Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20535

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 08 07 06 05 04 03 02 01
31 78 69 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 19 701-19 800 z 20 535 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Martin SovadinaInstalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 465,21 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 176,53 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 347,80 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 970,52 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč
10 960,00 Kč10 960,00 Kč30.4.202430.4.202411.6.2024
LATISK s.r.o.popisky dveří501 04100 799 - ostatní zboží; celkem 6 135,00 Kč
6 135,00 Kč6 135,00 Kč6.5.20247.5.20244.6.2024
synlab czech s.r.o.agregované výkony 4/2024518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 32,50 Kč
518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 196,50 Kč
518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 56,50 Kč
518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 092,00 Kč
518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 240,00 Kč
518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 128,00 Kč
518 10010 481 - ostatní nevýrobní služby; celkem 579,50 Kč
2 325,00 Kč2 325,00 Kč30.4.20246.5.20244.6.2024
Pražská plynárenská, a.s.vyúčtování spotřeby plyn 4/2024 - byty502 03000 659 - spotřeba plynu; celkem 68 853,89 Kč
314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -38 636,36 Kč
30 217,53 Kč36 563,21 Kč7.5.20247.5.20244.6.20247.5.2024
Pražská plynárenská, a.s.vyúčtování spotřeby plynu 4/2024 - nemocnice502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 874 196,58 Kč
314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -748 760,33 Kč
125 436,25 Kč151 777,86 Kč7.5.20247.5.20244.6.20247.5.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 5 210,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč
5 210,80 Kč5 836,10 Kč7.5.20249.5.20244.6.20247.5.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 244,35 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč
4 244,00 Kč4 244,00 Kč9.5.20249.5.20246.6.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 106 483,38 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,38 Kč
106 483,00 Kč106 483,00 Kč9.5.20249.5.20246.6.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 169,92 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč
5 170,00 Kč5 170,00 Kč9.5.20249.5.20246.6.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 329,62 Kč
7 329,62 Kč7 329,62 Kč10.5.202410.5.20246.6.2024
Multised, spol. s r.o.kancelářská křesla111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 975,50 Kč
13 975,50 Kč13 975,50 Kč9.5.202413.5.20246.6.2024
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 04/2024 - FONS Openlims518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 990,64 Kč
7 990,64 Kč7 990,64 Kč10.5.202410.5.20246.6.2024
K O D E X Hořovice s.r.o.papír kancelářský111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 283,60 Kč
35 283,60 Kč35 283,60 Kč13.5.202413.5.20246.6.2024
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 294,62 Kč
294,62 Kč329,97 Kč7.5.202413.5.20244.6.20249.5.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 5 040,57 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
5 040,57 Kč5 645,44 Kč7.5.202413.5.20244.6.20249.5.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 137 562,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 202,22 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,81 Kč
141 764,32 Kč159 154,24 Kč7.5.202413.5.20244.6.20249.5.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 312,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 155,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 670,56 Kč
47 138,84 Kč47 138,84 Kč13.5.202413.5.20246.6.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 557,30 Kč
2 557,30 Kč2 557,30 Kč13.5.202413.5.20246.6.2024
Citus, s.r.o.potraviny - Den NE!závislosti 2024513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 9 021,60 Kč
9 021,60 Kč9 021,60 Kč31.5.20247.6.202411.6.2024
Lotinar s.r.o.potraviny - Den NE!závislosti 2024513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 1 353,00 Kč
1 353,00 Kč1 353,00 Kč29.5.20247.6.202419.6.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.potraviny - Den NE!závislosti 2024513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 2 449,44 Kč
2 449,44 Kč2 449,44 Kč31.5.20247.6.202425.6.2024
Pharmos, a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 1 749,66 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 749,68 Kč1 959,64 Kč6.6.20247.6.202419.6.20246.6.2024
