2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Sovadina | Instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 465,21 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 176,53 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 347,80 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 970,52 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 10 960,00 Kč | 10 960,00 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 11.6.2024 | |
LATISK s.r.o. | popisky dveří | 501 04100 799 - ostatní zboží; celkem 6 135,00 Kč | 6 135,00 Kč | 6 135,00 Kč | 6.5.2024 | 7.5.2024 | 4.6.2024 | |
synlab czech s.r.o. | agregované výkony 4/2024 | 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 32,50 Kč 518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 196,50 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 56,50 Kč 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 092,00 Kč 518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 240,00 Kč 518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 128,00 Kč 518 10010 481 - ostatní nevýrobní služby; celkem 579,50 Kč | 2 325,00 Kč | 2 325,00 Kč | 30.4.2024 | 6.5.2024 | 4.6.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování spotřeby plyn 4/2024 - byty | 502 03000 659 - spotřeba plynu; celkem 68 853,89 Kč 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -38 636,36 Kč | 30 217,53 Kč | 36 563,21 Kč | 7.5.2024 | 7.5.2024 | 4.6.2024 | 7.5.2024 |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování spotřeby plynu 4/2024 - nemocnice | 502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 874 196,58 Kč 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -748 760,33 Kč | 125 436,25 Kč | 151 777,86 Kč | 7.5.2024 | 7.5.2024 | 4.6.2024 | 7.5.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 210,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč | 5 210,80 Kč | 5 836,10 Kč | 7.5.2024 | 9.5.2024 | 4.6.2024 | 7.5.2024 |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 244,35 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč | 4 244,00 Kč | 4 244,00 Kč | 9.5.2024 | 9.5.2024 | 6.6.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 106 483,38 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,38 Kč | 106 483,00 Kč | 106 483,00 Kč | 9.5.2024 | 9.5.2024 | 6.6.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 169,92 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč | 5 170,00 Kč | 5 170,00 Kč | 9.5.2024 | 9.5.2024 | 6.6.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 329,62 Kč | 7 329,62 Kč | 7 329,62 Kč | 10.5.2024 | 10.5.2024 | 6.6.2024 | |
Multised, spol. s r.o. | kancelářská křesla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 975,50 Kč | 13 975,50 Kč | 13 975,50 Kč | 9.5.2024 | 13.5.2024 | 6.6.2024 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 04/2024 - FONS Openlims | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 990,64 Kč | 7 990,64 Kč | 7 990,64 Kč | 10.5.2024 | 10.5.2024 | 6.6.2024 | |
K O D E X Hořovice s.r.o. | papír kancelářský | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 283,60 Kč | 35 283,60 Kč | 35 283,60 Kč | 13.5.2024 | 13.5.2024 | 6.6.2024 | |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 294,62 Kč | 294,62 Kč | 329,97 Kč | 7.5.2024 | 13.5.2024 | 4.6.2024 | 9.5.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 040,57 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 5 040,57 Kč | 5 645,44 Kč | 7.5.2024 | 13.5.2024 | 4.6.2024 | 9.5.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 137 562,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 202,22 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,81 Kč | 141 764,32 Kč | 159 154,24 Kč | 7.5.2024 | 13.5.2024 | 4.6.2024 | 9.5.2024 |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 312,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 155,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 670,56 Kč | 47 138,84 Kč | 47 138,84 Kč | 13.5.2024 | 13.5.2024 | 6.6.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 557,30 Kč | 2 557,30 Kč | 2 557,30 Kč | 13.5.2024 | 13.5.2024 | 6.6.2024 | |
