2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audit-web Shops | razítka se štočkem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 859,00 Kč | 859,00 Kč | 859,00 Kč | 15.5.2024 | 16.5.2024 | 28.5.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 925,66 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč | 6 925,66 Kč | 7 756,74 Kč | 14.5.2024 | 15.5.2024 | 28.5.2024 | 14.5.2024 |
Technicom Technology s.r.o. | měsíční kontroly EPS 4/2024 | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 9.5.2024 | 15.5.2024 | 28.5.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 4/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 490,00 Kč | 2 490,00 Kč | 2 490,00 Kč | 9.5.2024 | 15.5.2024 | 23.5.2024 | |
HECKL s.r.o. | informační cedule (hliník - hydranty, uzávěry, čísla PVC) | 501 04100 799 - ostatní zboží; celkem 6 917,96 Kč | 6 917,96 Kč | 6 917,96 Kč | 15.4.2024 | 15.4.2024 | 9.5.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 499,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč | 3 499,90 Kč | 3 919,89 Kč | 12.4.2024 | 15.4.2024 | 7.5.2024 | 12.4.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 19,00 Kč | 19,00 Kč | 21,28 Kč | 12.4.2024 | 15.4.2024 | 7.5.2024 | 12.4.2024 |
Amgen s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 193,84 Kč | 3 193,84 Kč | 3 577,10 Kč | 15.4.2024 | 15.4.2024 | 14.5.2024 | 15.4.2024 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 120,00 Kč | 4 120,00 Kč | 4 614,40 Kč | 12.4.2024 | 15.4.2024 | 7.5.2024 | 12.4.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 189,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,14 Kč | 5 189,60 Kč | 5 812,35 Kč | 16.4.2024 | 16.4.2024 | 14.5.2024 | 16.4.2024 |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 791,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 120,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 523,61 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 910,92 Kč | 69 345,97 Kč | 69 345,97 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 28.5.2024 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 447,36 Kč | 3 447,36 Kč | 3 447,36 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 7.5.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 885,62 Kč | 19 885,62 Kč | 19 885,62 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 14.5.2024 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 04/2024 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 74 141,00 Kč | 74 141,00 Kč | 74 141,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 14.5.2024 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 04/2024 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 30.4.2024 | 2.5.2024 | 14.5.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Elektrická energie - nemocnice 5/2024 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 445 578,51 Kč | 445 578,51 Kč | 539 150,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 14.5.2024 | 2.5.2024 |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Servis vzt, zařízení, filtrů, odvlhčovačů a klimatizace | 518 10012 312 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 27 781,60 Kč 518 10012 452 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 694,00 Kč 518 10012 462 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 694,00 Kč 518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 7 441,50 Kč 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 153,80 Kč 518 10012 612 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 19 771,40 Kč 518 10012 730 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 88 342,10 Kč 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 110 993,30 Kč 518 10012 771 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 62 738,50 Kč 518 10012 777 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 12 390,40 Kč 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 14 374,80 Kč 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 25 155,90 Kč 518 10012 820 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 033,60 Kč | 379 564,90 Kč | 379 564,90 Kč | 25.4.2024 | 29.4.2024 | 23.5.2024 | |
Kopřiva fire, s.r.o. | Hasicí přístroje, skříňky na přístroje | 501 08020 799 - hospodářské, technické a dílenské přístroje a nářadí; celkem 22 199,92 Kč | 22 199,92 Kč | 22 199,92 Kč | 26.4.2024 | 3.5.2024 | 14.5.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 169,37 Kč | 169,37 Kč | 189,69 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 28.5.2024 | 25.4.2024 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 606,34 Kč | 606,34 Kč | 679,10 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 28.5.2024 | 30.4.2024 |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 4/2024 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 30.4.2024 | 3.5.2024 | 28.5.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 203 313,81 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 301,15 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,95 Kč | 208 614,96 Kč | 234 125,86 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 28.5.2024 | 30.4.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 501,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 3 501,00 Kč | 3 921,12 Kč | 2.5.2024 | 3.5.2024 | 30.5.2024 | 2.5.2024 |
