2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 989,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 989,00 Kč | 1 107,68 Kč | 29.5.2024 | 31.5.2024 | 25.6.2024 | 29.5.2024 |
CINEMART | půjčovné filmů | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | 24.5.2024 | 3.6.2024 | 11.6.2024 | |
Psychiatrická nemocnice Bohnic | Zajištění klinickofarmaceutické péče 5/2024 | 518 10010 212 - ostatní nevýrobní služby; celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 28.5.2024 | 31.5.2024 | 14.6.2024 | |
PPL CZ s.r.o. | přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 508,04 Kč | 508,04 Kč | 508,04 Kč | 1.6.2024 | 3.6.2024 | 11.6.2024 | |
Dräger Safety s.r.o. | Kalibrace Alcotest | 518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 621,40 Kč | 1 621,40 Kč | 1 621,40 Kč | 24.5.2024 | 3.6.2024 | 19.6.2024 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 05/2024 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 64 224,00 Kč | 64 224,00 Kč | 64 224,00 Kč | 3.6.2024 | 3.6.2024 | 11.6.2024 | |
V+V Mělník s.r.o. | mycí prostředek na automobily renoclean | 501 07020 721 - čistící prostředky; celkem 5 324,00 Kč | 5 324,00 Kč | 5 324,00 Kč | 31.5.2024 | 3.6.2024 | 11.6.2024 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 5/2024 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 111,48 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 269,75 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,56 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 46,14 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 32,00 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 32,00 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 292,75 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 32,00 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 52,19 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 43,18 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 55,82 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 46,14 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 265,03 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 418,74 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 46,14 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 129,02 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 52,19 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 46,14 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 552,89 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 76,21 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 315,03 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 269,75 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 144,75 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 46,14 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 46,14 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 46,14 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 265,03 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 67,92 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 301,29 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 2 573,02 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 46,14 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 67,92 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 265,03 Kč 518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 46,14 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 563,03 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 429,25 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 57,03 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 265,03 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 363,38 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 32,00 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 9 507,48 Kč | 9 507,48 Kč | 31.5.2024 | 3.6.2024 | 20.6.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 253,54 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 17 253,53 Kč | 17 253,53 Kč | 3.6.2024 | 3.6.2024 | 17.6.2024 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 812,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 874,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 061,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 374,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 374,72 Kč | 27 498,24 Kč | 27 498,24 Kč | 3.6.2024 | 3.6.2024 | 19.6.2024 | |
