2024 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 78 | 69 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 89 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCC Uhy, s.r.o. | Komplexní převzetí odpadu 05/2019 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 9 504,00 Kč celkem 0,00 Kč celkem 0,00 Kč celkem 0,00 Kč celkem 0,00 Kč celkem 0,00 Kč celkem 0,00 Kč | 9 504,00 Kč | 9 504,00 Kč | 31.5.2019 | 5.6.2019 | 18.6.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 05/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 219 302,60 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,99 Kč | 97 562,48 Kč | 112 197,00 Kč | 31.5.2019 | 5.6.2019 | 17.6.2019 | 31.5.2019 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 05/2019 - nemocnice | 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 47 613,50 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,53 Kč | 47 612,97 Kč | 54 755,00 Kč | 31.5.2019 | 5.6.2019 | 17.6.2019 | 31.5.2019 |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | tmely, vruty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 072,00 Kč | 1 072,00 Kč | 1 072,00 Kč | 31.5.2019 | 5.6.2019 | 11.6.2019 | |
COLORWAY | barvy, štětce, tmely, lepidla, pásky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 300,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 940,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 730,00 Kč | 6 970,00 Kč | 6 970,00 Kč | 31.5.2019 | 6.6.2019 | 25.6.2019 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 05/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 31.5.2019 | 5.6.2019 | 27.6.2019 | |
COLORWAY | stavební materiál | 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč | 31.5.2019 | 6.6.2019 | 18.6.2019 | |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Oprava výtahu - budova ,,G" - schodiště/442 | 511 01001 442 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 24 150,00 Kč | 29 221,50 Kč | 24 150,00 Kč | 31.5.2019 | 3.6.2019 | 2.7.2019 | 27.5.2019 |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 05/2019 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 115 388,00 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 24 394,00 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 882,00 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,00 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 882,00 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,00 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 352,00 Kč | 146 838,00 Kč | 146 838,00 Kč | 31.5.2019 | 25.6.2019 | 15.7.2019 | |
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 654,61 Kč | 1 654,61 Kč | 1 820,07 Kč | 31.5.2019 | 4.6.2019 | 25.7.2019 | 31.5.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 169,36 Kč | 1 169,36 Kč | 1 286,30 Kč | 31.5.2019 | 31.5.2019 | 27.8.2019 | 31.5.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 416,66 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 2 416,66 Kč | 2 658,33 Kč | 31.5.2019 | 31.5.2019 | 27.8.2019 | 31.5.2019 |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 06/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 1.6.2019 | 3.6.2019 | 27.6.2019 | |
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o. | Masáže | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 1.6.2019 | 4.6.2019 | 13.6.2019 | |
EKOFIN Consulting s.r.o. | Zpracování Monitorovací zprávy SFŽP - Rekonstrukce zeleně v zámeckém parku v Horních Beřkovicích. | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 936,00 Kč | 1 936,00 Kč | 1 936,00 Kč | 3.6.2019 | 10.6.2019 | 27.6.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | el. energie 06/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 199 173,55 Kč | 199 173,55 Kč | 241 000,00 Kč | 3.6.2019 | 3.6.2019 | 4.6.2019 | 5.6.2019 |
MAREK POLONCARZ | Usnesení - překlad z polštiny. | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 952,00 Kč | 952,00 Kč | 952,00 Kč | 3.6.2019 | 3.6.2019 | 18.6.2019 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 05/2019 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 53 258,00 Kč | 53 258,00 Kč | 53 258,00 Kč | 3.6.2019 | 3.6.2019 | 17.6.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 788,59 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,41 Kč | 15 789,00 Kč | 15 789,00 Kč | 3.6.2019 | 3.6.2019 | 27.6.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 482,97 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 115,87 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 379,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 011,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 039,89 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -481,42 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,39 Kč | 25 549,00 Kč | 25 549,00 Kč | 3.6.2019 | 3.6.2019 | 18.6.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 662,49 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 261,45 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč | 25 924,00 Kč | 25 924,00 Kč | 3.6.2019 | 3.6.2019 | 18.6.2019 | |
