Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20535

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 08 07 06 05 04 03 02 01
31 78 69 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 19 301-19 400 z 20 535 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 505,56 Kč
10 505,56 Kč10 505,56 Kč4.4.20244.4.202425.4.2024
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 155,73 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč
3 156,00 Kč3 156,00 Kč4.4.20244.4.202419.4.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 106 233,62 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč
106 234,00 Kč106 234,00 Kč4.4.20244.4.202426.4.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 388,51 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,49 Kč
14 389,00 Kč14 389,00 Kč4.4.20244.4.202426.4.2024
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 519,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 376,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 798,34 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 459,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 348,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 734,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 776,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 154,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 463,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 576,97 Kč
102 207,73 Kč102 207,73 Kč4.4.20244.4.202410.4.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 499,52 Kč
7 499,52 Kč7 499,52 Kč4.4.20244.4.202410.4.2024
Jaroslav SalačOzvučení koncerty518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč
12 000,00 Kč12 000,00 Kč10.4.202416.4.202419.4.2024
Jakub GreschlBJ 2024 Cestopis - S Kubou na Kubě518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč10.4.202416.4.202419.4.2024
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 702,18 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 262,07 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 502,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 651,23 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 213,63 Kč
35 331,57 Kč35 331,57 Kč16.4.202416.4.202425.4.2024
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 406,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 412,23 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 274,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 815,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 368,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 005,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 683,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 628,62 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
77 594,42 Kč77 594,42 Kč16.4.202416.4.202425.4.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 447,36 Kč
3 447,36 Kč3 447,36 Kč16.4.202416.4.202425.4.2024
Technicom Technology s.r.o.měsíční kontroly EPS 3/2024518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč
1 022,00 Kč1 022,00 Kč11.4.202416.4.202425.4.2024
Hana Kašpárek Vyšínskáhudební vystoupení Uširváč 11.4.2024518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč10.4.202417.4.202425.4.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 174,27 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,27 Kč
7 174,00 Kč7 174,00 Kč22.4.202422.4.202416.5.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 758,61 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 872,66 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 279,82 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 502,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 964,19 Kč
50 377,88 Kč50 377,88 Kč22.4.202422.4.202420.5.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 060,32 Kč
13 060,32 Kč13 060,32 Kč22.4.202422.4.202416.5.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 574,85 Kč
6 574,85 Kč6 574,85 Kč22.4.202422.4.202416.5.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 825,11 Kč
3 825,11 Kč3 825,11 Kč22.4.202422.4.202420.5.2024
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 718,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 312,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 874,56 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 593,52 Kč
22 498,56 Kč22 498,56 Kč22.4.202422.4.20247.5.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 6 139,91 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč
6 139,91 Kč6 876,70 Kč22.4.202423.4.202420.5.202423.4.2024
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 294,62 Kč
294,62 Kč329,97 Kč22.4.202423.4.202420.5.202418.4.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 83 617,75 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 617,48 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,22 Kč
85 235,23 Kč95 609,03 Kč22.4.202423.4.202420.5.202423.4.2024
STATECH s.r.o.práce sloupové plošiny Genie518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 10 408,42 Kč
10 408,42 Kč10 408,42 Kč23.4.202424.4.20242.5.2024
Martin NovákTisk projektové dokumentace-oprava horizontálních rozvodů vody kuchyně518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 540,00 Kč
540,00 Kč540,00 Kč22.4.202423.4.20242.5.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 15 829,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
15 829,10 Kč17 728,59 Kč24.4.202424.4.202423.5.202424.4.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 447,36 Kč
3 447,36 Kč3 447,36 Kč24.4.202424.4.202420.5.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 306,78 Kč
7 306,78 Kč7 306,78 Kč23.4.202423.4.202416.5.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 524,99 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
14 524,98 Kč14 524,98 Kč24.4.202424.4.202423.5.2024
Daniel PilnajHmoždinky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 756,98 Kč
756,98 Kč756,98 Kč23.4.202425.4.202420.5.2024
Cormen s.r.o.čistící prostředky stravovací provoz111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 29 029,11 Kč
29 029,11 Kč29 029,11 Kč19.4.202425.4.20247.5.2024
POPROKAN s.r.okancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 161,60 Kč
1 161,60 Kč1 161,60 Kč25.4.202425.4.202423.5.2024
Ex-ka, s. r. o.Chemikálie pro kotelní vodu501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 31 259,00 Kč
