Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20535

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 08 07 06 05 04 03 02 01
31 78 69 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1 801-1 900 z 20 535 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
FCC Uhy, s.r.o.Komplexní převzetí odpadu 05/2019518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 9 504,00 Kč
celkem 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč
9 504,00 Kč9 504,00 Kč31.5.20195.6.201918.6.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 05/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 219 302,60 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,99 Kč
97 562,48 Kč112 197,00 Kč31.5.20195.6.201917.6.201931.5.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 05/2019 - nemocnice502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 47 613,50 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,53 Kč
47 612,97 Kč54 755,00 Kč31.5.20195.6.201917.6.201931.5.2019
STAVMAT Mazourek, s. r. o.tmely, vruty111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 072,00 Kč
1 072,00 Kč1 072,00 Kč31.5.20195.6.201911.6.2019
COLORWAYbarvy, štětce, tmely, lepidla, pásky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 300,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 940,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 730,00 Kč
6 970,00 Kč6 970,00 Kč31.5.20196.6.201925.6.2019
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 05/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč31.5.20195.6.201927.6.2019
COLORWAYstavební materiál511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 200,00 Kč
2 200,00 Kč2 200,00 Kč31.5.20196.6.201918.6.2019
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Oprava výtahu - budova ,,G" - schodiště/442511 01001 442 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 24 150,00 Kč
29 221,50 Kč24 150,00 Kč31.5.20193.6.20192.7.201927.5.2019
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 05/2019518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 115 388,00 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 24 394,00 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 882,00 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,00 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 882,00 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,00 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 352,00 Kč
146 838,00 Kč146 838,00 Kč31.5.201925.6.201915.7.2019
Sanofi-aventis,s.r.oLéky132 01000 - léky; celkem 1 654,61 Kč
1 654,61 Kč1 820,07 Kč31.5.20194.6.201925.7.201931.5.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 169,36 Kč
1 169,36 Kč1 286,30 Kč31.5.201931.5.201927.8.201931.5.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 416,66 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
2 416,66 Kč2 658,33 Kč31.5.201931.5.201927.8.201931.5.2019
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 06/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.6.20193.6.201927.6.2019
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o.Masáže412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 3 500,00 Kč
3 500,00 Kč3 500,00 Kč1.6.20194.6.201913.6.2019
EKOFIN Consulting s.r.o.Zpracování Monitorovací zprávy SFŽP - Rekonstrukce zeleně v zámeckém parku v Horních Beřkovicích.518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 936,00 Kč
1 936,00 Kč1 936,00 Kč3.6.201910.6.201927.6.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 06/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 199 173,55 Kč
199 173,55 Kč241 000,00 Kč3.6.20193.6.20194.6.20195.6.2019
MAREK POLONCARZUsnesení - překlad z polštiny.518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 952,00 Kč
952,00 Kč952,00 Kč3.6.20193.6.201918.6.2019
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 05/2019549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 53 258,00 Kč
53 258,00 Kč53 258,00 Kč3.6.20193.6.201917.6.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 788,59 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,41 Kč
15 789,00 Kč15 789,00 Kč3.6.20193.6.201927.6.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 482,97 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 115,87 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 379,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 011,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 039,89 Kč
649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -481,42 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,39 Kč
25 549,00 Kč25 549,00 Kč3.6.20193.6.201918.6.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 662,49 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 261,45 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč
25 924,00 Kč25 924,00 Kč3.6.20193.6.201918.6.2019
Nemocnice Na BulovceAgregované výkony 421/Kubeš Josef518 10011 421 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 295,00 Kč
295,00 Kč295,00 Kč3.6.20195.6.201924.6.2019
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Roční UPGRADE za období 1.3.2019 - 28.2.2020518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 108 900,00 Kč
108 900,00 Kč108 900,00 Kč3.6.20195.6.201925.6.2019
LUKSÍK-PROMEX s.r.o.obuv gumová, pracovní, brýle ochranné, respirátory111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 614,00 Kč
2 614,00 Kč2 614,00 Kč3.6.20196.6.201925.6.2019
ha-vel internet s.r.o.Provozní poplatek 06/2019 - připojení internet518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 9 075,00 Kč
9 075,00 Kč9 075,00 Kč3.6.20194.6.20192.7.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 191,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 151,28 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč
12 343,00 Kč12 343,00 Kč3.6.20193.6.20192.7.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 22 291,24 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,58 Kč
22 291,24 Kč24 520,37 Kč3.6.20194.6.20194.7.20194.6.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 21 413,22 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
21 413,22 Kč23 554,54 Kč3.6.20194.6.20194.7.20194.6.2019
