Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20535

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 08 07 06 05 04 03 02 01
31 78 69 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 19 401-19 500 z 20 535 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
SPOJENÁ AKREDITAČNÍProgram prevence a kontroly infekcí 5.6.2024 - MUDr. Jan Skalický celkem 2 990,00 Kč
2 990,00 Kč2 990,00 Kč22.5.202422.5.202431.5.2024
Zásobování a.s.konve zahradní, hroty proti ptactvu, sprej na vosy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 315,00 Kč
1 315,00 Kč1 315,00 Kč26.4.202429.4.20242.5.2024
Ivana Benedetta PrejzováZK587 - Rozpočet na akci Odvětrání sociálního zařízení budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč29.4.202429.4.20247.5.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 32 354,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,18 Kč
32 354,60 Kč36 237,15 Kč26.4.202429.4.202423.5.202426.4.2024
Psychiatrická nemocnice BohnicZajištění klinickofarmaceutické péče 4/2024518 10010 212 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč29.4.202429.4.202415.5.2024
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 1 800,00 Kč
1 800,00 Kč2 178,00 Kč26.4.202429.4.20247.5.202426.4.2024
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 5/2024314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 748 760,33 Kč
748 760,33 Kč906 000,00 Kč1.5.20241.5.20242.5.20241.5.2024
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 5/2024314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 38 636,36 Kč
38 636,36 Kč46 750,00 Kč1.5.20241.5.20242.5.20241.5.2024
Zen systems s.r.o.Moduly, switch111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 46 087,69 Kč
46 087,69 Kč46 087,69 Kč19.4.202424.4.202416.5.2024
Z&Z,spol. s r.o.servis automatu Flamco518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 267,00 Kč
3 267,00 Kč3 267,00 Kč3.5.20249.5.202416.5.2024
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 126,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 411,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 542,54 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 962,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 481,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 092,94 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 261,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 388,48 Kč
66 267,00 Kč66 267,00 Kč9.5.20249.5.202414.5.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 447,36 Kč
3 447,36 Kč3 447,36 Kč9.5.20249.5.202420.5.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 407,45 Kč
17 407,45 Kč17 407,45 Kč9.5.20249.5.202430.5.2024
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 550,16 Kč
11 550,16 Kč11 550,16 Kč9.5.20249.5.202416.5.2024
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 607,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
29 607,49 Kč29 607,49 Kč9.5.20249.5.202420.5.2024
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 343,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 687,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 124,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 561,76 Kč
35 466,48 Kč35 466,48 Kč9.5.20249.5.202420.5.2024
Tomáš Kraupner-juniorVložka FAB sjednocená, zámek visací sjednocený111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 139,00 Kč
8 139,00 Kč8 139,00 Kč7.5.20247.5.20249.5.2024
Zásobování a.s.ventilátoy, konve zahradní, mopy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 946,00 Kč
3 946,00 Kč3 946,00 Kč17.5.202420.5.202422.5.2024
IKEA Česká republika, s.r.o.Skříň šatní, skříňka spodní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 229,00 Kč
9 229,00 Kč9 229,00 Kč28.5.202428.5.202430.5.2024
IKEA Česká republika, s.r.o.Skříň šatní, stolek konferenční111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 778,00 Kč
5 778,00 Kč5 778,00 Kč28.5.202428.5.202430.5.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 340,77 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
2 340,77 Kč2 621,66 Kč15.2.202419.2.202414.5.202414.2.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 723,00 Kč
723,00 Kč809,76 Kč22.2.202426.2.202420.5.202421.2.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 477,93 Kč
2 477,93 Kč2 775,28 Kč22.2.202426.2.202420.5.202423.2.2024
VYROUBAL TEXTILES s.r.o.perlan role111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 44 407,00 Kč
44 407,00 Kč44 407,00 Kč12.3.202420.3.20247.5.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 011,23 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 011,23 Kč1 132,58 Kč15.3.202420.3.202423.5.202414.3.2024
Martin Sovadinainstalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 915,86 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 640,23 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 931,38 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč
2 487,00 Kč2 487,00 Kč30.3.202430.3.202414.5.2024
Alza.cz a.s.Tiskárna, tyčový vysavač, ochlazovač vzduchu111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 22 733,00 Kč
22 733,00 Kč22 733,00 Kč25.4.202430.4.20247.5.2024
BELA MOST s.r.o.Kliky dveřní, štítky dveřní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 312,46 Kč
3 312,46 Kč3 312,46 Kč25.4.202430.4.20247.5.2024
