2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOJENÁ AKREDITAČNÍ | Program prevence a kontroly infekcí 5.6.2024 - MUDr. Jan Skalický | celkem 2 990,00 Kč | 2 990,00 Kč | 2 990,00 Kč | 22.5.2024 | 22.5.2024 | 31.5.2024 | |
Zásobování a.s. | konve zahradní, hroty proti ptactvu, sprej na vosy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 315,00 Kč | 1 315,00 Kč | 1 315,00 Kč | 26.4.2024 | 29.4.2024 | 2.5.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | ZK587 - Rozpočet na akci Odvětrání sociálního zařízení budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 29.4.2024 | 29.4.2024 | 7.5.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 32 354,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,18 Kč | 32 354,60 Kč | 36 237,15 Kč | 26.4.2024 | 29.4.2024 | 23.5.2024 | 26.4.2024 |
Psychiatrická nemocnice Bohnic | Zajištění klinickofarmaceutické péče 4/2024 | 518 10010 212 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 29.4.2024 | 29.4.2024 | 15.5.2024 | |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 2 178,00 Kč | 26.4.2024 | 29.4.2024 | 7.5.2024 | 26.4.2024 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 5/2024 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 748 760,33 Kč | 748 760,33 Kč | 906 000,00 Kč | 1.5.2024 | 1.5.2024 | 2.5.2024 | 1.5.2024 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 5/2024 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 38 636,36 Kč | 38 636,36 Kč | 46 750,00 Kč | 1.5.2024 | 1.5.2024 | 2.5.2024 | 1.5.2024 |
Zen systems s.r.o. | Moduly, switch | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 46 087,69 Kč | 46 087,69 Kč | 46 087,69 Kč | 19.4.2024 | 24.4.2024 | 16.5.2024 | |
Z&Z,spol. s r.o. | servis automatu Flamco | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 267,00 Kč | 3 267,00 Kč | 3 267,00 Kč | 3.5.2024 | 9.5.2024 | 16.5.2024 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 126,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 411,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 542,54 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 962,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 481,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 092,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 261,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 388,48 Kč | 66 267,00 Kč | 66 267,00 Kč | 9.5.2024 | 9.5.2024 | 14.5.2024 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 447,36 Kč | 3 447,36 Kč | 3 447,36 Kč | 9.5.2024 | 9.5.2024 | 20.5.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 407,45 Kč | 17 407,45 Kč | 17 407,45 Kč | 9.5.2024 | 9.5.2024 | 30.5.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 550,16 Kč | 11 550,16 Kč | 11 550,16 Kč | 9.5.2024 | 9.5.2024 | 16.5.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 607,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 29 607,49 Kč | 29 607,49 Kč | 9.5.2024 | 9.5.2024 | 20.5.2024 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 343,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 687,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 124,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 561,76 Kč | 35 466,48 Kč | 35 466,48 Kč | 9.5.2024 | 9.5.2024 | 20.5.2024 | |
Tomáš Kraupner-junior | Vložka FAB sjednocená, zámek visací sjednocený | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 139,00 Kč | 8 139,00 Kč | 8 139,00 Kč | 7.5.2024 | 7.5.2024 | 9.5.2024 | |
Zásobování a.s. | ventilátoy, konve zahradní, mopy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 946,00 Kč | 3 946,00 Kč | 3 946,00 Kč | 17.5.2024 | 20.5.2024 | 22.5.2024 | |
IKEA Česká republika, s.r.o. | Skříň šatní, skříňka spodní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 229,00 Kč | 9 229,00 Kč | 9 229,00 Kč | 28.5.2024 | 28.5.2024 | 30.5.2024 | |
IKEA Česká republika, s.r.o. | Skříň šatní, stolek konferenční | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 778,00 Kč | 5 778,00 Kč | 5 778,00 Kč | 28.5.2024 | 28.5.2024 | 30.5.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 340,77 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 2 340,77 Kč | 2 621,66 Kč | 15.2.2024 | 19.2.2024 | 14.5.2024 | 14.2.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 723,00 Kč | 723,00 Kč | 809,76 Kč | 22.2.2024 | 26.2.2024 | 20.5.2024 | 21.2.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 477,93 Kč | 2 477,93 Kč | 2 775,28 Kč | 22.2.2024 | 26.2.2024 | 20.5.2024 | 23.2.2024 |
VYROUBAL TEXTILES s.r.o. | perlan role | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 44 407,00 Kč | 44 407,00 Kč | 44 407,00 Kč | 12.3.2024 | 20.3.2024 | 7.5.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 011,23 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 011,23 Kč | 1 132,58 Kč | 15.3.2024 | 20.3.2024 | 23.5.2024 | 14.3.2024 |
Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 915,86 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 640,23 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 931,38 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč | 2 487,00 Kč | 2 487,00 Kč | 30.3.2024 | 30.3.2024 | 14.5.2024 | |
Alza.cz a.s. | Tiskárna, tyčový vysavač, ochlazovač vzduchu | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 22 733,00 Kč | 22 733,00 Kč | 22 733,00 Kč | 25.4.2024 | 30.4.2024 | 7.5.2024 | |
BELA MOST s.r.o. | Kliky dveřní, štítky dveřní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 312,46 Kč | 3 312,46 Kč | 3 312,46 Kč | 25.4.2024 | 30.4.2024 | 7.5.2024 | |
RESPECT, a.s. | Pojištění profesní odpovědnosti 20.5.2024 - 19.5.2025 | 549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 89 328,00 Kč | 89 328,00 Kč | 89 328,00 Kč | 29.4.2024 | 30.4.2024 | 16.5.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 623,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 4 623,40 Kč | 5 178,21 Kč | 29.4.2024 | 30.4.2024 | 28.5.2024 | 29.4.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 277,39 Kč | 1 277,39 Kč | 1 430,68 Kč | 29.4.2024 | 30.4.2024 | 14.5.2024 | 29.4.2024 |