DEGA CZ, s.r.o. | Kalibrace a funkční kontroly 05/2024 | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 12 221,00 Kč | 12 221,00 Kč | 12 221,00 Kč | 27.5.2024 | 3.6.2024 | 11.6.2024 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 5/2024 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 1.6.2024 | 3.6.2024 | 25.6.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 5/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 950,00 Kč | 950,00 Kč | 950,00 Kč | 3.6.2024 | 4.6.2024 | 17.6.2024 | |
Sethur System s.r.o. | oprava chladničky | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 465,00 Kč | 1 465,00 Kč | 1 465,00 Kč | 30.5.2024 | 31.5.2024 | 11.6.2024 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 319,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 187,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 313,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 111,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 158,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 168,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 732,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 011,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 473,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 210,40 Kč | 81 686,56 Kč | 81 686,56 Kč | 4.6.2024 | 4.6.2024 | 11.6.2024 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 05/2024 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 14.6.2024 | 17.6.2024 | 25.6.2024 | |
ZONT s.r.o. | Servis a údržba komunikačního systému Alcatel OmniPCX za III. Q. 2024 | 518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 14.6.2024 | 17.6.2024 | 25.6.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP, Alkaline phosphatewe FS, Alat | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 9 223,83 Kč | 9 223,83 Kč | 9 223,83 Kč | 13.6.2024 | 14.6.2024 | 25.6.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Benzodiazepines | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 13.6.2024 | 14.6.2024 | 25.6.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Koneban Cuvette | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 225,44 Kč | 16 225,44 Kč | 16 225,44 Kč | 13.6.2024 | 14.6.2024 | 25.6.2024 | |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 14 653,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 14 653,00 Kč | 17 730,13 Kč | 12.6.2024 | 14.6.2024 | 25.6.2024 | 12.6.2024 |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 142,50 Kč celkem 0,00 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 4 142,90 Kč | 4 640,00 Kč | 12.6.2024 | 14.6.2024 | 25.6.2024 | 12.6.2024 |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 805,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,24 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,27 Kč | 805,33 Kč | 902,00 Kč | 13.6.2024 | 14.6.2024 | 25.6.2024 | 13.6.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 9 862,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,27 Kč | 9 862,90 Kč | 11 046,45 Kč | 13.6.2024 | 14.6.2024 | 25.6.2024 | 13.6.2024 |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 6/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 634,00 Kč | 2 634,00 Kč | 2 634,00 Kč | 12.6.2024 | 14.6.2024 | 26.6.2024 | |
Jolanka Cyteráková | Opakované školení manipulačních vozíků 8x | 549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 840,00 Kč | 4 840,00 Kč | 4 840,00 Kč | 17.6.2024 | 18.6.2024 | 27.6.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 697,73 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 2 697,73 Kč | 3 021,46 Kč | 17.6.2024 | 18.6.2024 | 27.6.2024 | 17.6.2024 |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 952,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 062,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 353,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 374,37 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 867,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 379,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 545,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 703,04 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 101 240,17 Kč | 101 240,17 Kč | 18.6.2024 | 18.6.2024 | 27.6.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 784,02 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 23 784,03 Kč | 23 784,03 Kč | 18.6.2024 | 18.6.2024 | 27.6.2024 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 447,36 Kč | 3 447,36 Kč | 3 447,36 Kč | 4.6.2024 | 4.6.2024 | 20.6.2024 | |
Audit-web Shops | razítko se štočkem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 434,00 Kč | 434,00 Kč | 434,00 Kč | 17.6.2024 | 19.6.2024 | 27.6.2024 | |