Technoton | oprava tiskárny - formatter HP CLJ M476dn | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 3.5.2024 | 3.5.2024 | 30.5.2024 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 19 235,22 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 19 235,22 Kč | 21 543,44 Kč | 2.5.2024 | 3.5.2024 | 30.5.2024 | 3.5.2024 |
HIPPO spol. s. r. o. | databáze lékových interakcí 1.5.24-30.4.25 | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 3 993,00 Kč | 3 993,00 Kč | 3 993,00 Kč | 3.5.2024 | 3.5.2024 | 23.5.2024 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 5/2024 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 1.5.2024 | 3.5.2024 | 28.5.2024 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 04/2024 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 30.4.2024 | 3.5.2024 | 28.5.2024 | |
Roman Chmelař | Oprava podhlahové krytiny na budově K | 511 01001 501 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 67 576,00 Kč | 67 576,00 Kč | 67 576,00 Kč | 30.4.2024 | 3.5.2024 | 28.5.2024 | |
PPL CZ s.r.o. | Přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 170,09 Kč | 170,09 Kč | 170,09 Kč | 1.5.2024 | 6.5.2024 | 14.5.2024 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby FONS Akord - DIET 04/2024 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 2.5.2024 | 3.5.2024 | 30.5.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Doa Calibrator | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 371,32 Kč | 7 371,32 Kč | 7 371,32 Kč | 2.5.2024 | 6.5.2024 | 16.5.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Doa Calibrator | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 11 737,00 Kč | 11 737,00 Kč | 11 737,00 Kč | 2.5.2024 | 6.5.2024 | 16.5.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | HDL/LDL Calibrator | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 334,89 Kč | 5 334,89 Kč | 5 334,89 Kč | 2.5.2024 | 6.5.2024 | 16.5.2024 | |
JK-Trading s.r.o. Praha | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 465,97 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč | 4 465,97 Kč | 5 001,89 Kč | 29.4.2024 | 6.5.2024 | 14.5.2024 | 29.4.2024 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 559,41 Kč 132 01000 - léky; celkem 885,78 Kč | 4 445,19 Kč | 5 058,33 Kč | 2.5.2024 | 6.5.2024 | 14.5.2024 | 2.5.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 573,33 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 573,33 Kč | 642,13 Kč | 3.5.2024 | 6.5.2024 | 16.5.2024 | 3.5.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 491,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč | 2 491,70 Kč | 2 790,70 Kč | 3.5.2024 | 6.5.2024 | 30.5.2024 | 3.5.2024 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 508,93 Kč 132 01000 - léky; celkem 180,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 5 689,13 Kč | 6 388,00 Kč | 2.5.2024 | 6.5.2024 | 30.5.2024 | 2.5.2024 |
RedHead Entertainment s.r.o. | koncert Anna Julie Slováčková BJ2024 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 1.5.2024 | 6.5.2024 | 14.5.2024 | |
BIO-RAD spol.s r.o. | Qual Urine tox liq | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 983,19 Kč | 14 983,19 Kč | 14 983,19 Kč | 29.4.2024 | 15.5.2024 | 20.5.2024 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | ZK587 - stavební materiál - budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 077,55 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 8 077,55 Kč | 8 077,55 Kč | 8 077,55 Kč | 16.5.2024 | 17.5.2024 | 23.5.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 627,35 Kč | 20 627,35 Kč | 20 627,35 Kč | 17.5.2024 | 17.5.2024 | 28.5.2024 | |
Nemocnice Na Bulovce | Specializační stáž 1.6.-31.7.24 MUDr. Otruba Vojtěch | 549 03000 462 - školení a sjezdové poplatky; celkem 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 16.5.2024 | 17.5.2024 | 27.5.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 5/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 282,00 Kč | 1 282,00 Kč | 1 282,00 Kč | 15.5.2024 | 17.5.2024 | 29.5.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Urea FS, Cannabinoids | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 580,50 Kč | 14 580,50 Kč | 14 580,50 Kč | 16.5.2024 | 17.5.2024 | 28.5.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 9 409,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,33 Kč | 9 409,80 Kč | 10 538,98 Kč | 16.5.2024 | 20.5.2024 | 28.5.2024 | 16.5.2024 |
synlab czech s.r.o. | laboratorní vyšetření samoplátci | 518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 320,00 Kč | 1 320,00 Kč | 1 320,00 Kč | 15.4.2024 | 15.4.2024 | 14.5.2024 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 405,74 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,66 Kč | 18 406,40 Kč | 18 406,40 Kč | 16.4.2024 | 16.4.2024 | 7.5.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 653,30 Kč | 653,30 Kč | 653,30 Kč | 16.4.2024 | 16.4.2024 | 14.5.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 23 547,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 23 547,40 Kč | 26 373,09 Kč | 17.4.2024 | 17.4.2024 | 16.5.2024 | 17.4.2024 |
