2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Česká pošta, s.p. | VPO - Poštovné II. dekáda 12/2021 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 2 333,00 Kč | 2 333,00 Kč | 2 333,00 Kč | 3.1.2022 | 7.1.2022 | 17.1.2022 | |
OQUEMA, S. R. O. | kyselina amidosulfonová | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 148,55 Kč | 5 148,55 Kč | 5 148,55 Kč | 7.1.2022 | 10.1.2022 | 18.1.2022 | |
Česká pošta, s.p. | VPO - Poštovné III. dekáda 12/2021 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 2 274,00 Kč | 2 274,00 Kč | 2 274,00 Kč | 7.1.2022 | 11.1.2022 | 21.1.2022 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | VPO - Sterilizace 12/021 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 313,09 Kč | 313,09 Kč | 313,09 Kč | 7.1.2022 | 11.1.2022 | 24.1.2022 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 686,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 4 686,00 Kč | 4 686,00 Kč | 12.1.2022 | 12.1.2022 | 24.1.2022 | |
Zásobování a.s. | rukavice, myčka nádobí, trouba mikrovlnná, koše na odpadky, reflektor s čidlem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 939,00 Kč | 12 939,00 Kč | 12 939,00 Kč | 4.1.2022 | 6.1.2022 | 10.1.2022 | |
Železářství Homolka s.r.o. | zámky a štítky dveřní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 457,99 Kč | 1 457,99 Kč | 1 457,99 Kč | 12.1.2022 | 12.1.2022 | 14.1.2022 | |
Zásobování a.s. | násady, teploměry, hnojiva, folie, konvice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 959,00 Kč | 3 959,00 Kč | 3 959,00 Kč | 13.1.2022 | 14.1.2022 | 17.1.2022 | |
IZOMAT Praha s.r.o. | Vruty, páčidla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 824,00 Kč | 824,00 Kč | 824,00 Kč | 14.1.2022 | 14.1.2022 | 17.1.2022 | |
Alza.cz a.s. | ovladače, klakulačky, vodováha, šroubováky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 967,00 Kč | 1 967,00 Kč | 1 967,00 Kč | 19.1.2022 | 20.1.2022 | 21.1.2022 | |
Zásobování a.s. | anténa TV, vazelína, baterie, žárovky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 878,00 Kč | 2 878,00 Kč | 2 878,00 Kč | 19.1.2022 | 20.1.2022 | 24.1.2022 | |
Tomáš Kraupner-junior | zhotovení klíčů | 518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 1 950,00 Kč 518 10020 771 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 110,00 Kč 518 10020 412 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 1 100,00 Kč | 3 160,00 Kč | 3 160,00 Kč | 24.1.2022 | 24.1.2022 | 26.1.2022 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 877,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | 2 877,00 Kč | 2 877,00 Kč | 12.1.2022 | 12.1.2022 | 27.1.2022 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 515,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 568,74 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 38 084,07 Kč | 38 084,07 Kč | 10.1.2022 | 10.1.2022 | 24.1.2022 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 039,22 Kč | 3 039,22 Kč | 3 039,22 Kč | 12.1.2022 | 12.1.2022 | 24.1.2022 | |
Český knedlík s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 608,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 10 609,00 Kč | 10 609,00 Kč | 12.1.2022 | 12.1.2022 | 18.1.2022 | |
České Radiokomunikace a.s. | VPO - pevná linka, internet 12/2021 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 19 674,72 Kč | 19 674,72 Kč | 19 674,72 Kč | 5.1.2022 | 10.1.2022 | 24.1.2022 | |
HIPPO spol. s. r. o. | Provedení úprav v tiskopisu OL | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 726,00 Kč | 726,00 Kč | 726,00 Kč | 11.1.2022 | 12.1.2022 | 24.1.2022 | |
Česká pošta, s.p. | poplatek za rozhl.přij.na I.Q/2022 | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 12 285,00 Kč | 12 285,00 Kč | 12 285,00 Kč | 12.1.2022 | 12.1.2022 | 24.1.2022 | |