JIP VÝCHODOČESKÁ | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 112,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 452,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 804,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 955,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 209,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 572,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 219,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 796,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 97 123,00 Kč | 97 123,00 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 7.5.2024 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 306,62 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 25 306,61 Kč | 25 306,61 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 23.5.2024 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 398,32 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,32 Kč | 2 398,00 Kč | 2 398,00 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 16.5.2024 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 673,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 704,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 648,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 586,13 Kč | 31 613,38 Kč | 31 613,38 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 7.5.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 373,62 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 11 373,61 Kč | 11 373,61 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 28.5.2024 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | ZK587 - Činnost TDI 4/2024 - Rekonstrukce budovy G na odd.A | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 49 610,00 Kč | 49 610,00 Kč | 49 610,00 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 28.5.2024 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Drobné ruční nářadí | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 6 092,06 Kč | 6 092,06 Kč | 6 092,06 Kč | 9.5.2024 | 10.5.2024 | 16.5.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Konelab cuvette | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 225,44 Kč | 16 225,44 Kč | 16 225,44 Kč | 7.5.2024 | 10.5.2024 | 20.5.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Creatinine, Cleaning | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 9 323,05 Kč | 9 323,05 Kč | 9 323,05 Kč | 7.5.2024 | 10.5.2024 | 20.5.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Kontrola pro Mythic | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 7.5.2024 | 10.5.2024 | 20.5.2024 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební míchačka, stavební kolečka, prodlužovák | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 807,00 Kč | 15 807,00 Kč | 15 807,00 Kč | 9.5.2024 | 10.5.2024 | 16.5.2024 | |
Jansen Display s.r.o. | Klaprámy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 496,34 Kč | 13 496,34 Kč | 13 496,34 Kč | 6.5.2024 | 13.5.2024 | 20.5.2024 | |
Mcar | autopotahy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 9.5.2024 | 13.5.2024 | 28.5.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "Y" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 41 048,00 Kč | 41 048,00 Kč | 41 048,00 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 7.5.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "K" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 52 215,00 Kč | 52 215,00 Kč | 52 215,00 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 7.5.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "O" | 549 09000 901 - TZ DHM; celkem 31 769,00 Kč | 31 769,00 Kč | 31 769,00 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 7.5.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "R" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 39 759,00 Kč | 39 759,00 Kč | 39 759,00 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 7.5.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "D" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 67 124,00 Kč | 67 124,00 Kč | 67 124,00 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 7.5.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "G" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 75 274,00 Kč | 75 274,00 Kč | 75 274,00 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 7.5.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "A" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 138 752,00 Kč | 138 752,00 Kč | 138 752,00 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 7.5.2024 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Činnost TDI 4/2024 - Horní vrátnice v areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 61 710,00 Kč | 61 710,00 Kč | 61 710,00 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 28.5.2024 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | revize stravovacího provozu 4/2024 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 28.5.2024 | |
Ing. Jan Švejkovský | dodávka rostlin a příslušenství pro údržbu parku | 501 14730 901 - osivo, krmivo, stelivo, sadba; celkem 77 416,96 Kč | 77 416,96 Kč | 77 416,96 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 14.5.2024 | |
POLYMED medical CZ a.s. | lehátko vyšetřovací | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 935,70 Kč | 15 935,70 Kč | 15 935,70 Kč | 7.5.2024 | 13.5.2024 | 20.5.2024 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | sterilizace 4/2024 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 887,60 Kč | 1 887,60 Kč | 1 887,60 Kč | 30.4.2024 | 10.5.2024 | 28.5.2024 | |