RESPECT, a.s.Pojištění profesní odpovědnosti 20.5.2024 - 19.5.2025549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 89 328,00 Kč
89 328,00 Kč89 328,00 Kč29.4.202430.4.202416.5.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 623,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
4 623,40 Kč5 178,21 Kč29.4.202430.4.202428.5.202429.4.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 277,39 Kč
1 277,39 Kč1 430,68 Kč29.4.202430.4.202414.5.202429.4.2024
JIP VÝCHODOČESKÁSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 112,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 452,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 804,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 955,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 209,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 572,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 219,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 796,80 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
97 123,00 Kč97 123,00 Kč30.4.202430.4.20247.5.2024
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 306,62 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
25 306,61 Kč25 306,61 Kč30.4.202430.4.202423.5.2024
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 398,32 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,32 Kč
2 398,00 Kč2 398,00 Kč30.4.202430.4.202416.5.2024
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 673,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 704,91 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 648,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 586,13 Kč
31 613,38 Kč31 613,38 Kč30.4.202430.4.20247.5.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 373,62 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
11 373,61 Kč11 373,61 Kč30.4.202430.4.202428.5.2024
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.ZK587 - Činnost TDI 4/2024 - Rekonstrukce budovy G na odd.A042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 49 610,00 Kč
49 610,00 Kč49 610,00 Kč30.4.202430.4.202428.5.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Drobné ruční nářadí501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 6 092,06 Kč
6 092,06 Kč6 092,06 Kč9.5.202410.5.202416.5.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Konelab cuvette501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 225,44 Kč
16 225,44 Kč16 225,44 Kč7.5.202410.5.202420.5.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Creatinine, Cleaning501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 9 323,05 Kč
9 323,05 Kč9 323,05 Kč7.5.202410.5.202420.5.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Kontrola pro Mythic501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,10 Kč
2 795,10 Kč2 795,10 Kč7.5.202410.5.202420.5.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.stavební míchačka, stavební kolečka, prodlužovák111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 807,00 Kč
15 807,00 Kč15 807,00 Kč9.5.202410.5.202416.5.2024
Jansen Display s.r.o.Klaprámy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 496,34 Kč
13 496,34 Kč13 496,34 Kč6.5.202413.5.202420.5.2024
Mcarautopotahy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč9.5.202413.5.202428.5.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "Y"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 41 048,00 Kč
41 048,00 Kč41 048,00 Kč10.4.202411.4.20247.5.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "K"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 52 215,00 Kč
52 215,00 Kč52 215,00 Kč10.4.202411.4.20247.5.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "O"549 09000 901 - TZ DHM; celkem 31 769,00 Kč
31 769,00 Kč31 769,00 Kč10.4.202411.4.20247.5.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "R"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 39 759,00 Kč
39 759,00 Kč39 759,00 Kč10.4.202411.4.20247.5.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "D"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 67 124,00 Kč
67 124,00 Kč67 124,00 Kč10.4.202411.4.20247.5.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "G"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 75 274,00 Kč
75 274,00 Kč75 274,00 Kč10.4.202411.4.20247.5.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "A"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 138 752,00 Kč
138 752,00 Kč138 752,00 Kč10.4.202411.4.20247.5.2024
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.Činnost TDI 4/2024 - Horní vrátnice v areálu PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 61 710,00 Kč
61 710,00 Kč61 710,00 Kč30.4.202430.4.202428.5.2024
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.revize stravovacího provozu 4/2024518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč30.4.202430.4.202428.5.2024
Ing. Jan Švejkovskýdodávka rostlin a příslušenství pro údržbu parku501 14730 901 - osivo, krmivo, stelivo, sadba; celkem 77 416,96 Kč
77 416,96 Kč77 416,96 Kč30.4.202430.4.202414.5.2024
POLYMED medical CZ a.s.lehátko vyšetřovací111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 935,70 Kč
15 935,70 Kč15 935,70 Kč7.5.202413.5.202420.5.2024
Podřipská nemocnice s poliklinikousterilizace 4/2024518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 887,60 Kč
1 887,60 Kč1 887,60 Kč30.4.202410.5.202428.5.2024
České Radiokomunikace a.s.pevná linka, internet 4/2024518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 423,97 Kč