ČESKÁ TELEVIZE | poplatek za TV na I.Q/2022 | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 23 490,00 Kč | 23 490,00 Kč | 23 490,00 Kč | 12.1.2022 | 12.1.2022 | 24.1.2022 | |
Léčebné lázně Mariánské Lázně | ZK525 - Léčebný pobyt - Hurtová Libuše | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 3.1.2022 | 12.1.2022 | 24.1.2022 | |
Léčebné lázně Mariánské Lázně | ZK525 - Léčebný pobyt - Hurdová Petra | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 3.1.2022 | 12.1.2022 | 24.1.2022 | |
SCHWARZ PUMPE s.r.o. | čerpadlo Grundfos | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 894,82 Kč | 19 894,82 Kč | 19 894,82 Kč | 5.1.2022 | 12.1.2022 | 24.1.2022 | |
ALFA Software s.r.o. | výplatní obálky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 847,80 Kč | 3 847,80 Kč | 3 847,80 Kč | 10.1.2022 | 10.1.2022 | 24.1.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Alkalická fosfatáza | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 120,84 Kč | 1 120,84 Kč | 1 120,84 Kč | 12.1.2022 | 13.1.2022 | 24.1.2022 | |
JK-Trading s.r.o. Praha | Heptaphan, Luecodif | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 393,10 Kč | 7 393,10 Kč | 7 393,10 Kč | 10.1.2022 | 14.1.2022 | 24.1.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Albumin, Creatinine | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 17 827,95 Kč | 17 827,95 Kč | 17 827,95 Kč | 13.1.2022 | 14.1.2022 | 27.1.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 13.1.2022 | 14.1.2022 | 27.1.2022 | |
PEGAS spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 518,41 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,41 Kč | 10 518,00 Kč | 10 518,00 Kč | 25.3.2022 | 25.3.2022 | 1.4.2022 | |
LKQ CZ s.r.o. | hydraulický lis | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 23.3.2022 | 23.3.2022 | 1.4.2022 | |
Démos trade, a.s. | překližky, lišta k pracovní desce | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 409,00 Kč | 2 409,00 Kč | 2 409,00 Kč | 24.3.2022 | 28.3.2022 | 21.4.2022 | |
JKM Straškov, s.r.o. | hmoždinky, polystyrenová zátka | 501 07100 771 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 900,00 Kč | 900,00 Kč | 900,00 Kč | 21.3.2022 | 28.3.2022 | 14.4.2022 | |
JKM Straškov, s.r.o. | IPA, kotouče, tvárnice,multicret, lišta | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 15 863,00 Kč | 15 863,00 Kč | 15 863,00 Kč | 25.3.2022 | 28.3.2022 | 21.4.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | perlivá voda | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 186,00 Kč | 186,00 Kč | 186,00 Kč | 23.3.2022 | 25.3.2022 | 21.4.2022 | |
Starý a partner s.r.o. | projektová dokumentace - rekolaudace objektu T/732 | 518 04010 732 - průzkumné a projektové práce; celkem 152 460,00 Kč | 152 460,00 Kč | 152 460,00 Kč | 23.3.2022 | 25.3.2022 | 7.4.2022 | |
ČESKÁ TELEVIZE | poplatek za TV na II.Q/2022 | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 23 490,00 Kč | 23 490,00 Kč | 23 490,00 Kč | 5.4.2022 | 5.4.2022 | 14.4.2022 | |
ISNA-MSE Z. S. | kurz Snoezelen - Květa Myslivcová | 549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 5.4.2022 | 6.4.2022 | 8.4.2022 | |
První certifikační autorita, a.s. | následný certifikát k certifikátu SN 11816390,2853009 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 545,00 Kč | 545,00 Kč | 545,00 Kč | 6.4.2022 | 6.4.2022 | 14.4.2022 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 03/2022 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 20 072,50 Kč | 20 072,50 Kč | 20 072,50 Kč | 5.4.2022 | 6.4.2022 | 14.4.2022 | |
ODBORCONSULT-D | Webinář - Spisová služba, novela zákona, ARCHIVNICTVÍ, Kyselová Odeta | celkem 2 290,00 Kč | 2 290,00 Kč | 2 290,00 Kč | 23.3.2022 | 23.3.2022 | 1.4.2022 | |