Alza.cz a.s. | sporák elektrický, ochlazovač vzduchu, podložka pod nohy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 080,00 Kč | 10 080,00 Kč | 10 080,00 Kč | 13.6.2024 | 19.6.2024 | 25.6.2024 | |
Psychiatrická nemocnice Bohnic | Stáž - MUDr. Jakub Hajný 1.10. - 1.12.2024 | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 13 600,00 Kč | 13 600,00 Kč | 13 600,00 Kč | 10.6.2024 | 19.6.2024 | 28.6.2024 | |
ORTIKA a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 125,60 Kč celkem 0,00 Kč | 125,60 Kč | 140,67 Kč | 18.6.2024 | 20.6.2024 | 27.6.2024 | 18.6.2024 |
BATIST, S.R.O. | klíče magnetické k poutům | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 18.6.2024 | 21.6.2024 | 27.6.2024 | |
David Mošna | Občerstvení při posezení zaměstnanců dne 21. 6. 2024 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 29 855,00 Kč | 29 855,00 Kč | 29 855,00 Kč | 21.6.2024 | 24.6.2024 | 27.6.2024 | |
Tělocvičná jednota Sokol Mšené lázně | LT - zam. Karous Natália | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 700,00 Kč | 3 700,00 Kč | 3 700,00 Kč | 13.5.2024 | 29.5.2024 | 6.6.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 5/2024 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 277 217,74 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,87 Kč | 152 216,87 Kč | 170 483,00 Kč | 31.5.2024 | 3.6.2024 | 17.6.2024 | 31.5.2024 |
Jiří Černý | Mulčovací kůra do areálu nemocnice | 501 14730 799 - osivo, krmivo, stelivo, sadba; celkem 22 157,40 Kč | 22 157,40 Kč | 22 157,40 Kč | 22.5.2024 | 28.5.2024 | 17.6.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 5/2024 nemocnice | 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 64 815,90 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,81 Kč | 24 636,52 Kč | 27 593,00 Kč | 31.5.2024 | 3.6.2024 | 17.6.2024 | 31.5.2024 |
Ivana Benedetta Prejzová | Rozpočet na akci Oprava fasády budova A - jih | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 6 500,00 Kč | 6 500,00 Kč | 6 500,00 Kč | 4.6.2024 | 4.6.2024 | 17.6.2024 | |
GAR CZ a.s. | Projekt na provedení Opravy fasády budovy A - jih | 518 04010 799 - průzkumné a projektové práce; celkem 199 650,00 Kč | 199 650,00 Kč | 199 650,00 Kč | 3.6.2024 | 4.6.2024 | 19.6.2024 | |
Starý a partner s.r.o. | ZK575 - Projekt na akci Rekonstrukce přízemí budovy A - projektová dokumentace stavby | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 185 800,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 1 185 800,00 Kč | 1 185 800,00 Kč | 1 185 800,00 Kč | 3.6.2024 | 4.6.2024 | 19.6.2024 | |
Pionýrská skupina | LT - zam. Michnová Martina | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 900,00 Kč | 5 900,00 Kč | 5 900,00 Kč | 28.5.2024 | 5.6.2024 | 11.6.2024 | |
Basketbalová Akademie 2006 | LT - zam. Homolková Šárka | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 8 100,00 Kč | 8 100,00 Kč | 8 100,00 Kč | 7.6.2024 | 10.6.2024 | 17.6.2024 | |
LIMPA s.r.o. | Rekonstrukce Horní vrátnice v PNHoB - dodávka a montáž nábytku | 042 05000 - NDHM inventář - nábytek; celkem 505 461,80 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 173 291,80 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 133 003,40 Kč | 982 225,97 Kč | 811 757,00 Kč | 14.5.2024 | 21.5.2024 | 6.6.2024 | 14.5.2024 |
LIMPA s.r.o. | Rekonstrukce Horní vrátnice v PNHoB - dodávka a montáž nábytku | 042 05000 - NDHM inventář - nábytek; celkem 505 461,80 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 173 291,80 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 133 003,40 Kč | 982 225,97 Kč | 811 757,00 Kč | 14.5.2024 | 21.5.2024 | 6.6.2024 | 14.5.2024 |
LIMPA s.r.o. | Rekonstrukce Horní vrátnice v PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 108 759,00 Kč | 1 341 598,39 Kč | 1 108 759,00 Kč | 14.5.2024 | 21.5.2024 | 11.6.2024 | 14.5.2024 |
SEGAS-OIL s.r.o. | Oprava kotle K2 De Dietrich na budově "A" | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 22 070,00 Kč | 26 704,70 Kč | 22 070,00 Kč | 23.5.2024 | 27.5.2024 | 4.6.2024 | 23.5.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 635,57 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 635,57 Kč | 711,84 Kč | 31.5.2024 | 31.5.2024 | 25.6.2024 | 28.5.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 167 849,03 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 091,53 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,05 Kč | 169 940,56 Kč | 190 521,66 Kč | 31.5.2024 | 31.5.2024 | 25.6.2024 | 31.5.2024 |
