2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaněk plus s.r.o. | Přeprava kontejnerů | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 3 679,00 Kč | 3 679,00 Kč | 3 679,00 Kč | 10.6.2019 | 11.6.2019 | 27.6.2019 | |
ALFA Software s.r.o. | Oprava klávesnice MP4 pro docházkový systém | 511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 865,00 Kč | 7 865,00 Kč | 7 865,00 Kč | 11.6.2019 | 11.6.2019 | 27.6.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 637,14 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč | 24 637,00 Kč | 24 637,00 Kč | 11.6.2019 | 11.6.2019 | 27.6.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 348,00 Kč | 6 348,00 Kč | 6 348,00 Kč | 11.6.2019 | 11.6.2019 | 27.6.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 114,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,70 Kč | 17 115,00 Kč | 17 115,00 Kč | 11.6.2019 | 11.6.2019 | 27.6.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 096,37 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,63 Kč | 10 097,00 Kč | 10 097,00 Kč | 11.6.2019 | 11.6.2019 | 25.6.2019 | |
Pavel Horský | Oprava parního kotle | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 372,00 Kč | 5 372,00 Kč | 5 372,00 Kč | 7.6.2019 | 11.6.2019 | 11.7.2019 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 420,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 464,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 062,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 428,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 171,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 305,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 569,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 120,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 508,61 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 54 051,30 Kč | 54 051,30 Kč | 11.6.2019 | 11.6.2019 | 15.7.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 016,78 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 4 016,78 Kč | 4 418,46 Kč | 7.6.2019 | 11.6.2019 | 11.7.2019 | 7.6.2019 |
Pražská plynárenská, a.s. | Vyúčtování plynu - 05/2019- nemocnice | 502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 484 596,28 Kč 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -395 702,48 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 88 894,30 Kč | 107 562,00 Kč | 10.6.2019 | 11.6.2019 | 11.7.2019 | 31.5.2019 |
Pražská plynárenská, a.s. | Vyúčtování plynu - 05/2019- byty | 502 03000 659 - spotřeba plynu; celkem 40 123,39 Kč 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -23 471,07 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | 16 652,02 Kč | 20 149,00 Kč | 10.6.2019 | 11.6.2019 | 11.7.2019 | 31.5.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 89 276,92 Kč 132 01000 - léky; celkem 13 763,43 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 673,05 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč | 105 713,40 Kč | 117 266,94 Kč | 7.6.2019 | 11.6.2019 | 11.7.2019 | 10.6.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčtování el. energie 05/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -207 438,02 Kč 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 231 475,07 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč | 24 037,21 Kč | 29 085,00 Kč | 6.6.2019 | 11.6.2019 | 4.7.2019 | 31.5.2019 |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 605,02 Kč | 3 605,02 Kč | 3 605,02 Kč | 11.6.2019 | 11.6.2019 | 11.7.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 128,18 Kč | 1 128,18 Kč | 1 241,00 Kč | 7.6.2019 | 11.6.2019 | 15.8.2019 | 4.6.2019 |
VYROUBAL TEXTILES s.r.o. | perlan role | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 41 290,00 Kč | 41 290,00 Kč | 41 290,00 Kč | 10.6.2019 | 11.6.2019 | 5.9.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 133,44 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 133,44 Kč | 146,78 Kč | 7.6.2019 | 11.6.2019 | 3.9.2019 | 11.6.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 665,93 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 4 665,93 Kč | 5 132,52 Kč | 7.6.2019 | 11.6.2019 | 3.9.2019 | 7.6.2019 |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 7 174,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,40 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč | 7 174,39 Kč | 8 681,00 Kč | 10.6.2019 | 12.6.2019 | 25.6.2019 | 10.6.2019 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CANNABINOIDS | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 11.6.2019 | 12.6.2019 | 27.6.2019 | |
Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Dravci | LT - zam. Foglarová Petra | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 600,00 Kč | 3 600,00 Kč | 3 600,00 Kč | 12.6.2019 | 12.6.2019 | 24.6.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 535,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 1 535,30 Kč | 1 688,83 Kč | 10.6.2019 | 12.6.2019 | 11.7.2019 | 11.6.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 21 413,22 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 21 413,22 Kč | 23 554,54 Kč | 10.6.2019 | 12.6.2019 | 11.7.2019 | 11.6.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 39 065,05 Kč 132 01000 - léky; celkem 878,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 561,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč | 40 505,05 Kč | 44 661,27 Kč | 11.6.2019 | 12.6.2019 | 11.7.2019 | 12.6.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 571,90 Kč | 571,90 Kč | 629,09 Kč | 11.6.2019 | 12.6.2019 | 8.8.2019 | 12.6.2019 |
