2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 114 880,17 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 727,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,30 Kč | 116 607,47 Kč | 130 755,82 Kč | 31.3.2024 | 31.3.2024 | 23.4.2024 | 28.3.2024 |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 998,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 990,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 36 989,34 Kč | 36 989,34 Kč | 2.4.2024 | 2.4.2024 | 5.4.2024 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 495,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 795,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 906,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 192,91 Kč | 32 389,91 Kč | 32 389,91 Kč | 2.4.2024 | 2.4.2024 | 5.4.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 682,75 Kč | 5 682,75 Kč | 5 682,75 Kč | 2.4.2024 | 2.4.2024 | 23.4.2024 | |
COLORWAY | barvy, pásky, štětce | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 150,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 440,00 Kč | 2 590,00 Kč | 2 590,00 Kč | 29.3.2024 | 2.4.2024 | 10.4.2024 | |
Bachsystems, s.r.o. | Provozní podpora systému WISPI 1.Q 2024 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 2.4.2024 | 2.4.2024 | 23.4.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 743,24 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 3 743,24 Kč | 4 192,43 Kč | 24.4.2024 | 25.4.2024 | 30.4.2024 | 24.4.2024 |
Ing. Markéta Svobodová | materiál na ochranu nově vysazených stromů | 501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 13 104,00 Kč | 13 104,00 Kč | 13 104,00 Kč | 24.4.2024 | 25.4.2024 | 30.4.2024 | |
Auto GARAGE s.r.o. | oprava sanity 9U09348 | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 22 148,45 Kč | 22 148,45 Kč | 22 148,45 Kč | 4.4.2024 | 26.4.2024 | 30.4.2024 | |
TJ Sokol Martiněves | LT - zam. Havlíček Adéla | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 800,00 Kč | 5 800,00 Kč | 5 800,00 Kč | 22.3.2024 | 22.3.2024 | 10.4.2024 | |
LT Berounka - dětské tábory, z.s. | LT - zam. Klementová Monika | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 22.3.2024 | 25.3.2024 | 15.4.2024 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 4/2024 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 1.4.2024 | 2.4.2024 | 23.4.2024 | |
ALGECO s.r.o. | Pronájem kontejneru budova A /horní vrátnice | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 14 998,25 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 14 998,25 Kč | 14 998,25 Kč | 14 998,25 Kč | 31.3.2024 | 2.4.2024 | 5.4.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 3/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 3 576,00 Kč | 3 576,00 Kč | 3 576,00 Kč | 26.3.2024 | 2.4.2024 | 9.4.2024 | |
Sloup Martin, Ing. | Poradenská a konzultační činnost 3/2024 - zdravotnické služby | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1.4.2024 | 3.4.2024 | 23.4.2024 | |
Psychiatrická nemocnice Bohnic | Zajištění klinickofarmaceutické péče 3/2024 | 518 10010 212 - ostatní nevýrobní služby; celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 2.4.2024 | 3.4.2024 | 15.4.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 3/2024 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 249 393,34 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,54 Kč | 124 392,80 Kč | 139 320,00 Kč | 28.3.2024 | 2.4.2024 | 10.4.2024 | 28.3.2024 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 3/2024 nemocnice | 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 62 782,46 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,36 Kč | 22 603,53 Kč | 25 316,00 Kč | 28.3.2024 | 2.4.2024 | 10.4.2024 | 28.3.2024 |
PPL CZ s.r.o. | Přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 508,54 Kč | 508,54 Kč | 508,54 Kč | 1.4.2024 | 3.4.2024 | 10.4.2024 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 562,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 124,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 499,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč | 19 686,24 Kč | 19 686,24 Kč | 11.4.2024 | 11.4.2024 | 16.4.2024 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | ZK587 - stavební materiál - stavební úpravy 4A, budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 3 469,51 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 3 469,51 Kč | 3 469,51 Kč | 3 469,51 Kč | 11.4.2024 | 12.4.2024 | 16.4.2024 | |