KIS plus, a.s. | oprava vytíracího stroje Kärcher | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 673,00 Kč | 3 673,00 Kč | 3 673,00 Kč | 31.5.2024 | 4.6.2024 | 20.6.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 3.6.2024 | 4.6.2024 | 17.6.2024 | |
Ing. Miloš Hušek Q Test | kalibrace alkoholtesteru | 518 10012 432 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 664,00 Kč | 664,00 Kč | 664,00 Kč | 31.5.2024 | 4.6.2024 | 17.6.2024 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 05/2024 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 31.5.2024 | 4.6.2024 | 25.6.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Elektrická energie - nemocnice 6/2024 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495 826,45 Kč | 495 826,45 Kč | 599 950,00 Kč | 1.6.2024 | 1.6.2024 | 11.6.2024 | 1.6.2024 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 05/2024 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 600,00 Kč | 4 356,00 Kč | 3 600,00 Kč | 31.5.2024 | 31.5.2024 | 25.6.2024 | 31.5.2024 |
Jiří Novotný | Výměna ventilů u dopouštěcí stanice ÚT budova kotelny "A" | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 814,00 Kč | 5 824,94 Kč | 4 814,00 Kč | 2.6.2024 | 3.6.2024 | 27.6.2024 | 2.6.2024 |
Jiří Novotný | Výměna 3-cestného ventilu se servopohonem v kotelně budovy "P" | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 12 138,20 Kč | 14 687,23 Kč | 12 138,20 Kč | 1.6.2024 | 3.6.2024 | 27.6.2024 | 1.6.2024 |
Jiří Novotný | Připojení kuchyňského zařízení na budově "K" | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 22 590,65 Kč | 27 334,69 Kč | 22 590,65 Kč | 2.6.2024 | 3.6.2024 | 27.6.2024 | 2.6.2024 |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 5/2024 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 60 630,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 379 710,00 Kč | 532 811,40 Kč | 440 340,00 Kč | 31.5.2024 | 4.6.2024 | 27.6.2024 | 31.5.2024 |
Jiří Novotný | ZK 587 - Rozvody zdravotně technické instalace a ústředního topení budova G 1/3 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 285 215,51 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 345 110,77 Kč | 345 110,77 Kč | 285 215,51 Kč | 4.6.2024 | 6.6.2024 | 21.6.2024 | 4.6.2024 |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Dodávka a montáž klimatizační jednotky SPLIT návštěvní místnost budova A | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 255 510,00 Kč | 309 167,10 Kč | 255 510,00 Kč | 16.5.2024 | 7.6.2024 | 17.6.2024 | 16.5.2024 |
STŘECHY VĚCHET s.r.o. | Oprava střechy na bytovém domě 156/157 V Sídlišti Horní Beřkovice | 511 01001 651 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 355 820,79 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč | 398 519,49 Kč | 355 821,00 Kč | 1.6.2024 | 7.6.2024 | 21.6.2024 | 31.5.2024 |
Vzdělávání IN s.r.o. | předplatné časopisu Léčba ran 2/24-1/25 | celkem 280,00 Kč | 280,00 Kč | 280,00 Kč | 29.5.2024 | 29.5.2024 | 6.6.2024 | |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 6/2024, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 264,46 Kč | 264,46 Kč | 320,00 Kč | 1.6.2024 | 1.6.2024 | 6.6.2024 | 1.6.2024 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 6/2024, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč | 462,81 Kč | 560,00 Kč | 1.6.2024 | 1.6.2024 | 6.6.2024 | 1.6.2024 |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 05/2024 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 66 850,00 Kč | 66 850,00 Kč | 66 850,00 Kč | 31.5.2024 | 5.6.2024 | 11.6.2024 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 05/2024 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 31.5.2024 | 5.6.2024 | 11.6.2024 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 5/2024 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 31.5.2024 | 5.6.2024 | 27.6.2024 | |
Zen systems s.r.o. | správa sítě v PNHB dne 10.5.2024 | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 31.5.2024 | 5.6.2024 | 27.6.2024 | |
Zen systems s.r.o. | poradenství v oblasti HW a SW | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 471,13 Kč | 16 471,13 Kč | 16 471,13 Kč | 31.5.2024 | 5.6.2024 | 27.6.2024 | |
Univerzita Karlova | Povinný kurz Lékařská první pomoc 12.-14.6.24 MUDr. Cmárová | celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 4.6.2024 | 4.6.2024 | 6.6.2024 | |
