2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKM Straškov, s.r.o. | stavební materiál - budova "C" 1. PP - zázemí OS | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 27 927,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 27 927,00 Kč | 27 927,00 Kč | 27 927,00 Kč | 6.3.2024 | 12.3.2024 | 25.3.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 538,21 Kč 132 01000 - léky; celkem 110,56 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 648,77 Kč | 1 856,58 Kč | 11.3.2024 | 12.3.2024 | 25.3.2024 | 11.3.2024 |
Obec Horní Beřkovice | poplatek za obecní systém odpadového hospodářství 2024 | 518 08000 659 - svoz a likvidace odpadu; celkem 24 000,00 Kč | 24 000,00 Kč | 24 000,00 Kč | 12.3.2024 | 12.3.2024 | 25.3.2024 | |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 589,24 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 589,24 Kč | 659,95 Kč | 29.2.2024 | 29.2.2024 | 25.3.2024 | 28.2.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 520,13 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 2 520,13 Kč | 2 822,55 Kč | 29.2.2024 | 29.2.2024 | 25.3.2024 | 29.2.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 118 067,81 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 955,77 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,52 Kč | 121 023,58 Kč | 135 812,43 Kč | 29.2.2024 | 29.2.2024 | 25.3.2024 | 29.2.2024 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 3/2024, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 413,22 Kč | 413,22 Kč | 500,00 Kč | 1.3.2024 | 1.3.2024 | 8.3.2024 | 1.3.2024 |
První certifikační autorita, a.s. | Elektronická časová razítka 02/2024 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 794,97 Kč | 794,97 Kč | 794,97 Kč | 29.2.2024 | 12.3.2024 | 25.3.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 2/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 3 424,00 Kč | 3 424,00 Kč | 3 424,00 Kč | 7.3.2024 | 11.3.2024 | 21.3.2024 | |
Karel Kdýr, Gastroone | oprava kráječe chleba a myčky | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 078,50 Kč | 7 078,50 Kč | 7 078,50 Kč | 29.2.2024 | 12.3.2024 | 25.3.2024 | |
Karel Kdýr, Gastroone | oprava pánve Electrolux | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 17 113,03 Kč | 17 113,03 Kč | 17 113,03 Kč | 29.2.2024 | 12.3.2024 | 25.3.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 284,76 Kč | 284,76 Kč | 318,93 Kč | 12.3.2024 | 13.3.2024 | 25.3.2024 | 12.3.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 219,36 Kč | 219,36 Kč | 245,68 Kč | 12.3.2024 | 13.3.2024 | 25.3.2024 | 12.3.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 615,82 Kč | 615,82 Kč | 689,72 Kč | 12.3.2024 | 13.3.2024 | 25.3.2024 | 12.3.2024 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 3/2024, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 454,54 Kč | 454,54 Kč | 550,00 Kč | 5.3.2024 | 5.3.2024 | 8.3.2024 | 5.3.2024 |
Pražská plynárenská, a.s. | Elektrická energie - nemocnice 3/2024 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 523 223,14 Kč | 523 223,14 Kč | 633 100,00 Kč | 1.3.2024 | 1.3.2024 | 14.3.2024 | 1.3.2024 |
Horčík Vratislav | Koncert Schodiště | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 29.2.2024 | 1.3.2024 | 14.3.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 148,08 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 19 148,07 Kč | 19 148,07 Kč | 29.2.2024 | 29.2.2024 | 14.3.2024 | |
5H Food Delivery s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 779,52 Kč | 779,52 Kč | 779,52 Kč | 29.2.2024 | 29.2.2024 | 14.3.2024 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 695,88 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč | 2 696,00 Kč | 2 696,00 Kč | 1.3.2024 | 1.3.2024 | 20.3.2024 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 43 105,04 Kč | 43 105,04 Kč | 43 105,04 Kč | 23.2.2024 | 29.2.2024 | 25.3.2024 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Ošetřovatelská péče v psychiatrii 20.-21.3.24 - Michnová | 549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky; celkem 875,00 Kč | 875,00 Kč | 875,00 Kč | 13.3.2024 | 13.3.2024 | 22.3.2024 | |
