK587 - Opravy podlah na odd.4A budova G511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 500,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč13.3.202415.3.202425.3.2024
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 547,18 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 330,21 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 822,56 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 883,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 371,97 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 779,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 011,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 261,71 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
107 007,70 Kč107 007,70 Kč15.3.202415.3.202425.3.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CRP Control501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 22 912,56 Kč
22 912,56 Kč22 912,56 Kč14.3.202415.3.202425.3.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 565,06 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
7 565,05 Kč7 565,05 Kč22.2.202422.2.202420.3.2024
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 595,96 Kč
13 595,96 Kč13 595,96 Kč22.2.202422.2.20244.3.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 10 913,77 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
10 913,77 Kč12 223,42 Kč21.2.202422.2.20244.3.202421.2.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 553,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
3 553,60 Kč3 980,03 Kč21.2.202422.2.202420.3.202421.2.2024
Docela velké divadlo, o.p.s.představení Bez hvězdy to nepůjde518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 31 000,00 Kč
31 000,00 Kč31 000,00 Kč21.2.202423.2.20244.3.2024
Marek MacákSeminář psychologů 20.2.2024549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč22.2.202423.2.202420.3.2024
Krajská zdravotní, a.s.Agregované výkony rok 2023389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 7 672,38 Kč
7 672,38 Kč7 672,38 Kč20.2.202422.2.20244.3.2024
Univerzita KarlovaKurz Psychofamokologie MUDr. Dědečková Monika 8.4. - 10. 4. 2024549 03000 461 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 700,00 Kč
2 700,00 Kč2 700,00 Kč1.3.20241.3.202414.3.2024
PO-MI 5 s.r.o.Provedení revize elektrických zařízení v období 2023 - 2026518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 37 437,40 Kč
37 437,40 Kč37 437,40 Kč1.3.20241.3.202425.3.2024
Sloup Martin, Ing.Poradenská a konzultační činnost 2/2024 - zdravotnické služby549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč1.3.20244.3.202425.3.2024
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 3/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.3.20244.3.202425.3.2024
RESPECT, a.s.Sdružené pojištění vozidel - flotila 1.2. 2024 - 31.7. 2024549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 69 174,00 Kč
69 174,00 Kč69 174,00 Kč4.3.20244.3.20248.3.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Dveřní křídla budova - C šatny sklep042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 11 958,77 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 11 958,77 Kč
11 958,77 Kč11 958,77 Kč29.2.20244.3.20248.3.2024
KVD Plus s.r.o.Písek maltový - areál nemocnice501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 5 614,40 Kč
5 614,40 Kč5 614,40 Kč4.3.20244.3.202414.3.2024
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 3/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 1 821,00 Kč
1 821,00 Kč1 821,00 Kč13.3.202415.3.202427.3.2024
BELA MOST s.r.o.zámky visací,kování dveřní,kotuč řezný, hmoždinky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 870,95 Kč
1 870,95 Kč1 870,95 Kč14.3.202418.3.202425.3.2024
Tipaboty s.r.o. Třebíčobuv plná OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 082,54 Kč
4 082,54 Kč4 082,54 Kč13.3.202418.3.202425.3.2024
Rozálie Víznerovádivadelní představení Rodinná porada518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 40 000,00 Kč
40 000,00 Kč40 000,00 Kč15.3.202418.3.202425.3.2024
Psychiatrická nemocnice KosmonosyStáž 1.1.2024 - 31.1.2024, MUDr. Dědečková, Adiktologie549 03000 453 - školení a sjezdové poplatky; celkem 7 900,00 Kč
7 900,00 Kč7 900,00 Kč18.3.202418.3.202419.3.2024
Psychiatrická nemocnice KosmonosyStáž 1.1.2024 - 31.1.2024, MUDr. Lamaněcová, Adiktologie549 03000 453 - školení a sjezdové poplatky; celkem 7 900,00 Kč
7 900,00 Kč7 900,00 Kč18.3.202418.3.202419.3.2024
Psychiatrická nemocnice KosmonosyStáž 1.9.-30.9.2023 MUDr. Špringlová, Adiktologie389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 7 900,00 Kč
7 900,00 Kč7 900,00 Kč18.3.202418.3.202419.3.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 194,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
1 194,60 Kč1 337,95 Kč21.2.202423.2.202420.3.202421.2.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 435,10 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
435,10 Kč487,31 Kč22.2.202423.2.20245.3.202422.2.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 300,00 Kč
1 300,00 Kč1 456,00 Kč22.2.202423.2.202420.3.202422.2.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 756,73 Kč
4 756,73 Kč4 756,73 Kč23.2.202423.2.202425.3.2024
Ing. Tereza VostrovskáVypracování rozpočtu - Oprava sociálního zázemí WC pacientek na 3.B budova H416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 4 840,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 840,00 Kč