Univerzita Karlova | kurz Lékařská první pomoc 12.6.-14.6. 2024 MUDr. Hajný | celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 15.5.2024 | 4.6.2024 | 6.6.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 6/2024 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 1.6.2024 | 1.6.2024 | 17.6.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné 6/2024 byty 144/176 + 261 | celkem 33 920,00 Kč celkem 5 320,00 Kč | 39 240,00 Kč | 39 240,00 Kč | 1.6.2024 | 1.6.2024 | 17.6.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné -6/2024 byty 262 + 259 | celkem 10 500,00 Kč celkem 8 400,00 Kč | 18 900,00 Kč | 18 900,00 Kč | 1.6.2024 | 1.6.2024 | 17.6.2024 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 05/2024 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 14 350,00 Kč | 14 350,00 Kč | 14 350,00 Kč | 4.6.2024 | 4.6.2024 | 17.6.2024 | |
Hana Czivišová | Divadelní představení Jak víl Modrovláska splnila tři přání ZK595 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 4.6.2024 | 5.6.2024 | 17.6.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 508,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 1 508,20 Kč | 1 689,18 Kč | 4.6.2024 | 5.6.2024 | 19.6.2024 | 4.6.2024 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 823,04 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 4 823,24 Kč | 5 402,00 Kč | 3.6.2024 | 5.6.2024 | 27.6.2024 | 3.6.2024 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Doa Calibrator | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 652,45 Kč | 4 652,45 Kč | 4 652,45 Kč | 4.6.2024 | 5.6.2024 | 17.6.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Doa Calibrator | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 371,32 Kč | 7 371,32 Kč | 7 371,32 Kč | 4.6.2024 | 5.6.2024 | 17.6.2024 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 05/2024 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 5.6.2024 | 5.6.2024 | 19.6.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2024 - V Sídlišti 144, vs 16 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 4.6.2024 | 4.6.2024 | 19.6.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2024 - V Sídlišti 156, vs 17 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 4.6.2024 | 4.6.2024 | 19.6.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2024 - V Sídlišti 157, vs 18 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 4.6.2024 | 4.6.2024 | 19.6.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2024 - V Sídlišti 158, vs 19 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 4.6.2024 | 4.6.2024 | 19.6.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2024 - V Sídlišti 159, vs 20 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 4.6.2024 | 4.6.2024 | 19.6.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2024 - V Sídlišti 176, vs 21 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 4.6.2024 | 4.6.2024 | 19.6.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2024 V Sídlišti 200, vs 22 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 4.6.2024 | 4.6.2024 | 19.6.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2024- V Sídlišti 201, vs 23 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 4.6.2024 | 4.6.2024 | 19.6.2024 | |
LATISK s.r.o. | informační PVC cedule (číslice) | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 7 749,00 Kč | 7 749,00 Kč | 7 749,00 Kč | 30.5.2024 | 6.6.2024 | 25.6.2024 | |
Démos trade, a.s. | materiál na výrobu nábytku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 259,00 Kč | 8 259,00 Kč | 8 259,00 Kč | 3.6.2024 | 6.6.2024 | 27.6.2024 | |
Audit-web Shops | razítka, polštářek do razítka, vizitky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 163,00 Kč | 1 163,00 Kč | 1 163,00 Kč | 3.6.2024 | 6.6.2024 | 17.6.2024 | |
Cormen s.r.o. | čistící prostředky - stravovací provoz | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 740,15 Kč | 11 740,15 Kč | 11 740,15 Kč | 29.5.2024 | 6.6.2024 | 19.6.2024 | |
KVD Plus s.r.o. | ZK552 - kamenivo spodní vrátnice | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 16 911,05 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 16 911,05 Kč | 16 911,05 Kč | 16 911,05 Kč | 31.5.2024 | 6.6.2024 | 11.6.2024 | |
JKM Straškov, s.r.o. | Studená asfaltová směs - areál nemocnice | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 130,00 Kč | 3 130,00 Kč | 3 130,00 Kč | 3.6.2024 | 6.6.2024 | 27.6.2024 | |
LIMPA s.r.o. | ZK587 - betonová směs budova G 4A | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 6 311,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 6 311,00 Kč | 6 311,00 Kč | 6 311,00 Kč | 31.5.2024 | 6.6.2024 | 25.6.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2024 - V Sídlišti 259, vs 24 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 4.6.2024 | 4.6.2024 | 19.6.2024 |