2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KJ Transport s.r.o. | Přeprava osob 3.4.2024 - Brno | 518 02000 810 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 5 003,35 Kč 518 02000 501 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 5 003,35 Kč | 10 006,70 Kč | 10 006,70 Kč | 5.4.2024 | 8.4.2024 | 15.4.2024 | |
Nakladatelství FORUM s.r.o. | Kurz Zkroťte Exce jednou provždy 5.-17.4.24 Roman Antoš | 549 03000 710 - školení a sjezdové poplatky; celkem 10 847,90 Kč | 10 847,90 Kč | 10 847,90 Kč | 5.4.2024 | 8.4.2024 | 10.4.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 12 174,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,26 Kč | 12 174,10 Kč | 13 634,99 Kč | 4.4.2024 | 8.4.2024 | 23.4.2024 | 4.4.2024 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 372,88 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč | 4 373,25 Kč | 4 898,00 Kč | 2.4.2024 | 8.4.2024 | 23.4.2024 | 2.4.2024 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 19 335,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,31 Kč | 19 334,79 Kč | 21 655,00 Kč | 3.4.2024 | 8.4.2024 | 25.4.2024 | 3.4.2024 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 589,24 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 589,24 Kč | 659,95 Kč | 22.3.2024 | 26.3.2024 | 16.4.2024 | 21.3.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 122 290,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 677,54 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,41 Kč | 123 968,24 Kč | 138 995,40 Kč | 22.3.2024 | 26.3.2024 | 16.4.2024 | 25.3.2024 |
FAGRON a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 1 418,66 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 014,38 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 3 433,04 Kč | 4 026,30 Kč | 25.3.2024 | 26.3.2024 | 19.4.2024 | 25.3.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 36 216,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,22 Kč | 36 216,60 Kč | 40 562,59 Kč | 26.3.2024 | 26.3.2024 | 19.4.2024 | 26.3.2024 |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "F" | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 69 270,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 69 270,00 Kč | 69 270,00 Kč | 69 270,00 Kč | 25.3.2024 | 27.3.2024 | 19.4.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "H" | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 52 686,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 52 686,00 Kč | 52 686,00 Kč | 52 686,00 Kč | 26.3.2024 | 27.3.2024 | 19.4.2024 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 994,77 Kč 132 01000 - léky; celkem 360,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,26 Kč | 3 355,03 Kč | 3 790,00 Kč | 2.4.2024 | 8.4.2024 | 23.4.2024 | 2.4.2024 |
Pharmos, a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 517,51 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 517,51 Kč | 626,19 Kč | 5.4.2024 | 8.4.2024 | 15.4.2024 | 5.4.2024 |
synlab czech s.r.o. | agregované výkony | 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 132,50 Kč 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 642,50 Kč 518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 87,00 Kč 518 10011 472 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 160,50 Kč 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 266,50 Kč 518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 162,00 Kč | 1 451,00 Kč | 1 451,00 Kč | 8.4.2024 | 8.4.2024 | 30.4.2024 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby FONS Akord - DIET 03/2024 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 8.4.2024 | 8.4.2024 | 30.4.2024 | |
2P SERVIS s.r.o. | kalhoty OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 360,00 Kč | 19 360,00 Kč | 19 360,00 Kč | 2.4.2024 | 9.4.2024 | 23.4.2024 | |
TRILOBIT-ROCK z.s. | Koncert skupiny Trilobit-Rock 4.4.2024 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 5.4.2024 | 8.4.2024 | 26.4.2024 | |
ALFA Software s.r.o. | Servis k docházkovému systému 04-06/2024 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 352,24 Kč | 2 352,24 Kč | 2 352,24 Kč | 9.4.2024 | 9.4.2024 | 16.4.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "S" | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 68 413,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 68 413,00 Kč | 68 413,00 Kč | 68 413,00 Kč | 26.3.2024 | 27.3.2024 | 19.4.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "P" | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 60 314,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 60 314,00 Kč | 60 314,00 Kč | 60 314,00 Kč | 26.3.2024 | 27.3.2024 | 19.4.2024 | |
Kolínský klášter - centrum spirituality a duchovních cvičení, z.ú. | ubytování 8.4.-10.4.2024 Vokurková | 549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 600,00 Kč | 2 600,00 Kč | 2 600,00 Kč | 26.3.2024 | 27.3.2024 | 5.4.2024 | |