Auto GARAGE s.r.o. | oprava Volkswagen 9U09348 | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 17 149,33 Kč | 17 149,33 Kč | 17 149,33 Kč | 29.2.2024 | 13.3.2024 | 18.3.2024 | |
DALET INSTITUR S.R.O | Meditace zaměřená na řešení sociální práce 8.-10.4.24 Vokůrková | 549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 900,00 Kč | 5 900,00 Kč | 5 900,00 Kč | 11.3.2024 | 13.3.2024 | 25.3.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Calcium AS, Dia-PTT Liquid | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 551,35 Kč | 3 551,35 Kč | 3 551,35 Kč | 12.3.2024 | 13.3.2024 | 25.3.2024 | |
KOBRA kartáče s.r.o. | Stěrky gumové, náhradní gumy a násady | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 264,00 Kč | 5 264,00 Kč | 5 264,00 Kč | 5.3.2024 | 14.3.2024 | 25.3.2024 | |
SEZAM.CZ s.r.o. | Zavírač dveří | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 599,00 Kč | 4 599,00 Kč | 4 599,00 Kč | 7.3.2024 | 14.3.2024 | 20.3.2024 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 042,45 Kč | 3 042,91 Kč | 3 408,00 Kč | 12.3.2024 | 14.3.2024 | 25.3.2024 | 12.3.2024 |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 376,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 830,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 286,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 242,73 Kč | 53 736,59 Kč | 53 736,59 Kč | 22.2.2024 | 22.2.2024 | 20.3.2024 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč | 3 749,76 Kč | 3 749,76 Kč | 22.2.2024 | 22.2.2024 | 18.3.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 838,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 15 838,00 Kč | 15 838,00 Kč | 19.2.2024 | 19.2.2024 | 14.3.2024 | |
STILUS TRADE spol. s r.o. | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 440,30 Kč | 11 440,30 Kč | 11 440,30 Kč | 28.2.2024 | 4.3.2024 | 25.3.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 2/2024 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 261 583,29 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč | 136 583,01 Kč | 152 973,00 Kč | 29.2.2024 | 1.3.2024 | 14.3.2024 | 29.2.2024 |
B2B Partner s.r.o. | Skříně | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 24 721,51 Kč | 24 721,51 Kč | 24 721,51 Kč | 28.2.2024 | 4.3.2024 | 25.3.2024 | |
B2B Partner s.r.o. | Plošina stěhovací | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 753,83 Kč | 753,83 Kč | 753,83 Kč | 27.2.2024 | 4.3.2024 | 25.3.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 2/2024 nemocnice | 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 58 842,67 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,79 Kč | 18 663,31 Kč | 20 903,00 Kč | 29.2.2024 | 1.3.2024 | 14.3.2024 | 29.2.2024 |
Daniel Pilnaj | Plech nerez, trubky nerez | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 414,03 Kč | 17 414,03 Kč | 17 414,03 Kč | 29.2.2024 | 4.3.2024 | 25.3.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 463,28 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 2 463,28 Kč | 2 758,87 Kč | 12.3.2024 | 14.3.2024 | 25.3.2024 | 12.3.2024 |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 190,00 Kč | 1 190,00 Kč | 1 439,90 Kč | 13.3.2024 | 14.3.2024 | 25.3.2024 | 13.3.2024 |
Qi Analytical, s. r. o. | registrační teploměr vodovzdorný | 501 08030 740 - kuchyňské zařízení a nádobí; celkem 1 741,19 Kč | 1 741,19 Kč | 1 741,19 Kč | 4.3.2024 | 15.3.2024 | 25.3.2024 | |
MEDITECH | Oprava antidekubitních systémů | 511 03001 453 - ostatní údržba a opravy; celkem 17 272,25 Kč | 17 272,25 Kč | 17 272,25 Kč | 29.2.2024 | 14.3.2024 | 26.3.2024 | |
