2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Roční UPGRADE za období 1.3.2019 - 28.2.2020 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 108 900,00 Kč | 108 900,00 Kč | 108 900,00 Kč | 3.6.2019 | 5.6.2019 | 25.6.2019 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovní datová zpráva k datové schránce | 518 01020 901 - poštovné; celkem 38,33 Kč | 38,33 Kč | 38,33 Kč | 4.6.2019 | 5.6.2019 | 25.6.2019 | |
COLORWAY | barvy, štětce, tmely, lepidla, pásky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 300,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 940,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 730,00 Kč | 6 970,00 Kč | 6 970,00 Kč | 31.5.2019 | 6.6.2019 | 25.6.2019 | |
LUKSÍK-PROMEX s.r.o. | obuv gumová, pracovní, brýle ochranné, respirátory | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 614,00 Kč | 2 614,00 Kč | 2 614,00 Kč | 3.6.2019 | 6.6.2019 | 25.6.2019 | |
Mgr. Fencl Ondřej | Koncert Mrtvej brouk ZK441 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 5.6.2019 | 6.6.2019 | 25.6.2019 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 05/2019 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 450,56 Kč | 11 450,56 Kč | 11 450,56 Kč | 5.6.2019 | 6.6.2019 | 25.6.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 762,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,64 Kč | 12 763,00 Kč | 12 763,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 25.6.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 814,87 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 6 814,87 Kč | 7 496,36 Kč | 22.3.2019 | 26.3.2019 | 25.6.2019 | 22.3.2019 |
STILUS TRADE spol. s r.o. | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 982,00 Kč | 10 982,00 Kč | 10 982,00 Kč | 23.5.2019 | 27.5.2019 | 25.6.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 128,18 Kč | 1 128,18 Kč | 1 241,00 Kč | 15.4.2019 | 17.4.2019 | 25.6.2019 | 12.4.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 145,80 Kč | 145,80 Kč | 160,38 Kč | 23.4.2019 | 24.4.2019 | 25.6.2019 | 23.4.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 226,15 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 4 226,15 Kč | 4 648,77 Kč | 23.4.2019 | 24.4.2019 | 25.6.2019 | 24.4.2019 |
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 562,62 Kč | 562,62 Kč | 618,88 Kč | 25.4.2019 | 26.4.2019 | 25.6.2019 | 25.4.2019 |
Fénix Dental s.r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 720,00 Kč | 720,00 Kč | 720,00 Kč | 18.4.2019 | 26.4.2019 | 25.6.2019 | |
BLACK STORM s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 295,00 Kč 518 01020 220 - poštovné; celkem 115,00 Kč 518 01020 220 - poštovné; celkem 0,60 Kč | 410,60 Kč | 479,00 Kč | 22.5.2019 | 27.5.2019 | 25.6.2019 | 22.5.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 128,35 Kč | 128,35 Kč | 141,19 Kč | 22.5.2019 | 27.5.2019 | 25.6.2019 | 22.5.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 95 207,34 Kč 132 01000 - léky; celkem 13 608,41 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 942,53 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,11 Kč | 110 758,28 Kč | 122 728,20 Kč | 22.5.2019 | 27.5.2019 | 25.6.2019 | 23.5.2019 |
NOVASERVIS spol. s r.o. | drátěný program | celkem 30 196,00 Kč | 30 196,00 Kč | 30 196,00 Kč | 12.6.2019 | 14.6.2019 | 25.6.2019 | |
Avenier a.s. | ENGERIX-B 20MCG INJ | 501 02000 206 - spotřeba léčivých přípravků; celkem 7 690,00 Kč | 7 690,00 Kč | 7 690,00 Kč | 23.4.2019 | 30.4.2019 | 25.6.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 746,00 Kč | 4 746,00 Kč | 4 746,00 Kč | 3.5.2019 | 6.5.2019 | 25.6.2019 | |
Fyzická osoba | vystoupení kapely Pepek a Námořník ZK437 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 23.5.2019 | 27.5.2019 | 25.6.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 642,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 21 643,00 Kč | 21 643,00 Kč | 28.5.2019 | 28.5.2019 | 25.6.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 320,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč | 4 321,00 Kč | 4 321,00 Kč | 28.5.2019 | 28.5.2019 | 25.6.2019 | |
Technická inspekce České republiky | Inspekční prohlídka výtahů | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 11 131,60 Kč | 11 131,60 Kč | 11 131,60 Kč | 18.6.2019 | 18.6.2019 | 26.6.2019 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 03/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 5 151,00 Kč | 5 151,00 Kč | 5 151,00 Kč | 27.3.2019 | 29.3.2019 | 26.6.2019 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 03/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 4 562,00 Kč | 4 562,00 Kč | 4 562,00 Kč | 4.4.2019 | 9.4.2019 | 26.6.2019 | |
Zen systems s.r.o. | Adaptec flash module AFM-700 | 511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 107,00 Kč | 5 107,00 Kč | 5 107,00 Kč | 27.5.2019 | 28.5.2019 | 27.6.2019 | |
