Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 19 501-19 600 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Audit-web Shopsrazítka se štočkem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 859,00 Kč
859,00 Kč859,00 Kč15.5.202416.5.202428.5.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 925,66 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč
6 925,66 Kč7 756,74 Kč14.5.202415.5.202428.5.202414.5.2024
Technicom Technology s.r.o.měsíční kontroly EPS 4/2024518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč
1 022,00 Kč1 022,00 Kč9.5.202415.5.202428.5.2024
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 4/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 2 490,00 Kč
2 490,00 Kč2 490,00 Kč9.5.202415.5.202423.5.2024
HECKL s.r.o.informační cedule (hliník - hydranty, uzávěry, čísla PVC)501 04100 799 - ostatní zboží; celkem 6 917,96 Kč
6 917,96 Kč6 917,96 Kč15.4.202415.4.20249.5.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 499,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč
3 499,90 Kč3 919,89 Kč12.4.202415.4.20247.5.202412.4.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 19,00 Kč
19,00 Kč21,28 Kč12.4.202415.4.20247.5.202412.4.2024
Amgen s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 3 193,84 Kč
3 193,84 Kč3 577,10 Kč15.4.202415.4.202414.5.202415.4.2024
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 4 120,00 Kč
4 120,00 Kč4 614,40 Kč12.4.202415.4.20247.5.202412.4.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 5 189,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,14 Kč
5 189,60 Kč5 812,35 Kč16.4.202416.4.202414.5.202416.4.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 791,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 120,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 523,61 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 910,92 Kč
69 345,97 Kč69 345,97 Kč2.5.20242.5.202428.5.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 447,36 Kč
3 447,36 Kč3 447,36 Kč2.5.20242.5.20247.5.2024
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 885,62 Kč
19 885,62 Kč19 885,62 Kč2.5.20242.5.202414.5.2024
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 04/2024549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 74 141,00 Kč
74 141,00 Kč74 141,00 Kč2.5.20242.5.202414.5.2024
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 04/2024549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč30.4.20242.5.202414.5.2024
Pražská plynárenská, a.s.Elektrická energie - nemocnice 5/2024314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 445 578,51 Kč
445 578,51 Kč539 150,00 Kč2.5.20242.5.202414.5.20242.5.2024
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Servis vzt, zařízení, filtrů, odvlhčovačů a klimatizace518 10012 312 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 27 781,60 Kč
518 10012 452 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 694,00 Kč
518 10012 462 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 694,00 Kč
518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 7 441,50 Kč
518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 153,80 Kč
518 10012 612 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 19 771,40 Kč
518 10012 730 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 88 342,10 Kč
518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 110 993,30 Kč
518 10012 771 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 62 738,50 Kč
518 10012 777 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 12 390,40 Kč
518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 14 374,80 Kč
518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 25 155,90 Kč
518 10012 820 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 033,60 Kč
379 564,90 Kč379 564,90 Kč25.4.202429.4.202423.5.2024
Kopřiva fire, s.r.o.Hasicí přístroje, skříňky na přístroje501 08020 799 - hospodářské, technické a dílenské přístroje a nářadí; celkem 22 199,92 Kč
22 199,92 Kč22 199,92 Kč26.4.20243.5.202414.5.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 169,37 Kč
169,37 Kč189,69 Kč30.4.202430.4.202428.5.202425.4.2024
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 606,34 Kč
606,34 Kč679,10 Kč30.4.202430.4.202428.5.202430.4.2024
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 4/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč
36 300,00 Kč36 300,00 Kč30.4.20243.5.202428.5.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 203 313,81 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 301,15 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,95 Kč