GETA Centrum s.r.o. | BTK Thymatron DG včetně protokolu o BTK | 518 10012 432 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 15 488,00 Kč | 15 488,00 Kč | 15 488,00 Kč | 7.3.2024 | 14.3.2024 | 26.3.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | ZK587 - Opravy podlah na odd.4A budova G | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 13.3.2024 | 15.3.2024 | 25.3.2024 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 547,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 330,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 822,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 883,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 371,97 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 779,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 011,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 261,71 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 107 007,70 Kč | 107 007,70 Kč | 15.3.2024 | 15.3.2024 | 25.3.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP Control | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 22 912,56 Kč | 22 912,56 Kč | 22 912,56 Kč | 14.3.2024 | 15.3.2024 | 25.3.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 565,06 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 7 565,05 Kč | 7 565,05 Kč | 22.2.2024 | 22.2.2024 | 20.3.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 595,96 Kč | 13 595,96 Kč | 13 595,96 Kč | 22.2.2024 | 22.2.2024 | 4.3.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 10 913,77 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 10 913,77 Kč | 12 223,42 Kč | 21.2.2024 | 22.2.2024 | 4.3.2024 | 21.2.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 553,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 3 553,60 Kč | 3 980,03 Kč | 21.2.2024 | 22.2.2024 | 20.3.2024 | 21.2.2024 |
Docela velké divadlo, o.p.s. | představení Bez hvězdy to nepůjde | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 31 000,00 Kč | 31 000,00 Kč | 31 000,00 Kč | 21.2.2024 | 23.2.2024 | 4.3.2024 | |
Marek Macák | Seminář psychologů 20.2.2024 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 22.2.2024 | 23.2.2024 | 20.3.2024 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Agregované výkony rok 2023 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 7 672,38 Kč | 7 672,38 Kč | 7 672,38 Kč | 20.2.2024 | 22.2.2024 | 4.3.2024 | |
Univerzita Karlova | Kurz Psychofamokologie MUDr. Dědečková Monika 8.4. - 10. 4. 2024 | 549 03000 461 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 700,00 Kč | 2 700,00 Kč | 2 700,00 Kč | 1.3.2024 | 1.3.2024 | 14.3.2024 | |
PO-MI 5 s.r.o. | Provedení revize elektrických zařízení v období 2023 - 2026 | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 37 437,40 Kč | 37 437,40 Kč | 37 437,40 Kč | 1.3.2024 | 1.3.2024 | 25.3.2024 | |
Sloup Martin, Ing. | Poradenská a konzultační činnost 2/2024 - zdravotnické služby | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1.3.2024 | 4.3.2024 | 25.3.2024 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 3/2024 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 1.3.2024 | 4.3.2024 | 25.3.2024 | |
RESPECT, a.s. | Sdružené pojištění vozidel - flotila 1.2. 2024 - 31.7. 2024 | 549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 69 174,00 Kč | 69 174,00 Kč | 69 174,00 Kč | 4.3.2024 | 4.3.2024 | 8.3.2024 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Dveřní křídla budova - C šatny sklep | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 11 958,77 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 11 958,77 Kč | 11 958,77 Kč | 11 958,77 Kč | 29.2.2024 | 4.3.2024 | 8.3.2024 | |
KVD Plus s.r.o. | Písek maltový - areál nemocnice | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 5 614,40 Kč | 5 614,40 Kč | 5 614,40 Kč | 4.3.2024 | 4.3.2024 | 14.3.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 3/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 821,00 Kč | 1 821,00 Kč | 1 821,00 Kč | 13.3.2024 | 15.3.2024 | 27.3.2024 | |