Nemocnice Na Bulovce | Agregované výkony 421/Kubeš Josef | 518 10011 421 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 295,00 Kč | 295,00 Kč | 295,00 Kč | 3.6.2019 | 5.6.2019 | 24.6.2019 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Roční UPGRADE za období 1.3.2019 - 28.2.2020 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 108 900,00 Kč | 108 900,00 Kč | 108 900,00 Kč | 3.6.2019 | 5.6.2019 | 25.6.2019 | |
LUKSÍK-PROMEX s.r.o. | obuv gumová, pracovní, brýle ochranné, respirátory | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 614,00 Kč | 2 614,00 Kč | 2 614,00 Kč | 3.6.2019 | 6.6.2019 | 25.6.2019 | |
ha-vel internet s.r.o. | Provozní poplatek 06/2019 - připojení internet | 518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 3.6.2019 | 4.6.2019 | 2.7.2019 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 191,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 151,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 12 343,00 Kč | 12 343,00 Kč | 3.6.2019 | 3.6.2019 | 2.7.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 22 291,24 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,58 Kč | 22 291,24 Kč | 24 520,37 Kč | 3.6.2019 | 4.6.2019 | 4.7.2019 | 4.6.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 21 413,22 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 21 413,22 Kč | 23 554,54 Kč | 3.6.2019 | 4.6.2019 | 4.7.2019 | 4.6.2019 |
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | výměna oleje, garanční prohlídka 9U09348 | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 9 914,01 Kč | 9 914,01 Kč | 9 914,01 Kč | 3.6.2019 | 7.6.2019 | 4.7.2019 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 6 397,39 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 6 397,39 Kč | 7 357,00 Kč | 3.6.2019 | 10.6.2019 | 2.7.2019 | 3.6.2019 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 380,87 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,36 Kč | 2 380,87 Kč | 2 738,00 Kč | 3.6.2019 | 10.6.2019 | 2.7.2019 | 3.6.2019 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 14 777,39 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,16 Kč | 14 777,39 Kč | 16 994,00 Kč | 3.6.2019 | 10.6.2019 | 2.7.2019 | 3.6.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 576,32 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 785,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,23 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč | 9 362,51 Kč | 11 054,00 Kč | 4.6.2019 | 10.6.2019 | 25.6.2019 | 4.6.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 006,04 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč | 1 006,10 Kč | 1 157,00 Kč | 4.6.2019 | 10.6.2019 | 25.6.2019 | 4.6.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 21 926,12 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 080,07 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč | 24 006,26 Kč | 27 732,00 Kč | 4.6.2019 | 10.6.2019 | 25.6.2019 | 4.6.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 769,61 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 378,86 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,52 Kč | 9 148,99 Kč | 10 784,00 Kč | 4.6.2019 | 10.6.2019 | 25.6.2019 | 4.6.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 533,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 371,94 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,47 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,96 Kč | 1 906,80 Kč | 2 215,00 Kč | 4.6.2019 | 10.6.2019 | 25.6.2019 | 4.6.2019 |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | Den Nezávislosti - občerstvení ZK440 | 518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 5 615,00 Kč | 5 615,00 Kč | 5 615,00 Kč | 4.6.2019 | 4.6.2019 | 25.6.2019 | |
IPVZ | Seminář pro školitele akreditovaných zařízení oboru klinická psychologie a dětská klinická psychologie - PhDr. Ženková V. 12.6.2019 | celkem 800,00 Kč | 800,00 Kč | 800,00 Kč | 4.6.2019 | 4.6.2019 | 5.6.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 518,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 21 519,00 Kč | 21 519,00 Kč | 4.6.2019 | 4.6.2019 | 25.6.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 397,87 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč | 5 398,00 Kč | 5 398,00 Kč | 4.6.2019 | 4.6.2019 | 25.6.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 828,85 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč | 4 829,00 Kč | 4 829,00 Kč | 4.6.2019 | 4.6.2019 | 25.6.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 584,71 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč | 26 585,00 Kč | 26 585,00 Kč | 4.6.2019 | 4.6.2019 | 25.6.2019 | |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 06/2019, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč | 363,64 Kč | 440,00 Kč | 4.6.2019 | 5.6.2019 | 11.6.2019 | 10.6.2019 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 06/2019, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 132,23 Kč | 132,23 Kč | 160,00 Kč | 4.6.2019 | 5.6.2019 | 11.6.2019 | 10.6.2019 |