Enprag s.r.o. | skříň na chemikálie | celkem 10 575,00 Kč | 10 575,00 Kč | 10 575,00 Kč | 29.3.2022 | 30.3.2022 | 1.4.2022 | |
Euroverlag Plus s.r.o. | Mezinárodní kongres SKVIMP - Andrsíková Šárka | celkem 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | 30.3.2022 | 30.3.2022 | 7.4.2022 | |
Starý a partner s.r.o. | Inženýrská činnost - Oprava fasády objektu zámku - A1 | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 39 930,00 Kč | 39 930,00 Kč | 39 930,00 Kč | 23.3.2022 | 25.3.2022 | 7.4.2022 | |
Starý a partner s.r.o. | Požárně bezpečnostní řešení - sklad v 1.PP objekt H | 518 04020 324 - inženýrská činnost; celkem 34 848,00 Kč | 34 848,00 Kč | 34 848,00 Kč | 23.3.2022 | 25.3.2022 | 7.4.2022 | |
Starý a partner s.r.o. | Projektové práce - Veřejné osvětlení v areálu PNH Beřkovice | 518 04010 799 - průzkumné a projektové práce; celkem 42 350,00 Kč | 42 350,00 Kč | 42 350,00 Kč | 23.3.2022 | 25.3.2022 | 7.4.2022 | |
Jaroslav Salač | ozvučení Refreš | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 21.3.2022 | 28.3.2022 | 14.4.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Benzodiazepines | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 5.4.2022 | 6.4.2022 | 21.4.2022 | |
ZEMĚDĚLSKÝ SERVIS s.r.o. | sklo dveří, koleno výfuku, chladič | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 610,00 Kč | 9 610,00 Kč | 9 610,00 Kč | 6.4.2022 | 7.4.2022 | 14.4.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 4/2022 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 4.4.2022 | 4.4.2022 | 19.4.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné -4/2022 byty 144/176 + 261 | celkem 29 450,00 Kč celkem 4 700,00 Kč | 34 150,00 Kč | 34 150,00 Kč | 4.4.2022 | 4.4.2022 | 19.4.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 4/2022 byty 262 + 259 | celkem 11 920,00 Kč celkem 8 530,00 Kč | 20 450,00 Kč | 20 450,00 Kč | 4.4.2022 | 4.4.2022 | 19.4.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 4/2022 Roškotová D. | celkem 480,00 Kč | 480,00 Kč | 480,00 Kč | 4.4.2022 | 4.4.2022 | 14.4.2022 | |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 04/2022 nemocnice | celkem 455 055,00 Kč | 455 055,00 Kč | 455 055,00 Kč | 29.3.2022 | 4.4.2022 | 14.4.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2022 - V Sídlišti 144, vs 2 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 4.4.2022 | 4.4.2022 | 14.4.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2022 - V Sídlišti 156, vs 8 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 4.4.2022 | 4.4.2022 | 14.4.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2022 - V Sídlišti 157, vs 3 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 4.4.2022 | 4.4.2022 | 14.4.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2022 - V Sídlišti 158, vs 7 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 4.4.2022 | 4.4.2022 | 14.4.2022 | |
FRANCIS PALACE s.r.o. | ZK525 - Léčebný pobyt Moravcová Vladislava | celkem 7 592,00 Kč | 7 592,00 Kč | 7 592,00 Kč | 27.3.2022 | 4.4.2022 | 7.4.2022 | |
FRANCIS PALACE s.r.o. | ZK525 - Léčebný pobyt Brůžová Monika | celkem 7 592,00 Kč | 7 592,00 Kč | 7 592,00 Kč | 27.3.2022 | 4.4.2022 | 7.4.2022 | |
FRANCIS PALACE s.r.o. | ZK525 - Léčebný pobyt Slabová Monika | celkem 7 592,00 Kč | 7 592,00 Kč | 7 592,00 Kč | 27.3.2022 | 4.4.2022 | 7.4.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2022 - V Sídlišti 159, vs 4 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 4.4.2022 | 4.4.2022 | 14.4.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2022 - V Sídlišti 176, vs 12 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 4.4.2022 | 4.4.2022 | 14.4.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2022 V Sídlišti 200, vs 5 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 4.4.2022 | 4.4.2022 | 14.4.2022 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 187,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 827,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 49 015,11 Kč | 49 015,11 Kč | 28.3.2022 | 28.3.2022 | 7.4.2022 | |