Pharmos, a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 84,88 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 84,88 Kč | 102,70 Kč | 9.4.2024 | 12.4.2024 | 19.4.2024 | 9.4.2024 |
Starý a partner s.r.o. | ZK481 Aktualizace rozpočtu na rekonstrukci odd. 7C + 7D v areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 772,50 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 772,50 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 17 545,00 Kč | 17 545,00 Kč | 17 545,00 Kč | 11.4.2024 | 12.4.2024 | 19.4.2024 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 044,68 Kč | 12 044,68 Kč | 12 044,68 Kč | 11.4.2024 | 15.4.2024 | 19.4.2024 | |
Pionýrská skupina | LT - zam. Fričová Martina -syn Martin Frič | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 900,00 Kč | 5 900,00 Kč | 5 900,00 Kč | 1.4.2024 | 3.4.2024 | 10.4.2024 | |
Mgr. Tomáš Ryšánek | LT - zam. Nováková Jana, 2 děti | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 10 600,00 Kč | 10 600,00 Kč | 10 600,00 Kč | 19.2.2024 | 12.4.2024 | 16.4.2024 | |
Mgr. Petr Paták, DiS. | LT - zam. Eliška Hampejsová | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 7 800,00 Kč | 7 800,00 Kč | 7 800,00 Kč | 1.4.2024 | 12.4.2024 | 19.4.2024 | |
Jiří Maťák | Oprava prasklého přívodního potrubí teplé vody budova J | 511 01001 730 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 400,00 Kč | 13 794,00 Kč | 11 400,00 Kč | 16.3.2024 | 18.3.2024 | 10.4.2024 | 16.3.2024 |
Vojtěch Postránecký | Oprava bytu č. 4, V Sídlišti 260 | 511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 474 207,51 Kč | 531 112,42 Kč | 474 207,51 Kč | 19.3.2024 | 21.3.2024 | 15.4.2024 | 19.3.2024 |
MM-PRAHA s.r.o. | Úklidové práce na budově "C" | 518 10010 422 - ostatní nevýrobní služby; celkem 23 950,00 Kč 518 10010 461 - ostatní nevýrobní služby; celkem 23 950,00 Kč | 57 959,00 Kč | 47 900,00 Kč | 15.3.2024 | 25.3.2024 | 5.4.2024 | 15.3.2024 |
MM-PRAHA s.r.o. | Oprava podklahy jídelny na budově "C" | 511 01001 461 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 95 900,00 Kč | 116 039,00 Kč | 95 900,00 Kč | 15.3.2024 | 25.3.2024 | 5.4.2024 | 15.3.2024 |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | ZK587 - stavební materiál - cement,multibat, stavební úpravy 4A, budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 10 185,91 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 10 185,91 Kč | 10 185,91 Kč | 10 185,91 Kč | 28.3.2024 | 3.4.2024 | 10.4.2024 | |
OSA - Ochranný svaz autorský p | OSA - vyúčtování veřejných hudebních produkcí | 518 10010 777 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2,42 Kč | 2,42 Kč | 2,42 Kč | 28.3.2024 | 3.4.2024 | 10.4.2024 | |
Univerzita Karlova | Psychofarmakologie 8.4.24 - MUDr. Asiya Špringlová | 549 03000 471 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 700,00 Kč | 2 700,00 Kč | 2 700,00 Kč | 22.3.2024 | 3.4.2024 | 5.4.2024 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 3/2024 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 31.3.2024 | 3.4.2024 | 23.4.2024 | |
Kopřiva fire, s.r.o. | náplň CO2 | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 870,00 Kč | 870,00 Kč | 870,00 Kč | 11.4.2024 | 15.4.2024 | 19.4.2024 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 999,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 999,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 499,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 124,48 Kč | 25 623,36 Kč | 25 623,36 Kč | 12.4.2024 | 12.4.2024 | 23.4.2024 | |
HECKL s.r.o. | informační cedule (hliník - hydranty, uzávěry, čísla PVC) | 501 04100 799 - ostatní zboží; celkem 6 917,96 Kč | 6 917,96 Kč | 6 917,96 Kč | 15.4.2024 | 15.4.2024 | 23.4.2024 | |
GAR CZ a.s. | Rekonstrukce výtahů - inženýrská činnost pro stavební povolení C,G,H | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 11 616,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 23 232,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 23 232,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 58 080,00 Kč | 58 080,00 Kč | 58 080,00 Kč | 10.4.2024 | 12.4.2024 | 19.4.2024 | |