518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč
celkem 0,00 Kč
19 363,97 Kč19 363,97 Kč1.5.202410.5.202428.5.2024
MÚZO Praha s.r.o.zpracování účetních výkazů518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 537,24 Kč
537,24 Kč537,24 Kč10.5.202410.5.202423.5.2024
Ivana Benedetta PrejzováRozpočet na akci "Malířské a lakýrnické práce v areálu PNHoB, budovy G,S, areál518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 7 500,00 Kč
7 500,00 Kč7 500,00 Kč13.5.202413.5.202423.5.2024
Alza.cz a.s.DARY - televizory, stř. 453111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 37 981,00 Kč
37 981,00 Kč37 981,00 Kč9.5.202413.5.202420.5.2024
Alza.cz a.s.DARY - slunečník, stř. 413111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 762,00 Kč
1 762,00 Kč1 762,00 Kč9.5.202413.5.202420.5.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "A2"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 84 139,00 Kč
84 139,00 Kč84 139,00 Kč10.4.202411.4.20247.5.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "B1"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 77 066,00 Kč
77 066,00 Kč77 066,00 Kč10.4.202411.4.20247.5.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "B"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 93 890,00 Kč
93 890,00 Kč93 890,00 Kč10.4.202411.4.20247.5.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem -486,42 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 047,11 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem -10 162,79 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem -89,54 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 321,32 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 23 081,36 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 688,49 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 22 757,08 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem -7 773,04 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 6 331,33 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 15 754,20 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem -851,84 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 21 606,97 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 142,50 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 11 456,28 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 343,34 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč
102 166,00 Kč102 166,00 Kč10.4.202411.4.20247.5.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 661,63 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
1 661,63 Kč1 861,03 Kč10.4.202411.4.20247.5.202410.4.2024
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 03/2024 - FONS Openlims518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 990,64 Kč
7 990,64 Kč7 990,64 Kč11.4.202411.4.20247.5.2024
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 077,59 Kč
14 077,59 Kč14 077,59 Kč11.4.202411.4.20247.5.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 685,57 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 856,37 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 394,89 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 030,35 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 366,03 Kč
67 333,21 Kč67 333,21 Kč11.4.202411.4.20247.5.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 646,06 Kč
2 646,06 Kč2 646,06 Kč11.4.202411.4.20247.5.2024
Ivana Benedetta PrejzováZpracování rozpočtu na akci "Požární klapky budova A a K"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 250,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 250,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 250,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč29.4.20242.5.20247.5.2024
Ivana Benedetta PrejzováZpracování rozpočtu na akci "Požární klapky budova A a K"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 250,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 250,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 250,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč29.4.20242.5.20247.5.2024
MANSWELT, a.s.Spojovací materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 42,11 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 392,02 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 298,87 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
732,99 Kč732,99 Kč30.4.202430.4.202414.5.2024
COLORWAYBarvy, chemopreny, ředidla, tmely na dřevo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 200,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 240,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 430,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 920,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 960,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 890,00 Kč
649 02000 750 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -360,00 Kč
10 280,00 Kč10 280,00 Kč30.4.202430.4.202414.5.2024
ALGECO s.r.o.Pronájem kontejneru budova A /horní vrátnice 4/2024042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 14 998,25 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 14 998,25 Kč
14 998,25 Kč14 998,25 Kč30.4.20242.5.202414.5.2024
Sloup Martin, Ing.Poradenská a konzultační činnost 4/2024 - zdravotnické služby549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč1.5.20242.5.202428.5.2024
