Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1 801-1 900 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Roční UPGRADE za období 1.3.2019 - 28.2.2020518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 108 900,00 Kč
108 900,00 Kč108 900,00 Kč3.6.20195.6.201925.6.2019
Česká pošta, s.p.Poštovní datová zpráva k datové schránce518 01020 901 - poštovné; celkem 38,33 Kč
38,33 Kč38,33 Kč4.6.20195.6.201925.6.2019
COLORWAYbarvy, štětce, tmely, lepidla, pásky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 300,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 940,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 730,00 Kč
6 970,00 Kč6 970,00 Kč31.5.20196.6.201925.6.2019
LUKSÍK-PROMEX s.r.o.obuv gumová, pracovní, brýle ochranné, respirátory111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 614,00 Kč
2 614,00 Kč2 614,00 Kč3.6.20196.6.201925.6.2019
Mgr. Fencl OndřejKoncert Mrtvej brouk ZK441518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 9 000,00 Kč
9 000,00 Kč9 000,00 Kč5.6.20196.6.201925.6.2019
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 05/2019518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 450,56 Kč
11 450,56 Kč11 450,56 Kč5.6.20196.6.201925.6.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 762,36 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,64 Kč
12 763,00 Kč12 763,00 Kč6.6.20196.6.201925.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 6 814,87 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
6 814,87 Kč7 496,36 Kč22.3.201926.3.201925.6.201922.3.2019
STILUS TRADE spol. s r.o.kancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 982,00 Kč
10 982,00 Kč10 982,00 Kč23.5.201927.5.201925.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 128,18 Kč
1 128,18 Kč1 241,00 Kč15.4.201917.4.201925.6.201912.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 145,80 Kč
145,80 Kč160,38 Kč23.4.201924.4.201925.6.201923.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 4 226,15 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
4 226,15 Kč4 648,77 Kč23.4.201924.4.201925.6.201924.4.2019
Sanofi-aventis,s.r.oLéky132 01000 - léky; celkem 562,62 Kč
562,62 Kč618,88 Kč25.4.201926.4.201925.6.201925.4.2019
Fénix Dental s.r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 720,00 Kč
720,00 Kč720,00 Kč18.4.201926.4.201925.6.2019
BLACK STORM s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 295,00 Kč
518 01020 220 - poštovné; celkem 115,00 Kč
518 01020 220 - poštovné; celkem 0,60 Kč
410,60 Kč479,00 Kč22.5.201927.5.201925.6.201922.5.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 128,35 Kč
128,35 Kč141,19 Kč22.5.201927.5.201925.6.201922.5.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 95 207,34 Kč
132 01000 - léky; celkem 13 608,41 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 942,53 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,11 Kč
110 758,28 Kč122 728,20 Kč22.5.201927.5.201925.6.201923.5.2019
NOVASERVIS spol. s r.o.drátěný program celkem 30 196,00 Kč
30 196,00 Kč30 196,00 Kč12.6.201914.6.201925.6.2019
Avenier a.s.ENGERIX-B 20MCG INJ501 02000 206 - spotřeba léčivých přípravků; celkem 7 690,00 Kč
7 690,00 Kč7 690,00 Kč23.4.201930.4.201925.6.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 746,00 Kč
4 746,00 Kč4 746,00 Kč3.5.20196.5.201925.6.2019
Fyzická osobavystoupení kapely Pepek a Námořník ZK437518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč23.5.201927.5.201925.6.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 642,90 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč
21 643,00 Kč21 643,00 Kč28.5.201928.5.201925.6.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 320,55 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč
4 321,00 Kč4 321,00 Kč28.5.201928.5.201925.6.2019
Technická inspekce České republikyInspekční prohlídka výtahů518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 11 131,60 Kč
11 131,60 Kč11 131,60 Kč18.6.201918.6.201926.6.2019
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 03/2019518 01020 901 - poštovné; celkem 5 151,00 Kč
5 151,00 Kč5 151,00 Kč27.3.201929.3.201926.6.2019
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 03/2019518 01020 901 - poštovné; celkem 4 562,00 Kč
4 562,00 Kč4 562,00 Kč4.4.20199.4.201926.6.2019
Zen systems s.r.o.Adaptec flash module AFM-700511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 107,00 Kč
5 107,00 Kč5 107,00 Kč27.5.201928.5.201927.6.2019
Zen systems s.r.o.RAM Synology 16GB DDR4 ECC - oprava511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 11 072,00 Kč
11 072,00 Kč11 072,00 Kč27.5.201928.5.201927.6.2019
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 832,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 116,00 Kč