Nemocnice Na Bulovce | Specializační stáž 1.4.-31.5.24 MUDr. Gregorová Tereza | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 15.4.2024 | 12.4.2024 | 24.4.2024 | |
Siemens Healthcare, s.r.o. | Emit II Plus Spec Drug Cal/Ctrl L2 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 137,66 Kč | 5 137,66 Kč | 5 137,66 Kč | 11.4.2024 | 12.4.2024 | 19.4.2024 | |
RESPECT, a.s. | Pojištění majetku 20.4.2024 - 19. 4.2025 | 549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 188 261,00 Kč | 188 261,00 Kč | 188 261,00 Kč | 12.4.2024 | 15.4.2024 | 23.4.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Rozpočet na akci Protipožární dveře kotelny A,B,B1,C,D a budova F,V | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 720,00 Kč 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 300,00 Kč 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 150,00 Kč 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 500,00 Kč 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 130,00 Kč 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 450,00 Kč 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 2 250,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 8.4.2024 | 15.4.2024 | 19.4.2024 | |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 03/2024 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 700,00 Kč | 3 267,00 Kč | 2 700,00 Kč | 28.3.2024 | 28.3.2024 | 19.4.2024 | 28.3.2024 |
Vojtěch Postránecký | Oprava bytu č. 4, V Sídlišti 260 | 511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 76 070,00 Kč | 85 198,40 Kč | 76 070,00 Kč | 2.4.2024 | 2.4.2024 | 23.4.2024 | 2.4.2024 |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 3/2024 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 240 500,00 Kč 511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 200,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 124 550,00 Kč | 467 362,50 Kč | 386 250,00 Kč | 31.3.2024 | 3.4.2024 | 23.4.2024 | 31.3.2024 |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 3/2024 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 240 500,00 Kč 511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 200,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 124 550,00 Kč | 467 362,50 Kč | 386 250,00 Kč | 31.3.2024 | 3.4.2024 | 23.4.2024 | 31.3.2024 |
EMS 3000 s.r.o. | Elektromontážní práce - Osvětlení půdy budova S | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 34 178,00 Kč | 41 355,38 Kč | 34 178,00 Kč | 28.3.2024 | 31.3.2024 | 19.4.2024 | 28.3.2024 |
Roman Sklenář | Oprava elektroinstalace v 1.pp, kuchyň odborů - budova C | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 56 135,66 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 32 191,07 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 38 951,19 Kč | 98 925,94 Kč | 88 326,73 Kč | 2.4.2024 | 4.4.2024 | 23.4.2024 | 2.4.2024 |
Pražská plynárenská, a.s. | Elektrická energie - nemocnice 4/2024 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 473 016,53 Kč | 473 016,53 Kč | 572 350,00 Kč | 1.4.2024 | 1.4.2024 | 5.4.2024 | 1.4.2024 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Benzodiazepines | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 2.4.2024 | 3.4.2024 | 15.4.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Amphetamines | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 2.4.2024 | 3.4.2024 | 15.4.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Konelab cuvette | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 225,44 Kč | 16 225,44 Kč | 16 225,44 Kč | 2.4.2024 | 3.4.2024 | 15.4.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cannabinoids | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 2.4.2024 | 3.4.2024 | 15.4.2024 | |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 4/2024, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 413,22 Kč | 413,22 Kč | 500,00 Kč | 1.4.2024 | 1.4.2024 | 5.4.2024 | 1.4.2024 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 3/2024, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 454,54 Kč | 454,54 Kč | 550,00 Kč | 1.4.2024 | 1.4.2024 | 5.4.2024 | 1.4.2024 |
