Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1 801-1 900 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
POMNĚNKA 21 a.s.dekorace relaxační místnost Snoezelen111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 452,00 Kč
452,00 Kč452,00 Kč15.5.202316.5.202318.5.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 411,56 Kč
411,56 Kč452,72 Kč22.3.202225.3.202221.4.202218.3.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 411,56 Kč
411,56 Kč452,72 Kč22.3.202324.3.202320.4.202323.3.2023
Pragoperun, s.r.o.Opravy prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 453,00 Kč
453,00 Kč453,00 Kč2.8.20192.8.201915.8.2019
SAPRO - zdravotnická technika, spol. s r.o.papír EKG111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 454,00 Kč
454,00 Kč454,00 Kč15.2.202420.2.202427.2.2024
KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 376,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč
376,04 Kč455,00 Kč17.2.202321.2.202328.2.202317.2.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 413,95 Kč
413,95 Kč455,35 Kč18.5.202218.5.202214.6.202218.5.2022
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 414,00 Kč
414,00 Kč455,40 Kč20.4.202320.4.202318.5.202320.4.2023
Alza.cz a.s.teploměry do lednice111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 457,00 Kč
457,00 Kč457,00 Kč7.11.20229.11.202218.11.2022
VENCL, s r.o.ručníky MAXI role111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 457,38 Kč
457,38 Kč457,38 Kč14.5.202416.5.20246.6.2024
SONDY, s.r.o.Nákup knihy412 02005 - FKSP - na činnost Odborové organizace; celkem 458,00 Kč
458,00 Kč458,00 Kč12.5.202012.5.202019.5.2020
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.obuv OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 458,00 Kč
458,00 Kč458,00 Kč7.7.202010.7.20207.8.2020
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 416,64 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
416,64 Kč458,30 Kč3.3.20236.3.202330.3.20233.3.2023
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 417,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
417,70 Kč459,47 Kč31.10.20194.11.201928.11.20191.11.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 459,54 Kč
459,54 Kč459,54 Kč28.8.202028.8.202018.9.2020
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 380,00 Kč
380,00 Kč459,80 Kč30.8.202231.8.202216.9.202230.8.2022
KNĚPEK, s.r.o.chléb - Den NEzávislosti ZK558513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 459,89 Kč
459,89 Kč459,89 Kč3.6.20239.6.202315.6.2023
Filip Latislavrazítko se štočkem, štoček111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 460,00 Kč
460,00 Kč460,00 Kč10.7.202016.7.20207.8.2020
Filip Latislavrazítko, štoček razítka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 460,00 Kč
460,00 Kč460,00 Kč4.4.201916.4.20193.5.2019
FCC ČR,s.r.o.,PrahaOdstranění odpadu518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 460,00 Kč
460,00 Kč460,00 Kč16.7.201916.7.201918.7.2019
COLORWAYlepidlo chemopren, toluen111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 460,00 Kč
460,00 Kč460,00 Kč30.6.20199.7.201915.7.2019
PPL CZ s.r.o.Přeprava zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 460,66 Kč
460,66 Kč460,66 Kč1.9.20234.9.202314.9.2023
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 462,30 Kč
462,30 Kč462,30 Kč17.12.201917.12.201928.1.2020
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 420,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
420,40 Kč462,44 Kč14.2.202314.2.202328.2.202314.2.2023
Pražská plynárenská, a.s.vyúčtování el.energie čp 159, stř. 652 za období 5.5.2020 - 12.5.2021 502 01000 652 - spotřeba elektrické energie; celkem 1 374,77 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč
383,09 Kč463,47 Kč14.5.202119.5.20212.6.202114.5.2021
AKME, spol. s r.o.hrudní pás111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 466,70 Kč
466,70 Kč466,70 Kč2.9.20195.9.201926.9.2019