208 614,96 Kč234 125,86 Kč30.4.202430.4.202428.5.202430.4.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 501,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
3 501,00 Kč3 921,12 Kč2.5.20243.5.202430.5.20242.5.2024
Technotonoprava tiskárny - formatter HP CLJ M476dn511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 815,00 Kč
1 815,00 Kč1 815,00 Kč3.5.20243.5.202430.5.2024
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 19 235,22 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
19 235,22 Kč21 543,44 Kč2.5.20243.5.202430.5.20243.5.2024
HIPPO spol. s. r. o.databáze lékových interakcí 1.5.24-30.4.25518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 3 993,00 Kč
3 993,00 Kč3 993,00 Kč3.5.20243.5.202423.5.2024
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 5/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.5.20243.5.202428.5.2024
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 04/2024549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč
12 100,00 Kč12 100,00 Kč30.4.20243.5.202428.5.2024
Roman ChmelařOprava podhlahové krytiny na budově K511 01001 501 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 67 576,00 Kč
67 576,00 Kč67 576,00 Kč30.4.20243.5.202428.5.2024
PPL CZ s.r.o.Přeprava zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 170,09 Kč
170,09 Kč170,09 Kč1.5.20246.5.202414.5.2024
STAPRO s. r. o.Servisní služby FONS Akord - DIET 04/2024518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč
2 520,83 Kč2 520,83 Kč2.5.20243.5.202430.5.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Doa Calibrator501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 371,32 Kč
7 371,32 Kč7 371,32 Kč2.5.20246.5.202416.5.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Doa Calibrator501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 11 737,00 Kč
11 737,00 Kč11 737,00 Kč2.5.20246.5.202416.5.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.HDL/LDL Calibrator501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 334,89 Kč
5 334,89 Kč5 334,89 Kč2.5.20246.5.202416.5.2024
JK-Trading s.r.o. PrahaPZT132 01000 - léky; celkem 4 465,97 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč
4 465,97 Kč5 001,89 Kč29.4.20246.5.202414.5.202429.4.2024
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 3 559,41 Kč
132 01000 - léky; celkem 885,78 Kč
4 445,19 Kč5 058,33 Kč2.5.20246.5.202414.5.20242.5.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 573,33 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
573,33 Kč642,13 Kč3.5.20246.5.202416.5.20243.5.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 491,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč
2 491,70 Kč2 790,70 Kč3.5.20246.5.202430.5.20243.5.2024
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 5 508,93 Kč
132 01000 - léky; celkem 180,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
5 689,13 Kč6 388,00 Kč2.5.20246.5.202430.5.20242.5.2024
RedHead Entertainment s.r.o.koncert Anna Julie Slováčková BJ2024518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč1.5.20246.5.202414.5.2024
BIO-RAD spol.s r.o.Qual Urine tox liq501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 983,19 Kč
14 983,19 Kč14 983,19 Kč29.4.202415.5.202420.5.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.ZK587 - stavební materiál - budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 077,55 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 8 077,55 Kč
8 077,55 Kč8 077,55 Kč16.5.202417.5.202423.5.2024
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 627,35 Kč
20 627,35 Kč20 627,35 Kč17.5.202417.5.202428.5.2024
Nemocnice Na BulovceSpecializační stáž 1.6.-31.7.24 MUDr. Otruba Vojtěch549 03000 462 - školení a sjezdové poplatky; celkem 16 000,00 Kč
16 000,00 Kč16 000,00 Kč16.5.202417.5.202427.5.2024
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 5/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 1 282,00 Kč
1 282,00 Kč1 282,00 Kč15.5.202417.5.202429.5.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Urea FS, Cannabinoids501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 580,50 Kč
14 580,50 Kč14 580,50 Kč16.5.202417.5.202428.5.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 9 409,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,33 Kč
9 409,80 Kč10 538,98 Kč16.5.202420.5.202428.5.202416.5.2024
synlab czech s.r.o.laboratorní vyšetření samoplátci518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 320,00 Kč
1 320,00 Kč1 320,00 Kč15.4.202415.4.202414.5.2024
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 405,74 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,66 Kč
18 406,40 Kč18 406,40 Kč16.4.202416.4.20247.5.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 653,30 Kč