Citus, s.r.o. | potraviny - Den NE!závislosti 2024 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 9 021,60 Kč | 9 021,60 Kč | 9 021,60 Kč | 31.5.2024 | 7.6.2024 | 11.6.2024 | |
Lotinar s.r.o. | potraviny - Den NE!závislosti 2024 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 1 353,00 Kč | 1 353,00 Kč | 1 353,00 Kč | 29.5.2024 | 7.6.2024 | 19.6.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | potraviny - Den NE!závislosti 2024 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 2 449,44 Kč | 2 449,44 Kč | 2 449,44 Kč | 31.5.2024 | 7.6.2024 | 25.6.2024 | |
Pharmos, a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 749,66 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 749,68 Kč | 1 959,64 Kč | 6.6.2024 | 7.6.2024 | 19.6.2024 | 6.6.2024 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 107,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 180,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,11 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč | 5 287,36 Kč | 5 938,00 Kč | 3.6.2024 | 7.6.2024 | 27.6.2024 | 3.6.2024 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 723,58 Kč 132 01000 - léky; celkem 820,49 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,21 Kč | 3 544,07 Kč | 4 043,20 Kč | 31.5.2024 | 7.6.2024 | 17.6.2024 | 31.5.2024 |
Neuromedis, s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 550,41 Kč | 550,41 Kč | 666,00 Kč | 4.6.2024 | 7.6.2024 | 19.6.2024 | 4.6.2024 |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 004,73 Kč | 14 004,73 Kč | 14 004,73 Kč | 7.6.2024 | 7.6.2024 | 19.6.2024 | |
ZONT s.r.o. | telefony IP, licence k ústředně Alcatel | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 521,60 Kč 549 08000 901 - TZ DNM; celkem 8 258,40 Kč | 28 780,00 Kč | 28 780,00 Kč | 16.5.2024 | 4.6.2024 | 17.6.2024 | |
NSB s.r.o. | ZK587 Pronájem el. bouracího kladiva | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 3 072,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 3 072,00 Kč | 3 072,00 Kč | 3 072,00 Kč | 31.5.2024 | 10.6.2024 | 25.6.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 110,82 Kč | 1 110,82 Kč | 1 244,12 Kč | 7.6.2024 | 10.6.2024 | 19.6.2024 | 7.6.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 460,89 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 460,89 Kč | 1 636,20 Kč | 7.6.2024 | 10.6.2024 | 19.6.2024 | 7.6.2024 |
M-SOR s.r.o. | Specializační program - Bezpečná nemocnice - doplatek | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 223 759,25 Kč | 223 759,25 Kč | 223 759,25 Kč | 30.4.2024 | 7.6.2024 | 11.6.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Rozpočet na akci "Rekonstrukce výtahu budovy C" | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 28.5.2024 | 29.5.2024 | 6.6.2024 | |
Eurowater, s.r.o. | Oprava úpravny vody na kotelně budova "A" | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 26 596,28 Kč | 26 596,28 Kč | 26 596,28 Kč | 24.5.2024 | 29.5.2024 | 25.6.2024 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | odběr vzorku vody pro stanovení Legionella | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 919,32 Kč | 5 919,32 Kč | 5 919,32 Kč | 29.5.2024 | 30.5.2024 | 24.6.2024 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 592,71 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč | 2 593,00 Kč | 2 593,00 Kč | 29.5.2024 | 29.5.2024 | 19.6.2024 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 215,38 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 6 215,37 Kč | 6 215,37 Kč | 29.5.2024 | 29.5.2024 | 17.6.2024 | |
České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 5/2024 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 367,95 Kč 518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč celkem 0,00 Kč | 19 307,95 Kč | 19 307,95 Kč | 1.6.2024 | 7.6.2024 | 27.6.2024 | |
