2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 893,50 Kč | 2 893,50 Kč | 3 240,72 Kč | 22.1.2024 | 24.1.2024 | 16.4.2024 | 19.1.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 666,05 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 2 666,05 Kč | 2 985,98 Kč | 31.1.2024 | 31.1.2024 | 23.4.2024 | 31.1.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 693,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 2 693,40 Kč | 3 016,61 Kč | 7.2.2024 | 9.2.2024 | 30.4.2024 | 8.2.2024 |
Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 815,18 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 950,10 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 795,12 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 844,69 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 383,70 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 215,76 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč | 10 005,00 Kč | 10 005,00 Kč | 29.2.2024 | 29.2.2024 | 5.4.2024 | |
Jan Svárovský | Likvidace dřevní hmoty, úklid, odvoz na skládku | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 120 533,00 Kč | 120 533,00 Kč | 120 533,00 Kč | 5.3.2024 | 5.3.2024 | 5.4.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování spotřeby elektřiny 2/2024 - nemocnice | 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 492 168,50 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -491 280,99 Kč | 887,51 Kč | 1 073,89 Kč | 8.3.2024 | 8.3.2024 | 2.4.2024 | 8.3.2024 |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 744,90 Kč | 1 744,90 Kč | 1 744,90 Kč | 12.3.2024 | 12.3.2024 | 2.4.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 22 123,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 22 123,80 Kč | 24 778,66 Kč | 11.3.2024 | 12.3.2024 | 2.4.2024 | 11.3.2024 |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 014,62 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 725,87 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 677,61 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 933,86 Kč | 49 351,96 Kč | 49 351,96 Kč | 13.3.2024 | 13.3.2024 | 2.4.2024 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč | 3 749,76 Kč | 3 749,76 Kč | 13.3.2024 | 13.3.2024 | 2.4.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 20 967,85 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,57 Kč | 20 967,85 Kč | 23 483,99 Kč | 12.3.2024 | 13.3.2024 | 2.4.2024 | 12.3.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 149,75 Kč | 149,75 Kč | 167,72 Kč | 12.3.2024 | 13.3.2024 | 2.4.2024 | 12.3.2024 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 698,24 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč | 10 698,00 Kč | 10 698,00 Kč | 14.3.2024 | 14.3.2024 | 5.4.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 90 437,67 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,33 Kč | 90 438,00 Kč | 90 438,00 Kč | 14.3.2024 | 14.3.2024 | 5.4.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 815,37 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 6 815,38 Kč | 6 815,38 Kč | 14.3.2024 | 14.3.2024 | 5.4.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 198,00 Kč | 1 198,00 Kč | 1 341,76 Kč | 12.3.2024 | 14.3.2024 | 2.4.2024 | 12.3.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 16 234,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč | 16 234,60 Kč | 18 182,75 Kč | 14.3.2024 | 15.3.2024 | 5.4.2024 | 14.3.2024 |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 514,68 Kč | 5 514,68 Kč | 5 514,68 Kč | 15.3.2024 | 15.3.2024 | 5.4.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 510,02 Kč | 15 510,02 Kč | 15 510,02 Kč | 15.3.2024 | 15.3.2024 | 5.4.2024 | |
synlab czech s.r.o. | laboratorní vyšetření samoplátci | 518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 376,00 Kč | 376,00 Kč | 376,00 Kč | 15.3.2024 | 15.3.2024 | 5.4.2024 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 470,30 Kč | 32 470,30 Kč | 32 470,30 Kč | 14.3.2024 | 18.3.2024 | 5.4.2024 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie ECT 2/2024 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 119 520,00 Kč | 119 520,00 Kč | 119 520,00 Kč | 15.3.2024 | 18.3.2024 | 2.4.2024 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 386,85 Kč | 1 386,85 Kč | 1 553,27 Kč | 14.3.2024 | 18.3.2024 | 5.4.2024 | 15.3.2024 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 18 690,02 Kč | 18 690,02 Kč | 20 932,82 Kč | 14.3.2024 | 18.3.2024 | 5.4.2024 | 15.3.2024 |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 740,77 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 969,26 Kč | 33 710,03 Kč | 33 710,03 Kč | 18.3.2024 | 18.3.2024 | 2.4.2024 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 896,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 044,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 223,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 792,74 Kč | 28 956,98 Kč | 28 956,98 Kč | 18.3.2024 | 18.3.2024 | 2.4.2024 | |