KOVOSLUŽBA OTS a.s. | spínače kolébkové | 501 08030 740 - kuchyňské zařízení a nádobí; celkem 1 391,50 Kč | 1 391,50 Kč | 1 391,50 Kč | 26.3.2024 | 27.3.2024 | 5.4.2024 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 03/2024 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 25.3.2024 | 27.3.2024 | 5.4.2024 | |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 591,00 Kč | 1 591,00 Kč | 1 781,92 Kč | 25.3.2024 | 27.3.2024 | 5.4.2024 | 25.3.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 9 707,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 9 707,20 Kč | 10 872,06 Kč | 26.3.2024 | 27.3.2024 | 19.4.2024 | 26.3.2024 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethy Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 8.4.2024 | 9.4.2024 | 19.4.2024 | |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 303,17 Kč | 303,17 Kč | 339,55 Kč | 7.4.2024 | 9.4.2024 | 30.4.2024 | 4.4.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 61 173,38 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 768,03 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,56 Kč | 63 941,41 Kč | 71 863,51 Kč | 7.4.2024 | 9.4.2024 | 30.4.2024 | 8.4.2024 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 942,18 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 2 942,18 Kč | 3 560,04 Kč | 8.4.2024 | 9.4.2024 | 16.4.2024 | 8.4.2024 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 581,74 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 19 581,73 Kč | 19 581,73 Kč | 9.4.2024 | 9.4.2024 | 26.4.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 656,22 Kč | 10 656,22 Kč | 10 656,22 Kč | 9.4.2024 | 9.4.2024 | 26.4.2024 | |
První certifikační autorita, a.s. | Elektronická časová razítka 03/2024 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 182,17 Kč | 1 182,17 Kč | 1 182,17 Kč | 31.3.2024 | 9.4.2024 | 23.4.2024 | |
Zen systems s.r.o. | správa sítě v PNHB dne 15.3.2024 | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 31.3.2024 | 9.4.2024 | 23.4.2024 | |
České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 3/2024 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 398,68 Kč 518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč celkem 0,00 Kč | 19 338,68 Kč | 19 338,68 Kč | 2.4.2024 | 9.4.2024 | 23.4.2024 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | Agregované výkony rok 2023 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 51 703,38 Kč | 51 703,38 Kč | 51 703,38 Kč | 31.3.2024 | 9.4.2024 | 23.4.2024 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 03/2024 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 9.4.2024 | 10.4.2024 | 30.4.2024 | |
ASW-CZ s.r.o. | údržba proramu EVIS 10.4.24-9.4.25 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 438,00 Kč | 9 438,00 Kč | 9 438,00 Kč | 10.4.2024 | 10.4.2024 | 19.4.2024 | |
T.C.I.Investment s.r.o. | nádoby na odpadky, zrcadlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 101,10 Kč | 1 101,10 Kč | 1 101,10 Kč | 28.3.2024 | 11.4.2024 | 19.4.2024 | |
ELKOV elektro a.s. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 866,00 Kč | 10 866,00 Kč | 10 866,00 Kč | 9.4.2024 | 9.4.2024 | 30.4.2024 | |
Siemens Healthcare, s.r.o. | E2Plus Buprenorphine Assay | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 658,57 Kč | 7 658,57 Kč | 7 658,57 Kč | 8.4.2024 | 10.4.2024 | 19.4.2024 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 417,00 Kč | 17 417,00 Kč | 17 417,00 Kč | 9.4.2024 | 11.4.2024 | 30.4.2024 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 559,41 Kč 132 01000 - léky; celkem 885,78 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 4 445,19 Kč | 5 058,33 Kč | 8.4.2024 | 10.4.2024 | 16.4.2024 | 8.4.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 11 514,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 11 514,80 Kč | 12 896,58 Kč | 9.4.2024 | 10.4.2024 | 30.4.2024 | 9.4.2024 |
V - NET s.r.o. | Kalibrace detektoru FC Series | 518 10012 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 860,00 Kč | 860,00 Kč | 860,00 Kč | 3.4.2024 | 11.4.2024 | 16.4.2024 | |
Martin Novák | Tisk a sken PD | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 358,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 358,00 Kč | 2 358,00 Kč | 2 358,00 Kč | 10.4.2024 | 10.4.2024 | 19.4.2024 | |
Alza.cz a.s. | společenské hry- karty, set trouba + indukce | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 918,00 Kč | 8 918,00 Kč | 8 918,00 Kč | 5.4.2024 | 11.4.2024 | 15.4.2024 | |
Alza.cz a.s. | společenské hry | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 512,00 Kč | 512,00 Kč | 512,00 Kč | 8.4.2024 | 11.4.2024 | 16.4.2024 | |
