Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20535

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 08 07 06 05 04 03 02 01
31 78 69 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 19 801-19 900 z 20 535 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 989,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
989,00 Kč1 107,68 Kč29.5.202431.5.202425.6.202429.5.2024
CINEMARTpůjčovné filmů518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 1 452,00 Kč
1 452,00 Kč1 452,00 Kč24.5.20243.6.202411.6.2024
Psychiatrická nemocnice BohnicZajištění klinickofarmaceutické péče 5/2024518 10010 212 - ostatní nevýrobní služby; celkem 6 000,00 Kč
6 000,00 Kč6 000,00 Kč28.5.202431.5.202414.6.2024
PPL CZ s.r.o.přeprava zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 508,04 Kč
508,04 Kč508,04 Kč1.6.20243.6.202411.6.2024
Dräger Safety s.r.o.Kalibrace Alcotest518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 621,40 Kč
1 621,40 Kč1 621,40 Kč24.5.20243.6.202419.6.2024
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 05/2024549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 64 224,00 Kč
64 224,00 Kč64 224,00 Kč3.6.20243.6.202411.6.2024
V+V Mělník s.r.o.mycí prostředek na automobily renoclean501 07020 721 - čistící prostředky; celkem 5 324,00 Kč
5 324,00 Kč5 324,00 Kč31.5.20243.6.202411.6.2024
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 5/2024518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 111,48 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 269,75 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,56 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 46,14 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 32,00 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 32,00 Kč
518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 292,75 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 32,00 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 52,19 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 43,18 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 55,82 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 46,14 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 265,03 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 418,74 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 46,14 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 129,02 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 52,19 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 46,14 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 552,89 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 76,21 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 315,03 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 269,75 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 144,75 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 46,14 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 46,14 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 46,14 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 265,03 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 67,92 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 301,29 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 2 573,02 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 46,14 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 67,92 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 265,03 Kč
518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 46,14 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 563,03 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 429,25 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 57,03 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 265,03 Kč
518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 363,38 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 32,00 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč
9 507,48 Kč9 507,48 Kč31.5.20243.6.202420.6.2024
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 253,54 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
17 253,53 Kč17 253,53 Kč3.6.20243.6.202417.6.2024
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 812,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 874,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 061,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 374,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 374,72 Kč
27 498,24 Kč27 498,24 Kč3.6.20243.6.202419.6.2024
DEGA CZ, s.r.o.Kalibrace a funkční kontroly 05/2024518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 12 221,00 Kč
12 221,00 Kč12 221,00 Kč27.5.20243.6.202411.6.2024
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 5/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.6.20243.6.202425.6.2024
Česká pošta, s.p.Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 5/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 950,00 Kč
950,00 Kč950,00 Kč3.6.20244.6.202417.6.2024
Sethur System s.r.o.oprava chladničky511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 465,00 Kč
1 465,00 Kč1 465,00 Kč30.5.202431.5.202411.6.2024
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 319,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 187,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 313,39 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 111,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 158,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 168,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 732,94 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 011,65 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 473,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 210,40 Kč