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o.výměna oleje, garanční prohlídka 9U09348511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 9 914,01 Kč
9 914,01 Kč9 914,01 Kč3.6.20197.6.20194.7.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 6 397,39 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
6 397,39 Kč7 357,00 Kč3.6.201910.6.20192.7.20193.6.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 2 380,87 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,36 Kč
2 380,87 Kč2 738,00 Kč3.6.201910.6.20192.7.20193.6.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 14 777,39 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,16 Kč
14 777,39 Kč16 994,00 Kč3.6.201910.6.20192.7.20193.6.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 4 576,32 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 785,90 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,23 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč
9 362,51 Kč11 054,00 Kč4.6.201910.6.201925.6.20194.6.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 1 006,04 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč
1 006,10 Kč1 157,00 Kč4.6.201910.6.201925.6.20194.6.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 21 926,12 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 080,07 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč
24 006,26 Kč27 732,00 Kč4.6.201910.6.201925.6.20194.6.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 4 769,61 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 378,86 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,52 Kč
9 148,99 Kč10 784,00 Kč4.6.201910.6.201925.6.20194.6.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 1 533,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 371,94 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,47 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,96 Kč
1 906,80 Kč2 215,00 Kč4.6.201910.6.201925.6.20194.6.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.Den Nezávislosti - občerstvení ZK440518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 5 615,00 Kč
5 615,00 Kč5 615,00 Kč4.6.20194.6.201925.6.2019
IPVZSeminář pro školitele akreditovaných zařízení oboru klinická psychologie a dětská klinická psychologie - PhDr. Ženková V. 12.6.2019 celkem 800,00 Kč
800,00 Kč800,00 Kč4.6.20194.6.20195.6.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 518,80 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
21 519,00 Kč21 519,00 Kč4.6.20194.6.201925.6.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 397,87 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč
5 398,00 Kč5 398,00 Kč4.6.20194.6.201925.6.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 828,85 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč
4 829,00 Kč4 829,00 Kč4.6.20194.6.201925.6.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 584,71 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč
26 585,00 Kč26 585,00 Kč4.6.20194.6.201925.6.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 06/2019, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč
363,64 Kč440,00 Kč4.6.20195.6.201911.6.201910.6.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 06/2019, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 132,23 Kč
132,23 Kč160,00 Kč4.6.20195.6.201911.6.201910.6.2019
Česká pošta, s.p.Poštovní datová zpráva k datové schránce518 01020 901 - poštovné; celkem 38,33 Kč
38,33 Kč38,33 Kč4.6.20195.6.201925.6.2019
Fiala Petr - velkoobchod spapírové ručníky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 256,00 Kč
8 256,00 Kč8 256,00 Kč4.6.20196.6.20194.7.2019
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.obuv OOP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 011,00 Kč
5 011,00 Kč5 011,00 Kč4.6.20196.6.20194.7.2019
KALVEI s.r.o.sítka do pisoárů, závěsy vonné, kryty vůní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 185,00 Kč
18 185,00 Kč18 185,00 Kč4.6.20197.6.20194.7.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 24 606,89 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
24 606,89 Kč27 067,58 Kč4.6.201910.6.20194.7.20195.6.2019
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 890,01 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
890,01 Kč979,00 Kč5.6.201910.6.201925.6.20195.6.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 12 241,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
12 241,90 Kč14 812,70 Kč5.6.201910.6.201925.6.20195.6.2019
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 05/2019 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč
17 000,00 Kč17 000,00 Kč5.6.20195.6.201917.6.2019
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost za květen 2019- dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 47 400,00 Kč
47 400,00 Kč47 400,00 Kč5.6.20195.6.201924.6.2019
Josef Klečkabroušení nástrojů - truhlárna518 10020 771 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 1 470,00 Kč
1 470,00 Kč1 470,00 Kč5.6.20196.6.201918.6.2019
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 06/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 347 355,37 Kč
347 355,37 Kč420 300,00 Kč5.6.20195.6.201917.6.201915.6.2019
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 06/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 19 338,84 Kč
19 338,84 Kč23 400,00 Kč5.6.20195.6.201917.6.201915.6.2019
Mgr. Fencl OndřejKoncert Mrtvej brouk ZK441518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 9 000,00 Kč
9 000,00 Kč9 000,00 Kč5.6.20196.6.201925.6.2019
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 05/2019518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 450,56 Kč
11 450,56 Kč11 450,56 Kč5.6.20196.6.201925.6.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 06/2019 Rariková D. celkem 360,00 Kč
360,00 Kč360,00 Kč5.6.20195.6.201917.6.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 06/2019 byty 259 celkem 7 370,00 Kč
7 370,00 Kč7 370,00 Kč5.6.20195.6.201917.6.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 06/2019 byty 262 celkem 13 210,00 Kč
13 210,00 Kč13 210,00 Kč5.6.20195.6.201917.6.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 06/2019 byty 261 celkem 5 540,00 Kč
5 540,00 Kč5 540,00 Kč5.6.20195.6.201917.6.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 06/2019 byty 144/176 celkem 23 840,00 Kč