T.C.I.Investment s.r.o. | kuchyňské potřeby, rohožky, zrcadlo, koše na odpadky, koše na prádlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 400,06 Kč | 21 400,06 Kč | 21 400,06 Kč | 18.3.2024 | 20.3.2024 | 15.4.2024 | |
AllServices Group s.r.o. | zasobníky na TP, kartáče na radiátory, návleky na rozmývák oken | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 447,00 Kč | 6 447,00 Kč | 6 447,00 Kč | 19.3.2024 | 20.3.2024 | 15.4.2024 | |
JKM Straškov, s.r.o. | ZK587 - Stavební materiál budova "G" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 39 712,00 Kč | 39 712,00 Kč | 39 712,00 Kč | 19.3.2024 | 20.3.2024 | 15.4.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 175,36 Kč | 175,36 Kč | 196,40 Kč | 18.3.2024 | 20.3.2024 | 15.4.2024 | 18.3.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 281,95 Kč | 1 281,95 Kč | 1 435,78 Kč | 15.3.2024 | 20.3.2024 | 5.4.2024 | 15.3.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 147 898,73 Kč 132 01000 - léky; celkem 731,42 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,15 Kč | 148 630,15 Kč | 166 531,60 Kč | 15.3.2024 | 20.3.2024 | 5.4.2024 | 18.3.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 977,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 2 977,30 Kč | 3 334,58 Kč | 19.3.2024 | 20.3.2024 | 15.4.2024 | 19.3.2024 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 205,97 Kč | 1 205,97 Kč | 1 350,69 Kč | 19.3.2024 | 20.3.2024 | 15.4.2024 | 20.3.2024 |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 447,36 Kč | 3 447,36 Kč | 3 447,36 Kč | 4.4.2024 | 4.4.2024 | 15.4.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 181,62 Kč | 6 181,62 Kč | 6 181,62 Kč | 4.4.2024 | 4.4.2024 | 25.4.2024 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 03/2024 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 23 555,00 Kč | 23 555,00 Kč | 23 555,00 Kč | 3.4.2024 | 4.4.2024 | 15.4.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 580,00 Kč | 3 580,00 Kč | 4 009,60 Kč | 2.4.2024 | 4.4.2024 | 23.4.2024 | 2.4.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 124,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč | 2 124,20 Kč | 2 379,10 Kč | 3.4.2024 | 4.4.2024 | 25.4.2024 | 3.4.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 166,98 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 2 166,99 Kč | 2 427,03 Kč | 3.4.2024 | 4.4.2024 | 15.4.2024 | 3.4.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 22 123,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 22 123,80 Kč | 24 778,66 Kč | 3.4.2024 | 4.4.2024 | 25.4.2024 | 3.4.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 153,44 Kč | 153,44 Kč | 171,85 Kč | 3.4.2024 | 4.4.2024 | 15.4.2024 | 3.4.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 245,46 Kč | 245,46 Kč | 274,92 Kč | 17.4.2024 | 17.4.2024 | 23.4.2024 | 17.4.2024 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Albumin | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 935,33 Kč | 935,33 Kč | 935,33 Kč | 17.4.2024 | 18.4.2024 | 26.4.2024 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie ECT 3/2024 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 15.4.2024 | 18.4.2024 | 26.4.2024 | |
Bioenzym Petr Mrázek s.r.o. | servis kanalizačních systémů | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 26 880,00 Kč | 26 880,00 Kč | 26 880,00 Kč | 17.4.2024 | 18.4.2024 | 25.4.2024 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Ošetřovatelská péče v psychiatrii 22.-26.4.2024 Bc.Michnová | 549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 17.4.2024 | 18.4.2024 | 22.4.2024 | |
GETA Centrum s.r.o. | papír termocitlivý, elektrody EKT | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 22 978,00 Kč | 22 978,00 Kč | 22 978,00 Kč | 18.4.2024 | 19.4.2024 | 25.4.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 4/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 678,00 Kč | 2 678,00 Kč | 2 678,00 Kč | 15.4.2024 | 19.4.2024 | 29.4.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs30 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.4.2024 | 1.4.2024 | 16.4.2024 | |
BM ČESKO s.r.o. | kuchyňská linka | celkem 20 090,00 Kč | 20 090,00 Kč | 20 090,00 Kč | 5.4.2024 | 8.4.2024 | 10.4.2024 | |
Verlag Dashofer s.r.o. | seminář Opravné položky a vyřazení pohledávek | celkem 2 408,00 Kč | 2 408,00 Kč | 2 408,00 Kč | 9.4.2024 | 10.4.2024 | 15.4.2024 | |
ASOCIACE STUDENTŮ | inzerce na pozici lékaře | celkem 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 16.2.2024 | 12.4.2024 | 16.4.2024 | |