ILLKO, s.r.o. | Oprava REVEX 20251 - přístroj | 511 03001 771 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 712,15 Kč | 1 712,15 Kč | 1 712,15 Kč | 10.6.2024 | 10.6.2024 | 25.6.2024 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Ošetřovatelská péče v psychiatrii 11.-13.6.2024 Bc.Michnová | 549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 750,00 Kč | 1 750,00 Kč | 1 750,00 Kč | 12.6.2024 | 12.6.2024 | 24.6.2024 | |
KOMO mark s.r.o. | zpětné ventily | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 538,00 Kč | 3 538,00 Kč | 3 538,00 Kč | 4.6.2024 | 5.6.2024 | 19.6.2024 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 234,60 Kč | 234,60 Kč | 234,60 Kč | 10.6.2024 | 10.6.2024 | 17.6.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 165,72 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 7 165,73 Kč | 7 165,73 Kč | 10.6.2024 | 10.6.2024 | 27.6.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 964,98 Kč | 22 964,98 Kč | 22 964,98 Kč | 10.6.2024 | 10.6.2024 | 19.6.2024 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 447,36 Kč | 3 447,36 Kč | 3 447,36 Kč | 29.5.2024 | 29.5.2024 | 25.6.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 974,45 Kč | 1 974,45 Kč | 1 974,45 Kč | 29.5.2024 | 29.5.2024 | 25.6.2024 | |
HIPPO spol. s. r. o. | Konzultační den 29.5.2024 | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 30.5.2024 | 30.5.2024 | 25.6.2024 | |
T.C.I.Investment s.r.o. | kuchyňské potřeby, rohožky, koše odpadkové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 196,65 Kč | 19 196,65 Kč | 19 196,65 Kč | 24.5.2024 | 31.5.2024 | 19.6.2024 | |
LKQ CZ s.r.o. | brzdový kotouč, drzdové destičky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 892,00 Kč | 2 892,00 Kč | 2 892,00 Kč | 30.5.2024 | 31.5.2024 | 11.6.2024 | |
LKQ CZ s.r.o. | brzdový kotouč, drzdové destičky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 045,00 Kč | 2 045,00 Kč | 2 045,00 Kč | 30.5.2024 | 31.5.2024 | 11.6.2024 | |
Jakub Korecký | výroba placek Den NE!závislosti 2024 | 518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 2 328,04 Kč | 2 328,04 Kč | 2 328,04 Kč | 7.5.2024 | 31.5.2024 | 4.6.2024 | |
MEDITECH | oprava antidekubitní matrace | 511 03001 453 - ostatní údržba a opravy; celkem 11 957,22 Kč | 11 957,22 Kč | 11 957,22 Kč | 31.5.2024 | 11.6.2024 | 17.6.2024 | |
Schubert CZ spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 594,58 Kč 132 01000 - léky; celkem 206,67 Kč | 801,25 Kč | 916,00 Kč | 7.6.2024 | 11.6.2024 | 19.6.2024 | 7.6.2024 |
STATECH s.r.o. | pronájem plošiny Genie | 518 10010 782 - ostatní nevýrobní služby; celkem 7 521,36 Kč | 7 521,36 Kč | 7 521,36 Kč | 27.5.2024 | 11.6.2024 | 17.6.2024 | |
STROM PRAHA a.s. | pneumatiky pro vlek | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 31.5.2024 | 11.6.2024 | 17.6.2024 | |
SERVIS ZÍTKO s.r.o. | oprava traktoru | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 2 038,85 Kč | 2 038,85 Kč | 2 038,85 Kč | 27.5.2024 | 11.6.2024 | 25.6.2024 | |
SERVIS ZÍTKO s.r.o. | technická kontrola VZV | 518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 681,90 Kč | 1 681,90 Kč | 1 681,90 Kč | 3.6.2024 | 11.6.2024 | 27.6.2024 | |
SERVIS ZÍTKO s.r.o. | oprava VZV | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 29 498,59 Kč | 29 498,59 Kč | 29 498,59 Kč | 3.6.2024 | 11.6.2024 | 27.6.2024 | |
MANSWELT, a.s. | spojovací materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 079,83 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 682,33 Kč | 1 762,16 Kč | 1 762,16 Kč | 29.5.2024 | 31.5.2024 | 6.6.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 6/2024 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 649 380,17 Kč | 649 380,17 Kč | 785 750,00 Kč | 1.6.2024 | 1.6.2024 | 4.6.2024 | 1.6.2024 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 6/2024 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 30 082,64 Kč | 30 082,64 Kč | 36 400,00 Kč | 1.6.2024 | 1.6.2024 | 4.6.2024 | 1.6.2024 |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | revize stravovacího provozu 5/2024 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 31.5.2024 | 31.5.2024 | 25.6.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Amphetamines | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 29.5.2024 | 31.5.2024 | 11.6.2024 | |