948,00 Kč1 097,16 Kč27.5.201929.5.201927.6.201927.5.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 3 795,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
3 795,60 Kč4 175,16 Kč28.5.201929.5.201927.6.201929.5.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 747,00 Kč
1 747,00 Kč1 747,00 Kč16.5.201917.5.201927.6.2019
VKUS-BUSTAN s.r.o.kancelářský papír111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 580,00 Kč
11 580,00 Kč11 580,00 Kč29.5.201930.5.201927.6.2019
Linet s.r.o.provaznice - sada postranic a vodítek111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 080,25 Kč
6 080,25 Kč6 080,25 Kč27.5.201929.5.201927.6.2019
Professional support s.r.o.prací prášky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 34 707,88 Kč
34 707,88 Kč34 707,88 Kč29.5.201929.5.201927.6.2019
OBALY VYSOČINA s.r.o.pytle odpadové, tašky mikroten, motouz111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 291,00 Kč
3 291,00 Kč3 291,00 Kč29.5.201931.5.201927.6.2019
Vladislav Korčákčisticí prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 33 960,00 Kč
33 960,00 Kč33 960,00 Kč30.5.201931.5.201927.6.2019
BLACK STORM s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 590,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,43 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
590,50 Kč679,00 Kč29.5.201910.6.201927.6.201929.5.2019
EKOFIN Consulting s.r.o.Zpracování Monitorovací zprávy SFŽP - Rekonstrukce zeleně v zámeckém parku v Horních Beřkovicích.518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 936,00 Kč
1 936,00 Kč1 936,00 Kč3.6.201910.6.201927.6.2019
První certifikační autorita, a.s.Vydané certefikáty518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 580,80 Kč
580,80 Kč580,80 Kč31.5.201911.6.201927.6.2019
Vaněk plus s.r.o.Přeprava kontejnerů518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 3 679,00 Kč
3 679,00 Kč3 679,00 Kč10.6.201911.6.201927.6.2019
ALFA Software s.r.o.Oprava klávesnice MP4 pro docházkový systém511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 865,00 Kč
7 865,00 Kč7 865,00 Kč11.6.201911.6.201927.6.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 637,14 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč
24 637,00 Kč24 637,00 Kč11.6.201911.6.201927.6.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 348,00 Kč
6 348,00 Kč6 348,00 Kč11.6.201911.6.201927.6.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 114,30 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,70 Kč
17 115,00 Kč17 115,00 Kč11.6.201911.6.201927.6.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CANNABINOIDS501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč
12 450,17 Kč12 450,17 Kč11.6.201912.6.201927.6.2019
ORTIKA a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 173,91 Kč
173,91 Kč200,00 Kč11.6.201913.6.201927.6.201911.6.2019
PANOP CZ s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 511,32 Kč
132 01000 - léky; celkem 119,99 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč
631,11 Kč733,00 Kč11.6.201913.6.201927.6.201911.6.2019
TRIO HAVEL s.r.o.oděvy OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 042,00 Kč
6 042,00 Kč6 042,00 Kč30.5.20193.6.201927.6.2019
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví provedená Ing. Charvátem , 05/2019549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč
10 890,00 Kč10 890,00 Kč31.5.20193.6.201927.6.2019
MALKOL CZO, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 543,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,12 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč
543,40 Kč625,00 Kč28.5.201931.5.201927.6.201928.5.2019
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.Revize stravovacího provozu 05/2019518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 640,30 Kč
5 640,30 Kč5 640,30 Kč31.5.201931.5.201927.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 755,77 Kč
1 755,77 Kč1 931,35 Kč31.5.201931.5.201927.6.201931.5.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 190 878,16 Kč
132 01000 - léky; celkem 15 523,95 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 446,85 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,48 Kč
210 848,96 Kč233 199,21 Kč31.5.201931.5.201927.6.201931.5.2019
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 269,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
269,00 Kč325,49 Kč30.5.20193.6.201927.6.201930.5.2019
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 06/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.6.20193.6.201927.6.2019
Démos trade, a.s.desky LTD a hrana lepící111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 442,00 Kč