Care Comm s.r.o. | Předplatné Florence 3/2024 - 2025 | celkem 450,00 Kč | 450,00 Kč | 450,00 Kč | 16.4.2024 | 22.4.2024 | 25.4.2024 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 18 394,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 500,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 23 894,50 Kč | 27 256,84 Kč | 3.4.2024 | 4.4.2024 | 25.4.2024 | 3.4.2024 |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 03/2024 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 31.3.2024 | 4.4.2024 | 10.4.2024 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 03/2024 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 59 650,00 Kč | 59 650,00 Kč | 59 650,00 Kč | 31.3.2024 | 4.4.2024 | 15.4.2024 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 03/2024 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 4.4.2024 | 5.4.2024 | 15.4.2024 | |
ALFA Software s.r.o. | Programátorský servis k modulu MDML pro elektronické vyplatní pásky 4-6/2024 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 624,49 Kč | 2 624,49 Kč | 2 624,49 Kč | 4.4.2024 | 5.4.2024 | 15.4.2024 | |
IPVZ | Kurz Lékařská první pomoc 22.-24.4.24 MUDr. Špringlová Asija | 549 03000 471 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4.4.2024 | 5.4.2024 | 12.4.2024 | |
PRO-DOMA, SE | stavební materiál 4A budova G ZK587 | celkem 5 967,03 Kč | 5 967,03 Kč | 5 967,03 Kč | 24.4.2024 | 25.4.2024 | 26.4.2024 | |
Zásobování a.s. | trouba mikr., lepidlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 978,00 Kč | 1 978,00 Kč | 1 978,00 Kč | 2.4.2024 | 3.4.2024 | 5.4.2024 | |
Zahrad.potřeby SINCO s.r.o. | substrát, truhlíky výsevní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 504,00 Kč | 1 504,00 Kč | 1 504,00 Kč | 3.4.2024 | 3.4.2024 | 5.4.2024 | |
Železářství Homolka s.r.o. | zámky dveřní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 619,98 Kč | 619,98 Kč | 619,98 Kč | 4.4.2024 | 4.4.2024 | 8.4.2024 | |
Zásobování a.s. | Konvice varná, digestoř, světlo podlinku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 008,00 Kč | 5 008,00 Kč | 5 008,00 Kč | 9.4.2024 | 11.4.2024 | 15.4.2024 | |
Stavebniny DEK a.s. | lišta - kanál odvodňovací | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 883,83 Kč | 883,83 Kč | 883,83 Kč | 11.4.2024 | 11.4.2024 | 12.4.2024 | |
Zásobování a.s. | hodiny, štětce, lopatky sázecí | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 583,00 Kč | 2 583,00 Kč | 2 583,00 Kč | 15.4.2024 | 16.4.2024 | 18.4.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 533,77 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 16 533,79 Kč | 16 533,79 Kč | 22.3.2024 | 22.3.2024 | 16.4.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 359,78 Kč | 15 359,78 Kč | 15 359,78 Kč | 22.3.2024 | 22.3.2024 | 16.4.2024 | |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 15 308,80 Kč | 15 308,80 Kč | 18 523,65 Kč | 20.3.2024 | 22.3.2024 | 2.4.2024 | 20.3.2024 |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 565,00 Kč | 1 565,00 Kč | 1 752,80 Kč | 20.3.2024 | 22.3.2024 | 2.4.2024 | 20.3.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 583,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 3 583,00 Kč | 4 012,96 Kč | 21.3.2024 | 22.3.2024 | 15.4.2024 | 21.3.2024 |
Eurowater, s.r.o. | Preventivní prohlídka B - úpravna vody parní kotelna | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 20 342,97 Kč | 20 342,97 Kč | 20 342,97 Kč | 22.3.2024 | 22.3.2024 | 16.4.2024 | |
Petr Martinek | Terénní šetření v parku PNHoB | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 9 500,00 Kč | 9 500,00 Kč | 9 500,00 Kč | 25.3.2024 | 25.3.2024 | 15.4.2024 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 3/2024 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 199,05 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 669,65 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 55,66 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 444,58 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 58,08 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 76,57 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 270,92 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 87,73 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,82 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 54,45 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 270,92 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 196,63 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 108,30 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 361,79 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 015,92 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 98,01 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 564,20 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 308,67 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 53,24 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 285,08 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 9 069,35 Kč | 9 069,35 Kč | 31.3.2024 | 5.4.2024 | 19.4.2024 | |
