Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20535

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 08 07 06 05 04 03 02 01
31 78 69 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 19 201-19 300 z 20 535 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 114 880,17 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 727,30 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,30 Kč
116 607,47 Kč130 755,82 Kč31.3.202431.3.202423.4.202428.3.2024
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 998,73 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 990,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
36 989,34 Kč36 989,34 Kč2.4.20242.4.20245.4.2024
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 495,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 795,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 906,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 192,91 Kč
32 389,91 Kč32 389,91 Kč2.4.20242.4.20245.4.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 682,75 Kč
5 682,75 Kč5 682,75 Kč2.4.20242.4.202423.4.2024
COLORWAYbarvy, pásky, štětce111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 150,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 440,00 Kč
2 590,00 Kč2 590,00 Kč29.3.20242.4.202410.4.2024
Bachsystems, s.r.o.Provozní podpora systému WISPI 1.Q 2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč
5 808,00 Kč5 808,00 Kč2.4.20242.4.202423.4.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 743,24 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
3 743,24 Kč4 192,43 Kč24.4.202425.4.202430.4.202424.4.2024
Ing. Markéta Svobodovámateriál na ochranu nově vysazených stromů501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 13 104,00 Kč
13 104,00 Kč13 104,00 Kč24.4.202425.4.202430.4.2024
Auto GARAGE s.r.o.oprava sanity 9U09348511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 22 148,45 Kč
22 148,45 Kč22 148,45 Kč4.4.202426.4.202430.4.2024
TJ Sokol MartiněvesLT - zam. Havlíček Adéla412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 800,00 Kč
5 800,00 Kč5 800,00 Kč22.3.202422.3.202410.4.2024
LT Berounka - dětské tábory, z.s.LT - zam. Klementová Monika412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 7 000,00 Kč
7 000,00 Kč7 000,00 Kč22.3.202425.3.202415.4.2024
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 4/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.4.20242.4.202423.4.2024
ALGECO s.r.o.Pronájem kontejneru budova A /horní vrátnice042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 14 998,25 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 14 998,25 Kč
14 998,25 Kč14 998,25 Kč31.3.20242.4.20245.4.2024
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 3/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 3 576,00 Kč
3 576,00 Kč3 576,00 Kč26.3.20242.4.20249.4.2024
Sloup Martin, Ing.Poradenská a konzultační činnost 3/2024 - zdravotnické služby549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč1.4.20243.4.202423.4.2024
Psychiatrická nemocnice BohnicZajištění klinickofarmaceutické péče 3/2024518 10010 212 - ostatní nevýrobní služby; celkem 6 000,00 Kč
6 000,00 Kč6 000,00 Kč2.4.20243.4.202415.4.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 3/2024 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 249 393,34 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,54 Kč
124 392,80 Kč139 320,00 Kč28.3.20242.4.202410.4.202428.3.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 3/2024 nemocnice502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 62 782,46 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,36 Kč
22 603,53 Kč25 316,00 Kč28.3.20242.4.202410.4.202428.3.2024
PPL CZ s.r.o.Přeprava zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 508,54 Kč
508,54 Kč508,54 Kč1.4.20243.4.202410.4.2024
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 562,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 124,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 499,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč
19 686,24 Kč19 686,24 Kč11.4.202411.4.202416.4.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.ZK587 - stavební materiál - stavební úpravy 4A, budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 3 469,51 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 3 469,51 Kč
3 469,51 Kč3 469,51 Kč11.4.202412.4.202416.4.2024
Pharmos, a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 84,88 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
84,88 Kč102,70 Kč9.4.202412.4.202419.4.20249.4.2024
Starý a partner s.r.o.ZK481 Aktualizace rozpočtu na rekonstrukci odd. 7C + 7D v areálu PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 772,50 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 772,50 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 17 545,00 Kč
17 545,00 Kč17 545,00 Kč11.4.202412.4.202419.4.2024
POPROKAN s.r.okancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 044,68 Kč