JV AGENCY s.r.o. | vystoupení hudební skupiny Michala Šindeláře 19.3.2024 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 28.3.2024 | 11.4.2024 | 19.4.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 883,00 Kč | 14 883,00 Kč | 14 883,00 Kč | 9.4.2024 | 11.4.2024 | 19.4.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Bilirubin Auto total, TruCal | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 10 599,60 Kč | 10 599,60 Kč | 10 599,60 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 19.4.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 825,34 Kč 132 01000 - léky; celkem 713,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 3 538,35 Kč | 4 027,12 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 19.4.2024 | 10.4.2024 |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 33 613,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 33 613,00 Kč | 40 671,73 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 19.4.2024 | 10.4.2024 |
Univerzita Palackého Olomouc | kurz Lékařské právní pomoc 17.-19.4.24 MUDr. Lamanecová | 549 03000 453 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 25.3.2024 | 11.4.2024 | 16.4.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 3/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 709,00 Kč | 2 709,00 Kč | 2 709,00 Kč | 9.4.2024 | 11.4.2024 | 23.4.2024 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 3/2024 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 98 758,99 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 17 424,00 Kč | 116 182,99 Kč | 116 182,99 Kč | 31.3.2024 | 11.4.2024 | 23.4.2024 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 734,89 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 5 734,88 Kč | 5 734,88 Kč | 11.4.2024 | 11.4.2024 | 23.4.2024 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 447,36 Kč | 3 447,36 Kč | 3 447,36 Kč | 11.4.2024 | 11.4.2024 | 19.4.2024 | |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 205,00 Kč | 2 205,00 Kč | 2 668,05 Kč | 17.4.2024 | 19.4.2024 | 30.4.2024 | 17.4.2024 |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 680,00 Kč | 5 680,00 Kč | 6 872,80 Kč | 17.4.2024 | 19.4.2024 | 25.4.2024 | 17.4.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 138,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 138,90 Kč | 155,57 Kč | 18.4.2024 | 19.4.2024 | 25.4.2024 | 18.4.2024 |
ALFA Software s.r.o. | obálky výplatní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 528,90 Kč | 2 528,90 Kč | 2 528,90 Kč | 16.4.2024 | 16.4.2024 | 25.4.2024 | |
on-design s.r.o. | oděvy OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 675,00 Kč | 4 675,00 Kč | 4 675,00 Kč | 18.4.2024 | 22.4.2024 | 25.4.2024 | |
JV AGENCY s.r.o. | Vystoupení skupiny KEKS 18.4.2024 BJ2024 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 18.4.2024 | 18.4.2024 | 25.4.2024 | |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 652,00 Kč | 2 652,00 Kč | 2 970,24 Kč | 18.4.2024 | 22.4.2024 | 25.4.2024 | 18.4.2024 |
Česká pošta, s.p. | poplatek za rozhl.přij.na II.Q/2024 | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 10 935,00 Kč | 10 935,00 Kč | 10 935,00 Kč | 22.4.2024 | 22.4.2024 | 25.4.2024 | |
ČESKÁ TELEVIZE | poplatek za TV na II.Q/2024 | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 28 755,00 Kč | 28 755,00 Kč | 28 755,00 Kč | 22.4.2024 | 22.4.2024 | 25.4.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Položkový rozpočet na akci : "Stodola-betonáž podlahy" | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 000,00 Kč | 11 000,00 Kč | 11 000,00 Kč | 22.4.2024 | 22.4.2024 | 26.4.2024 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Dveře - oprava budova C | 511 01001 461 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 34 383,19 Kč | 34 383,19 Kč | 34 383,19 Kč | 16.4.2024 | 19.4.2024 | 26.4.2024 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 146,46 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,46 Kč | 3 146,00 Kč | 3 146,00 Kč | 22.4.2024 | 22.4.2024 | 26.4.2024 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 340,99 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 341,00 Kč | 341,00 Kč | 22.4.2024 | 22.4.2024 | 30.4.2024 | |
Nemocnice Na Bulovce | Stáž na Chirurgické klinice FN Bulovka 1.5.-30.6.24 MUDr. Lamanecová | 549 06000 453 - preventivní,periodické a výstupní prohlídky; celkem 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 18.4.2024 | 23.4.2024 | 24.4.2024 | |
Nakladatelství FORUM s.r.o. | Konference Nový stavební zákon - Ing.Knobloch, Antoš | 549 03000 710 - školení a sjezdové poplatky; celkem 10 147,06 Kč | 10 147,06 Kč | 10 147,06 Kč | 23.4.2024 | 23.4.2024 | 26.4.2024 | |
PhDr. Jiří Broža | supervize terapeutických týmů-Specializovaná péče 1-Návykové nemoci | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 19.4.2024 | 24.4.2024 | 30.4.2024 | |
Martin Novák | Tisk a sken PD budova G ZK587 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 376,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 376,00 Kč | 376,00 Kč | 376,00 Kč | 23.4.2024 | 23.4.2024 | 30.4.2024 | |
Hoď mi to do mailu s.r.o. | vystoupení skupina Jamaron 24.4.2024 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 15.4.2024 | 24.4.2024 | 25.4.2024 | |