České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 4/2024 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 423,97 Kč 518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč celkem 0,00 Kč | 19 363,97 Kč | 19 363,97 Kč | 1.5.2024 | 10.5.2024 | 28.5.2024 | |
MÚZO Praha s.r.o. | zpracování účetních výkazů | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 537,24 Kč | 537,24 Kč | 537,24 Kč | 10.5.2024 | 10.5.2024 | 23.5.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Rozpočet na akci "Malířské a lakýrnické práce v areálu PNHoB, budovy G,S, areál | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 7 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 13.5.2024 | 13.5.2024 | 23.5.2024 | |
Alza.cz a.s. | DARY - televizory, stř. 453 | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 37 981,00 Kč | 37 981,00 Kč | 37 981,00 Kč | 9.5.2024 | 13.5.2024 | 20.5.2024 | |
Alza.cz a.s. | DARY - slunečník, stř. 413 | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 762,00 Kč | 1 762,00 Kč | 1 762,00 Kč | 9.5.2024 | 13.5.2024 | 20.5.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "A2" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 84 139,00 Kč | 84 139,00 Kč | 84 139,00 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 7.5.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "B1" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 77 066,00 Kč | 77 066,00 Kč | 77 066,00 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 7.5.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "B" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 93 890,00 Kč | 93 890,00 Kč | 93 890,00 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 7.5.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem -486,42 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 047,11 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem -10 162,79 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem -89,54 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 321,32 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 23 081,36 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 688,49 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 22 757,08 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem -7 773,04 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 6 331,33 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 15 754,20 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem -851,84 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 21 606,97 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 142,50 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 11 456,28 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 343,34 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč | 102 166,00 Kč | 102 166,00 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 7.5.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 661,63 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 1 661,63 Kč | 1 861,03 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 7.5.2024 | 10.4.2024 |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 03/2024 - FONS Openlims | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 990,64 Kč | 7 990,64 Kč | 7 990,64 Kč | 11.4.2024 | 11.4.2024 | 7.5.2024 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 077,59 Kč | 14 077,59 Kč | 14 077,59 Kč | 11.4.2024 | 11.4.2024 | 7.5.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 685,57 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 856,37 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 394,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 030,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 366,03 Kč | 67 333,21 Kč | 67 333,21 Kč | 11.4.2024 | 11.4.2024 | 7.5.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 646,06 Kč | 2 646,06 Kč | 2 646,06 Kč | 11.4.2024 | 11.4.2024 | 7.5.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Zpracování rozpočtu na akci "Požární klapky budova A a K" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 250,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 250,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 250,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 29.4.2024 | 2.5.2024 | 7.5.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Zpracování rozpočtu na akci "Požární klapky budova A a K" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 250,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 250,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 250,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 29.4.2024 | 2.5.2024 | 7.5.2024 | |
MANSWELT, a.s. | Spojovací materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 42,11 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 392,02 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 298,87 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 732,99 Kč | 732,99 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 14.5.2024 | |
COLORWAY | Barvy, chemopreny, ředidla, tmely na dřevo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 200,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 240,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 430,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 920,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 960,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 890,00 Kč 649 02000 750 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -360,00 Kč | 10 280,00 Kč | 10 280,00 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 14.5.2024 | |
ALGECO s.r.o. | Pronájem kontejneru budova A /horní vrátnice 4/2024 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 14 998,25 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 14 998,25 Kč | 14 998,25 Kč | 14 998,25 Kč | 30.4.2024 | 2.5.2024 | 14.5.2024 | |