Zen systems s.r.o. | RAM Synology 16GB DDR4 ECC - oprava | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 11 072,00 Kč | 11 072,00 Kč | 11 072,00 Kč | 27.5.2019 | 28.5.2019 | 27.6.2019 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 832,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 116,00 Kč | 948,00 Kč | 1 097,16 Kč | 27.5.2019 | 29.5.2019 | 27.6.2019 | 27.5.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 795,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 3 795,60 Kč | 4 175,16 Kč | 28.5.2019 | 29.5.2019 | 27.6.2019 | 29.5.2019 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 747,00 Kč | 1 747,00 Kč | 1 747,00 Kč | 16.5.2019 | 17.5.2019 | 27.6.2019 | |
VKUS-BUSTAN s.r.o. | kancelářský papír | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 580,00 Kč | 11 580,00 Kč | 11 580,00 Kč | 29.5.2019 | 30.5.2019 | 27.6.2019 | |
Linet s.r.o. | provaznice - sada postranic a vodítek | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 080,25 Kč | 6 080,25 Kč | 6 080,25 Kč | 27.5.2019 | 29.5.2019 | 27.6.2019 | |
Professional support s.r.o. | prací prášky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 34 707,88 Kč | 34 707,88 Kč | 34 707,88 Kč | 29.5.2019 | 29.5.2019 | 27.6.2019 | |
OBALY VYSOČINA s.r.o. | pytle odpadové, tašky mikroten, motouz | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 291,00 Kč | 3 291,00 Kč | 3 291,00 Kč | 29.5.2019 | 31.5.2019 | 27.6.2019 | |
Vladislav Korčák | čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 33 960,00 Kč | 33 960,00 Kč | 33 960,00 Kč | 30.5.2019 | 31.5.2019 | 27.6.2019 | |
BLACK STORM s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 590,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,43 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 590,50 Kč | 679,00 Kč | 29.5.2019 | 10.6.2019 | 27.6.2019 | 29.5.2019 |
EKOFIN Consulting s.r.o. | Zpracování Monitorovací zprávy SFŽP - Rekonstrukce zeleně v zámeckém parku v Horních Beřkovicích. | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 936,00 Kč | 1 936,00 Kč | 1 936,00 Kč | 3.6.2019 | 10.6.2019 | 27.6.2019 | |
První certifikační autorita, a.s. | Vydané certefikáty | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 580,80 Kč | 580,80 Kč | 580,80 Kč | 31.5.2019 | 11.6.2019 | 27.6.2019 | |
Vaněk plus s.r.o. | Přeprava kontejnerů | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 3 679,00 Kč | 3 679,00 Kč | 3 679,00 Kč | 10.6.2019 | 11.6.2019 | 27.6.2019 | |
ALFA Software s.r.o. | Oprava klávesnice MP4 pro docházkový systém | 511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 865,00 Kč | 7 865,00 Kč | 7 865,00 Kč | 11.6.2019 | 11.6.2019 | 27.6.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 637,14 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč | 24 637,00 Kč | 24 637,00 Kč | 11.6.2019 | 11.6.2019 | 27.6.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 348,00 Kč | 6 348,00 Kč | 6 348,00 Kč | 11.6.2019 | 11.6.2019 | 27.6.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 114,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,70 Kč | 17 115,00 Kč | 17 115,00 Kč | 11.6.2019 | 11.6.2019 | 27.6.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CANNABINOIDS | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 11.6.2019 | 12.6.2019 | 27.6.2019 | |
ORTIKA a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 173,91 Kč | 173,91 Kč | 200,00 Kč | 11.6.2019 | 13.6.2019 | 27.6.2019 | 11.6.2019 |
PANOP CZ s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 511,32 Kč 132 01000 - léky; celkem 119,99 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 631,11 Kč | 733,00 Kč | 11.6.2019 | 13.6.2019 | 27.6.2019 | 11.6.2019 |
TRIO HAVEL s.r.o. | oděvy OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 042,00 Kč | 6 042,00 Kč | 6 042,00 Kč | 30.5.2019 | 3.6.2019 | 27.6.2019 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví provedená Ing. Charvátem , 05/2019 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 31.5.2019 | 3.6.2019 | 27.6.2019 | |
MALKOL CZO, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 543,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,12 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 543,40 Kč | 625,00 Kč | 28.5.2019 | 31.5.2019 | 27.6.2019 | 28.5.2019 |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 05/2019 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 640,30 Kč | 5 640,30 Kč | 5 640,30 Kč | 31.5.2019 | 31.5.2019 | 27.6.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 755,77 Kč | 1 755,77 Kč | 1 931,35 Kč | 31.5.2019 | 31.5.2019 | 27.6.2019 | 31.5.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 190 878,16 Kč 132 01000 - léky; celkem 15 523,95 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 446,85 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,48 Kč | 210 848,96 Kč | 233 199,21 Kč | 31.5.2019 | 31.5.2019 | 27.6.2019 | 31.5.2019 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 269,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 269,00 Kč | 325,49 Kč | 30.5.2019 | 3.6.2019 | 27.6.2019 | 30.5.2019 |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 06/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 1.6.2019 | 3.6.2019 | 27.6.2019 | |