6 442,00 Kč6 442,00 Kč27.5.201929.5.201927.6.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 788,59 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,41 Kč
15 789,00 Kč15 789,00 Kč3.6.20193.6.201927.6.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 7 308,90 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
7 308,90 Kč8 843,77 Kč12.6.201914.6.201927.6.201912.6.2019
ZONT s.r.o.za servis a údržbu kom. systému Alcatel OmniPCX Office III.Q.2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 30 782,00 Kč
30 782,00 Kč30 782,00 Kč12.6.201914.6.201927.6.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 088,45 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,55 Kč
8 089,00 Kč8 089,00 Kč17.6.201917.6.201927.6.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 133,38 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,62 Kč
7 134,00 Kč7 134,00 Kč17.6.201917.6.201927.6.2019
Atlantis Laundry Equipment s.r.o.Opravy prádelenských strojů - kry prachového filtru511 03001 732 - ostatní údržba a opravy; celkem 668,00 Kč
668,00 Kč668,00 Kč6.6.201917.6.201927.6.2019
FISCHER DENTAL s.r.o.Oprava stomat. soupravy DIPLOMAT - tlaková láhev511 03001 203 - ostatní údržba a opravy; celkem 483,00 Kč
483,00 Kč483,00 Kč7.6.201917.6.201927.6.2019
Fénix Dental s.r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 6 062,00 Kč
6 062,00 Kč6 062,00 Kč17.6.201917.6.201927.6.2019
Dentamed (ČR), spol. s r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 655,00 Kč
655,00 Kč655,00 Kč10.6.201910.6.201927.6.2019
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 01.05 .2019 - 31.05.2019518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 485,82 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 122,02 Kč
518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 874,10 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 523,20 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 114,95 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč
518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 485,82 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 485,82 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 201,11 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 116,91 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,72 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 89,35 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 86,93 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 485,82 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 485,82 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 171,77 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 206,26 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,72 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 801,96 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 114,76 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 783,81 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 497,92 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,99 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 485,82 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 24,00 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 32,00 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč
9 727,32 Kč9 727,32 Kč31.5.201910.6.201927.6.2019
Dentamed (ČR), spol. s r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 3 422,00 Kč
3 422,00 Kč3 422,00 Kč17.6.201917.6.201927.6.2019
COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.BTK - pulsní oxymetr vč. testu stimulátorem518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 708,00 Kč
708,00 Kč708,00 Kč17.6.201917.6.201927.6.2019
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 790,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč
790,10 Kč956,00 Kč13.6.201918.6.201927.6.201913.6.2019
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 05/2019518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč14.6.201918.6.201927.6.2019
Petr BuzrlaKácení stromů - úklid a naložení větví.518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 11 858,00 Kč
11 858,00 Kč11 858,00 Kč17.6.201918.6.201927.6.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 040,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 605,74 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,19 Kč
31 646,00 Kč31 646,00 Kč17.6.201917.6.201927.6.2019
PAUL spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 110,00 Kč
13 110,00 Kč13 110,00 Kč20.6.201920.6.201927.6.2019
Citus, s.r.o.Den Nezávislosti - občerstvení ZK440518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 6 572,00 Kč