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 5 107,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 180,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,11 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč
5 287,36 Kč5 938,00 Kč3.6.20247.6.202427.6.20243.6.2024
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 2 723,58 Kč
132 01000 - léky; celkem 820,49 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,21 Kč
3 544,07 Kč4 043,20 Kč31.5.20247.6.202417.6.202431.5.2024
Neuromedis, s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 550,41 Kč
550,41 Kč666,00 Kč4.6.20247.6.202419.6.20244.6.2024
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 004,73 Kč
14 004,73 Kč14 004,73 Kč7.6.20247.6.202419.6.2024
ZONT s.r.o.telefony IP, licence k ústředně Alcatel111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 521,60 Kč
549 08000 901 - TZ DNM; celkem 8 258,40 Kč
28 780,00 Kč28 780,00 Kč16.5.20244.6.202417.6.2024
NSB s.r.o.ZK587 Pronájem el. bouracího kladiva042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 3 072,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 3 072,00 Kč
3 072,00 Kč3 072,00 Kč31.5.202410.6.202425.6.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 110,82 Kč
1 110,82 Kč1 244,12 Kč7.6.202410.6.202419.6.20247.6.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 460,89 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 460,89 Kč1 636,20 Kč7.6.202410.6.202419.6.20247.6.2024
M-SOR s.r.o.Specializační program - Bezpečná nemocnice - doplatek549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 223 759,25 Kč
223 759,25 Kč223 759,25 Kč30.4.20247.6.202411.6.2024
Ivana Benedetta PrejzováRozpočet na akci "Rekonstrukce výtahu budovy C"042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 9 000,00 Kč
9 000,00 Kč9 000,00 Kč28.5.202429.5.20246.6.2024
Eurowater, s.r.o.Oprava úpravny vody na kotelně budova "A"511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 26 596,28 Kč
26 596,28 Kč26 596,28 Kč24.5.202429.5.202425.6.2024
Zdravotní ústav v Ústí n. L.odběr vzorku vody pro stanovení Legionella518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 919,32 Kč
5 919,32 Kč5 919,32 Kč29.5.202430.5.202424.6.2024
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 592,71 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč
2 593,00 Kč2 593,00 Kč29.5.202429.5.202419.6.2024
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 215,38 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
6 215,37 Kč6 215,37 Kč29.5.202429.5.202417.6.2024
České Radiokomunikace a.s.pevná linka, internet 5/2024518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 367,95 Kč
518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč
celkem 0,00 Kč
19 307,95 Kč19 307,95 Kč1.6.20247.6.202427.6.2024
ILLKO, s.r.o.Oprava REVEX 20251 - přístroj511 03001 771 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 712,15 Kč
1 712,15 Kč1 712,15 Kč10.6.202410.6.202425.6.2024
Všeobecná fakultní nemocniceOšetřovatelská péče v psychiatrii 11.-13.6.2024 Bc.Michnová549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 750,00 Kč
1 750,00 Kč1 750,00 Kč12.6.202412.6.202424.6.2024
KOMO mark s.r.o.zpětné ventily111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 538,00 Kč
3 538,00 Kč3 538,00 Kč4.6.20245.6.202419.6.2024
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 234,60 Kč
234,60 Kč234,60 Kč10.6.202410.6.202417.6.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 165,72 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
7 165,73 Kč7 165,73 Kč10.6.202410.6.202427.6.2024
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 964,98 Kč
22 964,98 Kč22 964,98 Kč10.6.202410.6.202419.6.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 447,36 Kč
3 447,36 Kč3 447,36 Kč29.5.202429.5.202425.6.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 974,45 Kč
1 974,45 Kč1 974,45 Kč29.5.202429.5.202425.6.2024
HIPPO spol. s. r. o.Konzultační den 29.5.2024518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 420,00 Kč
2 420,00 Kč2 420,00 Kč30.5.202430.5.202425.6.2024
T.C.I.Investment s.r.o.kuchyňské potřeby, rohožky, koše odpadkové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 196,65 Kč
19 196,65 Kč19 196,65 Kč24.5.202431.5.202419.6.2024
LKQ CZ s.r.o.brzdový kotouč, drzdové destičky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 892,00 Kč
2 892,00 Kč2 892,00 Kč30.5.202431.5.202411.6.2024
LKQ CZ s.r.o.brzdový kotouč, drzdové destičky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 045,00 Kč
2 045,00 Kč2 045,00 Kč30.5.202431.5.202411.6.2024
Jakub Koreckývýroba placek Den NE!závislosti 2024518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 2 328,04 Kč