23 840,00 Kč23 840,00 Kč5.6.20195.6.201917.6.2019
Daniel Pilnajzávitové tyče, tyč mosazná, matky a podložky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 425,00 Kč
2 425,00 Kč2 425,00 Kč5.6.20196.6.20194.7.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč6.6.20196.6.201917.6.201915.6.2019
KeramikCZ s.r.o.keramická hlína, glazura111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 201,00 Kč
6 201,00 Kč6 201,00 Kč6.6.20197.6.201925.6.2019
OBCHOD NISA s.r.o.oděvy OOP - trička, gumový plášť111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 530,00 Kč
2 530,00 Kč2 530,00 Kč6.6.201911.6.201925.6.2019
GMR GAS s.r.o.Oprava RTP511 03001 732 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 447,00 Kč
2 447,00 Kč2 447,00 Kč6.6.201913.6.201925.6.2019
Atlantis Laundry Equipment s.r.o.Opravy prádelenských strojů - kry prachového filtru511 03001 732 - ostatní údržba a opravy; celkem 668,00 Kč
668,00 Kč668,00 Kč6.6.201917.6.201927.6.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 144314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč6.6.20196.6.201917.6.201915.6.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 156314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč6.6.20196.6.201917.6.201915.6.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 157314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč6.6.20196.6.201917.6.201915.6.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 44 073,06 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč
44 073,00 Kč44 073,00 Kč6.6.20196.6.201927.6.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 408,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
3 409,00 Kč3 409,00 Kč6.6.20196.6.201927.6.2019
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 747,21 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč
5 747,00 Kč5 747,00 Kč6.6.20196.6.201927.6.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 041,84 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 1,16 Kč
6 043,00 Kč6 043,00 Kč6.6.20196.6.201927.6.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 233,13 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,87 Kč
10 234,00 Kč10 234,00 Kč6.6.20196.6.201918.6.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 762,36 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,64 Kč
12 763,00 Kč12 763,00 Kč6.6.20196.6.201925.6.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,59 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 635,13 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 060,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 860,38 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,76 Kč
42 555,59 Kč42 555,59 Kč6.6.20196.6.201911.6.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 222,03 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 439,53 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 249,44 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,22 Kč
36 910,78 Kč36 910,78 Kč6.6.20196.6.201911.6.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 158314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč6.6.20196.6.201917.6.201915.6.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 159314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč6.6.20196.6.201917.6.201915.6.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 176314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč6.6.20196.6.201917.6.201915.6.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 200314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč6.6.20196.6.201917.6.201915.6.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 201314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč6.6.20196.6.201917.6.201915.6.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 259314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč6.6.20196.6.201917.6.201915.6.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 261314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč6.6.20196.6.201917.6.201915.6.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 4 049,59 Kč
4 049,59 Kč4 900,00 Kč6.6.20196.6.201917.6.201915.6.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč
495,87 Kč600,00 Kč6.6.20196.6.201917.6.201915.6.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč6.6.20196.6.201917.6.201915.6.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč
247,93 Kč300,00 Kč6.6.20196.6.201917.6.201915.6.2019
MM-PRAHA s.r.o.Oprava podlahy 1B/421 a 1A/411511 01001 421 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 14 399,00 Kč
511 01001 411 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 824,00 Kč
25 679,83 Kč21 223,00 Kč6.6.20197.6.20194.7.20196.6.2019
MC Systems & Services, s.r.o.Oprava kamery - venkovní hřiště (cvičiště)518 10013 901 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 7 620,00 Kč
9 220,20 Kč7 620,00 Kč6.6.20196.6.20194.7.20196.6.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 740,63 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč
8 741,00 Kč8 741,00 Kč6.6.20196.6.201911.7.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.vyúčtování el. energie 05/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -207 438,02 Kč
502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 231 475,07 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč
24 037,21 Kč29 085,00 Kč6.6.201911.6.20194.7.201931.5.2019
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 05/2019549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 34 475,00 Kč
34 475,00 Kč34 475,00 Kč7.6.20197.6.201924.6.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Ethyl Glucuronide HEIA-RGT501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč
16 335,00 Kč16 335,00 Kč7.6.20197.6.201925.6.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CLEANING SOLUTION501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 525,14 Kč
525,14 Kč525,14 Kč7.6.20197.6.201925.6.2019
Tomáš KučeraÚdržba akvária 461/6C518 10040 461 - služby pro pacienty; 648 04000 461 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 1 042,00 Kč
1 042,00 Kč1 042,00 Kč7.6.20197.6.201924.6.2019
Zobrazeno 1 801-1 900 z 20 535 záznamů.