2025 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|
25 | 71 | 72 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Český institut interních auditorů, z.s. | webinář Aktualizace vnitřních předpisů pro interní audit 28.2.2025 Ing. Novotná | 549 03000 100 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 28.2.2025 | 6.3.2025 | 19.3.2025 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 02/2025 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 28.2.2025 | 6.3.2025 | 19.3.2025 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 02/2025 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 43 200,00 Kč | 43 200,00 Kč | 43 200,00 Kč | 28.2.2025 | 6.3.2025 | 11.3.2025 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 02/2025 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 28.2.2025 | 6.3.2025 | 24.3.2025 | |
REISSWOLF likvidace dokumentů | likvidace písemností | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 9 699,36 Kč | 9 699,36 Kč | 9 699,36 Kč | 28.2.2025 | 6.3.2025 | 14.3.2025 | |
MAKENEX s.r.o. | ZK 587-budova G - výtokový ventil k venkovní výlevce | celkem 545,00 Kč | 545,00 Kč | 545,00 Kč | 6.3.2025 | 6.3.2025 | 11.3.2025 | |
UNI HOBBY, a.s. | ZK 587-budova G - víceúčelové umyvadlo / výlevka venkovní | celkem 1 789,00 Kč | 1 789,00 Kč | 1 789,00 Kč | 6.3.2025 | 6.3.2025 | 11.3.2025 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | cehmická kotva, dveře, stěrka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 627,44 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 493,39 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -93,71 Kč | 6 027,12 Kč | 6 027,12 Kč | 28.2.2025 | 6.3.2025 | 14.3.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2025- V Sídlišti 157, vs 18 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.3.2025 | 6.3.2025 | 14.3.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 158, vs 19 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.3.2025 | 6.3.2025 | 14.3.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 159, vs 20 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.3.2025 | 6.3.2025 | 14.3.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 176, vs 21 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.3.2025 | 6.3.2025 | 14.3.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2025 V Sídlišti 200, vs 22 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.3.2025 | 6.3.2025 | 14.3.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2025, V Sídlišti 201, vs 23 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.3.2025 | 6.3.2025 | 14.3.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 259, vs 24 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 6.3.2025 | 6.3.2025 | 14.3.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 261, vs 25 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 6.3.2025 | 6.3.2025 | 14.3.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 6.3.2025 | 6.3.2025 | 14.3.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 | celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 6.3.2025 | 6.3.2025 | 14.3.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 | celkem 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 6.3.2025 | 6.3.2025 | 14.3.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 6.3.2025 | 6.3.2025 | 14.3.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 262, byt č.6, OM 42842, vs30 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.3.2025 | 6.3.2025 | 14.3.2025 | |
PK Technik s.r.o. | stř. 721 rozpěrná tyč a držáky do nákladního prostoru vozidla Volkswagen Crafter skříň | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 5 830,00 Kč | 5 830,00 Kč | 5 830,00 Kč | 6.3.2025 | 6.3.2025 | 7.3.2025 | |
Krob software | rozšíření licence aplikace AUTOPLAN 2025 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 217,80 Kč | 217,80 Kč | 217,80 Kč | 4.3.2025 | 5.3.2025 | 11.3.2025 | |
Česká pošta, s.p. | Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 2/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 210,00 Kč | 2 210,00 Kč | 2 210,00 Kč | 4.3.2025 | 5.3.2025 | 11.3.2025 | |
BENU Česká republika a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 378,76 Kč | 378,76 Kč | 424,21 Kč | 1.3.2025 | 5.3.2025 | 11.3.2025 | 17.2.2025 |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 2/2025 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 22 505,00 Kč | 22 505,00 Kč | 22 505,00 Kč | 4.3.2025 | 5.3.2025 | 11.3.2025 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 2/2025 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 153,67 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 303,43 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 20,74 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 41,14 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,61 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,98 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 165,77 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,51 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,72 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 173,03 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 65,34 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 301,29 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 76,58 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 310,73 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 162,75 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 5 798,89 Kč | 5 798,89 Kč | 28.2.2025 | 5.3.2025 | 19.3.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 202,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 1 202,20 Kč | 1 346,46 Kč | 4.3.2025 | 5.3.2025 | 31.3.2025 | 4.3.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 069,16 Kč | 3 069,16 Kč | 3 437,46 Kč | 4.3.2025 | 5.3.2025 | 14.3.2025 | 4.3.2025 |