ORTIKA a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 173,91 Kč | 173,91 Kč | 200,00 Kč | 11.6.2019 | 13.6.2019 | 27.6.2019 | 11.6.2019 |
PANOP CZ s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 511,32 Kč 132 01000 - léky; celkem 119,99 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 631,11 Kč | 733,00 Kč | 11.6.2019 | 13.6.2019 | 27.6.2019 | 11.6.2019 |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 323,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 862,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 417,63 Kč | 38 603,03 Kč | 38 603,03 Kč | 13.6.2019 | 13.6.2019 | 25.6.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 917,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 710,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,29 Kč | 33 628,33 Kč | 33 628,33 Kč | 13.6.2019 | 13.6.2019 | 25.6.2019 | |
První certifikační autorita, a.s. | Vydané certefikáty | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 290,40 Kč | 290,40 Kč | 290,40 Kč | 31.10.2018 | 13.6.2019 | 24.6.2019 | |
GMR GAS s.r.o. | Oprava RTP | 511 03001 732 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 447,00 Kč | 2 447,00 Kč | 2 447,00 Kč | 6.6.2019 | 13.6.2019 | 25.6.2019 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 05/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 3 448,00 Kč | 3 448,00 Kč | 3 448,00 Kč | 7.6.2019 | 13.6.2019 | 21.6.2019 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 05/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 7 501,00 Kč | 7 501,00 Kč | 7 501,00 Kč | 7.6.2019 | 13.6.2019 | 21.6.2019 | |
Mgr. Martina Pospíšilová | Masáže | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 31.5.2019 | 13.6.2019 | 24.6.2019 | |
Testudo Cor. s.r.o. | Obnovovací poplatek domény plhberkovice. cz o 1.rok k programu Alias. | celkem 255,00 Kč | 255,00 Kč | 255,00 Kč | 13.6.2019 | 13.6.2019 | 27.6.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 048,17 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč | 14 048,00 Kč | 14 048,00 Kč | 13.6.2019 | 13.6.2019 | 15.7.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 247,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 3 248,00 Kč | 3 248,00 Kč | 13.6.2019 | 13.6.2019 | 2.7.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 926,07 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 31 926,00 Kč | 31 926,00 Kč | 13.6.2019 | 13.6.2019 | 2.7.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 306,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 3 306,00 Kč | 3 306,00 Kč | 13.6.2019 | 13.6.2019 | 2.7.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 813,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 4 814,00 Kč | 4 814,00 Kč | 13.6.2019 | 13.6.2019 | 2.7.2019 | |
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 757,69 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 2 757,69 Kč | 3 033,46 Kč | 11.6.2019 | 13.6.2019 | 8.8.2019 | 11.6.2019 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 7 308,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 7 308,90 Kč | 8 843,77 Kč | 12.6.2019 | 14.6.2019 | 27.6.2019 | 12.6.2019 |
ZONT s.r.o. | za servis a údržbu kom. systému Alcatel OmniPCX Office III.Q.2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 12.6.2019 | 14.6.2019 | 27.6.2019 | |
David Mošna | Občerstvení - volejbalový turnaj | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 3 664,00 Kč | 3 664,00 Kč | 3 664,00 Kč | 14.6.2019 | 14.6.2019 | 24.6.2019 | |
Asociace TOM ČR, TOM 21202 TULÁCI | LT - zam. Tušková Pavlal | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 20.5.2019 | 14.6.2019 | 25.6.2019 | |
NOVASERVIS spol. s r.o. | drátěný program | celkem 30 196,00 Kč | 30 196,00 Kč | 30 196,00 Kč | 12.6.2019 | 14.6.2019 | 25.6.2019 | |
STILUS TRADE spol. s r.o. | kancelářské potřeby a materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 825,00 Kč | 11 825,00 Kč | 11 825,00 Kč | 12.6.2019 | 14.6.2019 | 15.7.2019 | |
Filip Latislav | vizitky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 291,00 Kč | 291,00 Kč | 291,00 Kč | 12.6.2019 | 14.6.2019 | 15.7.2019 | |
OBALY VYSOČINA s.r.o. | jednorázové nádobí - setkání zaměstnanců | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 939,00 Kč | 939,00 Kč | 939,00 Kč | 12.6.2019 | 14.6.2019 | 15.7.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 698,00 Kč | 2 698,00 Kč | 2 698,00 Kč | 11.6.2019 | 14.6.2019 | 25.7.2019 | |
Profi DDD s.r.o. | Deratizace kuchyně + prádelna + 4A 06/2019 | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 525,90 Kč 518 10010 730 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 277,80 Kč 518 10010 442 - ostatní nevýrobní služby; celkem 435,60 Kč | 5 239,30 Kč | 5 239,30 Kč | 14.6.2019 | 14.6.2019 | 15.7.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 606,95 Kč | 4 606,95 Kč | 5 067,65 Kč | 13.6.2019 | 14.6.2019 | 15.7.2019 | 14.6.2019 |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 05/2019 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 3 952,00 Kč | 3 952,00 Kč | 3 952,00 Kč | 14.6.2019 | 14.6.2019 | 15.7.2019 | |
