Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 19 101-19 200 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
KJ Transport s.r.o.Přeprava osob 3.4.2024 - Brno518 02000 810 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 5 003,35 Kč
518 02000 501 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 5 003,35 Kč
10 006,70 Kč10 006,70 Kč5.4.20248.4.202415.4.2024
Nakladatelství FORUM s.r.o.Kurz Zkroťte Exce jednou provždy 5.-17.4.24 Roman Antoš549 03000 710 - školení a sjezdové poplatky; celkem 10 847,90 Kč
10 847,90 Kč10 847,90 Kč5.4.20248.4.202410.4.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 12 174,10 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,26 Kč
12 174,10 Kč13 634,99 Kč4.4.20248.4.202423.4.20244.4.2024
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 4 372,88 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč
4 373,25 Kč4 898,00 Kč2.4.20248.4.202423.4.20242.4.2024
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 19 335,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,31 Kč
19 334,79 Kč21 655,00 Kč3.4.20248.4.202425.4.20243.4.2024
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 589,24 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
589,24 Kč659,95 Kč22.3.202426.3.202416.4.202421.3.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 122 290,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 677,54 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,41 Kč
123 968,24 Kč138 995,40 Kč22.3.202426.3.202416.4.202425.3.2024
FAGRON a.s.Suroviny132 01000 - léky; celkem 1 418,66 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 014,38 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
3 433,04 Kč4 026,30 Kč25.3.202426.3.202419.4.202425.3.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 36 216,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,22 Kč
36 216,60 Kč40 562,59 Kč26.3.202426.3.202419.4.202426.3.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "F"042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 69 270,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 69 270,00 Kč
69 270,00 Kč69 270,00 Kč25.3.202427.3.202419.4.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "H"042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 52 686,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 52 686,00 Kč
52 686,00 Kč52 686,00 Kč26.3.202427.3.202419.4.2024
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 2 994,77 Kč
132 01000 - léky; celkem 360,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,26 Kč
3 355,03 Kč3 790,00 Kč2.4.20248.4.202423.4.20242.4.2024
Pharmos, a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 517,51 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
517,51 Kč626,19 Kč5.4.20248.4.202415.4.20245.4.2024
synlab czech s.r.o.agregované výkony518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 132,50 Kč
518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 642,50 Kč
518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 87,00 Kč
518 10011 472 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 160,50 Kč
518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 266,50 Kč
518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 162,00 Kč
1 451,00 Kč1 451,00 Kč8.4.20248.4.202430.4.2024
STAPRO s. r. o.Servisní služby FONS Akord - DIET 03/2024518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč
2 520,83 Kč2 520,83 Kč8.4.20248.4.202430.4.2024
2P SERVIS s.r.o.kalhoty OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 360,00 Kč
19 360,00 Kč19 360,00 Kč2.4.20249.4.202423.4.2024
TRILOBIT-ROCK z.s.Koncert skupiny Trilobit-Rock 4.4.2024518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč5.4.20248.4.202426.4.2024
ALFA Software s.r.o.Servis k docházkovému systému 04-06/2024518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 352,24 Kč
2 352,24 Kč2 352,24 Kč9.4.20249.4.202416.4.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "S"042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 68 413,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 68 413,00 Kč
68 413,00 Kč68 413,00 Kč26.3.202427.3.202419.4.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "P"042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 60 314,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 60 314,00 Kč
60 314,00 Kč60 314,00 Kč26.3.202427.3.202419.4.2024
Kolínský klášter - centrum spirituality a duchovních cvičení, z.ú.ubytování 8.4.-10.4.2024 Vokurková549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 600,00 Kč
2 600,00 Kč2 600,00 Kč26.3.202427.3.20245.4.2024
KOVOSLUŽBA OTS a.s.spínače kolébkové501 08030 740 - kuchyňské zařízení a nádobí; celkem 1 391,50 Kč