SANDI s.r.o. | kráječ chleba a knedlíků, vozík pojízdný | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 990,00 Kč 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 79 990,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 79 990,00 Kč | 90 980,00 Kč | 90 980,00 Kč | 27.3.2024 | 5.4.2024 | 10.4.2024 | |
TULI-FORM, s.r.o. | čistící tablety do konvektomatu | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 458,98 Kč | 6 458,98 Kč | 6 458,98 Kč | 28.3.2024 | 5.4.2024 | 19.4.2024 | |
VENCL, s r.o. | ručníky papírové skládané | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 291,70 Kč | 20 291,70 Kč | 20 291,70 Kč | 3.4.2024 | 5.4.2024 | 25.4.2024 | |
petr Neubert | mixážní pult | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 529,00 Kč | 23 529,00 Kč | 23 529,00 Kč | 28.3.2024 | 3.4.2024 | 10.4.2024 | |
petr Neubert | mixážní pult - instalace | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 551,00 Kč | 5 551,00 Kč | 5 551,00 Kč | 28.3.2024 | 3.4.2024 | 10.4.2024 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 59 524,74 Kč | 59 524,74 Kč | 59 524,74 Kč | 2.4.2024 | 5.4.2024 | 23.4.2024 | |
Technoton | Fotoválec HP CF 219A | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 330,46 Kč | 2 330,46 Kč | 2 330,46 Kč | 4.4.2024 | 5.4.2024 | 26.4.2024 | |
Pícha Safety, s. r. o. | oděvy OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 594,18 Kč | 1 594,18 Kč | 1 594,18 Kč | 16.4.2024 | 16.4.2024 | 19.4.2024 | |
Železářství Homolka s.r.o. | zámek dveřní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 650,00 Kč | 650,00 Kč | 650,00 Kč | 17.4.2024 | 17.4.2024 | 19.4.2024 | |
IKEA Česká republika, s.r.o. | krabice archivní, clipy plastové, stěrky gumové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 741,00 Kč | 1 741,00 Kč | 1 741,00 Kč | 24.4.2024 | 24.4.2024 | 26.4.2024 | |
WON-MED s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 608,93 Kč 132 01000 - léky; celkem 98,35 Kč | 707,28 Kč | 801,00 Kč | 20.3.2024 | 25.3.2024 | 2.4.2024 | 20.2.2024 |
ICT Pro s.r.o. | Vedení a motivace týmu 20.3.2024 - Dortová,Jupová | 549 03000 820 - školení a sjezdové poplatky; celkem 7 841,00 Kč 549 03000 730 - školení a sjezdové poplatky; celkem 8 712,00 Kč | 16 553,00 Kč | 16 553,00 Kč | 25.3.2024 | 26.3.2024 | 5.4.2024 | |
JK-Trading s.r.o. Praha | Heptaphan, Leucodif 200 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 478,06 Kč | 7 478,06 Kč | 7 478,06 Kč | 20.3.2024 | 26.3.2024 | 5.4.2024 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 33 708,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 246,30 Kč | 38 955,28 Kč | 38 955,28 Kč | 25.3.2024 | 25.3.2024 | 2.4.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 330,42 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,42 Kč | 5 330,00 Kč | 5 330,00 Kč | 26.3.2024 | 26.3.2024 | 16.4.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 98 622,22 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,22 Kč | 98 622,00 Kč | 98 622,00 Kč | 26.3.2024 | 26.3.2024 | 16.4.2024 | |
ALFA Software s.r.o. | Programátorský servis k Avensiu za období 04/2024 - 06/2024 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 336,36 Kč | 9 336,36 Kč | 9 336,36 Kč | 5.4.2024 | 5.4.2024 | 15.4.2024 | |
Zen systems s.r.o. | poradenství v oblasti HW a SW | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 42 879,38 Kč | 42 879,38 Kč | 42 879,38 Kč | 31.3.2024 | 5.4.2024 | 23.4.2024 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 580,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 2 580,69 Kč | 2 580,69 Kč | 26.3.2024 | 26.3.2024 | 10.4.2024 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 168,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 472,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 093,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 562,40 Kč | 19 295,92 Kč | 19 295,92 Kč | 26.3.2024 | 26.3.2024 | 2.4.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 25.3.2024 | 26.3.2024 | 5.4.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 25.3.2024 | 26.3.2024 | 5.4.2024 | |
MirBil CZ, s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 502,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 502,00 Kč | 502,00 Kč | 22.3.2024 | 26.3.2024 | 2.4.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 169,36 Kč | 169,36 Kč | 189,68 Kč | 22.3.2024 | 26.3.2024 | 16.4.2024 | 20.3.2024 |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 03/2024 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 73 500,00 Kč | 73 500,00 Kč | 73 500,00 Kč | 5.4.2024 | 5.4.2024 | 10.4.2024 |