BESAL prodej s.r.o. | vakuová průmyslová sůl | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 62 920,00 Kč 321 01000 - dodavatelé neinvestiční; celkem -60 500,00 Kč | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 5.4.2024 | 12.4.2024 | 25.4.2024 | |
MUF - Pro s.r.o. | zkumavky, zátky, nádobky | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 747,24 Kč | 4 747,24 Kč | 4 747,24 Kč | 10.4.2024 | 15.4.2024 | 19.4.2024 | |
Pragoperun, s.r.o. | Oprava prádelenských strojů | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 241,00 Kč | 3 241,00 Kč | 3 241,00 Kč | 15.4.2024 | 15.4.2024 | 23.4.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 519,06 Kč | 519,06 Kč | 581,35 Kč | 12.4.2024 | 15.4.2024 | 19.4.2024 | 12.4.2024 |
Roman Sklenář | Oprava elektroinstalace v 1.pp, kuchyň odborů - budova C | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 56 135,66 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 32 191,07 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 38 951,19 Kč | 98 925,94 Kč | 88 326,73 Kč | 2.4.2024 | 4.4.2024 | 23.4.2024 | 2.4.2024 |
Jiří Novotný | Oprava prasklé vody v bytovém domě v ul. V Sídlišti 260 | 511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 388,13 Kč | 4 914,71 Kč | 4 388,13 Kč | 1.4.2024 | 11.4.2024 | 23.4.2024 | 1.4.2024 |
SEGAS-OIL s.r.o. | oprava kotlů budova H | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 735,00 Kč | 4 519,35 Kč | 3 735,00 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 19.4.2024 | 10.4.2024 |
Friedrich Fire Stop s.r.o. | instalace protipožárních ucpávek budova A,B,B1,C,D | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 63 280,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 22 300,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 20 510,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 59 760,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 15 150,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 219 010,00 Kč | 219 010,00 Kč | 181 000,00 Kč | 17.4.2024 | 19.4.2024 | 26.4.2024 | 17.4.2024 |
Bova Polygon, RNDr. Hexnerová | seminář-Kamery všude kolem nás 11.4.2024 Jupová | celkem 2 790,00 Kč | 2 790,00 Kč | 2 790,00 Kč | 21.3.2024 | 21.3.2024 | 2.4.2024 | |
Česká agentura pro standardizaci | Prodloužení služby Čtení norem a tisk | celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 26.3.2024 | 27.3.2024 | 9.4.2024 | |
Testudo Cor. s.r.o. | Obnovovací poplatek domény pnhberkovice.cz k programu Clasic | celkem 2 020,00 Kč | 2 020,00 Kč | 2 020,00 Kč | 31.3.2024 | 2.4.2024 | 10.4.2024 | |
BESAL prodej s.r.o. | vakuoová průmyslová sůl | celkem 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 27.3.2024 | 2.4.2024 | 5.4.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "J" | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 69 357,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 69 357,00 Kč | 69 357,00 Kč | 69 357,00 Kč | 26.3.2024 | 27.3.2024 | 19.4.2024 | |
Marek Macák | Seminář psychologů 26.3.2024 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 26.3.2024 | 4.4.2024 | 19.4.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 3/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 570,00 Kč | 570,00 Kč | 570,00 Kč | 3.4.2024 | 4.4.2024 | 15.4.2024 | |
SEZAM.CZ s.r.o. | zavírač dveří | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 787,00 Kč | 1 787,00 Kč | 1 787,00 Kč | 2.4.2024 | 4.4.2024 | 10.4.2024 | |
KOVONAX TRADE s.r.o. | lůžka polohovatelná, matrace | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 125 916,00 Kč | 125 916,00 Kč | 125 916,00 Kč | 28.3.2024 | 4.4.2024 | 19.4.2024 | |
Netfox s.r.o. | IT komponenty, telefony IP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 59 960,34 Kč | 59 960,34 Kč | 59 960,34 Kč | 26.3.2024 | 4.4.2024 | 19.4.2024 | |
KOVONAX TRADE s.r.o. | lůžka polohovatelná | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 561 579,20 Kč | 561 579,20 Kč | 561 579,20 Kč | 12.2.2024 | 4.4.2024 | 5.4.2024 | |