BELA MOST s.r.o. | zámky visací,kování dveřní,kotuč řezný, hmoždinky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 870,95 Kč | 1 870,95 Kč | 1 870,95 Kč | 14.3.2024 | 18.3.2024 | 25.3.2024 | |
Tipaboty s.r.o. Třebíč | obuv plná OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 082,54 Kč | 4 082,54 Kč | 4 082,54 Kč | 13.3.2024 | 18.3.2024 | 25.3.2024 | |
Rozálie Víznerová | divadelní představení Rodinná porada | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 15.3.2024 | 18.3.2024 | 25.3.2024 | |
Psychiatrická nemocnice Kosmonosy | Stáž 1.1.2024 - 31.1.2024, MUDr. Dědečková, Adiktologie | 549 03000 453 - školení a sjezdové poplatky; celkem 7 900,00 Kč | 7 900,00 Kč | 7 900,00 Kč | 18.3.2024 | 18.3.2024 | 19.3.2024 | |
Psychiatrická nemocnice Kosmonosy | Stáž 1.1.2024 - 31.1.2024, MUDr. Lamaněcová, Adiktologie | 549 03000 453 - školení a sjezdové poplatky; celkem 7 900,00 Kč | 7 900,00 Kč | 7 900,00 Kč | 18.3.2024 | 18.3.2024 | 19.3.2024 | |
Psychiatrická nemocnice Kosmonosy | Stáž 1.9.-30.9.2023 MUDr. Špringlová, Adiktologie | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 7 900,00 Kč | 7 900,00 Kč | 7 900,00 Kč | 18.3.2024 | 18.3.2024 | 19.3.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 194,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 1 194,60 Kč | 1 337,95 Kč | 21.2.2024 | 23.2.2024 | 20.3.2024 | 21.2.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 435,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 435,10 Kč | 487,31 Kč | 22.2.2024 | 23.2.2024 | 5.3.2024 | 22.2.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 300,00 Kč | 1 300,00 Kč | 1 456,00 Kč | 22.2.2024 | 23.2.2024 | 20.3.2024 | 22.2.2024 |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 756,73 Kč | 4 756,73 Kč | 4 756,73 Kč | 23.2.2024 | 23.2.2024 | 25.3.2024 | |
Ing. Tereza Vostrovská | Vypracování rozpočtu - Oprava sociálního zázemí WC pacientek na 3.B budova H | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 4 840,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 840,00 Kč | 4 840,00 Kč | 4 840,00 Kč | 23.2.2024 | 23.2.2024 | 8.3.2024 | |
Profi DDD s.r.o. | Dezinsekce stravovací provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 722,50 Kč | 2 722,50 Kč | 2 722,50 Kč | 26.2.2024 | 26.2.2024 | 25.3.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 891,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 1 891,00 Kč | 2 117,92 Kč | 23.2.2024 | 26.2.2024 | 25.3.2024 | 23.2.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 962,84 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 962,84 Kč | 1 078,38 Kč | 22.2.2024 | 26.2.2024 | 20.3.2024 | 23.2.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 87 495,15 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 506,04 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,04 Kč | 91 001,19 Kč | 102 236,88 Kč | 22.2.2024 | 26.2.2024 | 20.3.2024 | 23.2.2024 |
Psychiatrická nemocnice Bohnic | stáž MUDr. Přeučilová - gerontopsychiatrie 1.-28.3.2024 | 549 03000 472 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 800,00 Kč | 6 800,00 Kč | 6 800,00 Kč | 23.2.2024 | 26.2.2024 | 13.3.2024 | |
JIP VÝCHODOČESKÁ | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 512,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 416,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 433,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 889,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 438,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 204,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 318,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč | 80 213,00 Kč | 80 213,00 Kč | 4.3.2024 | 4.3.2024 | 8.3.2024 | |