Démos trade, a.s. | desky LTD a hrana lepící | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 442,00 Kč | 6 442,00 Kč | 6 442,00 Kč | 27.5.2019 | 29.5.2019 | 27.6.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 788,59 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,41 Kč | 15 789,00 Kč | 15 789,00 Kč | 3.6.2019 | 3.6.2019 | 27.6.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 7 308,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 7 308,90 Kč | 8 843,77 Kč | 12.6.2019 | 14.6.2019 | 27.6.2019 | 12.6.2019 |
ZONT s.r.o. | za servis a údržbu kom. systému Alcatel OmniPCX Office III.Q.2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 12.6.2019 | 14.6.2019 | 27.6.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 088,45 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,55 Kč | 8 089,00 Kč | 8 089,00 Kč | 17.6.2019 | 17.6.2019 | 27.6.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 133,38 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,62 Kč | 7 134,00 Kč | 7 134,00 Kč | 17.6.2019 | 17.6.2019 | 27.6.2019 | |
Atlantis Laundry Equipment s.r.o. | Opravy prádelenských strojů - kry prachového filtru | 511 03001 732 - ostatní údržba a opravy; celkem 668,00 Kč | 668,00 Kč | 668,00 Kč | 6.6.2019 | 17.6.2019 | 27.6.2019 | |
FISCHER DENTAL s.r.o. | Oprava stomat. soupravy DIPLOMAT - tlaková láhev | 511 03001 203 - ostatní údržba a opravy; celkem 483,00 Kč | 483,00 Kč | 483,00 Kč | 7.6.2019 | 17.6.2019 | 27.6.2019 | |
Fénix Dental s.r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 6 062,00 Kč | 6 062,00 Kč | 6 062,00 Kč | 17.6.2019 | 17.6.2019 | 27.6.2019 | |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 655,00 Kč | 655,00 Kč | 655,00 Kč | 10.6.2019 | 10.6.2019 | 27.6.2019 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 01.05 .2019 - 31.05.2019 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 485,82 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 122,02 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 874,10 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 523,20 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 114,95 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 485,82 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 485,82 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 201,11 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 116,91 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,72 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 89,35 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 86,93 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 485,82 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 485,82 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 171,77 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 206,26 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,72 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 801,96 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 114,76 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 783,81 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 497,92 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,99 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 485,82 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 24,00 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 32,00 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,51 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč | 9 727,32 Kč | 9 727,32 Kč | 31.5.2019 | 10.6.2019 | 27.6.2019 | |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 3 422,00 Kč | 3 422,00 Kč | 3 422,00 Kč | 17.6.2019 | 17.6.2019 | 27.6.2019 | |
COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o. | BTK - pulsní oxymetr vč. testu stimulátorem | 518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 708,00 Kč | 708,00 Kč | 708,00 Kč | 17.6.2019 | 17.6.2019 | 27.6.2019 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 790,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 790,10 Kč | 956,00 Kč | 13.6.2019 | 18.6.2019 | 27.6.2019 | 13.6.2019 |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 05/2019 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 14.6.2019 | 18.6.2019 | 27.6.2019 | |
Petr Buzrla | Kácení stromů - úklid a naložení větví. | 518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 11 858,00 Kč | 11 858,00 Kč | 11 858,00 Kč | 17.6.2019 | 18.6.2019 | 27.6.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 040,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 605,74 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,19 Kč | 31 646,00 Kč | 31 646,00 Kč | 17.6.2019 | 17.6.2019 | 27.6.2019 | |
PAUL spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 110,00 Kč | 13 110,00 Kč | 13 110,00 Kč | 20.6.2019 | 20.6.2019 | 27.6.2019 | |