4 840,00 Kč4 840,00 Kč23.2.202423.2.20248.3.2024
Profi DDD s.r.o.Dezinsekce stravovací provoz518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 722,50 Kč
2 722,50 Kč2 722,50 Kč26.2.202426.2.202425.3.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 891,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
1 891,00 Kč2 117,92 Kč23.2.202426.2.202425.3.202423.2.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 962,84 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
962,84 Kč1 078,38 Kč22.2.202426.2.202420.3.202423.2.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 87 495,15 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 506,04 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,04 Kč
91 001,19 Kč102 236,88 Kč22.2.202426.2.202420.3.202423.2.2024
Psychiatrická nemocnice Bohnicstáž MUDr. Přeučilová - gerontopsychiatrie 1.-28.3.2024549 03000 472 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 800,00 Kč
6 800,00 Kč6 800,00 Kč23.2.202426.2.202413.3.2024
JIP VÝCHODOČESKÁSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 512,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 416,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 433,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 889,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 438,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 204,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 318,40 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč
80 213,00 Kč80 213,00 Kč4.3.20244.3.20248.3.2024
ANAG, spol. s r. o.Desky čas. Mzdová účetní 2024501 10000 810 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 259,00 Kč
259,00 Kč259,00 Kč4.3.20244.3.20248.3.2024
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 02/2024549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč1.3.20244.3.202414.3.2024
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 02/2024549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 65 508,00 Kč
65 508,00 Kč65 508,00 Kč4.3.20244.3.202414.3.2024
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost 02/2024549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 57 000,00 Kč
57 000,00 Kč57 000,00 Kč29.2.20245.3.202414.3.2024
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 02/2024 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč29.2.20245.3.202414.3.2024
PPL CZ s.r.o.Přeprava zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 168,53 Kč
168,53 Kč168,53 Kč23.2.20244.3.202414.3.2024
STAPRO s. r. o.Servisní služby FONS Akord - DIET 02/2024518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč
2 520,83 Kč2 520,83 Kč4.3.20244.3.202425.3.2024
Psychiatrická nemocnice KosmonosyStáž 1.7.-31.7.2023 MUDr. Přeučilová Lucie, Adiktologie389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 7 900,00 Kč
7 900,00 Kč7 900,00 Kč18.3.202418.3.202419.3.2024
Psychiatrická nemocnice KosmonosyStáž 1.8.-31.8.2023 MUDr. Valigová Gabriela389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 7 900,00 Kč
7 900,00 Kč7 900,00 Kč18.3.202418.3.202419.3.2024
KJ Transport s.r.o.Přeprava osob 14. 3. 2024 - Ústí n.L.518 02000 721 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 3 630,00 Kč
3 630,00 Kč3 630,00 Kč14.3.202418.3.202425.3.2024
ZONT s.r.o.Servis a údržba komunikačního systému Alcatel OmniPCX za II. Q. 2024518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 30 782,00 Kč
30 782,00 Kč30 782,00 Kč15.3.202418.3.202425.3.2024
Univerzita KarlovaPsychofarmakologie 8.-10.4.24 MUDr. Lamanecová549 03000 453 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 700,00 Kč
2 700,00 Kč2 700,00 Kč27.2.202419.3.202420.3.2024
Alza.cz a.s.filtry do vysavače111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 470,00 Kč
470,00 Kč470,00 Kč15.3.202420.3.202425.3.2024
Technicom Technology s.r.o.měsíční kontroly EPS 2/2024518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč
1 022,00 Kč1 022,00 Kč13.3.202419.3.202426.3.2024
Fiala Petr - velkoobchod sČisticí prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 41 041,87 Kč
41 041,87 Kč41 041,87 Kč21.2.202427.2.202420.3.2024
KORUS EU a.s.rukavice - OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 994,00 Kč
1 994,00 Kč1 994,00 Kč27.2.202427.2.20248.3.2024
Psychiatrická nemocnice BohnicStáž - Bc. Jakub Hradec549 03000 422 - školení a sjezdové poplatky; celkem 700,00 Kč
700,00 Kč700,00 Kč21.2.202426.2.20247.3.2024
OMA CZ, a.s.olej hydraulický111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 315,94 Kč
2 315,94 Kč2 315,94 Kč27.2.202427.2.202425.3.2024
Antonín Soldátpřeprava divadelního souboru - Balada pro banditu518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 3 568,00 Kč
3 568,00 Kč3 568,00 Kč23.2.202427.2.20245.3.2024
TULI-FORM, s.r.o.smaltované nádobí389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 30 673,50 Kč
30 673,50 Kč30 673,50 Kč30.12.202327.2.20248.3.2024
Jan Svárovskýpokácení stromu518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 26 942,00 Kč
26 942,00 Kč26 942,00 Kč23.2.202427.2.20245.3.2024
Nemocnice Na Bulovcestáž na Neurologické klinice 1.3.-30.4.24 MUDr. Špringlová Asija549 03000 471 - školení a sjezdové poplatky; celkem 16 000,00 Kč
16 000,00 Kč16 000,00 Kč27.2.202427.2.20247.3.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Opiates501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč
12 705,00 Kč12 705,00 Kč26.2.202427.2.20248.3.2024
Zobrazeno 18 801-18 900 z 21 150 záznamů.