12 044,68 Kč12 044,68 Kč11.4.202415.4.202419.4.2024
Pionýrská skupinaLT - zam. Fričová Martina -syn Martin Frič412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 900,00 Kč
5 900,00 Kč5 900,00 Kč1.4.20243.4.202410.4.2024
Mgr. Tomáš RyšánekLT - zam. Nováková Jana, 2 děti412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 10 600,00 Kč
10 600,00 Kč10 600,00 Kč19.2.202412.4.202416.4.2024
Mgr. Petr Paták, DiS.LT - zam. Eliška Hampejsová412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 7 800,00 Kč
7 800,00 Kč7 800,00 Kč1.4.202412.4.202419.4.2024
Jiří MaťákOprava prasklého přívodního potrubí teplé vody budova J511 01001 730 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 400,00 Kč
13 794,00 Kč11 400,00 Kč16.3.202418.3.202410.4.202416.3.2024
Vojtěch PostráneckýOprava bytu č. 4, V Sídlišti 260511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 474 207,51 Kč
531 112,42 Kč474 207,51 Kč19.3.202421.3.202415.4.202419.3.2024
MM-PRAHA s.r.o.Úklidové práce na budově "C"518 10010 422 - ostatní nevýrobní služby; celkem 23 950,00 Kč
518 10010 461 - ostatní nevýrobní služby; celkem 23 950,00 Kč
57 959,00 Kč47 900,00 Kč15.3.202425.3.20245.4.202415.3.2024
MM-PRAHA s.r.o.Oprava podklahy jídelny na budově "C"511 01001 461 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 95 900,00 Kč
116 039,00 Kč95 900,00 Kč15.3.202425.3.20245.4.202415.3.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.ZK587 - stavební materiál - cement,multibat, stavební úpravy 4A, budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 10 185,91 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 10 185,91 Kč
10 185,91 Kč10 185,91 Kč28.3.20243.4.202410.4.2024
OSA - Ochranný svaz autorský pOSA - vyúčtování veřejných hudebních produkcí518 10010 777 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2,42 Kč
2,42 Kč2,42 Kč28.3.20243.4.202410.4.2024
Univerzita KarlovaPsychofarmakologie 8.4.24 - MUDr. Asiya Špringlová549 03000 471 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 700,00 Kč
2 700,00 Kč2 700,00 Kč22.3.20243.4.20245.4.2024
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 3/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč
36 300,00 Kč36 300,00 Kč31.3.20243.4.202423.4.2024
Kopřiva fire, s.r.o.náplň CO2111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 870,00 Kč
870,00 Kč870,00 Kč11.4.202415.4.202419.4.2024
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 999,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 999,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 499,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 124,48 Kč
25 623,36 Kč25 623,36 Kč12.4.202412.4.202423.4.2024
HECKL s.r.o.informační cedule (hliník - hydranty, uzávěry, čísla PVC)501 04100 799 - ostatní zboží; celkem 6 917,96 Kč
6 917,96 Kč6 917,96 Kč15.4.202415.4.202423.4.2024
GAR CZ a.s.Rekonstrukce výtahů - inženýrská činnost pro stavební povolení C,G,H042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 11 616,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 23 232,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 23 232,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 58 080,00 Kč
58 080,00 Kč58 080,00 Kč10.4.202412.4.202419.4.2024
Nemocnice Na BulovceSpecializační stáž 1.4.-31.5.24 MUDr. Gregorová Tereza549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 16 000,00 Kč
16 000,00 Kč16 000,00 Kč15.4.202412.4.202424.4.2024
Siemens Healthcare, s.r.o.Emit II Plus Spec Drug Cal/Ctrl L2501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 137,66 Kč
5 137,66 Kč5 137,66 Kč11.4.202412.4.202419.4.2024
RESPECT, a.s.Pojištění majetku 20.4.2024 - 19. 4.2025549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 188 261,00 Kč
188 261,00 Kč188 261,00 Kč12.4.202415.4.202423.4.2024
Ivana Benedetta PrejzováRozpočet na akci Protipožární dveře kotelny A,B,B1,C,D a budova F,V518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 720,00 Kč
518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 300,00 Kč
518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 150,00 Kč
518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 500,00 Kč
518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 130,00 Kč
518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 450,00 Kč
518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 2 250,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč8.4.202415.4.202419.4.2024
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 03/2024518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 700,00 Kč
3 267,00 Kč2 700,00 Kč28.3.202428.3.202419.4.202428.3.2024
Vojtěch PostráneckýOprava bytu č. 4, V Sídlišti 260511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 76 070,00 Kč
85 198,40 Kč76 070,00 Kč2.4.20242.4.202423.4.20242.4.2024
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 3/2024511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 240 500,00 Kč