81 686,56 Kč81 686,56 Kč4.6.20244.6.202411.6.2024
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 05/2024549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč14.6.202417.6.202425.6.2024
ZONT s.r.o.Servis a údržba komunikačního systému Alcatel OmniPCX za III. Q. 2024518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 30 782,00 Kč
30 782,00 Kč30 782,00 Kč14.6.202417.6.202425.6.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CRP, Alkaline phosphatewe FS, Alat501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 9 223,83 Kč
9 223,83 Kč9 223,83 Kč13.6.202414.6.202425.6.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Benzodiazepines501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč
12 705,00 Kč12 705,00 Kč13.6.202414.6.202425.6.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Koneban Cuvette501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 225,44 Kč
16 225,44 Kč16 225,44 Kč13.6.202414.6.202425.6.2024
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 14 653,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
14 653,00 Kč17 730,13 Kč12.6.202414.6.202425.6.202412.6.2024
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 4 142,50 Kč
celkem 0,00 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
4 142,90 Kč4 640,00 Kč12.6.202414.6.202425.6.202412.6.2024
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 805,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,24 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,27 Kč
805,33 Kč902,00 Kč13.6.202414.6.202425.6.202413.6.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 9 862,90 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,27 Kč
9 862,90 Kč11 046,45 Kč13.6.202414.6.202425.6.202413.6.2024
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 6/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 2 634,00 Kč
2 634,00 Kč2 634,00 Kč12.6.202414.6.202426.6.2024
Jolanka CyterákováOpakované školení manipulačních vozíků 8x549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 840,00 Kč
4 840,00 Kč4 840,00 Kč17.6.202418.6.202427.6.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 697,73 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
2 697,73 Kč3 021,46 Kč17.6.202418.6.202427.6.202417.6.2024
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 952,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 062,94 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 353,82 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 374,37 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 867,73 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 379,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 545,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 703,04 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
101 240,17 Kč101 240,17 Kč18.6.202418.6.202427.6.2024
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 784,02 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
23 784,03 Kč23 784,03 Kč18.6.202418.6.202427.6.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 447,36 Kč
3 447,36 Kč3 447,36 Kč4.6.20244.6.202420.6.2024
Audit-web Shopsrazítko se štočkem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 434,00 Kč
434,00 Kč434,00 Kč17.6.202419.6.202427.6.2024
Alza.cz a.s.sporák elektrický, ochlazovač vzduchu, podložka pod nohy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 080,00 Kč
10 080,00 Kč10 080,00 Kč13.6.202419.6.202425.6.2024
Psychiatrická nemocnice BohnicStáž - MUDr. Jakub Hajný 1.10. - 1.12.2024549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 13 600,00 Kč
13 600,00 Kč13 600,00 Kč10.6.202419.6.202428.6.2024
ORTIKA a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 125,60 Kč
celkem 0,00 Kč
125,60 Kč140,67 Kč18.6.202420.6.202427.6.202418.6.2024
BATIST, S.R.O.klíče magnetické k poutům111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 420,00 Kč
2 420,00 Kč2 420,00 Kč18.6.202421.6.202427.6.2024
David MošnaObčerstvení při posezení zaměstnanců dne 21. 6. 2024513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 29 855,00 Kč
29 855,00 Kč29 855,00 Kč21.6.202424.6.202427.6.2024
Tělocvičná jednota Sokol Mšené lázněLT - zam. Karous Natália412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 700,00 Kč
3 700,00 Kč3 700,00 Kč13.5.202429.5.20246.6.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 5/2024 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 277 217,74 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,87 Kč
152 216,87 Kč170 483,00 Kč31.5.20243.6.202417.6.202431.5.2024
Jiří ČernýMulčovací kůra do areálu nemocnice501 14730 799 - osivo, krmivo, stelivo, sadba; celkem 22 157,40 Kč
22 157,40 Kč22 157,40 Kč22.5.202428.5.202417.6.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 5/2024 nemocnice502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 64 815,90 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,81 Kč
24 636,52 Kč27 593,00 Kč31.5.20243.6.202417.6.202431.5.2024
Ivana Benedetta PrejzováRozpočet na akci Oprava fasády budova A - jih518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 6 500,00 Kč
6 500,00 Kč6 500,00 Kč4.6.20244.6.202417.6.2024
GAR CZ a.s.Projekt na provedení Opravy fasády budovy A - jih518 04010 799 - průzkumné a projektové práce; celkem 199 650,00 Kč