Robus s.r.o. | Doprava ZUŠ 16.4.2024 BJ2024 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 6 227,20 Kč | 6 227,20 Kč | 6 227,20 Kč | 17.4.2024 | 24.4.2024 | 25.4.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 117,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 191,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč | 4 308,40 Kč | 4 932,63 Kč | 24.4.2024 | 24.4.2024 | 30.4.2024 | 24.4.2024 |
ZONT s.r.o. | telefony ALCATEL IP 8214 | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 18.4.2024 | 19.4.2024 | 26.4.2024 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 391,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 287,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 261,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 341,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 781,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 838,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 260,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 769,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 259,48 Kč | 102 191,52 Kč | 102 191,52 Kč | 24.4.2024 | 24.4.2024 | 30.4.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 914,75 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 2 914,75 Kč | 3 264,52 Kč | 26.3.2024 | 27.3.2024 | 5.4.2024 | 26.3.2024 |
KOVOSLUŽBA OTS a.s. | Pytle na praní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 781,04 Kč | 11 781,04 Kč | 11 781,04 Kč | 20.3.2024 | 28.3.2024 | 5.4.2024 | |
Igefa Ústí, s. r. o. | Vonný program | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 441,71 Kč | 441,71 Kč | 441,71 Kč | 26.3.2024 | 28.3.2024 | 19.4.2024 | |
Linde Gas a.s. | Kyslík medicinal | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 022,72 Kč | 9 022,72 Kč | 9 022,72 Kč | 22.3.2024 | 22.3.2024 | 5.4.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 4/2024 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 748 760,33 Kč | 748 760,33 Kč | 906 000,00 Kč | 1.4.2024 | 1.4.2024 | 2.4.2024 | 1.4.2024 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 4/2024 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 38 636,36 Kč | 38 636,36 Kč | 46 750,00 Kč | 1.4.2024 | 1.4.2024 | 2.4.2024 | 1.4.2024 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 81 191,29 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,29 Kč | 81 191,00 Kč | 81 191,00 Kč | 28.3.2024 | 28.3.2024 | 19.4.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 787,58 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,42 Kč | 7 788,00 Kč | 7 788,00 Kč | 28.3.2024 | 28.3.2024 | 19.4.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 37 828,93 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 37 828,94 Kč | 37 828,94 Kč | 28.3.2024 | 28.3.2024 | 19.4.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "V" | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 74 624,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 74 624,00 Kč | 74 624,00 Kč | 74 624,00 Kč | 27.3.2024 | 28.3.2024 | 19.4.2024 | |
ALFA Software s.r.o. | Rozšíření licence komunikační služby AlfaCommZkSc | 511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 48 908,20 Kč | 48 908,20 Kč | 48 908,20 Kč | 27.3.2024 | 28.3.2024 | 10.4.2024 | |
CHRISTEYNS s.r.o. | Prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 230,15 Kč | 31 230,15 Kč | 31 230,15 Kč | 25.3.2024 | 26.3.2024 | 19.4.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 881,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 713,47 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 278,02 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 396,59 Kč | 73 269,17 Kč | 73 269,17 Kč | 28.3.2024 | 28.3.2024 | 19.4.2024 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | revize stravovacího provozu 3/2024 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 28.3.2024 | 28.3.2024 | 19.4.2024 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Činnost TDI 3/2024 - Horní vrátnice v areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 28.3.2024 | 28.3.2024 | 19.4.2024 | |
LKQ CZ s.r.o. | filtry, válec spojkový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 623,00 Kč | 2 623,00 Kč | 2 623,00 Kč | 29.3.2024 | 2.4.2024 | 5.4.2024 | |
SEKK spol. s r.o. | krevní obraz, anylýzy moče | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 10 657,68 Kč | 10 657,68 Kč | 10 657,68 Kč | 31.3.2024 | 2.4.2024 | 23.4.2024 | |
Profi DDD s.r.o. | Dezinsekce - stravovací provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 952,40 Kč | 2 952,40 Kč | 2 952,40 Kč | 31.3.2024 | 2.4.2024 | 23.4.2024 | |
INPHARMEX, spol. s r.o. | Mikro - verze - AISLP - aktualizace online - 80 licencí | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 982,50 Kč | 9 982,50 Kč | 9 982,50 Kč | 2.4.2024 | 2.4.2024 | 10.4.2024 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 830,70 Kč | 830,70 Kč | 1 005,15 Kč | 27.3.2024 | 31.3.2024 | 5.4.2024 | 27.3.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 958,91 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 2 958,91 Kč | 3 313,98 Kč | 31.3.2024 | 31.3.2024 | 23.4.2024 | 28.3.2024 |