ANAG, spol. s r. o. | Desky čas. Mzdová účetní 2024 | 501 10000 810 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 259,00 Kč | 259,00 Kč | 259,00 Kč | 4.3.2024 | 4.3.2024 | 8.3.2024 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 02/2024 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 1.3.2024 | 4.3.2024 | 14.3.2024 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 02/2024 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 65 508,00 Kč | 65 508,00 Kč | 65 508,00 Kč | 4.3.2024 | 4.3.2024 | 14.3.2024 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 02/2024 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 57 000,00 Kč | 57 000,00 Kč | 57 000,00 Kč | 29.2.2024 | 5.3.2024 | 14.3.2024 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 02/2024 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 29.2.2024 | 5.3.2024 | 14.3.2024 | |
PPL CZ s.r.o. | Přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 168,53 Kč | 168,53 Kč | 168,53 Kč | 23.2.2024 | 4.3.2024 | 14.3.2024 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby FONS Akord - DIET 02/2024 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 4.3.2024 | 4.3.2024 | 25.3.2024 | |
Psychiatrická nemocnice Kosmonosy | Stáž 1.7.-31.7.2023 MUDr. Přeučilová Lucie, Adiktologie | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 7 900,00 Kč | 7 900,00 Kč | 7 900,00 Kč | 18.3.2024 | 18.3.2024 | 19.3.2024 | |
Psychiatrická nemocnice Kosmonosy | Stáž 1.8.-31.8.2023 MUDr. Valigová Gabriela | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 7 900,00 Kč | 7 900,00 Kč | 7 900,00 Kč | 18.3.2024 | 18.3.2024 | 19.3.2024 | |
KJ Transport s.r.o. | Přeprava osob 14. 3. 2024 - Ústí n.L. | 518 02000 721 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 14.3.2024 | 18.3.2024 | 25.3.2024 | |
ZONT s.r.o. | Servis a údržba komunikačního systému Alcatel OmniPCX za II. Q. 2024 | 518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 15.3.2024 | 18.3.2024 | 25.3.2024 | |
Univerzita Karlova | Psychofarmakologie 8.-10.4.24 MUDr. Lamanecová | 549 03000 453 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 700,00 Kč | 2 700,00 Kč | 2 700,00 Kč | 27.2.2024 | 19.3.2024 | 20.3.2024 | |
Alza.cz a.s. | filtry do vysavače | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 470,00 Kč | 470,00 Kč | 470,00 Kč | 15.3.2024 | 20.3.2024 | 25.3.2024 | |
Technicom Technology s.r.o. | měsíční kontroly EPS 2/2024 | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 13.3.2024 | 19.3.2024 | 26.3.2024 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 41 041,87 Kč | 41 041,87 Kč | 41 041,87 Kč | 21.2.2024 | 27.2.2024 | 20.3.2024 | |
KORUS EU a.s. | rukavice - OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 994,00 Kč | 1 994,00 Kč | 1 994,00 Kč | 27.2.2024 | 27.2.2024 | 8.3.2024 | |
Psychiatrická nemocnice Bohnic | Stáž - Bc. Jakub Hradec | 549 03000 422 - školení a sjezdové poplatky; celkem 700,00 Kč | 700,00 Kč | 700,00 Kč | 21.2.2024 | 26.2.2024 | 7.3.2024 | |
OMA CZ, a.s. | olej hydraulický | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 315,94 Kč | 2 315,94 Kč | 2 315,94 Kč | 27.2.2024 | 27.2.2024 | 25.3.2024 | |
Antonín Soldát | přeprava divadelního souboru - Balada pro banditu | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 3 568,00 Kč | 3 568,00 Kč | 3 568,00 Kč | 23.2.2024 | 27.2.2024 | 5.3.2024 | |
TULI-FORM, s.r.o. | smaltované nádobí | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 30 673,50 Kč | 30 673,50 Kč | 30 673,50 Kč | 30.12.2023 | 27.2.2024 | 8.3.2024 | |
Jan Svárovský | pokácení stromu | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 26 942,00 Kč | 26 942,00 Kč | 26 942,00 Kč | 23.2.2024 | 27.2.2024 | 5.3.2024 | |
Nemocnice Na Bulovce | stáž na Neurologické klinice 1.3.-30.4.24 MUDr. Špringlová Asija | 549 03000 471 - školení a sjezdové poplatky; celkem 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 27.2.2024 | 27.2.2024 | 7.3.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Opiates | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 26.2.2024 | 27.2.2024 | 8.3.2024 |