1 391,50 Kč1 391,50 Kč26.3.202427.3.20245.4.2024
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 03/2024549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč25.3.202427.3.20245.4.2024
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 591,00 Kč
1 591,00 Kč1 781,92 Kč25.3.202427.3.20245.4.202425.3.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 9 707,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
9 707,20 Kč10 872,06 Kč26.3.202427.3.202419.4.202426.3.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ARK Ethy Glucuronide501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč
27 442,80 Kč27 442,80 Kč8.4.20249.4.202419.4.2024
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 303,17 Kč
303,17 Kč339,55 Kč7.4.20249.4.202430.4.20244.4.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 61 173,38 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 768,03 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,56 Kč
63 941,41 Kč71 863,51 Kč7.4.20249.4.202430.4.20248.4.2024
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 2 942,18 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
2 942,18 Kč3 560,04 Kč8.4.20249.4.202416.4.20248.4.2024
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 581,74 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
19 581,73 Kč19 581,73 Kč9.4.20249.4.202426.4.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 656,22 Kč
10 656,22 Kč10 656,22 Kč9.4.20249.4.202426.4.2024
První certifikační autorita, a.s.Elektronická časová razítka 03/2024518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 182,17 Kč
1 182,17 Kč1 182,17 Kč31.3.20249.4.202423.4.2024
Zen systems s.r.o.správa sítě v PNHB dne 15.3.2024518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč
5 808,00 Kč5 808,00 Kč31.3.20249.4.202423.4.2024
České Radiokomunikace a.s.pevná linka, internet 3/2024518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 398,68 Kč
518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč
celkem 0,00 Kč
19 338,68 Kč19 338,68 Kč2.4.20249.4.202423.4.2024
Podřipská nemocnice s poliklinikouAgregované výkony rok 2023389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 51 703,38 Kč
51 703,38 Kč51 703,38 Kč31.3.20249.4.202423.4.2024
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 03/2024549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč
10 890,00 Kč10 890,00 Kč9.4.202410.4.202430.4.2024
ASW-CZ s.r.o.údržba proramu EVIS 10.4.24-9.4.25518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 438,00 Kč
9 438,00 Kč9 438,00 Kč10.4.202410.4.202419.4.2024
T.C.I.Investment s.r.o.nádoby na odpadky, zrcadlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 101,10 Kč
1 101,10 Kč1 101,10 Kč28.3.202411.4.202419.4.2024
ELKOV elektro a.s.elektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 866,00 Kč
10 866,00 Kč10 866,00 Kč9.4.20249.4.202430.4.2024
Siemens Healthcare, s.r.o.E2Plus Buprenorphine Assay501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 658,57 Kč
7 658,57 Kč7 658,57 Kč8.4.202410.4.202419.4.2024
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.obuv OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 417,00 Kč
17 417,00 Kč17 417,00 Kč9.4.202411.4.202430.4.2024
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 3 559,41 Kč
132 01000 - léky; celkem 885,78 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
4 445,19 Kč5 058,33 Kč8.4.202410.4.202416.4.20248.4.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 11 514,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
11 514,80 Kč12 896,58 Kč9.4.202410.4.202430.4.20249.4.2024
V - NET s.r.o.Kalibrace detektoru FC Series518 10012 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 860,00 Kč
860,00 Kč860,00 Kč3.4.202411.4.202416.4.2024
Martin NovákTisk a sken PD416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 358,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 358,00 Kč
2 358,00 Kč2 358,00 Kč10.4.202410.4.202419.4.2024
Alza.cz a.s.společenské hry- karty, set trouba + indukce111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 918,00 Kč
8 918,00 Kč8 918,00 Kč5.4.202411.4.202415.4.2024
Alza.cz a.s.společenské hry111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 512,00 Kč
512,00 Kč512,00 Kč8.4.202411.4.202416.4.2024
JV AGENCY s.r.o.vystoupení hudební skupiny Michala Šindeláře 19.3.2024518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč28.3.202411.4.202419.4.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ARK Ethyl Glucuronide501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 883,00 Kč
14 883,00 Kč14 883,00 Kč9.4.202411.4.202419.4.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Bilirubin Auto total, TruCal501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 10 599,60 Kč