synlab czech s.r.o. | agregované výkony 2/2025 | 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 200,50 Kč 518 10011 422 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 22,00 Kč 518 10011 432 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 44,00 Kč 518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 66,00 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 22,00 Kč 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 742,50 Kč 518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 456,00 Kč 518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 176,00 Kč 518 10011 472 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 259,00 Kč 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 110,00 Kč 518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 369,00 Kč | 3 467,00 Kč | 3 467,00 Kč | 4.3.2025 | 5.3.2025 | 31.3.2025 | |
Roman Sklenář | Elektromontážní práce - montáž modulové zásuvky včetně podružnoho měření V Sídlišti 261 | 511 01001 656 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 100,00 Kč | 6 171,00 Kč | 5 100,00 Kč | 4.3.2025 | 5.3.2025 | 31.3.2025 | 4.3.2025 |
DELEGO s.r.o. Praha | kurz Odepisování majetku, Tvorba a čerpání FKSP | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 920,00 Kč | 3 920,00 Kč | 3 920,00 Kč | 4.3.2025 | 4.3.2025 | 6.3.2025 | |
Zen systems s.r.o. | Podpora/údržba a servis serverů a sítě 02/2025 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 28.2.2025 | 4.3.2025 | 24.3.2025 | |
Zen systems s.r.o. | správa sítě 20.12. a 27.2.2025 | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 616,00 Kč | 11 616,00 Kč | 11 616,00 Kč | 2.3.2025 | 4.3.2025 | 31.3.2025 | |
Jaroslav Salač | Ozvučení | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 3.3.2025 | 4.3.2025 | 11.3.2025 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 17 396,55 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 17 396,55 Kč | 19 484,14 Kč | 3.3.2025 | 4.3.2025 | 31.3.2025 | 4.3.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 169,74 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 646,04 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 1 815,78 Kč | 2 048,95 Kč | 3.3.2025 | 4.3.2025 | 11.3.2025 | 3.3.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 266,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 266,50 Kč | 298,48 Kč | 3.3.2025 | 4.3.2025 | 31.3.2025 | 3.3.2025 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 392,95 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 355,64 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,18 Kč | 5 748,59 Kč | 6 650,42 Kč | 3.3.2025 | 4.3.2025 | 11.3.2025 | 3.3.2025 |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 02/2025 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 4.3.2025 | 4.3.2025 | 11.3.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Elektrická energie - nemocnice 3/2025 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 394 173,55 Kč | 394 173,55 Kč | 476 950,00 Kč | 4.3.2025 | 4.3.2025 | 11.3.2025 | 4.3.2025 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 3/2025, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 264,46 Kč | 264,46 Kč | 320,00 Kč | 4.3.2025 | 4.3.2025 | 11.3.2025 | 4.3.2025 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 3/2025, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč | 462,81 Kč | 560,00 Kč | 4.3.2025 | 4.3.2025 | 11.3.2025 | 4.3.2025 |
Hnízdo snů, spol. s r.o. | ubytování 28.-29.5.25 Andrsíková | celkem 1 385,00 Kč | 1 385,00 Kč | 1 385,00 Kč | 1.3.2025 | 4.3.2025 | 11.3.2025 | |
Česká lékařská společnost | XLI kongres SKVIMP 28.-30.5.2025 Mgr. Andrysíková | celkem 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč | 3.3.2025 | 4.3.2025 | 11.3.2025 | |
Tomáš Kraupner-junior | sjednocená vložka FAB, zhotovení klíčů | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 047,00 Kč 518 10020 771 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 238,00 Kč | 1 285,00 Kč | 1 285,00 Kč | 4.3.2025 | 4.3.2025 | 6.3.2025 | |
FRUNO spol. s r.o. | Termoporty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 160 325,00 Kč | 160 325,00 Kč | 160 325,00 Kč | 25.2.2025 | 4.3.2025 | 6.3.2025 | |
LKQ CZ s.r.o. | kompresiometr, opravné sady, stahovák | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 870,00 Kč | 3 870,00 Kč | 3 870,00 Kč | 28.2.2025 | 4.3.2025 | 14.3.2025 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby FONS Akord - DIET 2/2025 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 3.3.2025 | 4.3.2025 | 31.3.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ALAT, Urea, opiates | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 395,50 Kč | 16 395,50 Kč | 16 395,50 Kč | 3.3.2025 | 4.3.2025 | 14.3.2025 | |