PPL CZ s.r.o.Přeprava zásilek518 02000 901 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 466,95 Kč
466,95 Kč466,95 Kč30.6.20224.7.202226.7.2022
Vltava Labe Media, a.s.Litoměřický deník za leden 2020501 10000 777 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 468,00 Kč
468,00 Kč468,00 Kč5.2.20207.2.202026.2.2020
Alza.cz a.s.filtry do vysavače111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 470,00 Kč
470,00 Kč470,00 Kč15.3.202420.3.202425.3.2024
Všeobecná fakultní nemocniceAgregované výkony 4-6/2020518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 52,24 Kč
518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 104,48 Kč
518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 261,29 Kč
518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 52,24 Kč
470,25 Kč470,25 Kč16.9.202016.9.202029.9.2020
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 267,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 148,55 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
416,05 Kč471,04 Kč6.11.20206.11.202020.11.20206.11.2020
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 428,45 Kč
428,45 Kč471,30 Kč21.4.202022.4.202013.5.202021.4.2020
Biotherapy Czech s.r.o.Kontrola BTK518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 472,00 Kč
472,00 Kč472,00 Kč31.12.202029.12.20201.2.2021
Biotherapy Czech s.r.o.Kontrola BTK518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 472,00 Kč
472,00 Kč472,00 Kč11.12.201918.12.201928.1.2020
LATISK s.r.o.tabulka informační111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 472,00 Kč
472,00 Kč472,00 Kč25.6.202426.6.202423.7.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 421,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
421,50 Kč472,08 Kč5.2.20246.2.202419.2.20245.2.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 429,99 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
429,99 Kč472,99 Kč28.5.202029.5.202015.6.202028.5.2020
Alza.cz a.s.společenská hra, datové kabely111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 474,00 Kč
474,00 Kč474,00 Kč20.10.202121.10.202122.10.2021
synlab czech s.r.o.agregované výkony 1-2Q/2023518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 57,00 Kč
518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 145,00 Kč
518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 79,00 Kč
518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 193,50 Kč
474,50 Kč474,50 Kč22.9.202325.9.202319.10.2023
MALKOL CZO, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 412,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
412,80 Kč474,72 Kč25.5.202128.5.202124.6.202125.5.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 432,96 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
432,96 Kč476,26 Kč23.3.202223.3.20227.4.202223.3.2022
synlab czech s.r.o.Laboratorní vyšetření - samoplátci 491- 01/2023518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 478,00 Kč
478,00 Kč478,00 Kč15.2.202316.2.202314.3.2023
BLACK STORM s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 295,00 Kč
518 01020 220 - poštovné; celkem 115,00 Kč
518 01020 220 - poštovné; celkem 0,60 Kč
410,60 Kč479,00 Kč22.5.201927.5.201925.6.201922.5.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 436,05 Kč
436,05 Kč479,66 Kč5.2.20206.2.202010.3.20205.2.2020
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 5/2022 Roškotová D. celkem 480,00 Kč
480,00 Kč480,00 Kč2.5.20222.5.202213.5.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 6/2022 Roškotová D. celkem 480,00 Kč
480,00 Kč480,00 Kč2.6.20222.6.202213.6.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 7/2022 Roškotová D. celkem 480,00 Kč
480,00 Kč480,00 Kč1.7.20221.7.20228.7.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 8/2022 Roškotová D. celkem 480,00 Kč
480,00 Kč480,00 Kč1.8.20221.8.202215.8.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 10/2022 Roškotová D. celkem 480,00 Kč