CHRISTEYNS s.r.o. | prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 22 635,31 Kč | 22 635,31 Kč | 22 635,31 Kč | 24.3.2022 | 24.3.2022 | 21.4.2022 | |
F & T s.r.o. | Řezivo | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 6 921,20 Kč | 6 921,20 Kč | 6 921,20 Kč | 29.3.2022 | 29.3.2022 | 14.4.2022 | |
SEGAS-OIL s.r.o. | Provozní revize parních kotlů | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 25.3.2022 | 29.3.2022 | 8.4.2022 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | Zdravotní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 581,00 Kč | 14 581,00 Kč | 14 581,00 Kč | 5.4.2022 | 7.4.2022 | 28.4.2022 | |
NESS CZECH S. R. O. | Poplatek za uveřejnění formulářů | 518 10010 220 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 025,00 Kč | 3 025,00 Kč | 3 025,00 Kč | 7.4.2022 | 7.4.2022 | 25.4.2022 | |
Zahrad.potřeby SINCO s.r.o. | substrát pěstební | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 263,00 Kč | 1 263,00 Kč | 1 263,00 Kč | 7.4.2022 | 7.4.2022 | 14.4.2022 | |
VRBOVSKÝ s.r.o. | vrták korunkový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 137,00 Kč | 2 137,00 Kč | 2 137,00 Kč | 6.4.2022 | 7.4.2022 | 14.4.2022 | |
Mevatec, s.r.o. | popelnice plastové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 659,58 Kč | 2 659,58 Kč | 2 659,58 Kč | 29.3.2022 | 30.3.2022 | 25.4.2022 | |
TOPSOFT JKM spol. s r.o. | počítače + monitory | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 441 038,95 Kč | 441 038,95 Kč | 441 038,95 Kč | 24.3.2022 | 30.3.2022 | 21.4.2022 | |
CELIMED s.r.o. | ověření tonometru | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 392,30 Kč | 4 392,30 Kč | 4 392,30 Kč | 24.3.2022 | 30.3.2022 | 7.4.2022 | |
Alza.cz a.s. | varné konvice, mobilní telefon, konvice na indukci | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 506,00 Kč | 14 506,00 Kč | 14 506,00 Kč | 25.3.2022 | 30.3.2022 | 7.4.2022 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 03/2022 - GURMED M | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 12 609,48 Kč | 12 609,48 Kč | 12 609,48 Kč | 7.4.2022 | 7.4.2022 | 21.4.2022 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 26 031,94 Kč | 26 031,94 Kč | 26 031,94 Kč | 15.3.2022 | 4.4.2022 | 14.4.2022 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 201,79 Kč | 5 201,79 Kč | 5 201,79 Kč | 23.3.2022 | 4.4.2022 | 21.4.2022 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 3/2022 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 235,95 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,61 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 82,05 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 33,44 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 62,80 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 152,46 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 54,45 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 56,87 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 78,65 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 256,52 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 504,57 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 361,79 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 573,64 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 52,03 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 270,92 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 72,60 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč celkem 0,00 Kč | 6 820,61 Kč | 6 820,61 Kč | 31.3.2022 | 31.3.2022 | 