Citus, s.r.o. | Den Nezávislosti - občerstvení ZK440 | 518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 6 572,00 Kč | 6 572,00 Kč | 6 572,00 Kč | 21.6.2019 | 21.6.2019 | 27.6.2019 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | Den Nezávislosti - občerstvení ZK440 | 518 10040 901 - služby pro pacienty; 648 04000 901 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 4 631,70 Kč | 4 631,70 Kč | 4 631,70 Kč | 21.6.2019 | 21.6.2019 | 27.6.2019 | |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 05/2019 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2 400,00 Kč | 31.5.2019 | 31.5.2019 | 27.6.2019 | 31.5.2019 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 05/2019 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 105 035,00 Kč 511 01001 721 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 215,00 Kč 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 40 300,00 Kč 511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 650,00 Kč | 215 622,00 Kč | 178 200,00 Kč | 31.5.2019 | 31.5.2019 | 27.6.2019 | 31.5.2019 |
Roman Sklenář | Oprava elektroinstalace rozvaděče pro byt 262/7 a byt 262/14 | 511 01001 657 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 200,00 Kč | 2 662,00 Kč | 2 200,00 Kč | 31.5.2019 | 3.6.2019 | 27.6.2019 | 31.5.2019 |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 05/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 31.5.2019 | 5.6.2019 | 27.6.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 44 073,06 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 44 073,00 Kč | 44 073,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 27.6.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 408,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 3 409,00 Kč | 3 409,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 27.6.2019 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 747,21 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč | 5 747,00 Kč | 5 747,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 27.6.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 041,84 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 1,16 Kč | 6 043,00 Kč | 6 043,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 27.6.2019 | |
VYROUBAL TEXTILES s.r.o. | perlan role | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 38 357,00 Kč | 38 357,00 Kč | 38 357,00 Kč | 28.3.2019 | 29.3.2019 | 27.6.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 011,12 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 2 011,12 Kč | 2 212,23 Kč | 31.3.2019 | 31.3.2019 | 27.6.2019 | 29.3.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 155,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 155,70 Kč | 1 271,27 Kč | 29.4.2019 | 30.4.2019 | 27.6.2019 | 30.4.2019 |
Testudo Cor. s.r.o. | Obnovovací poplatek domény plhberkovice. cz o 1.rok k programu Alias. | celkem 255,00 Kč | 255,00 Kč | 255,00 Kč | 13.6.2019 | 13.6.2019 | 27.6.2019 | |
DOPLA PAP a.s. | kelímky jednorázové - stravovací provoz | celkem 4 340,51 Kč | 4 340,51 Kč | 4 340,51 Kč | 25.6.2019 | 26.6.2019 | 27.6.2019 | |
Zásobování a.s. | sporák, kráječ, sítka, hroty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 848,00 Kč | 5 848,00 Kč | 5 848,00 Kč | 20.6.2019 | 25.6.2019 | 27.6.2019 | |
Český metrologický institut | Ověření vah - kuchyň | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 415,16 Kč | 2 415,16 Kč | 2 415,16 Kč | 10.6.2019 | 14.6.2019 | 1.7.2019 | |
Kristýna Vrkočová | Ubytování v Kempu Alegro - 2. záloha | 412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 52 500,00 Kč | 52 500,00 Kč | 52 500,00 Kč | 28.6.2019 | 28.6.2019 | 1.7.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 247,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 3 248,00 Kč | 3 248,00 Kč | 13.6.2019 | 13.6.2019 | 2.7.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 926,07 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 31 926,00 Kč | 31 926,00 Kč | 13.6.2019 | 13.6.2019 | 2.7.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 306,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 3 306,00 Kč | 3 306,00 Kč | 13.6.2019 | 13.6.2019 | 2.7.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 813,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 4 814,00 Kč | 4 814,00 Kč | 13.6.2019 | 13.6.2019 | 2.7.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ALBUMIN (BCP),CRP, | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 279,00 Kč | 4 279,00 Kč | 4 279,00 Kč | 18.6.2019 | 19.6.2019 | 2.7.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | AMPHETAMINES, DILUENT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 500,45 Kč | 13 500,45 Kč | 13 500,45 Kč | 18.6.2019 | 19.6.2019 | 2.7.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 2 570,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 933,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 8 503,20 Kč | 10 134,67 Kč | 19.6.2019 | 20.6.2019 | 2.7.2019 | 19.6.2019 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Oprava lab. přístroje KONELAB 30i | 511 03001 520 - ostatní údržba a opravy; celkem 20 418,75 Kč | 20 418,75 Kč | 20 418,75 Kč | 20.6.2019 | 20.6.2019 | 2.7.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 615,59 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,41 Kč | 12 616,00 Kč | 12 616,00 Kč | 20.6.2019 | 20.6.2019 | 2.7.2019 |