511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 200,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 124 550,00 Kč
467 362,50 Kč386 250,00 Kč31.3.20243.4.202423.4.202431.3.2024
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 3/2024511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 240 500,00 Kč
511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 200,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 124 550,00 Kč
467 362,50 Kč386 250,00 Kč31.3.20243.4.202423.4.202431.3.2024
EMS 3000 s.r.o.Elektromontážní práce - Osvětlení půdy budova S042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 34 178,00 Kč
41 355,38 Kč34 178,00 Kč28.3.202431.3.202419.4.202428.3.2024
Roman SklenářOprava elektroinstalace v 1.pp, kuchyň odborů - budova C511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 56 135,66 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 32 191,07 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 38 951,19 Kč
98 925,94 Kč88 326,73 Kč2.4.20244.4.202423.4.20242.4.2024
Pražská plynárenská, a.s.Elektrická energie - nemocnice 4/2024314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 473 016,53 Kč
473 016,53 Kč572 350,00 Kč1.4.20241.4.20245.4.20241.4.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Benzodiazepines501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč
12 705,00 Kč12 705,00 Kč2.4.20243.4.202415.4.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Amphetamines501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč
12 705,00 Kč12 705,00 Kč2.4.20243.4.202415.4.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Konelab cuvette501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 225,44 Kč
16 225,44 Kč16 225,44 Kč2.4.20243.4.202415.4.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Cannabinoids501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč
12 705,00 Kč12 705,00 Kč2.4.20243.4.202415.4.2024
ČEZ ESCO, a.s.energie 4/2024, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 413,22 Kč
413,22 Kč500,00 Kč1.4.20241.4.20245.4.20241.4.2024
ČEZ ESCO, a.s.energie 3/2024, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 454,54 Kč
454,54 Kč550,00 Kč1.4.20241.4.20245.4.20241.4.2024
BESAL prodej s.r.o.vakuová průmyslová sůl111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 62 920,00 Kč
321 01000 - dodavatelé neinvestiční; celkem -60 500,00 Kč
2 420,00 Kč2 420,00 Kč5.4.202412.4.202425.4.2024
MUF - Pro s.r.o.zkumavky, zátky, nádobky501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 747,24 Kč
4 747,24 Kč4 747,24 Kč10.4.202415.4.202419.4.2024
Pragoperun, s.r.o.Oprava prádelenských strojů511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 241,00 Kč
3 241,00 Kč3 241,00 Kč15.4.202415.4.202423.4.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 519,06 Kč
519,06 Kč581,35 Kč12.4.202415.4.202419.4.202412.4.2024
Roman SklenářOprava elektroinstalace v 1.pp, kuchyň odborů - budova C511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 56 135,66 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 32 191,07 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 38 951,19 Kč
98 925,94 Kč88 326,73 Kč2.4.20244.4.202423.4.20242.4.2024
Jiří NovotnýOprava prasklé vody v bytovém domě v ul. V Sídlišti 260511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 388,13 Kč
4 914,71 Kč4 388,13 Kč1.4.202411.4.202423.4.20241.4.2024
SEGAS-OIL s.r.o.oprava kotlů budova H511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 735,00 Kč
4 519,35 Kč3 735,00 Kč10.4.202411.4.202419.4.202410.4.2024
Friedrich Fire Stop s.r.o.instalace protipožárních ucpávek budova A,B,B1,C,D042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 63 280,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 22 300,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 20 510,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 59 760,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 15 150,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 219 010,00 Kč
219 010,00 Kč181 000,00 Kč17.4.202419.4.202426.4.202417.4.2024
Bova Polygon, RNDr. Hexnerováseminář-Kamery všude kolem nás 11.4.2024 Jupová celkem 2 790,00 Kč
2 790,00 Kč2 790,00 Kč21.3.202421.3.20242.4.2024
Česká agentura pro standardizaciProdloužení služby Čtení norem a tisk celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč26.3.202427.3.20249.4.2024
Testudo Cor. s.r.o.Obnovovací poplatek domény pnhberkovice.cz k programu Clasic celkem 2 020,00 Kč
2 020,00 Kč2 020,00 Kč31.3.20242.4.202410.4.2024
BESAL prodej s.r.o.vakuoová průmyslová sůl celkem 60 500,00 Kč
60 500,00 Kč60 500,00 Kč27.3.20242.4.20245.4.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "J"042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 69 357,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 69 357,00 Kč
69 357,00 Kč69 357,00 Kč26.3.202427.3.202419.4.2024
Marek MacákSeminář psychologů 26.3.2024549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč26.3.20244.4.202419.4.2024