6 572,00 Kč6 572,00 Kč21.6.201921.6.201927.6.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.Den Nezávislosti - občerstvení ZK440518 10040 901 - služby pro pacienty; 648 04000 901 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 4 631,70 Kč
4 631,70 Kč4 631,70 Kč21.6.201921.6.201927.6.2019
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 05/2019518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč
2 904,00 Kč2 400,00 Kč31.5.201931.5.201927.6.201931.5.2019
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 05/2019511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 105 035,00 Kč
511 01001 721 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 215,00 Kč
511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 40 300,00 Kč
511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 650,00 Kč
215 622,00 Kč178 200,00 Kč31.5.201931.5.201927.6.201931.5.2019
Roman SklenářOprava elektroinstalace rozvaděče pro byt 262/7 a byt 262/14511 01001 657 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 200,00 Kč
2 662,00 Kč2 200,00 Kč31.5.20193.6.201927.6.201931.5.2019
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 05/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč31.5.20195.6.201927.6.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 44 073,06 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč
44 073,00 Kč44 073,00 Kč6.6.20196.6.201927.6.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 408,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
3 409,00 Kč3 409,00 Kč6.6.20196.6.201927.6.2019
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 747,21 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč
5 747,00 Kč5 747,00 Kč6.6.20196.6.201927.6.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 041,84 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 1,16 Kč
6 043,00 Kč6 043,00 Kč6.6.20196.6.201927.6.2019
VYROUBAL TEXTILES s.r.o.perlan role111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 38 357,00 Kč
38 357,00 Kč38 357,00 Kč28.3.201929.3.201927.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 011,12 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
2 011,12 Kč2 212,23 Kč31.3.201931.3.201927.6.201929.3.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 155,70 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 155,70 Kč1 271,27 Kč29.4.201930.4.201927.6.201930.4.2019
Testudo Cor. s.r.o.Obnovovací poplatek domény plhberkovice. cz o 1.rok k programu Alias. celkem 255,00 Kč
255,00 Kč255,00 Kč13.6.201913.6.201927.6.2019
DOPLA PAP a.s.kelímky jednorázové - stravovací provoz celkem 4 340,51 Kč
4 340,51 Kč4 340,51 Kč25.6.201926.6.201927.6.2019
Zásobování a.s.sporák, kráječ, sítka, hroty111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 848,00 Kč
5 848,00 Kč5 848,00 Kč20.6.201925.6.201927.6.2019
Český metrologický institutOvěření vah - kuchyň518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 415,16 Kč
2 415,16 Kč2 415,16 Kč10.6.201914.6.20191.7.2019
Kristýna VrkočováUbytování v Kempu Alegro - 2. záloha412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 52 500,00 Kč
52 500,00 Kč52 500,00 Kč28.6.201928.6.20191.7.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 247,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
3 248,00 Kč3 248,00 Kč13.6.201913.6.20192.7.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 926,07 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč
31 926,00 Kč31 926,00 Kč13.6.201913.6.20192.7.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 306,25 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč
3 306,00 Kč3 306,00 Kč13.6.201913.6.20192.7.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 813,80 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
4 814,00 Kč4 814,00 Kč13.6.201913.6.20192.7.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ALBUMIN (BCP),CRP,501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 279,00 Kč
4 279,00 Kč4 279,00 Kč18.6.201919.6.20192.7.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.AMPHETAMINES, DILUENT501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 500,45 Kč
13 500,45 Kč13 500,45 Kč18.6.201919.6.20192.7.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 2 570,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 933,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
8 503,20 Kč10 134,67 Kč19.6.201920.6.20192.7.201919.6.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Oprava lab. přístroje KONELAB 30i511 03001 520 - ostatní údržba a opravy; celkem 20 418,75 Kč
20 418,75 Kč20 418,75 Kč20.6.201920.6.20192.7.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 615,59 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,41 Kč
12 616,00 Kč12 616,00 Kč20.6.201920.6.20192.7.2019
Zobrazeno 1 801-1 900 z 21 150 záznamů.