IMMOMEDICAL CZ s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 763,39 Kč | 1 763,39 Kč | 1 975,00 Kč | 12.4.2024 | 15.4.2024 | 19.4.2024 | 12.4.2024 |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | sterilizace 3/2024 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 805,08 Kč | 2 805,08 Kč | 2 805,08 Kč | 31.3.2024 | 15.4.2024 | 23.4.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 261,05 Kč | 261,05 Kč | 315,87 Kč | 16.4.2024 | 16.4.2024 | 23.4.2024 | 16.4.2024 |
Chireón a.s. | BTK | 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 13 870,64 Kč 518 10012 462 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 18 555,58 Kč 518 10012 212 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 6 199,23 Kč | 38 625,45 Kč | 38 625,45 Kč | 15.4.2024 | 16.4.2024 | 25.4.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 155,65 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 5 155,66 Kč | 5 774,34 Kč | 16.4.2024 | 16.4.2024 | 23.4.2024 | 16.4.2024 |
Jaroslav Salač | Ozvučení - Divadlo nám pomáhá | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 11.4.2024 | 16.4.2024 | 19.4.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 4/2024 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 3.4.2024 | 3.4.2024 | 16.4.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné 4/2024 byty 144/176 + 261 | celkem 33 920,00 Kč celkem 5 320,00 Kč | 39 240,00 Kč | 39 240,00 Kč | 3.4.2024 | 3.4.2024 | 16.4.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné -4/2024 byty 262 + 259 | celkem 10 500,00 Kč celkem 8 400,00 Kč | 18 900,00 Kč | 18 900,00 Kč | 3.4.2024 | 3.4.2024 | 16.4.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 144, vs 16 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.4.2024 | 1.4.2024 | 16.4.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 156, vs 17 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.4.2024 | 1.4.2024 | 16.4.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 157, vs 18 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.4.2024 | 1.4.2024 | 16.4.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 158, vs 19 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.4.2024 | 1.4.2024 | 16.4.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 159, vs 20 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.4.2024 | 1.4.2024 | 16.4.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 176, vs 21 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.4.2024 | 1.4.2024 | 16.4.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2024 V Sídlišti 200, vs 22 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.4.2024 | 1.4.2024 | 16.4.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2024- V Sídlišti 201, vs 23 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.4.2024 | 1.4.2024 | 16.4.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 259, vs 24 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.4.2024 | 1.4.2024 | 16.4.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 261, vs 25 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.4.2024 | 1.4.2024 | 16.4.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 1.4.2024 | 1.4.2024 | 16.4.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 | celkem 8 100,00 Kč | 8 100,00 Kč | 8 100,00 Kč | 1.4.2024 | 1.4.2024 | 16.4.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 | celkem 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 1.4.2024 | 1.4.2024 | 16.4.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.4.2024 | 1.4.2024 | 16.4.2024 | |
JIP VÝCHODOČESKÁ | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 296,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 908,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 872,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 275,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 515,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 431,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 928,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 004,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč | 61 233,00 Kč | 61 233,00 Kč | 2.4.2024 | 2.4.2024 | 10.4.2024 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 648,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 174,72 Kč | 20 822,77 Kč | 20 822,77 Kč | 2.4.2024 | 2.4.2024 | 23.4.2024 |