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.rozšíření - program QiTerm518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 325,82 Kč
7 325,82 Kč7 325,82 Kč30.4.20247.5.202420.5.2024
Seneka Ústí n.L., s.r.o.kontejnery na zdravotrní odpad s víkem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 121,80 Kč
3 121,80 Kč3 121,80 Kč6.5.202410.5.202423.5.2024
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 3 166,35 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,31 Kč
3 166,04 Kč3 546,00 Kč9.5.202410.5.202420.5.20249.5.2024
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 845,97 Kč
17 845,97 Kč17 845,97 Kč13.5.202413.5.202423.5.2024
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 624,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 999,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 062,24 Kč
14 686,56 Kč14 686,56 Kč13.5.202413.5.202428.5.2024
Jaroslav Salač6x ozvučení BJ2024518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 24 000,00 Kč
24 000,00 Kč24 000,00 Kč13.5.202414.5.202420.5.2024
První certifikační autorita, a.s.Elektronická časová razítka 04/2024518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 034,62 Kč
2 034,62 Kč2 034,62 Kč30.4.202414.5.202428.5.2024
Všeobecná fakultní nemocniceOšetřovatelská péče v psychiatrii 20.-24.5.2024 Bc.Michnová549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč
3 500,00 Kč3 500,00 Kč13.5.202414.5.202422.5.2024
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 104,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 497,23 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 827,34 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 507,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 806,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 444,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 670,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 007,68 Kč
112 866,58 Kč112 866,58 Kč14.5.202414.5.202423.5.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 22 123,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
22 123,80 Kč24 778,66 Kč11.4.202412.4.20247.5.202411.4.2024
Démos trade, a.s.materiál na výrobu na nábytku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 347,85 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 458,64 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 705,79 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 496,80 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 788,50 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 928,21 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 928,21 Kč
12 654,00 Kč12 654,00 Kč10.4.202411.4.20247.5.2024
Démos trade, a.s.materiál na výrobu nábytku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 161,71 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 225,84 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 050,56 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 697,99 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 050,56 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 253,78 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 050,56 Kč
32 491,00 Kč32 491,00 Kč11.4.202415.4.20247.5.2024
POPROKAN s.r.okancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 411,40 Kč
411,40 Kč411,40 Kč12.4.202415.4.20247.5.2024
LATISK s.r.o.informační PVC cedule (požární klapka,požární ucpávka,požární dveře)501 04100 799 - ostatní zboží; celkem 32 007,00 Kč
32 007,00 Kč32 007,00 Kč12.4.202415.4.20247.5.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 497,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 560,53 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,13 Kč
10 058,00 Kč10 058,00 Kč12.4.202412.4.20247.5.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 98 006,66 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč
98 007,00 Kč98 007,00 Kč12.4.202412.4.20247.5.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 117,85 Kč
19 117,85 Kč19 117,85 Kč12.4.202412.4.20247.5.2024
Siemens Healthcare, s.r.o.Emit II Plus Spec Drug Cal/Ctrl L1501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 137,66 Kč
5 137,66 Kč5 137,66 Kč29.4.20242.5.202416.5.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 4/2024 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 291 005,22 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,85 Kč
166 004,37 Kč185 925,00 Kč30.4.20242.5.202416.5.202430.4.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 4/2024 nemocnice502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 61 384,47 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,61 Kč
21 205,29 Kč23 750,00 Kč30.4.20242.5.202420.5.202430.4.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 823,68 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč
17 824,00 Kč17 824,00 Kč2.5.20242.5.202430.5.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 533,69 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč
6 534,00 Kč6 534,00 Kč2.5.20242.5.202428.5.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 86 776,98 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
86 777,00 Kč86 777,00 Kč2.5.20242.5.202428.5.2024
Pragoperun, s.r.o.Oprava prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 648,00 Kč
10 648,00 Kč10 648,00 Kč14.5.202414.5.202430.5.2024
Zobrazeno 19 401-19 500 z 20 535 záznamů.