Sloup Martin, Ing. | Poradenská a konzultační činnost 4/2024 - zdravotnické služby | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1.5.2024 | 2.5.2024 | 28.5.2024 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | rozšíření - program QiTerm | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 325,82 Kč | 7 325,82 Kč | 7 325,82 Kč | 30.4.2024 | 7.5.2024 | 20.5.2024 | |
Seneka Ústí n.L., s.r.o. | kontejnery na zdravotrní odpad s víkem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 121,80 Kč | 3 121,80 Kč | 3 121,80 Kč | 6.5.2024 | 10.5.2024 | 23.5.2024 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 166,35 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,31 Kč | 3 166,04 Kč | 3 546,00 Kč | 9.5.2024 | 10.5.2024 | 20.5.2024 | 9.5.2024 |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 845,97 Kč | 17 845,97 Kč | 17 845,97 Kč | 13.5.2024 | 13.5.2024 | 23.5.2024 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 624,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 999,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 062,24 Kč | 14 686,56 Kč | 14 686,56 Kč | 13.5.2024 | 13.5.2024 | 28.5.2024 | |
Jaroslav Salač | 6x ozvučení BJ2024 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 24 000,00 Kč | 24 000,00 Kč | 24 000,00 Kč | 13.5.2024 | 14.5.2024 | 20.5.2024 | |
První certifikační autorita, a.s. | Elektronická časová razítka 04/2024 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 034,62 Kč | 2 034,62 Kč | 2 034,62 Kč | 30.4.2024 | 14.5.2024 | 28.5.2024 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Ošetřovatelská péče v psychiatrii 20.-24.5.2024 Bc.Michnová | 549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 13.5.2024 | 14.5.2024 | 22.5.2024 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 104,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 497,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 827,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 507,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 806,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 444,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 670,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 007,68 Kč | 112 866,58 Kč | 112 866,58 Kč | 14.5.2024 | 14.5.2024 | 23.5.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 22 123,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 22 123,80 Kč | 24 778,66 Kč | 11.4.2024 | 12.4.2024 | 7.5.2024 | 11.4.2024 |
Démos trade, a.s. | materiál na výrobu na nábytku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 347,85 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 458,64 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 705,79 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 496,80 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 788,50 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 928,21 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 928,21 Kč | 12 654,00 Kč | 12 654,00 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 7.5.2024 | |
Démos trade, a.s. | materiál na výrobu nábytku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 161,71 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 225,84 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 050,56 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 697,99 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 050,56 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 253,78 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 050,56 Kč | 32 491,00 Kč | 32 491,00 Kč | 11.4.2024 | 15.4.2024 | 7.5.2024 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 411,40 Kč | 411,40 Kč | 411,40 Kč | 12.4.2024 | 15.4.2024 | 7.5.2024 | |
LATISK s.r.o. | informační PVC cedule (požární klapka,požární ucpávka,požární dveře) | 501 04100 799 - ostatní zboží; celkem 32 007,00 Kč | 32 007,00 Kč | 32 007,00 Kč | 12.4.2024 | 15.4.2024 | 7.5.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 497,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 560,53 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,13 Kč | 10 058,00 Kč | 10 058,00 Kč | 12.4.2024 | 12.4.2024 | 7.5.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 98 006,66 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč | 98 007,00 Kč | 98 007,00 Kč | 12.4.2024 | 12.4.2024 | 7.5.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 117,85 Kč | 19 117,85 Kč | 19 117,85 Kč | 12.4.2024 | 12.4.2024 | 7.5.2024 | |
Siemens Healthcare, s.r.o. | Emit II Plus Spec Drug Cal/Ctrl L1 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 137,66 Kč | 5 137,66 Kč | 5 137,66 Kč | 29.4.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 4/2024 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 291 005,22 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,85 Kč | 166 004,37 Kč | 185 925,00 Kč | 30.4.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | 30.4.2024 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 4/2024 nemocnice | 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 61 384,47 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,61 Kč | 21 205,29 Kč | 23 750,00 Kč | 30.4.2024 | 2.5.2024 | 20.5.2024 | 30.4.2024 |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 823,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč | 17 824,00 Kč | 17 824,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 30.5.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 533,69 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč | 6 534,00 Kč | 6 534,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 28.5.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 86 776,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 86 777,00 Kč | 86 777,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 28.5.2024 | |
Pragoperun, s.r.o. | Oprava prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 648,00 Kč | 10 648,00 Kč | 10 648,00 Kč | 14.5.2024 | 14.5.2024 | 30.5.2024 |