10 599,60 Kč10 599,60 Kč10.4.202411.4.202419.4.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 825,34 Kč
132 01000 - léky; celkem 713,01 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
3 538,35 Kč4 027,12 Kč10.4.202411.4.202419.4.202410.4.2024
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 33 613,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
33 613,00 Kč40 671,73 Kč10.4.202411.4.202419.4.202410.4.2024
Univerzita Palackého Olomouckurz Lékařské právní pomoc 17.-19.4.24 MUDr. Lamanecová549 03000 453 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč25.3.202411.4.202416.4.2024
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 3/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 2 709,00 Kč
2 709,00 Kč2 709,00 Kč9.4.202411.4.202423.4.2024
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 3/2024518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 98 758,99 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 17 424,00 Kč
116 182,99 Kč116 182,99 Kč31.3.202411.4.202423.4.2024
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 734,89 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
5 734,88 Kč5 734,88 Kč11.4.202411.4.202423.4.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 447,36 Kč
3 447,36 Kč3 447,36 Kč11.4.202411.4.202419.4.2024
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 2 205,00 Kč
2 205,00 Kč2 668,05 Kč17.4.202419.4.202430.4.202417.4.2024
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 5 680,00 Kč
5 680,00 Kč6 872,80 Kč17.4.202419.4.202425.4.202417.4.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 138,90 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
138,90 Kč155,57 Kč18.4.202419.4.202425.4.202418.4.2024
ALFA Software s.r.o.obálky výplatní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 528,90 Kč
2 528,90 Kč2 528,90 Kč16.4.202416.4.202425.4.2024
on-design s.r.o.oděvy OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 675,00 Kč
4 675,00 Kč4 675,00 Kč18.4.202422.4.202425.4.2024
JV AGENCY s.r.o.Vystoupení skupiny KEKS 18.4.2024 BJ2024518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 35 000,00 Kč
35 000,00 Kč35 000,00 Kč18.4.202418.4.202425.4.2024
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 2 652,00 Kč
2 652,00 Kč2 970,24 Kč18.4.202422.4.202425.4.202418.4.2024
Česká pošta, s.p.poplatek za rozhl.přij.na II.Q/2024518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 10 935,00 Kč
10 935,00 Kč10 935,00 Kč22.4.202422.4.202425.4.2024
ČESKÁ TELEVIZEpoplatek za TV na II.Q/2024518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 28 755,00 Kč
28 755,00 Kč28 755,00 Kč22.4.202422.4.202425.4.2024
Ivana Benedetta PrejzováPoložkový rozpočet na akci : "Stodola-betonáž podlahy"511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 000,00 Kč
11 000,00 Kč11 000,00 Kč22.4.202422.4.202426.4.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Dveře - oprava budova C511 01001 461 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 34 383,19 Kč
34 383,19 Kč34 383,19 Kč16.4.202419.4.202426.4.2024
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 146,46 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,46 Kč
3 146,00 Kč3 146,00 Kč22.4.202422.4.202426.4.2024
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 340,99 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
341,00 Kč341,00 Kč22.4.202422.4.202430.4.2024
Nemocnice Na BulovceStáž na Chirurgické klinice FN Bulovka 1.5.-30.6.24 MUDr. Lamanecová549 06000 453 - preventivní,periodické a výstupní prohlídky; celkem 16 000,00 Kč
16 000,00 Kč16 000,00 Kč18.4.202423.4.202424.4.2024
Nakladatelství FORUM s.r.o.Konference Nový stavební zákon - Ing.Knobloch, Antoš549 03000 710 - školení a sjezdové poplatky; celkem 10 147,06 Kč
10 147,06 Kč10 147,06 Kč23.4.202423.4.202426.4.2024
PhDr. Jiří Brožasupervize terapeutických týmů-Specializovaná péče 1-Návykové nemoci549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 000,00 Kč
6 000,00 Kč6 000,00 Kč19.4.202424.4.202430.4.2024
Martin NovákTisk a sken PD budova G ZK587042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 376,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 376,00 Kč
376,00 Kč376,00 Kč23.4.202423.4.202430.4.2024
Hoď mi to do mailu s.r.o.vystoupení skupina Jamaron 24.4.2024518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 25 000,00 Kč
25 000,00 Kč25 000,00 Kč15.4.202424.4.202425.4.2024
Robus s.r.o.Doprava ZUŠ 16.4.2024 BJ2024518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 6 227,20 Kč