199 650,00 Kč199 650,00 Kč3.6.20244.6.202419.6.2024
Starý a partner s.r.o.ZK575 - Projekt na akci Rekonstrukce přízemí budovy A - projektová dokumentace stavby042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 185 800,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 1 185 800,00 Kč
1 185 800,00 Kč1 185 800,00 Kč3.6.20244.6.202419.6.2024
Pionýrská skupinaLT - zam. Michnová Martina412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 900,00 Kč
5 900,00 Kč5 900,00 Kč28.5.20245.6.202411.6.2024
Basketbalová Akademie 2006LT - zam. Homolková Šárka412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 8 100,00 Kč
8 100,00 Kč8 100,00 Kč7.6.202410.6.202417.6.2024
LIMPA s.r.o.Rekonstrukce Horní vrátnice v PNHoB - dodávka a montáž nábytku042 05000 - NDHM inventář - nábytek; celkem 505 461,80 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 173 291,80 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 133 003,40 Kč
982 225,97 Kč811 757,00 Kč14.5.202421.5.20246.6.202414.5.2024
LIMPA s.r.o.Rekonstrukce Horní vrátnice v PNHoB - dodávka a montáž nábytku042 05000 - NDHM inventář - nábytek; celkem 505 461,80 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 173 291,80 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 133 003,40 Kč
982 225,97 Kč811 757,00 Kč14.5.202421.5.20246.6.202414.5.2024
LIMPA s.r.o.Rekonstrukce Horní vrátnice v PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 108 759,00 Kč
1 341 598,39 Kč1 108 759,00 Kč14.5.202421.5.202411.6.202414.5.2024
SEGAS-OIL s.r.o.Oprava kotle K2 De Dietrich na budově "A"511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 22 070,00 Kč
26 704,70 Kč22 070,00 Kč23.5.202427.5.20244.6.202423.5.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 635,57 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
635,57 Kč711,84 Kč31.5.202431.5.202425.6.202428.5.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 167 849,03 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 091,53 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,05 Kč
169 940,56 Kč190 521,66 Kč31.5.202431.5.202425.6.202431.5.2024
KIS plus, a.s.oprava vytíracího stroje Kärcher511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 673,00 Kč
3 673,00 Kč3 673,00 Kč31.5.20244.6.202420.6.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ARK Ethyl Glucuronide501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč
27 442,80 Kč27 442,80 Kč3.6.20244.6.202417.6.2024
Ing. Miloš Hušek Q Testkalibrace alkoholtesteru518 10012 432 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 664,00 Kč
664,00 Kč664,00 Kč31.5.20244.6.202417.6.2024
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 05/2024549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč
12 100,00 Kč12 100,00 Kč31.5.20244.6.202425.6.2024
Pražská plynárenská, a.s.Elektrická energie - nemocnice 6/2024314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495 826,45 Kč
495 826,45 Kč599 950,00 Kč1.6.20241.6.202411.6.20241.6.2024
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 05/2024518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 600,00 Kč
4 356,00 Kč3 600,00 Kč31.5.202431.5.202425.6.202431.5.2024
Jiří NovotnýVýměna ventilů u dopouštěcí stanice ÚT budova kotelny "A"511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 814,00 Kč
5 824,94 Kč4 814,00 Kč2.6.20243.6.202427.6.20242.6.2024
Jiří NovotnýVýměna 3-cestného ventilu se servopohonem v kotelně budovy "P"511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 12 138,20 Kč
14 687,23 Kč12 138,20 Kč1.6.20243.6.202427.6.20241.6.2024
Jiří NovotnýPřipojení kuchyňského zařízení na budově "K"511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 22 590,65 Kč
27 334,69 Kč22 590,65 Kč2.6.20243.6.202427.6.20242.6.2024
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 5/2024042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 60 630,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 379 710,00 Kč
532 811,40 Kč440 340,00 Kč31.5.20244.6.202427.6.202431.5.2024
Jiří NovotnýZK 587 - Rozvody zdravotně technické instalace a ústředního topení budova G 1/3042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 285 215,51 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 345 110,77 Kč
345 110,77 Kč285 215,51 Kč4.6.20246.6.202421.6.20244.6.2024
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Dodávka a montáž klimatizační jednotky SPLIT návštěvní místnost budova A042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 255 510,00 Kč
309 167,10 Kč255 510,00 Kč16.5.20247.6.202417.6.202416.5.2024
STŘECHY VĚCHET s.r.o.Oprava střechy na bytovém domě 156/157 V Sídlišti Horní Beřkovice511 01001 651 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 355 820,79 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč
398 519,49 Kč355 821,00 Kč1.6.20247.6.202421.6.202431.5.2024
Vzdělávání IN s.r.o.předplatné časopisu Léčba ran 2/24-1/25 celkem 280,00 Kč
280,00 Kč280,00 Kč29.5.202429.5.20246.6.2024
ČEZ ESCO, a.s.energie 6/2024, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 264,46 Kč
264,46 Kč320,00 Kč1.6.20241.6.20246.6.20241.6.2024
ČEZ ESCO, a.s.energie 6/2024, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč
462,81 Kč560,00 Kč1.6.20241.6.20246.6.20241.6.2024
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost 05/2024549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 66 850,00 Kč
66 850,00 Kč66 850,00 Kč31.5.20245.6.202411.6.2024