LIMPA s.r.o. | betonová směs budova G 4A | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 917,00 Kč | 2 917,00 Kč | 2 917,00 Kč | 15.4.2024 | 18.4.2024 | 14.5.2024 | |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 765,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 765,40 Kč | 857,25 Kč | 15.4.2024 | 18.4.2024 | 14.5.2024 | 16.4.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 161 352,38 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 307,87 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,50 Kč | 164 660,25 Kč | 184 717,19 Kč | 15.4.2024 | 18.4.2024 | 14.5.2024 | 16.4.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 186,85 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 186,85 Kč | 1 329,27 Kč | 15.4.2024 | 18.4.2024 | 14.5.2024 | 10.4.2024 |
Fiala Petr - velkoobchod s | Čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 28 405,62 Kč | 28 405,62 Kč | 28 405,62 Kč | 17.4.2024 | 19.4.2024 | 16.5.2024 | |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 15 820,00 Kč | 15 820,00 Kč | 19 142,20 Kč | 15.5.2024 | 20.5.2024 | 28.5.2024 | 15.5.2024 |
Veronika Slatinská | Vystoupení skupiny Verona | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 25.4.2024 | 20.5.2024 | 21.5.2024 | |
Pharmos, a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 215,05 Kč | 215,05 Kč | 260,21 Kč | 16.5.2024 | 20.5.2024 | 28.5.2024 | 16.5.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 038,89 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 2 038,89 Kč | 2 283,56 Kč | 17.5.2024 | 20.5.2024 | 30.5.2024 | 17.5.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 177,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč | 3 177,40 Kč | 3 558,69 Kč | 17.5.2024 | 20.5.2024 | 30.5.2024 | 17.5.2024 |
EKOSTYREN s.r.o. | šatní kovové skříně | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 694,37 Kč | 16 694,37 Kč | 16 694,37 Kč | 15.5.2024 | 21.5.2024 | 28.5.2024 | |
Alza.cz a.s. | dary 453/ 6A - držáky TV | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 457,00 Kč | 2 457,00 Kč | 2 457,00 Kč | 17.5.2024 | 21.5.2024 | 28.5.2024 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | Obuv zdravotní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 795,00 Kč | 2 795,00 Kč | 2 795,00 Kč | 16.4.2024 | 19.4.2024 | 14.5.2024 | |
Granimex CZ s.r.o. | Pytle odpadové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 42 828,56 Kč | 42 828,56 Kč | 42 828,56 Kč | 19.4.2024 | 19.4.2024 | 16.5.2024 | |
Daniel Pilnaj | Zemní vruty, sloupky pozink | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 30 741,02 Kč | 30 741,02 Kč | 30 741,02 Kč | 19.4.2024 | 22.4.2024 | 16.5.2024 | |
CHRISTEYNS s.r.o. | Prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 30 241,59 Kč | 30 241,59 Kč | 30 241,59 Kč | 17.4.2024 | 17.4.2024 | 16.5.2024 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | odběr vzorku vody pro stanovení Legionella | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 7 845,64 Kč | 7 845,64 Kč | 7 845,64 Kč | 19.4.2024 | 19.4.2024 | 15.5.2024 | |
Nakladatelství FORUM s.r.o. | konference Spisová služba pod bičem digitalizace 21.5.24 Hájková,Machová,Husák | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 982,18 Kč 549 03000 820 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 982,18 Kč 549 03000 820 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 982,18 Kč | 14 946,54 Kč | 14 946,54 Kč | 21.5.2024 | 23.5.2024 | 30.5.2024 | |
ZUŠ E.Randové | LT - zam. Veselá Blanka | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 650,00 Kč | 3 650,00 Kč | 3 650,00 Kč | 29.4.2024 | 3.5.2024 | 16.5.2024 | |
Junák - český skaut, středisko Štětí, z. s. | LT - zam. Lipšová Kateřina | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 8.5.2024 | 10.5.2024 | 23.5.2024 | |
ConSol, s.r.o. | Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 01/2024 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 800,00 Kč | 16 698,00 Kč | 13 800,00 Kč | 16.2.2024 | 16.2.2024 | 3.5.2024 | 16.2.2024 |
ConSol, s.r.o. | Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 02/2024 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 800,00 Kč | 16 698,00 Kč | 13 800,00 Kč | 8.4.2024 | 8.4.2024 | 3.5.2024 | 8.4.2024 |
ConSol, s.r.o. | Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 03/2024 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 800,00 Kč | 16 698,00 Kč | 13 800,00 Kč | 8.4.2024 | 8.4.2024 | 3.5.2024 | 8.4.2024 |
ConSol, s.r.o. | Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 04/2024 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 800,00 Kč | 16 698,00 Kč | 13 800,00 Kč | 8.4.2024 | 8.4.2024 | 7.5.2024 | 8.4.2024 |
Michal Bartko | Pokládka keramické dlažby 1.PP budova C | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 222 995,95 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 22 805,48 Kč | 297 419,74 Kč | 245 801,43 Kč | 12.4.2024 | 12.4.2024 | 7.5.2024 | 12.4.2024 |