2 328,04 Kč2 328,04 Kč7.5.202431.5.20244.6.2024
MEDITECHoprava antidekubitní matrace511 03001 453 - ostatní údržba a opravy; celkem 11 957,22 Kč
11 957,22 Kč11 957,22 Kč31.5.202411.6.202417.6.2024
Schubert CZ spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 594,58 Kč
132 01000 - léky; celkem 206,67 Kč
801,25 Kč916,00 Kč7.6.202411.6.202419.6.20247.6.2024
STATECH s.r.o.pronájem plošiny Genie518 10010 782 - ostatní nevýrobní služby; celkem 7 521,36 Kč
7 521,36 Kč7 521,36 Kč27.5.202411.6.202417.6.2024
STROM PRAHA a.s.pneumatiky pro vlek511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 6 050,00 Kč
6 050,00 Kč6 050,00 Kč31.5.202411.6.202417.6.2024
SERVIS ZÍTKO s.r.o.oprava traktoru511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 2 038,85 Kč
2 038,85 Kč2 038,85 Kč27.5.202411.6.202425.6.2024
SERVIS ZÍTKO s.r.o.technická kontrola VZV518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 681,90 Kč
1 681,90 Kč1 681,90 Kč3.6.202411.6.202427.6.2024
SERVIS ZÍTKO s.r.o.oprava VZV511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 29 498,59 Kč
29 498,59 Kč29 498,59 Kč3.6.202411.6.202427.6.2024
MANSWELT, a.s.spojovací materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 079,83 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 682,33 Kč
1 762,16 Kč1 762,16 Kč29.5.202431.5.20246.6.2024
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 6/2024314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 649 380,17 Kč
649 380,17 Kč785 750,00 Kč1.6.20241.6.20244.6.20241.6.2024
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 6/2024314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 30 082,64 Kč
30 082,64 Kč36 400,00 Kč1.6.20241.6.20244.6.20241.6.2024
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.revize stravovacího provozu 5/2024518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč31.5.202431.5.202425.6.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Amphetamines501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč
12 705,00 Kč12 705,00 Kč29.5.202431.5.202411.6.2024
COLORWAYbarvy, štětce, tmely, pásky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 740,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 130,00 Kč
7 870,00 Kč7 870,00 Kč31.5.202431.5.202411.6.2024
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.ZK587 - Činnost TDI 5/2024 - Rekonstrukce budovy G na odd.4A042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 62 920,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 62 920,00 Kč
62 920,00 Kč62 920,00 Kč31.5.20243.6.202425.6.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 974,32 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,32 Kč
16 974,00 Kč16 974,00 Kč31.5.202431.5.202425.6.2024
5H Food Delivery s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 779,52 Kč
779,52 Kč779,52 Kč31.5.202431.5.20246.6.2024
První certifikační autorita, a.s.Elektronická časová razítka 05/2024518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 566,72 Kč
3 566,72 Kč3 566,72 Kč31.5.202411.6.202425.6.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 12 983,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,45 Kč
12 983,30 Kč14 541,30 Kč11.6.202412.6.202425.6.202411.6.2024
STRIMA CZECH s.r.o.oprava šicích strojů JANOME511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 601,80 Kč
511 03001 312 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 808,31 Kč
6 410,11 Kč6 410,11 Kč10.6.202412.6.202425.6.2024
ICT Pro s.r.o.Praktické použití a rozšířená správa ESXi a v Center - kurz Antonín Ježek 3.-7.6.2024549 03000 820 - školení a sjezdové poplatky; celkem 38 115,00 Kč
38 115,00 Kč38 115,00 Kč11.6.202412.6.202420.6.2024
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 5/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 3 743,00 Kč
3 743,00 Kč3 743,00 Kč10.6.202412.6.202424.6.2024
Podřipská nemocnice s poliklinikousterilizace 5/2024518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 870,79 Kč
3 870,79 Kč3 870,79 Kč31.5.202412.6.202425.6.2024
KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 385,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč
1 385,15 Kč1 676,00 Kč7.6.202413.6.202419.6.20247.6.2024
WON-MED s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 3 793,75 Kč
3 793,75 Kč4 249,00 Kč11.6.202414.6.202419.6.202411.6.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 885,98 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
6 886,00 Kč6 886,00 Kč31.5.202431.5.202425.6.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 91 730,29 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,29 Kč
91 730,00 Kč91 730,00 Kč31.5.202431.5.202425.6.2024