Česká pošta, s.p. | Poštovní datová zpráva k datové schránce | 518 01020 901 - poštovné; celkem 38,33 Kč | 38,33 Kč | 38,33 Kč | 4.6.2019 | 5.6.2019 | 25.6.2019 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | papírové ručníky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 256,00 Kč | 8 256,00 Kč | 8 256,00 Kč | 4.6.2019 | 6.6.2019 | 4.7.2019 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv OOP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 011,00 Kč | 5 011,00 Kč | 5 011,00 Kč | 4.6.2019 | 6.6.2019 | 4.7.2019 | |
KALVEI s.r.o. | sítka do pisoárů, závěsy vonné, kryty vůní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 185,00 Kč | 18 185,00 Kč | 18 185,00 Kč | 4.6.2019 | 7.6.2019 | 4.7.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 24 606,89 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 24 606,89 Kč | 27 067,58 Kč | 4.6.2019 | 10.6.2019 | 4.7.2019 | 5.6.2019 |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 890,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 890,01 Kč | 979,00 Kč | 5.6.2019 | 10.6.2019 | 25.6.2019 | 5.6.2019 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 12 241,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 12 241,90 Kč | 14 812,70 Kč | 5.6.2019 | 10.6.2019 | 25.6.2019 | 5.6.2019 |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 05/2019 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 5.6.2019 | 5.6.2019 | 17.6.2019 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost za květen 2019- dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 47 400,00 Kč | 47 400,00 Kč | 47 400,00 Kč | 5.6.2019 | 5.6.2019 | 24.6.2019 | |
Josef Klečka | broušení nástrojů - truhlárna | 518 10020 771 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 1 470,00 Kč | 1 470,00 Kč | 1 470,00 Kč | 5.6.2019 | 6.6.2019 | 18.6.2019 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 06/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 347 355,37 Kč | 347 355,37 Kč | 420 300,00 Kč | 5.6.2019 | 5.6.2019 | 17.6.2019 | 15.6.2019 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 06/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 19 338,84 Kč | 19 338,84 Kč | 23 400,00 Kč | 5.6.2019 | 5.6.2019 | 17.6.2019 | 15.6.2019 |
Mgr. Fencl Ondřej | Koncert Mrtvej brouk ZK441 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 5.6.2019 | 6.6.2019 | 25.6.2019 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 05/2019 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 450,56 Kč | 11 450,56 Kč | 11 450,56 Kč | 5.6.2019 | 6.6.2019 | 25.6.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 06/2019 Rariková D. | celkem 360,00 Kč | 360,00 Kč | 360,00 Kč | 5.6.2019 | 5.6.2019 | 17.6.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 06/2019 byty 259 | celkem 7 370,00 Kč | 7 370,00 Kč | 7 370,00 Kč | 5.6.2019 | 5.6.2019 | 17.6.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 06/2019 byty 262 | celkem 13 210,00 Kč | 13 210,00 Kč | 13 210,00 Kč | 5.6.2019 | 5.6.2019 | 17.6.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 06/2019 byty 261 | celkem 5 540,00 Kč | 5 540,00 Kč | 5 540,00 Kč | 5.6.2019 | 5.6.2019 | 17.6.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 06/2019 byty 144/176 | celkem 23 840,00 Kč | 23 840,00 Kč | 23 840,00 Kč | 5.6.2019 | 5.6.2019 | 17.6.2019 | |
Daniel Pilnaj | závitové tyče, tyč mosazná, matky a podložky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 425,00 Kč | 2 425,00 Kč | 2 425,00 Kč | 5.6.2019 | 6.6.2019 | 4.7.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 17.6.2019 | 15.6.2019 |
KeramikCZ s.r.o. | keramická hlína, glazura | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 201,00 Kč | 6 201,00 Kč | 6 201,00 Kč | 6.6.2019 | 7.6.2019 | 25.6.2019 | |
OBCHOD NISA s.r.o. | oděvy OOP - trička, gumový plášť | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 530,00 Kč | 2 530,00 Kč | 2 530,00 Kč | 6.6.2019 | 11.6.2019 | 25.6.2019 | |
GMR GAS s.r.o. | Oprava RTP | 511 03001 732 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 447,00 Kč | 2 447,00 Kč | 2 447,00 Kč | 6.6.2019 | 13.6.2019 | 25.6.2019 | |