COLORWAY | barvy, štětce, tmely, pásky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 740,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 130,00 Kč | 7 870,00 Kč | 7 870,00 Kč | 31.5.2024 | 31.5.2024 | 11.6.2024 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | ZK587 - Činnost TDI 5/2024 - Rekonstrukce budovy G na odd.4A | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 62 920,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 62 920,00 Kč | 62 920,00 Kč | 62 920,00 Kč | 31.5.2024 | 3.6.2024 | 25.6.2024 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 974,32 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,32 Kč | 16 974,00 Kč | 16 974,00 Kč | 31.5.2024 | 31.5.2024 | 25.6.2024 | |
5H Food Delivery s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 779,52 Kč | 779,52 Kč | 779,52 Kč | 31.5.2024 | 31.5.2024 | 6.6.2024 | |
První certifikační autorita, a.s. | Elektronická časová razítka 05/2024 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 566,72 Kč | 3 566,72 Kč | 3 566,72 Kč | 31.5.2024 | 11.6.2024 | 25.6.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 12 983,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,45 Kč | 12 983,30 Kč | 14 541,30 Kč | 11.6.2024 | 12.6.2024 | 25.6.2024 | 11.6.2024 |
STRIMA CZECH s.r.o. | oprava šicích strojů JANOME | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 601,80 Kč 511 03001 312 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 808,31 Kč | 6 410,11 Kč | 6 410,11 Kč | 10.6.2024 | 12.6.2024 | 25.6.2024 | |
ICT Pro s.r.o. | Praktické použití a rozšířená správa ESXi a v Center - kurz Antonín Ježek 3.-7.6.2024 | 549 03000 820 - školení a sjezdové poplatky; celkem 38 115,00 Kč | 38 115,00 Kč | 38 115,00 Kč | 11.6.2024 | 12.6.2024 | 20.6.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 5/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 3 743,00 Kč | 3 743,00 Kč | 3 743,00 Kč | 10.6.2024 | 12.6.2024 | 24.6.2024 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | sterilizace 5/2024 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 870,79 Kč | 3 870,79 Kč | 3 870,79 Kč | 31.5.2024 | 12.6.2024 | 25.6.2024 | |
KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 385,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč | 1 385,15 Kč | 1 676,00 Kč | 7.6.2024 | 13.6.2024 | 19.6.2024 | 7.6.2024 |
WON-MED s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 793,75 Kč | 3 793,75 Kč | 4 249,00 Kč | 11.6.2024 | 14.6.2024 | 19.6.2024 | 11.6.2024 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 885,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 6 886,00 Kč | 6 886,00 Kč | 31.5.2024 | 31.5.2024 | 25.6.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 91 730,29 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,29 Kč | 91 730,00 Kč | 91 730,00 Kč | 31.5.2024 | 31.5.2024 | 25.6.2024 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 509,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 347,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 001,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 492,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 822,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 684,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 729,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 495,48 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč | 66 083,00 Kč | 66 083,00 Kč | 31.5.2024 | 31.5.2024 | 19.6.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 402,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 333,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 119,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 007,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 540,06 Kč | 66 403,18 Kč | 66 403,18 Kč | 31.5.2024 | 31.5.2024 | 25.6.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 315,99 Kč | 315,99 Kč | 353,91 Kč | 13.6.2024 | 14.6.2024 | 25.6.2024 | 13.6.2024 |