Michal Bartko | Pokládka keramické dlažby 1.PP budova C | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 222 995,95 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 22 805,48 Kč | 297 419,74 Kč | 245 801,43 Kč | 12.4.2024 | 12.4.2024 | 7.5.2024 | 12.4.2024 |
Radek Doležal | kominické práce-zhotovení spalinové cesty pro kotel V Sídlišti 260 | 511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 30 249,00 Kč | 33 878,88 Kč | 30 249,00 Kč | 16.4.2024 | 18.4.2024 | 16.5.2024 | 16.4.2024 |
Pavel Opelka | Malířské práce dle smlouvy o dílo ze dne 14.6.2023 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 349 133,00 Kč | 422 450,93 Kč | 349 133,00 Kč | 22.4.2024 | 23.4.2024 | 20.5.2024 | 22.4.2024 |
Miloslav Hejduk | oprava dřevoobráběcího stroje | 511 03001 771 - ostatní údržba a opravy; celkem 28 671,00 Kč | 34 691,91 Kč | 28 671,00 Kč | 23.4.2024 | 23.4.2024 | 20.5.2024 | 23.4.2024 |
Vojtěch Postránecký | Oprava bytu č. 4, V Sídlišti 260 | 511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 217 580,00 Kč | 243 689,60 Kč | 217 580,00 Kč | 24.4.2024 | 26.4.2024 | 23.5.2024 | 24.4.2024 |
Vojtěch Postránecký | Oprava bytu č. 4, V Sídlišti 260 | 511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 217 580,00 Kč | 243 689,60 Kč | 217 580,00 Kč | 24.4.2024 | 26.4.2024 | 23.5.2024 | 24.4.2024 |
Jiří Novotný | Instalatérské práce na budově "C" - šatny | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 45 989,30 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 55 647,05 Kč | 55 647,05 Kč | 45 989,30 Kč | 25.4.2024 | 29.4.2024 | 23.5.2024 | 25.4.2024 |
Jiří Novotný | Rozvod ZTI a ÚT na budově "C" - Kuchyňka odborů budova C | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 32 781,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 39 665,01 Kč | 39 665,01 Kč | 32 781,00 Kč | 25.4.2024 | 29.4.2024 | 23.5.2024 | 25.4.2024 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 04/2024 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 600,00 Kč | 4 356,00 Kč | 3 600,00 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 28.5.2024 | 30.4.2024 |
ConSol, s.r.o. | Modernizace optické sítě II.etapa | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 870 028,00 Kč | 1 052 733,88 Kč | 870 028,00 Kč | 9.4.2024 | 30.4.2024 | 3.5.2024 | 9.4.2024 |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 4/2024 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 52 470,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 321 305,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 49 555,00 Kč | 512 229,30 Kč | 423 330,00 Kč | 30.4.2024 | 3.5.2024 | 28.5.2024 | 30.4.2024 |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 4/2024 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 52 470,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 321 305,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 49 555,00 Kč | 512 229,30 Kč | 423 330,00 Kč | 30.4.2024 | 3.5.2024 | 28.5.2024 | 30.4.2024 |
Pavel Opelka | Malířské práce dle smlouvy o dílo ze dne 14. 6. 2023 | 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 222 490,00 Kč | 269 212,90 Kč | 222 490,00 Kč | 2.5.2024 | 3.5.2024 | 30.5.2024 | 2.5.2024 |
Česká agentura pro standardizaci | ČSN online pro jednotlivě registrované uživatele | celkem 500,00 Kč | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 22.4.2024 | 22.4.2024 | 6.5.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 14 892,32 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 14 892,32 Kč | 16 679,40 Kč | 19.4.2024 | 22.4.2024 | 16.5.2024 | 19.4.2024 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 12 554,52 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 12 554,52 Kč | 14 061,06 Kč | 19.4.2024 | 22.4.2024 | 20.5.2024 | 22.4.2024 |
Ivana Benedetta Prejzová | Rozpočet na akci "Oprava epoxidových podlah na oddělení 1.B" | 518 04020 491 - inženýrská činnost; celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 18.4.2024 | 22.4.2024 | 3.5.2024 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 249,60 Kč | 6 249,60 Kč | 6 249,60 Kč | 22.4.2024 | 22.4.2024 | 14.5.2024 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 903,07 Kč | 19 903,07 Kč | 19 903,07 Kč | 22.4.2024 | 22.4.2024 | 16.5.2024 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 494,84 Kč | 23 494,84 Kč | 23 494,84 Kč | 22.4.2024 | 22.4.2024 | 20.5.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 93 006,42 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,42 Kč | 93 006,00 Kč | 93 006,00 Kč | 22.4.2024 | 22.4.2024 | 16.5.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 280,91 Kč | 31 280,91 Kč | 31 280,91 Kč | 14.5.2024 | 14.5.2024 | 4.6.2024 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie ECT 4/2024 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 79 680,00 Kč | 79 680,00 Kč | 79 680,00 Kč | 14.5.2024 | 15.5.2024 | 4.6.2024 | |
Marek Macák | Seminář psychologů 23.4.2024 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 9.5.2024 | 15.5.2024 | 6.6.2024 |