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 509,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 347,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 001,94 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 492,09 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 822,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 684,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 729,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 495,48 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč
66 083,00 Kč66 083,00 Kč31.5.202431.5.202419.6.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 402,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 333,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 119,65 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 007,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 540,06 Kč
66 403,18 Kč66 403,18 Kč31.5.202431.5.202425.6.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 315,99 Kč
315,99 Kč353,91 Kč13.6.202414.6.202425.6.202413.6.2024
CINEMARTpůjčovné filmů518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 605,00 Kč
605,00 Kč605,00 Kč13.6.202414.6.202420.6.2024
Neuromedis, s.r.o.Oprava EEG čepice511 03001 210 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 210,00 Kč
1 210,00 Kč1 210,00 Kč11.6.202414.6.202427.6.2024
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 4/2024518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 92 466,99 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 14 701,50 Kč
107 168,49 Kč107 168,49 Kč31.5.202413.6.202425.6.2024
AGRO AQUA PRO s.r.o.výdejník na pitnou vodu111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 29 391,00 Kč
29 391,00 Kč29 391,00 Kč5.6.202413.6.202420.6.2024
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 364,69 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč
2 365,00 Kč2 365,00 Kč12.6.202414.6.202427.6.2024
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 114,90 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
5 114,89 Kč5 114,89 Kč13.6.202414.6.202427.6.2024
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 007,72 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
16 007,71 Kč16 007,71 Kč14.6.202414.6.202425.6.2024
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 061,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 155,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 218,16 Kč
23 436,00 Kč23 436,00 Kč10.6.202414.6.202425.6.2024
Chrapot, z.s.ZK597 Koncert z.s. Chrapot + Red Leaf dne18. 6. 2024518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč16.6.202417.6.202425.6.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 924,00 Kč
5 924,00 Kč5 924,00 Kč31.5.202431.5.202425.6.2024
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 638,23 Kč
21 638,23 Kč21 638,23 Kč31.5.202431.5.20246.6.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 821,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
821,91 Kč920,54 Kč28.5.202431.5.20246.6.202428.5.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 068,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč
6 068,70 Kč6 796,94 Kč28.5.202431.5.202425.6.202428.5.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 516,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
2 516,20 Kč2 818,14 Kč29.5.202431.5.202425.6.202429.5.2024
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 30 055,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,33 Kč
30 055,00 Kč36 366,55 Kč29.5.202431.5.20246.6.202429.5.2024
ALGECO s.r.o.ZK552 - Pronájem kontejneru - stavba dolní vrátnice 05/2024042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 11 727,54 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 11 727,54 Kč
11 727,54 Kč11 727,54 Kč31.5.20243.6.202411.6.2024
Sloup Martin, Ing.Poradenská a konzultační činnost 5/2024 - zdravotnické služby549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč1.6.20243.6.202425.6.2024
Ivana Benedetta PrejzováZpracování rozpočtu na akci "Výměna nevyhovujících rozvaděčů budova P518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč18.6.202417.6.202427.6.2024
Ivana Benedetta PrejzováZpracování rozpočtu na akci "Oprava horizontálních rozvodů vodovodního potrubí na budově K518 04020 740 - inženýrská činnost; celkem 9 500,00 Kč
9 500,00 Kč9 500,00 Kč25.5.202417.6.202427.6.2024
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 1 190,00 Kč
1 190,00 Kč1 439,90 Kč22.5.202431.5.20246.6.202422.5.2024
F & T s.r.o.ZK587 - stavební řezivo, budova G, odd 4A416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 6 019,02 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 6 019,02 Kč
6 019,02 Kč6 019,02 Kč31.5.20243.6.202411.6.2024
Zobrazeno 19 701-19 800 z 20 535 záznamů.