CHRISTEYNS s.r.o. | Prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 27 221,68 Kč | 27 221,68 Kč | 27 221,68 Kč | 28.2.2025 | 3.3.2025 | 24.3.2025 | |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 2/2025 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 285 396,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 17 984,00 Kč 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 81 490,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 662,00 Kč | 500 373,72 Kč | 413 532,00 Kč | 3.3.2025 | 3.3.2025 | 11.3.2025 | 28.2.2025 |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 2/2025 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 285 396,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 17 984,00 Kč 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 81 490,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 662,00 Kč | 500 373,72 Kč | 413 532,00 Kč | 3.3.2025 | 3.3.2025 | 11.3.2025 | 28.2.2025 |
Rozenberg Vincenc | Zhodnocení podhledů v dílnách údržby na budově J 2/3 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 337 244,77 Kč | 408 066,18 Kč | 337 244,77 Kč | 28.2.2025 | 3.3.2025 | 24.3.2025 | 28.2.2025 |
ASOCIACE STUDENTŮ | inzerce na pozici lékař | celkem 15 500,00 Kč | 15 500,00 Kč | 15 500,00 Kč | 27.2.2025 | 3.3.2025 | 24.3.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 144, vs 16 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.3.2025 | 3.3.2025 | 14.3.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 156, vs 17 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 6.3.2025 | 3.3.2025 | 14.3.2025 | |
Zásobování a.s. | květináče, rámeček | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 877,00 Kč | 877,00 Kč | 877,00 Kč | 28.2.2025 | 3.3.2025 | 5.3.2025 | |
MANSWELT, a.s. | nýty nerezové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 491,26 Kč | 491,26 Kč | 491,26 Kč | 28.2.2025 | 3.3.2025 | 11.3.2025 | |
Alza.cz a.s. | lampa stolní LED, kompresor | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 752,00 Kč | 2 752,00 Kč | 2 752,00 Kč | 28.2.2025 | 3.3.2025 | 11.3.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 122,26 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč | 13 122,00 Kč | 13 122,00 Kč | 3.3.2025 | 3.3.2025 | 24.3.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 91 360,93 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč | 91 361,00 Kč | 91 361,00 Kč | 3.3.2025 | 3.3.2025 | 24.3.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 996,00 Kč | 23 996,00 Kč | 23 996,00 Kč | 3.3.2025 | 3.3.2025 | 24.3.2025 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 677,47 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 268,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 970,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 113,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 71 029,00 Kč | 71 029,00 Kč | 3.3.2025 | 3.3.2025 | 11.3.2025 | |
JKM Straškov, s.r.o. | ZK481 - budova A 7C,7D - spojovací materiál | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 259,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 259,00 Kč | 2 259,00 Kč | 2 259,00 Kč | 27.2.2025 | 3.3.2025 | 24.3.2025 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | ZK481 - budova A 7C,7D - spotřební materiál | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 836,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 836,00 Kč | 836,00 Kč | 836,00 Kč | 28.2.2025 | 3.3.2025 | 11.3.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 3/2025 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 1 203 801,65 Kč | 1 203 801,65 Kč | 1 456 600,00 Kč | 3.3.2025 | 3.3.2025 | 4.3.2025 | 3.3.2025 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 3/2025 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 106 570,25 Kč | 106 570,25 Kč | 128 950,00 Kč | 3.3.2025 | 3.3.2025 | 4.3.2025 | 3.3.2025 |
AUTO BOUŠKA s.r.o. | oprava AD-BLUE sanity | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 12 076,04 Kč | 12 076,04 Kč | 12 076,04 Kč | 27.2.2025 | 3.3.2025 | 24.3.2025 | |
Ing. Jiří Hanzlík | ocenění Ford Transit | 518 10010 721 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 659,00 Kč | 4 659,00 Kč | 4 659,00 Kč | 16.2.2025 | 3.3.2025 | 6.3.2025 | |
LIMPA s.r.o. | ZK552 - spodní vrátnice - beton na osazení obrubníků okap. chodníky z východní strany | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 242,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 242,00 Kč | 2 242,00 Kč | 2 242,00 Kč | 3.3.2025 | 3.3.2025 | 24.3.2025 | |
PPL CZ s.r.o. | přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 731,19 Kč | 731,19 Kč | 731,19 Kč | 27.2.2025 | 3.3.2025 | 11.3.2025 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 3/2025 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 119 786,37 Kč | 119 786,37 Kč | 119 786,37 Kč | 1.3.2025 | 3.3.2025 | 24.3.2025 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 02/2025 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 1.3.2025 | 3.3.2025 | 11.3.2025 | |
Sloup Martin, Ing. | Poradenské a konzultační práce za 2/2025 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1.3.2025 | 3.3.2025 | 24.3.2025 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 2/2025 - FONS Openlims | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 8 182,41 Kč | 8 182,41 Kč | 8 182,41 Kč | 3.3.2025 | 3.3.2025 | 31.3.2025 | |