31 259,00 Kč31 259,00 Kč22.4.202423.4.202420.5.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 30 371,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč
30 371,00 Kč34 015,52 Kč24.4.202425.4.202423.5.202424.4.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 394,47 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč
394,47 Kč441,81 Kč24.4.202425.4.202423.5.202424.4.2024
LAB MARK a.s.Seronorm Human501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 8 228,00 Kč
8 228,00 Kč8 228,00 Kč24.4.202425.4.202414.5.2024
LKQ CZ s.r.o.Autobaterie, kapaliny svíčky, žárovky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 364,00 Kč
7 364,00 Kč7 364,00 Kč30.4.20247.5.202414.5.2024
Matyska a.s.Rámečky plexisklo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 804,00 Kč
1 804,00 Kč1 804,00 Kč30.4.20247.5.202414.5.2024
2P SERVIS s.r.o.Kalhoty dámské111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 914,00 Kč
15 914,00 Kč15 914,00 Kč29.4.20247.5.202428.5.2024
CATINI EUROPE s.r.o.kazetová elektrická markýza celkem 10 598,00 Kč
10 598,00 Kč10 598,00 Kč29.4.202430.4.20247.5.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 2/2024 - V Sídlišti 144, vs 16 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč2.5.20242.5.202416.5.2024
Finanční úřad v Roudnici nad LabemDaň z nemovitých věcí 1/2 rok 2024532 00000 901 - daň z nemovitostí; celkem 21 497,00 Kč
21 497,00 Kč21 497,00 Kč6.5.20246.5.202427.5.2024
Alza.cz a.s.Lednice, poštovní schránky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 323,00 Kč
11 323,00 Kč11 323,00 Kč3.5.20247.5.202416.5.2024
BMK servis s.r.o.Oprava varné desky, Stř. 650/ byt. dům č.p. 144511 03001 650 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 618,00 Kč
3 618,00 Kč3 618,00 Kč25.4.20247.5.202416.5.2024
Martin FialaPozáruční oprava myčky, Stř. 491511 03001 491 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 693,46 Kč
2 693,46 Kč2 693,46 Kč5.5.20247.5.202416.5.2024
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 04/2024549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 23 537,50 Kč
23 537,50 Kč23 537,50 Kč5.5.20246.5.202416.5.2024
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 4/2024518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 136,13 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 887,45 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,82 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 397,93 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 53,24 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 41,43 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 162,75 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,61 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 67,76 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 275,64 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 162,14 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 76,23 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 361,79 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 015,92 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 72,48 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 503,92 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 517,64 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,61 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 299,23 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
9 585,02 Kč9 585,02 Kč30.4.20246.5.202423.5.2024
AAO, s.r.o.Popisovače, propisky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 530,30 Kč
530,30 Kč530,30 Kč30.4.20247.5.202414.5.2024
KVD Plus s.r.o.ZK587 - Písek maltový - areál nemocnice budova G416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 5 413,06 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 413,06 Kč
5 413,06 Kč5 413,06 Kč30.4.20247.5.202414.5.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.ZK587 - stavební materiál - budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 7 626,50 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 7 626,50 Kč
7 626,50 Kč7 626,50 Kč3.5.20247.5.202416.5.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.ZK587 - stavební materiál - budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 3 714,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 3 714,00 Kč
3 714,00 Kč3 714,00 Kč7.5.20247.5.202416.5.2024
LIMPA s.r.o.betonová směs budova G 4A416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 4 983,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 983,00 Kč
4 983,00 Kč4 983,00 Kč23.4.20247.5.202428.5.2024
Ivana Benedetta PrejzováZK587 - Rozpočet slaboproudá elektroinstalace odd.4A budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 000,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč6.5.20247.5.202416.5.2024
Česká pošta, s.p.Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 4/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 660,00 Kč
660,00 Kč660,00 Kč6.5.20247.5.202416.5.2024
FarmTechnik, s.r.o.Traktorový návěs EDK 6000042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 295 845,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 295 845,00 Kč
295 845,00 Kč295 845,00 Kč3.5.20246.5.202416.5.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Dveře požární, desky OSB, chemická kotva111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 775,40 Kč
649 02000 750 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -139,79 Kč
7 635,61 Kč7 635,61 Kč30.4.20243.5.202414.5.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 156, vs 17 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč2.5.20242.5.202416.5.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 157, vs 18 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč2.5.20242.5.202416.5.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Amphetamines, Total Protein Plus501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 796,42 Kč
13 796,42 Kč13 796,42 Kč24.4.202425.4.20247.5.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Diluent501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 050,28 Kč
1 050,28 Kč1 050,28 Kč24.4.202425.4.20247.5.2024
Ing. Markéta Svobodovámateriál pro výsadby stromů z dotace ČEZ501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 5 952,00 Kč