480,00 Kč480,00 Kč5.10.20225.10.202213.10.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 11/2022 Roškotová D. celkem 480,00 Kč
480,00 Kč480,00 Kč1.11.20221.11.202215.11.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 12/2022 Roškotová D. celkem 480,00 Kč
480,00 Kč480,00 Kč1.12.20221.12.202213.12.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 3/2022 Roškotová D. celkem 480,00 Kč
480,00 Kč480,00 Kč1.3.20221.3.20229.3.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 4/2022 Roškotová D. celkem 480,00 Kč
480,00 Kč480,00 Kč4.4.20224.4.202214.4.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 2/2022 Roškotová D. celkem 480,00 Kč
480,00 Kč480,00 Kč27.1.20223.2.20229.2.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 9/2022 Roškotová D. celkem 480,00 Kč
480,00 Kč480,00 Kč1.9.20221.9.202213.9.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 1/2023 Roškotová D. celkem 480,00 Kč
480,00 Kč480,00 Kč2.1.20232.1.202311.1.2023
Zásobování a.s.Rukavice111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 480,00 Kč
480,00 Kč480,00 Kč26.11.202126.11.202129.11.2021
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 396,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,23 Kč
396,73 Kč480,00 Kč18.6.202022.6.20203.7.202018.6.2020
FISCHER DENTAL s.r.o.Oprava stomat. soupravy DIPLOMAT - tlaková láhev511 03001 203 - ostatní údržba a opravy; celkem 483,00 Kč
483,00 Kč483,00 Kč7.6.201917.6.201927.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 431,34 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
431,34 Kč483,10 Kč22.8.202426.8.202417.9.202422.8.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 440,00 Kč
440,00 Kč484,00 Kč13.8.202113.8.202113.9.202113.8.2021
AQS, a.s.BJ2019 půjčovné filmů ZK435518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 484,00 Kč
484,00 Kč484,00 Kč16.4.201917.4.201925.4.2019
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 484,38 Kč
484,38 Kč484,38 Kč14.12.202014.12.202021.12.2020
PPL CZ s.r.o.přeprava zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 484,41 Kč
484,41 Kč484,41 Kč1.10.202130.11.20213.12.2021
LATISK s.r.o.razítko se štočkem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 485,00 Kč
485,00 Kč485,00 Kč4.10.20216.10.20214.11.2021
Filip LatislavRazítko se štočkem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 485,00 Kč
485,00 Kč485,00 Kč5.6.20205.6.20203.7.2020
STAP Račice s.r.o.výroba hydraulické hadice511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 485,69 Kč
485,69 Kč485,69 Kč19.11.202020.11.20204.12.2020
MALKOL CZO, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 422,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
422,40 Kč485,76 Kč10.11.202316.11.20238.12.202310.11.2023
PPL CZ s.r.o.Vyúčtování přepravy zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 486,48 Kč
486,48 Kč486,48 Kč5.10.20205.10.202021.10.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 442,74 Kč
celkem 0,00 Kč
442,74 Kč487,01 Kč22.5.202124.5.202117.6.202124.5.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 435,10 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
435,10 Kč487,31 Kč22.2.202423.2.20245.3.202422.2.2024
Pražská plynárenská, a.s.Vyúčtování plynu - 03/2021- byty502 03000 659 - spotřeba plynu; celkem 47 717,95 Kč
314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -47 314,05 Kč
celkem 0,00 Kč
403,90 Kč488,72 Kč9.4.20219.4.202111.5.202131.3.2021
synlab czech s.r.o.Agregované výkony 08/2021518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 110,00 Kč
518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 379,00 Kč
489,00 Kč489,00 Kč15.9.202116.9.202114.10.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 106,54 Kč
132 01000 - léky; celkem 328,54 Kč
435,08 Kč490,30 Kč7.12.20208.12.202021.12.20207.12.2020
PPL CZ s.r.o.Přeprava zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 490,61 Kč
490,61 Kč490,61 Kč1.8.20234.8.202314.8.2023