653,30 Kč653,30 Kč16.4.202416.4.202414.5.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 23 547,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
23 547,40 Kč26 373,09 Kč17.4.202417.4.202416.5.202417.4.2024
LIMPA s.r.o.betonová směs budova G 4A042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 917,00 Kč
2 917,00 Kč2 917,00 Kč15.4.202418.4.202414.5.2024
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 765,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
765,40 Kč857,25 Kč15.4.202418.4.202414.5.202416.4.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 161 352,38 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 307,87 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,50 Kč
164 660,25 Kč184 717,19 Kč15.4.202418.4.202414.5.202416.4.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 186,85 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 186,85 Kč1 329,27 Kč15.4.202418.4.202414.5.202410.4.2024
Fiala Petr - velkoobchod sČisticí prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 28 405,62 Kč
28 405,62 Kč28 405,62 Kč17.4.202419.4.202416.5.2024
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 15 820,00 Kč
15 820,00 Kč19 142,20 Kč15.5.202420.5.202428.5.202415.5.2024
Veronika SlatinskáVystoupení skupiny Verona518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 35 000,00 Kč
35 000,00 Kč35 000,00 Kč25.4.202420.5.202421.5.2024
Pharmos, a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 215,05 Kč
215,05 Kč260,21 Kč16.5.202420.5.202428.5.202416.5.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 038,89 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
2 038,89 Kč2 283,56 Kč17.5.202420.5.202430.5.202417.5.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 177,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč
3 177,40 Kč3 558,69 Kč17.5.202420.5.202430.5.202417.5.2024
EKOSTYREN s.r.o.šatní kovové skříně111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 694,37 Kč
16 694,37 Kč16 694,37 Kč15.5.202421.5.202428.5.2024
Alza.cz a.s.dary 453/ 6A - držáky TV111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 457,00 Kč
2 457,00 Kč2 457,00 Kč17.5.202421.5.202428.5.2024
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.Obuv zdravotní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 795,00 Kč
2 795,00 Kč2 795,00 Kč16.4.202419.4.202414.5.2024
Granimex CZ s.r.o.Pytle odpadové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 42 828,56 Kč
42 828,56 Kč42 828,56 Kč19.4.202419.4.202416.5.2024
Daniel PilnajZemní vruty, sloupky pozink111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 30 741,02 Kč
30 741,02 Kč30 741,02 Kč19.4.202422.4.202416.5.2024
CHRISTEYNS s.r.o.Prací prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 30 241,59 Kč
30 241,59 Kč30 241,59 Kč17.4.202417.4.202416.5.2024
Zdravotní ústav v Ústí n. L.odběr vzorku vody pro stanovení Legionella518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 7 845,64 Kč
7 845,64 Kč7 845,64 Kč19.4.202419.4.202415.5.2024
Nakladatelství FORUM s.r.o.konference Spisová služba pod bičem digitalizace 21.5.24 Hájková,Machová,Husák549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 982,18 Kč
549 03000 820 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 982,18 Kč
549 03000 820 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 982,18 Kč
14 946,54 Kč14 946,54 Kč21.5.202423.5.202430.5.2024
ZUŠ E.RandovéLT - zam. Veselá Blanka412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 650,00 Kč
3 650,00 Kč3 650,00 Kč29.4.20243.5.202416.5.2024
Junák - český skaut, středisko Štětí, z. s.LT - zam. Lipšová Kateřina412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč8.5.202410.5.202423.5.2024
ConSol, s.r.o.Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 01/2024518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 800,00 Kč
16 698,00 Kč13 800,00 Kč16.2.202416.2.20243.5.202416.2.2024
ConSol, s.r.o.Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 02/2024518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 800,00 Kč
16 698,00 Kč13 800,00 Kč8.4.20248.4.20243.5.20248.4.2024
ConSol, s.r.o.Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 03/2024518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 800,00 Kč
16 698,00 Kč13 800,00 Kč8.4.20248.4.20243.5.20248.4.2024
ConSol, s.r.o.Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 04/2024518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 800,00 Kč
16 698,00 Kč13 800,00 Kč8.4.20248.4.20247.5.20248.4.2024
Michal BartkoPokládka keramické dlažby 1.PP budova C511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 222 995,95 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 22 805,48 Kč