5 952,00 Kč5 952,00 Kč24.4.202425.4.202420.5.2024
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 547,59 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
16 547,60 Kč16 547,60 Kč25.4.202425.4.202423.5.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 033,05 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
5 033,04 Kč5 033,04 Kč25.4.202425.4.202423.5.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ARK Etyhl Glucuronide501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč
27 442,80 Kč27 442,80 Kč6.5.20247.5.202420.5.2024
Siemens Healthcare, s.r.o.Emit II Plus Spec Drug501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 10 275,32 Kč
10 275,32 Kč10 275,32 Kč6.5.20247.5.202420.5.2024
Ing. Markéta Svobodovázpracování podkladů pro grantové řízení Nadace ČEZ a TD realizace výsadeb518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč5.5.20247.5.202416.5.2024
SANOSIL CZ s.r.o.indikační proužky pro zjišťování kvality vody501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 1 161,60 Kč
1 161,60 Kč1 161,60 Kč7.5.20247.5.202414.5.2024
Fiala Petr - velkoobchod sSmeták na hůl, kyselina citronová111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 284,00 Kč
1 284,00 Kč1 284,00 Kč24.4.20249.5.202423.5.2024
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 04/2024 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč30.4.20249.5.202420.5.2024
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost 04/2024549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 64 550,00 Kč
64 550,00 Kč64 550,00 Kč30.4.20249.5.202416.5.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 158, vs 19 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč2.5.20242.5.202416.5.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 159, vs 20 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč2.5.20242.5.202416.5.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 176, vs 21 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč2.5.20242.5.202416.5.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2024 V Sídlišti 200, vs 22 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč2.5.20242.5.202416.5.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2024- V Sídlišti 201, vs 23 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč2.5.20242.5.202416.5.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 259, vs 24 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč2.5.20242.5.202416.5.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 261, vs 25 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč2.5.20242.5.202416.5.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč2.5.20242.5.202416.5.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 86 882,93 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč
86 883,00 Kč86 883,00 Kč26.4.202426.4.202423.5.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 063,34 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,34 Kč
13 063,00 Kč13 063,00 Kč26.4.202426.4.202423.5.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Pavilon S - montážní práce, instalace511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 24 205,00 Kč
24 205,00 Kč24 205,00 Kč24.4.202425.4.20247.5.2024
CINEMARTpůjčovné filmů BJ2024518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 1 452,00 Kč
1 452,00 Kč1 452,00 Kč26.4.202426.4.20247.5.2024
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 33 293,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,44 Kč
33 293,20 Kč40 284,77 Kč25.4.202426.4.20242.5.202424.4.2024
Profi DDD s.r.o.Dezinsekce - stravovací provoz518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 722,50 Kč
2 722,50 Kč2 722,50 Kč26.4.202426.4.202423.5.2024
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 4/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 2 890,00 Kč
2 890,00 Kč2 890,00 Kč23.4.202426.4.20247.5.2024
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 04/2024518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč7.5.20249.5.202420.5.2024
Státní zdravotní ústavagregované výkony 4/2024518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 59,15 Kč
59,15 Kč59,15 Kč7.5.20249.5.202417.5.2024
Ivana Benedetta PrejzováRozpočet na akci "Požární dveřr II. etapa", oprava518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 4 000,00 Kč
4 000,00 Kč4 000,00 Kč9.5.20249.5.202420.5.2024
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 17 227,94 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,29 Kč
17 227,65 Kč19 295,01 Kč2.5.20249.5.202430.5.20242.5.2024
SANOMED, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 854,29 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
854,49 Kč957,00 Kč6.5.20249.5.202416.5.20246.5.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 16 386,73 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč
16 386,76 Kč18 353,18 Kč7.5.20249.5.202420.5.20247.5.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 celkem 8 100,00 Kč
8 100,00 Kč8 100,00 Kč2.5.20242.5.202416.5.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 celkem 1 100,00 Kč
1 100,00 Kč1 100,00 Kč2.5.20242.5.202416.5.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč2.5.20242.5.202416.5.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs30 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč2.5.20242.5.202416.5.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 5/2024 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
celkem 45 000,00 Kč
185 000,00 Kč185 000,00 Kč2.5.20242.5.202416.5.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné 5/2024 byty 144/176 + 261 celkem 33 920,00 Kč
celkem 5 320,00 Kč
39 240,00 Kč39 240,00 Kč2.5.20242.5.202416.5.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné -5/2024 byty 262 + 259 celkem 10 500,00 Kč
celkem 8 400,00 Kč
18 900,00 Kč18 900,00 Kč2.5.20242.5.202416.5.2024
ČERPADLA VRCHLABÍ s.r.o.GH basic II40-120F čerpadlo celkem 22 923,00 Kč
22 923,00 Kč22 923,00 Kč10.5.202410.5.202423.5.2024
Euroverlag Plus s.r.o.kongres SKVIMP 30.5.-1.6.2024 Mgr. Andrysíková celkem 2 200,00 Kč
2 200,00 Kč2 200,00 Kč13.5.202413.5.202416.5.2024
PRO-DOMA, SEstavební materiál 4A budova G ZK587 celkem 7 485,04 Kč
7 485,04 Kč7 485,04 Kč16.5.202416.5.202420.5.2024
Zobrazeno 19 301-19 400 z 20 535 záznamů.