Atlantis Laundry Equipment s.r.o. | Opravy prádelenských strojů - kry prachového filtru | 511 03001 732 - ostatní údržba a opravy; celkem 668,00 Kč | 668,00 Kč | 668,00 Kč | 6.6.2019 | 17.6.2019 | 27.6.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 144 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 17.6.2019 | 15.6.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 156 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 17.6.2019 | 15.6.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 157 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 17.6.2019 | 15.6.2019 |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 44 073,06 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 44 073,00 Kč | 44 073,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 27.6.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 408,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 3 409,00 Kč | 3 409,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 27.6.2019 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 747,21 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč | 5 747,00 Kč | 5 747,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 27.6.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 041,84 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 1,16 Kč | 6 043,00 Kč | 6 043,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 27.6.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 233,13 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,87 Kč | 10 234,00 Kč | 10 234,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 18.6.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 762,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,64 Kč | 12 763,00 Kč | 12 763,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 25.6.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,59 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 635,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 060,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 860,38 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,76 Kč | 42 555,59 Kč | 42 555,59 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 11.6.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 222,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 439,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 249,44 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,22 Kč | 36 910,78 Kč | 36 910,78 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 11.6.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 158 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 17.6.2019 | 15.6.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 159 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 17.6.2019 | 15.6.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 176 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 17.6.2019 | 15.6.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 200 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 17.6.2019 | 15.6.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 201 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 17.6.2019 | 15.6.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 259 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 17.6.2019 | 15.6.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 261 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 17.6.2019 | 15.6.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 4 049,59 Kč | 4 049,59 Kč | 4 900,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 17.6.2019 | 15.6.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč | 495,87 Kč | 600,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 17.6.2019 | 15.6.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 17.6.2019 | 15.6.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 17.6.2019 | 15.6.2019 |
MM-PRAHA s.r.o. | Oprava podlahy 1B/421 a 1A/411 | 511 01001 421 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 14 399,00 Kč 511 01001 411 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 824,00 Kč | 25 679,83 Kč | 21 223,00 Kč | 6.6.2019 | 7.6.2019 | 4.7.2019 | 6.6.2019 |
MC Systems & Services, s.r.o. | Oprava kamery - venkovní hřiště (cvičiště) | 518 10013 901 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 7 620,00 Kč | 9 220,20 Kč | 7 620,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 4.7.2019 | 6.6.2019 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 740,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč | 8 741,00 Kč | 8 741,00 Kč | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 11.7.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčtování el. energie 05/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -207 438,02 Kč 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 231 475,07 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč | 24 037,21 Kč | 29 085,00 Kč | 6.6.2019 | 11.6.2019 | 4.7.2019 | 31.5.2019 |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 05/2019 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 34 475,00 Kč | 34 475,00 Kč | 34 475,00 Kč | 7.6.2019 | 7.6.2019 | 24.6.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ethyl Glucuronide HEIA-RGT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 7.6.2019 | 7.6.2019 | 25.6.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CLEANING SOLUTION | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 525,14 Kč | 525,14 Kč | 525,14 Kč | 7.6.2019 | 7.6.2019 | 25.6.2019 | |
Tomáš Kučera | Údržba akvária 461/6C | 518 10040 461 - služby pro pacienty; 648 04000 461 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 1 042,00 Kč | 1 042,00 Kč | 1 042,00 Kč | 7.6.2019 | 7.6.2019 | 24.6.2019 |