CINEMART | půjčovné filmů | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 605,00 Kč | 605,00 Kč | 605,00 Kč | 13.6.2024 | 14.6.2024 | 20.6.2024 | |
Neuromedis, s.r.o. | Oprava EEG čepice | 511 03001 210 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 11.6.2024 | 14.6.2024 | 27.6.2024 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 4/2024 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 92 466,99 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 14 701,50 Kč | 107 168,49 Kč | 107 168,49 Kč | 31.5.2024 | 13.6.2024 | 25.6.2024 | |
AGRO AQUA PRO s.r.o. | výdejník na pitnou vodu | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 29 391,00 Kč | 29 391,00 Kč | 29 391,00 Kč | 5.6.2024 | 13.6.2024 | 20.6.2024 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 364,69 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč | 2 365,00 Kč | 2 365,00 Kč | 12.6.2024 | 14.6.2024 | 27.6.2024 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 114,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 5 114,89 Kč | 5 114,89 Kč | 13.6.2024 | 14.6.2024 | 27.6.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 007,72 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 16 007,71 Kč | 16 007,71 Kč | 14.6.2024 | 14.6.2024 | 25.6.2024 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 061,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 155,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 218,16 Kč | 23 436,00 Kč | 23 436,00 Kč | 10.6.2024 | 14.6.2024 | 25.6.2024 | |
Chrapot, z.s. | ZK597 Koncert z.s. Chrapot + Red Leaf dne18. 6. 2024 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 16.6.2024 | 17.6.2024 | 25.6.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 924,00 Kč | 5 924,00 Kč | 5 924,00 Kč | 31.5.2024 | 31.5.2024 | 25.6.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 638,23 Kč | 21 638,23 Kč | 21 638,23 Kč | 31.5.2024 | 31.5.2024 | 6.6.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 821,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 821,91 Kč | 920,54 Kč | 28.5.2024 | 31.5.2024 | 6.6.2024 | 28.5.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 068,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč | 6 068,70 Kč | 6 796,94 Kč | 28.5.2024 | 31.5.2024 | 25.6.2024 | 28.5.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 516,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 2 516,20 Kč | 2 818,14 Kč | 29.5.2024 | 31.5.2024 | 25.6.2024 | 29.5.2024 |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 30 055,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,33 Kč | 30 055,00 Kč | 36 366,55 Kč | 29.5.2024 | 31.5.2024 | 6.6.2024 | 29.5.2024 |
ALGECO s.r.o. | ZK552 - Pronájem kontejneru - stavba dolní vrátnice 05/2024 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 11 727,54 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 11 727,54 Kč | 11 727,54 Kč | 11 727,54 Kč | 31.5.2024 | 3.6.2024 | 11.6.2024 | |
Sloup Martin, Ing. | Poradenská a konzultační činnost 5/2024 - zdravotnické služby | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1.6.2024 | 3.6.2024 | 25.6.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Zpracování rozpočtu na akci "Výměna nevyhovujících rozvaděčů budova P | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 18.6.2024 | 17.6.2024 | 27.6.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Zpracování rozpočtu na akci "Oprava horizontálních rozvodů vodovodního potrubí na budově K | 518 04020 740 - inženýrská činnost; celkem 9 500,00 Kč | 9 500,00 Kč | 9 500,00 Kč | 25.5.2024 | 17.6.2024 | 27.6.2024 | |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 190,00 Kč | 1 190,00 Kč | 1 439,90 Kč | 22.5.2024 | 31.5.2024 | 6.6.2024 | 22.5.2024 |
F & T s.r.o. | ZK587 - stavební řezivo, budova G, odd 4A | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 6 019,02 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 6 019,02 Kč | 6 019,02 Kč | 6 019,02 Kč | 31.5.2024 | 3.6.2024 | 11.6.2024 |