Dräger Safety s.r.o. | kalibrace Alcotest | 518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 6 134,70 Kč | 6 134,70 Kč | 6 134,70 Kč | 26.2.2025 | 3.3.2025 | 24.3.2025 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 02/2025 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 68 425,00 Kč | 68 425,00 Kč | 68 425,00 Kč | 28.2.2025 | 3.3.2025 | 11.3.2025 | |
JIP VÝCHODOČESKÁ | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 147,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 592,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 350,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 081,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 156,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 485,62 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 609,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 685,44 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč | 57 109,00 Kč | 57 109,00 Kč | 3.3.2025 | 3.3.2025 | 14.3.2025 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 133,42 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 22 133,41 Kč | 22 133,41 Kč | 3.3.2025 | 3.3.2025 | 14.3.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 338,70 Kč | 5 338,70 Kč | 5 338,70 Kč | 3.3.2025 | 3.3.2025 | 31.3.2025 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 999,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 280,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč | 22 029,84 Kč | 22 029,84 Kč | 3.3.2025 | 3.3.2025 | 19.3.2025 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 2/2025 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 258 291,90 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,93 Kč | 133 290,97 Kč | 149 286,00 Kč | 28.2.2025 | 3.3.2025 | 14.3.2025 | 28.2.2025 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 2/2025 nemocnice | 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 100 640,16 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,98 Kč | 60 460,61 Kč | 67 716,00 Kč | 28.2.2025 | 3.3.2025 | 14.3.2025 | 28.2.2025 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 3/2025 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 1.3.2025 | 1.3.2025 | 17.3.2025 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné 3/2025 byty 144/176 + 261 | celkem 36 130,00 Kč celkem 4 750,00 Kč | 40 880,00 Kč | 40 880,00 Kč | 1.3.2025 | 1.3.2025 | 17.3.2025 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné -3/2025 byty 262 + 259 | celkem 12 900,00 Kč celkem 9 580,00 Kč | 22 480,00 Kč | 22 480,00 Kč | 1.3.2025 | 1.3.2025 | 17.3.2025 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 074,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 5 074,01 Kč | 5 682,89 Kč | 22.2.2025 | 28.2.2025 | 19.3.2025 | 19.2.2025 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 909,51 Kč | 909,51 Kč | 1 018,65 Kč | 22.2.2025 | 28.2.2025 | 19.3.2025 | 19.2.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 87 474,81 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 226,68 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,92 Kč | 88 701,49 Kč | 99 456,07 Kč | 22.2.2025 | 28.2.2025 | 19.3.2025 | 24.2.2025 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 294,62 Kč | 294,62 Kč | 329,97 Kč | 28.2.2025 | 28.2.2025 | 24.3.2025 | 26.2.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 133 834,02 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 224,39 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,47 Kč | 137 058,41 Kč | 153 795,61 Kč | 28.2.2025 | 28.2.2025 | 24.3.2025 | 28.2.2025 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 2/2025 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 600,00 Kč | 4 356,00 Kč | 3 600,00 Kč | 28.2.2025 | 28.2.2025 | 24.3.2025 | 28.2.2025 |
BESAL prodej s.r.o. | paleta - vakuová průmyslová sůl | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 62 920,00 Kč 321 01000 - dodavatelé neinvestiční; celkem -60 500,00 Kč | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 21.2.2025 | 28.2.2025 | 11.3.2025 | |
Eurowater, s.r.o. | Servisní práce , kontrola technologie | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 13 028,37 Kč | 13 028,37 Kč | 13 028,37 Kč | 27.2.2025 | 28.2.2025 | 24.3.2025 | |
ALFA Software s.r.o. | Služba nastavení a oprava stávajících terminálů | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 43 076,00 Kč | 43 076,00 Kč | 43 076,00 Kč | 28.2.2025 | 28.2.2025 | 11.3.2025 | |
VP ElektroMontStav s.r.o. | Oprava elektroinstalace na budově X | 511 01001 481 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 31 583,00 Kč | 31 583,00 Kč | 31 583,00 Kč | 14.2.2025 | 28.2.2025 | 11.3.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 447,18 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 6 447,18 Kč | 7 220,84 Kč | 26.2.2025 | 28.2.2025 | 6.3.2025 | 26.2.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 9 170,80 Kč | 9 170,80 Kč | 10 271,30 Kč | 26.2.2025 | 28.2.2025 | 24.3.2025 | 26.2.2025 |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 29 696,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,28 Kč | 29 696,00 Kč | 35 932,16 Kč | 27.2.2025 | 28.2.2025 | 6.3.2025 | 26.2.2025 |