Česká pošta, s.p.Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 3/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 570,00 Kč
570,00 Kč570,00 Kč3.4.20244.4.202415.4.2024
SEZAM.CZ s.r.o.zavírač dveří111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 787,00 Kč
1 787,00 Kč1 787,00 Kč2.4.20244.4.202410.4.2024
KOVONAX TRADE s.r.o.lůžka polohovatelná, matrace111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 125 916,00 Kč
125 916,00 Kč125 916,00 Kč28.3.20244.4.202419.4.2024
Netfox s.r.o.IT komponenty, telefony IP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 59 960,34 Kč
59 960,34 Kč59 960,34 Kč26.3.20244.4.202419.4.2024
KOVONAX TRADE s.r.o.lůžka polohovatelná111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 561 579,20 Kč
561 579,20 Kč561 579,20 Kč12.2.20244.4.20245.4.2024
IMMOMEDICAL CZ s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 763,39 Kč
1 763,39 Kč1 975,00 Kč12.4.202415.4.202419.4.202412.4.2024
Podřipská nemocnice s poliklinikousterilizace 3/2024518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 805,08 Kč
2 805,08 Kč2 805,08 Kč31.3.202415.4.202423.4.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 261,05 Kč
261,05 Kč315,87 Kč16.4.202416.4.202423.4.202416.4.2024
Chireón a.s.BTK518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 13 870,64 Kč
518 10012 462 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 18 555,58 Kč
518 10012 212 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 6 199,23 Kč
38 625,45 Kč38 625,45 Kč15.4.202416.4.202425.4.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 5 155,65 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
5 155,66 Kč5 774,34 Kč16.4.202416.4.202423.4.202416.4.2024
Jaroslav SalačOzvučení - Divadlo nám pomáhá518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč
12 000,00 Kč12 000,00 Kč11.4.202416.4.202419.4.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 4/2024 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
celkem 45 000,00 Kč
185 000,00 Kč185 000,00 Kč3.4.20243.4.202416.4.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné 4/2024 byty 144/176 + 261 celkem 33 920,00 Kč
celkem 5 320,00 Kč
39 240,00 Kč39 240,00 Kč3.4.20243.4.202416.4.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné -4/2024 byty 262 + 259 celkem 10 500,00 Kč
celkem 8 400,00 Kč
18 900,00 Kč18 900,00 Kč3.4.20243.4.202416.4.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 144, vs 16 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.4.20241.4.202416.4.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 156, vs 17 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.4.20241.4.202416.4.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 157, vs 18 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.4.20241.4.202416.4.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 158, vs 19 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.4.20241.4.202416.4.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 159, vs 20 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.4.20241.4.202416.4.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 176, vs 21 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.4.20241.4.202416.4.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2024 V Sídlišti 200, vs 22 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.4.20241.4.202416.4.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2024- V Sídlišti 201, vs 23 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.4.20241.4.202416.4.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 259, vs 24 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.4.20241.4.202416.4.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 261, vs 25 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.4.20241.4.202416.4.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč1.4.20241.4.202416.4.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 celkem 8 100,00 Kč
8 100,00 Kč8 100,00 Kč1.4.20241.4.202416.4.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 celkem 1 100,00 Kč
1 100,00 Kč1 100,00 Kč1.4.20241.4.202416.4.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.4.20241.4.202416.4.2024
JIP VÝCHODOČESKÁSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 296,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 908,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 872,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 275,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 515,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 431,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 928,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 004,68 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč
61 233,00 Kč61 233,00 Kč2.4.20242.4.202410.4.2024
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 648,05 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 174,72 Kč
20 822,77 Kč20 822,77 Kč2.4.20242.4.202423.4.2024
Zobrazeno 19 201-19 300 z 20 535 záznamů.