LATISK s.r.o.samolepky na auto111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 491,00 Kč
491,00 Kč491,00 Kč29.6.202311.7.202320.7.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 446,97 Kč
446,97 Kč491,67 Kč3.12.20194.12.20193.2.20204.12.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.VPO - Vyúčtování vody 2020 stř.658 Rariková D.389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 12,30 Kč
389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 437,10 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,81 Kč
448,59 Kč492,30 Kč14.1.202119.1.20211.2.202114.1.2021
STAVMAT Mazourek, s. r. o.kotouče, zed.provázek, hladítka, metr, znač.barva501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 494,10 Kč
494,10 Kč494,10 Kč16.8.202318.8.20236.9.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 449,71 Kč
449,71 Kč494,68 Kč31.12.202031.12.20201.2.202129.12.2020
První certifikační autorita, a.s.záloha - vydání následného certifikátu p. Štruplová celkem 495,00 Kč
495,00 Kč495,00 Kč8.4.20208.4.202021.4.2020
První certifikační autorita, a.s.Vydané certifikáty518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 495,00 Kč
495,00 Kč495,00 Kč6.4.20206.4.202021.4.2020
První certifikační autorita, a.s.následný certifikát - Červeňák M. celkem 495,00 Kč
495,00 Kč495,00 Kč11.4.201911.4.201925.4.2019
První certifikační autorita, a.s.následný certifikát - Štruplová H. celkem 495,00 Kč
495,00 Kč495,00 Kč18.4.201918.4.201925.4.2019
IKEA Česká republika, s.r.o.Stolicka pod nohy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 499,00 Kč
499,00 Kč499,00 Kč21.9.202321.9.202325.9.2023
GASTROZONE, spol. s r.o.spony ubrusové celkem 499,00 Kč
499,00 Kč499,00 Kč5.3.20246.3.20248.3.2024
Všeobecná fakultní nemocniceSpecializační vzdělávání ,, Ošetřovatelská péče v psychiatrii - atestační zkoušky 21.1.2020 Špringlová Petra549 03000 442 - školení a sjezdové poplatky; celkem 500,00 Kč
500,00 Kč500,00 Kč13.1.202016.1.202022.1.2020
Pewa, s.r.o.Potraviny pro Multicentrum513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 500,00 Kč
500,00 Kč500,00 Kč24.7.201924.7.20198.8.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 6/2023, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 413,22 Kč
413,22 Kč500,00 Kč1.6.20231.6.20237.6.20231.6.2023
ČEZ ESCO, a.s.energie 7/2023, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 413,22 Kč
413,22 Kč500,00 Kč1.7.20231.7.202311.7.20231.7.2023
ČEZ ESCO, a.s.energie 8/2023, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 413,22 Kč
413,22 Kč500,00 Kč1.8.20231.8.20238.8.20231.8.2023
ČEZ ESCO, a.s.energie 9/2023, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 413,22 Kč
413,22 Kč500,00 Kč1.9.20231.9.20236.9.20231.9.2023
ČEZ ESCO, a.s.energie 10/2023, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 413,22 Kč
413,22 Kč500,00 Kč2.10.20232.10.20234.10.20232.10.2023
ČEZ ESCO, a.s.energie 11/2023, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 413,22 Kč
413,22 Kč500,00 Kč1.11.20231.11.20237.11.20231.11.2023
ČEZ ESCO, a.s.energie 12/2023, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 413,22 Kč
413,22 Kč500,00 Kč1.12.20231.12.20238.12.20231.12.2023
ČEZ ESCO, a.s.energie 1/2024, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 413,22 Kč
413,22 Kč500,00 Kč2.1.20242.1.20244.1.20242.1.2024
ČEZ ESCO, a.s.energie 2/2024, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 413,22 Kč
413,22 Kč500,00 Kč5.2.20245.2.202414.2.20245.2.2024
ČEZ ESCO, a.s.energie 3/2024, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 413,22 Kč
413,22 Kč500,00 Kč1.3.20241.3.20248.3.20241.3.2024
ČEZ ESCO, a.s.energie 4/2024, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 413,22 Kč
413,22 Kč500,00 Kč1.4.20241.4.20245.4.20241.4.2024
Česká agentura pro standardizaciČSN online pro jednotlivě registrované uživatele celkem 500,00 Kč
500,00 Kč500,00 Kč22.4.202422.4.20246.5.2024
Zobrazeno 1 801-1 900 z 21 150 záznamů.