297 419,74 Kč245 801,43 Kč12.4.202412.4.20247.5.202412.4.2024
Michal BartkoPokládka keramické dlažby 1.PP budova C511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 222 995,95 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 22 805,48 Kč
297 419,74 Kč245 801,43 Kč12.4.202412.4.20247.5.202412.4.2024
Radek Doležalkominické práce-zhotovení spalinové cesty pro kotel V Sídlišti 260511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 30 249,00 Kč
33 878,88 Kč30 249,00 Kč16.4.202418.4.202416.5.202416.4.2024
Pavel OpelkaMalířské práce dle smlouvy o dílo ze dne 14.6.2023511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 349 133,00 Kč
422 450,93 Kč349 133,00 Kč22.4.202423.4.202420.5.202422.4.2024
Miloslav Hejdukoprava dřevoobráběcího stroje511 03001 771 - ostatní údržba a opravy; celkem 28 671,00 Kč
34 691,91 Kč28 671,00 Kč23.4.202423.4.202420.5.202423.4.2024
Vojtěch PostráneckýOprava bytu č. 4, V Sídlišti 260511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 217 580,00 Kč
243 689,60 Kč217 580,00 Kč24.4.202426.4.202423.5.202424.4.2024
Vojtěch PostráneckýOprava bytu č. 4, V Sídlišti 260511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 217 580,00 Kč
243 689,60 Kč217 580,00 Kč24.4.202426.4.202423.5.202424.4.2024
Jiří NovotnýInstalatérské práce na budově "C" - šatny042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 45 989,30 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 55 647,05 Kč
55 647,05 Kč45 989,30 Kč25.4.202429.4.202423.5.202425.4.2024
Jiří NovotnýRozvod ZTI a ÚT na budově "C" - Kuchyňka odborů budova C042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 32 781,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 39 665,01 Kč
39 665,01 Kč32 781,00 Kč25.4.202429.4.202423.5.202425.4.2024
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 04/2024518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 600,00 Kč
4 356,00 Kč3 600,00 Kč30.4.202430.4.202428.5.202430.4.2024
ConSol, s.r.o.Modernizace optické sítě II.etapa042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 870 028,00 Kč
1 052 733,88 Kč870 028,00 Kč9.4.202430.4.20243.5.20249.4.2024
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 4/2024042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 52 470,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 321 305,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 49 555,00 Kč
512 229,30 Kč423 330,00 Kč30.4.20243.5.202428.5.202430.4.2024
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 4/2024042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 52 470,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 321 305,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 49 555,00 Kč
512 229,30 Kč423 330,00 Kč30.4.20243.5.202428.5.202430.4.2024
Pavel OpelkaMalířské práce dle smlouvy o dílo ze dne 14. 6. 2023511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 222 490,00 Kč
269 212,90 Kč222 490,00 Kč2.5.20243.5.202430.5.20242.5.2024
Česká agentura pro standardizaciČSN online pro jednotlivě registrované uživatele celkem 500,00 Kč
500,00 Kč500,00 Kč22.4.202422.4.20246.5.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 14 892,32 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
14 892,32 Kč16 679,40 Kč19.4.202422.4.202416.5.202419.4.2024
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 12 554,52 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
12 554,52 Kč14 061,06 Kč19.4.202422.4.202420.5.202422.4.2024
Ivana Benedetta PrejzováRozpočet na akci "Oprava epoxidových podlah na oddělení 1.B"518 04020 491 - inženýrská činnost; celkem 4 000,00 Kč
4 000,00 Kč4 000,00 Kč18.4.202422.4.20243.5.2024
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 249,60 Kč
6 249,60 Kč6 249,60 Kč22.4.202422.4.202414.5.2024
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 903,07 Kč
19 903,07 Kč19 903,07 Kč22.4.202422.4.202416.5.2024
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 494,84 Kč
23 494,84 Kč23 494,84 Kč22.4.202422.4.202420.5.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 93 006,42 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,42 Kč
93 006,00 Kč93 006,00 Kč22.4.202422.4.202416.5.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 280,91 Kč
31 280,91 Kč31 280,91 Kč14.5.202414.5.20244.6.2024
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie ECT 4/2024518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 79 680,00 Kč
79 680,00 Kč79 680,00 Kč14.5.202415.5.20244.6.2024
Marek MacákSeminář psychologů 23.4.2024549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč9.5.202415.5.20246.6.2024
Zobrazeno 19 501-19 600 z 21 150 záznamů.