25.4.2022 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 03/2022 | 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 23 413,50 Kč 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 116 422,57 Kč | 139 836,07 Kč | 139 836,07 Kč | 31.3.2022 | 7.4.2022 | 25.4.2022 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | pěna montážní, cement barva sprej, hmota spárovací | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 421,80 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 507,30 Kč | 929,10 Kč | 929,10 Kč | 31.3.2022 | 7.4.2022 | 14.4.2022 | |
Audit-web Shops | razítka se štočkem, štoček, polštářek razítka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 047,00 Kč | 1 047,00 Kč | 1 047,00 Kč | 5.4.2022 | 8.4.2022 | 14.4.2022 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | fasádní polystyren, nářadí zednické | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 455,12 Kč | 4 455,12 Kč | 4 455,12 Kč | 31.3.2022 | 7.4.2022 | 14.4.2022 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 418,45 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč | 2 418,00 Kč | 2 418,00 Kč | 8.4.2022 | 8.4.2022 | 21.4.2022 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 221,56 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč | 19 222,00 Kč | 19 222,00 Kč | 8.4.2022 | 8.4.2022 | 25.4.2022 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 097,74 Kč | 15 097,74 Kč | 15 097,74 Kč | 8.4.2022 | 8.4.2022 | 25.4.2022 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 567,58 Kč | 8 567,58 Kč | 8 567,58 Kč | 8.4.2022 | 8.4.2022 | 21.4.2022 | |
Léčebné lázně Jáchymov a. s. | ZK525 - Léčebný pobyt Kulhánková Libuše | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 31.3.2022 | 8.4.2022 | 21.4.2022 | |
Léčebné lázně Jáchymov a. s. | ZK525 - Léčebný pobyt Valentová Pavlína | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 31.3.2022 | 8.4.2022 | 14.4.2022 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 03/2022 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 31.3.2022 | 8.4.2022 | 25.4.2022 | |
ALFA Software s.r.o. | vzdálená správa 3/2022 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 121,00 Kč | 121,00 Kč | 121,00 Kč | 11.4.2022 | 11.4.2022 | 21.4.2022 | |
Fencl Ondřej | Koncert Lucie revival BJ 2022 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 10.4.2022 | 11.4.2022 | 14.4.2022 | |
ASW-CZ s.r.o. | údržba programu EVIS 10.4.22 - 9.4.23 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 438,00 Kč | 9 438,00 Kč | 9 438,00 Kč | 11.4.2022 | 12.4.2022 | 21.4.2022 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 076,22 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,22 Kč | 8 076,00 Kč | 8 076,00 Kč | 12.4.2022 | 12.4.2022 | 28.4.2022 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 651,65 Kč | 14 651,65 Kč | 14 651,65 Kč | 12.4.2022 | 12.4.2022 | 25.4.2022 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 588,35 Kč | 6 588,35 Kč | 6 588,35 Kč | 12.4.2022 | 12.4.2022 | 28.4.2022 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 185,70 Kč | 23 185,70 Kč | 23 185,70 Kč | 12.4.2022 | 12.4.2022 | 21.4.2022 | |
H-REKULTIVACE a.s. | Údržba parku PNHoB - kácení 3 ks stromů, frézování | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 69 696,00 Kč | 69 696,00 Kč | 69 696,00 Kč | 31.3.2022 | 12.4.2022 | 25.4.2022 | |
České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 03/2022 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 3 309,92 Kč 518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč celkem 0,00 Kč | 20 249,92 Kč | 20 249,92 Kč | 1.4.2022 | 12.4.2022 | 14.4.2022 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 03/2022 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 8.4.2022 | 12.4.2022 | 21.4.2022 |