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 05/2024 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč31.5.20245.6.202411.6.2024
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 5/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč
36 300,00 Kč36 300,00 Kč31.5.20245.6.202427.6.2024
Zen systems s.r.o.správa sítě v PNHB dne 10.5.2024518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč
5 808,00 Kč5 808,00 Kč31.5.20245.6.202427.6.2024
Zen systems s.r.o.poradenství v oblasti HW a SW518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 471,13 Kč
16 471,13 Kč16 471,13 Kč31.5.20245.6.202427.6.2024
Univerzita KarlovaPovinný kurz Lékařská první pomoc 12.-14.6.24 MUDr. Cmárová celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč4.6.20244.6.20246.6.2024
Univerzita Karlovakurz Lékařská první pomoc 12.6.-14.6. 2024 MUDr. Hajný celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč15.5.20244.6.20246.6.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 6/2024 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
celkem 45 000,00 Kč
185 000,00 Kč185 000,00 Kč1.6.20241.6.202417.6.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné 6/2024 byty 144/176 + 261 celkem 33 920,00 Kč
celkem 5 320,00 Kč
39 240,00 Kč39 240,00 Kč1.6.20241.6.202417.6.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné -6/2024 byty 262 + 259 celkem 10 500,00 Kč
celkem 8 400,00 Kč
18 900,00 Kč18 900,00 Kč1.6.20241.6.202417.6.2024
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 05/2024549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 14 350,00 Kč
14 350,00 Kč14 350,00 Kč4.6.20244.6.202417.6.2024
Hana CzivišováDivadelní představení Jak víl Modrovláska splnila tři přání ZK595518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 12 000,00 Kč
12 000,00 Kč12 000,00 Kč4.6.20245.6.202417.6.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 508,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
1 508,20 Kč1 689,18 Kč4.6.20245.6.202419.6.20244.6.2024
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 4 823,04 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
4 823,24 Kč5 402,00 Kč3.6.20245.6.202427.6.20243.6.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Doa Calibrator501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 652,45 Kč
4 652,45 Kč4 652,45 Kč4.6.20245.6.202417.6.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Doa Calibrator501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 371,32 Kč
7 371,32 Kč7 371,32 Kč4.6.20245.6.202417.6.2024
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 05/2024518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč5.6.20245.6.202419.6.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 6/2024 - V Sídlišti 144, vs 16 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč4.6.20244.6.202419.6.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 6/2024 - V Sídlišti 156, vs 17 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč4.6.20244.6.202419.6.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 6/2024 - V Sídlišti 157, vs 18 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč4.6.20244.6.202419.6.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 6/2024 - V Sídlišti 158, vs 19 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč4.6.20244.6.202419.6.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 6/2024 - V Sídlišti 159, vs 20 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč4.6.20244.6.202419.6.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 6/2024 - V Sídlišti 176, vs 21 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč4.6.20244.6.202419.6.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 6/2024 V Sídlišti 200, vs 22 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč4.6.20244.6.202419.6.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 6/2024- V Sídlišti 201, vs 23 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč4.6.20244.6.202419.6.2024
LATISK s.r.o.informační PVC cedule (číslice)501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 7 749,00 Kč
7 749,00 Kč7 749,00 Kč30.5.20246.6.202425.6.2024
Démos trade, a.s.materiál na výrobu nábytku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 259,00 Kč
8 259,00 Kč8 259,00 Kč3.6.20246.6.202427.6.2024
Audit-web Shopsrazítka, polštářek do razítka, vizitky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 163,00 Kč
1 163,00 Kč1 163,00 Kč3.6.20246.6.202417.6.2024
Cormen s.r.o.čistící prostředky - stravovací provoz111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 740,15 Kč
11 740,15 Kč11 740,15 Kč29.5.20246.6.202419.6.2024
KVD Plus s.r.o.ZK552 - kamenivo spodní vrátnice042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 16 911,05 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 16 911,05 Kč
16 911,05 Kč16 911,05 Kč31.5.20246.6.202411.6.2024
JKM Straškov, s.r.o.Studená asfaltová směs - areál nemocnice511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 130,00 Kč
3 130,00 Kč3 130,00 Kč3.6.20246.6.202427.6.2024
LIMPA s.r.o.ZK587 - betonová směs budova G 4A042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 6 311,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 6 311,00 Kč
6 311,00 Kč6 311,00 Kč31.5.20246.6.202425.6.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 6/2024 - V Sídlišti 259, vs 24 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč4.6.20244.6.202419.6.2024
Zobrazeno 19 801-19 900 z 20 535 záznamů.