6 227,20 Kč6 227,20 Kč17.4.202424.4.202425.4.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 117,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 191,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč
4 308,40 Kč4 932,63 Kč24.4.202424.4.202430.4.202424.4.2024
ZONT s.r.o.telefony ALCATEL IP 8214111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 050,00 Kč
6 050,00 Kč6 050,00 Kč18.4.202419.4.202426.4.2024
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 391,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 287,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 261,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 341,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 781,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 838,21 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 260,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 769,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 259,48 Kč
102 191,52 Kč102 191,52 Kč24.4.202424.4.202430.4.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 914,75 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
2 914,75 Kč3 264,52 Kč26.3.202427.3.20245.4.202426.3.2024
KOVOSLUŽBA OTS a.s.Pytle na praní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 781,04 Kč
11 781,04 Kč11 781,04 Kč20.3.202428.3.20245.4.2024
Igefa Ústí, s. r. o.Vonný program111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 441,71 Kč
441,71 Kč441,71 Kč26.3.202428.3.202419.4.2024
Linde Gas a.s.Kyslík medicinal111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 022,72 Kč
9 022,72 Kč9 022,72 Kč22.3.202422.3.20245.4.2024
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 4/2024314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 748 760,33 Kč
748 760,33 Kč906 000,00 Kč1.4.20241.4.20242.4.20241.4.2024
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 4/2024314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 38 636,36 Kč
38 636,36 Kč46 750,00 Kč1.4.20241.4.20242.4.20241.4.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 81 191,29 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,29 Kč
81 191,00 Kč81 191,00 Kč28.3.202428.3.202419.4.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 787,58 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,42 Kč
7 788,00 Kč7 788,00 Kč28.3.202428.3.202419.4.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 37 828,93 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
37 828,94 Kč37 828,94 Kč28.3.202428.3.202419.4.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "V"042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 74 624,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 74 624,00 Kč
74 624,00 Kč74 624,00 Kč27.3.202428.3.202419.4.2024
ALFA Software s.r.o.Rozšíření licence komunikační služby AlfaCommZkSc511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 48 908,20 Kč
48 908,20 Kč48 908,20 Kč27.3.202428.3.202410.4.2024
CHRISTEYNS s.r.o.Prací prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 230,15 Kč
31 230,15 Kč31 230,15 Kč25.3.202426.3.202419.4.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 881,09 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 713,47 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 278,02 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 396,59 Kč
73 269,17 Kč73 269,17 Kč28.3.202428.3.202419.4.2024
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.revize stravovacího provozu 3/2024518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč28.3.202428.3.202419.4.2024
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.Činnost TDI 3/2024 - Horní vrátnice v areálu PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 60 500,00 Kč
60 500,00 Kč60 500,00 Kč28.3.202428.3.202419.4.2024
LKQ CZ s.r.o.filtry, válec spojkový111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 623,00 Kč
2 623,00 Kč2 623,00 Kč29.3.20242.4.20245.4.2024
SEKK spol. s r.o.krevní obraz, anylýzy moče501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 10 657,68 Kč
10 657,68 Kč10 657,68 Kč31.3.20242.4.202423.4.2024
Profi DDD s.r.o.Dezinsekce - stravovací provoz518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 952,40 Kč
2 952,40 Kč2 952,40 Kč31.3.20242.4.202423.4.2024
INPHARMEX, spol. s r.o.Mikro - verze - AISLP - aktualizace online - 80 licencí518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 982,50 Kč
9 982,50 Kč9 982,50 Kč2.4.20242.4.202410.4.2024
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 830,70 Kč
830,70 Kč1 005,15 Kč27.3.202431.3.20245.4.202427.3.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 958,91 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
2 958,91 Kč3 313,98 Kč31.3.202431.3.202423.4.202428.3.2024
Zobrazeno 19 101-19 200 z 21 150 záznamů.