Český metrologický institut | Ověření vah - kuchyň | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 415,16 Kč | 2 415,16 Kč | 2 415,16 Kč | 10.6.2019 | 14.6.2019 | 1.7.2019 | |
ha-vel internet s.r.o. | Vyúčtování - pevná linka 05/2019 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 573,00 Kč | 2 573,00 Kč | 2 573,00 Kč | 14.6.2019 | 14.6.2019 | 15.7.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 088,45 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,55 Kč | 8 089,00 Kč | 8 089,00 Kč | 17.6.2019 | 17.6.2019 | 27.6.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 133,38 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,62 Kč | 7 134,00 Kč | 7 134,00 Kč | 17.6.2019 | 17.6.2019 | 27.6.2019 | |
Atlantis Laundry Equipment s.r.o. | Opravy prádelenských strojů - kry prachového filtru | 511 03001 732 - ostatní údržba a opravy; celkem 668,00 Kč | 668,00 Kč | 668,00 Kč | 6.6.2019 | 17.6.2019 | 27.6.2019 | |
FISCHER DENTAL s.r.o. | Oprava stomat. soupravy DIPLOMAT - tlaková láhev | 511 03001 203 - ostatní údržba a opravy; celkem 483,00 Kč | 483,00 Kč | 483,00 Kč | 7.6.2019 | 17.6.2019 | 27.6.2019 | |
Fénix Dental s.r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 6 062,00 Kč | 6 062,00 Kč | 6 062,00 Kč | 17.6.2019 | 17.6.2019 | 27.6.2019 | |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 3 422,00 Kč | 3 422,00 Kč | 3 422,00 Kč | 17.6.2019 | 17.6.2019 | 27.6.2019 | |
COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o. | BTK - pulsní oxymetr vč. testu stimulátorem | 518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 708,00 Kč | 708,00 Kč | 708,00 Kč | 17.6.2019 | 17.6.2019 | 27.6.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 040,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 605,74 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,19 Kč | 31 646,00 Kč | 31 646,00 Kč | 17.6.2019 | 17.6.2019 | 27.6.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 557,84 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč | 23 558,00 Kč | 23 558,00 Kč | 17.6.2019 | 17.6.2019 | 4.7.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 943,35 Kč | 3 943,35 Kč | 3 943,35 Kč | 17.6.2019 | 17.6.2019 | 15.7.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 359,00 Kč | 5 359,00 Kč | 5 359,00 Kč | 17.6.2019 | 17.6.2019 | 4.7.2019 | |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 16 732,00 Kč | 16 732,00 Kč | 16 732,00 Kč | 12.6.2019 | 17.6.2019 | 15.7.2019 | |
STRIMA CZECH s.r.o. | Cívky pro domácí šicí stroj JANOME | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 685,00 Kč | 685,00 Kč | 685,00 Kč | 17.6.2019 | 17.6.2019 | 11.7.2019 | |
MC Systems & Services, s.r.o. | Servis kamerového systému 06/2019 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 16 329,00 Kč | 16 329,00 Kč | 16 329,00 Kč | 17.6.2019 | 17.6.2019 | 18.7.2019 | |
Zen systems s.r.o. | Oprava HP serveru. | 511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 21 168,00 Kč | 21 168,00 Kč | 21 168,00 Kč | 17.6.2019 | 17.6.2019 | 15.7.2019 | |
Zen systems s.r.o. | Oprava PC pro sběr dat z průmyslových praček | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 767,00 Kč | 7 767,00 Kč | 7 767,00 Kč | 17.6.2019 | 17.6.2019 | 15.7.2019 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 209,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 620,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 002,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 131,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 136,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 41 101,00 Kč | 41 101,00 Kč | 17.6.2019 | 17.6.2019 | 18.7.2019 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 120,40 Kč | 20 120,40 Kč | 20 120,40 Kč | 17.6.2019 | 17.6.2019 | 18.7.2019 | |
Josef Ludvík | Oprava vodovodního potrubí a montáž vodoměru v areálu nemocnice 431/441/442 | 511 01001 442 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 883,00 Kč 511 01001 442 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 883,00 Kč 511 01001 431 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 882,00 Kč | 17 724,08 Kč | 14 648,00 Kč | 16.6.2019 | 17.6.2019 | 15.7.2019 | 16.6.2019 |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 790,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 790,10 Kč | 956,00 Kč | 13.6.2019 | 18.6.2019 | 27.6.2019 | 13.6.2019 |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 05/2019 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 14.6.2019 | 18.6.2019 | 27.6.2019 | |
Petr Buzrla | Kácení stromů - úklid a naložení větví. | 518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 11 858,00 Kč | 11 858,00 Kč | 11 858,00 Kč | 17.6.2019 | 18.6.2019 | 27.6.2019 | |
Technická inspekce České republiky | Inspekční prohlídka výtahů | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 11 131,60 Kč | 11 131,60 Kč | 11 131,60 Kč | 18.6.2019 | 18.6.2019 | 26.6.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 128,35 Kč | 128,35 Kč | 141,19 Kč | 14.6.2019 | 18.6.2019 | 15.7.2019 | 11.6.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 80 674,41 Kč 132 01000 - léky; celkem 18 898,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 678,06 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,27 Kč | 100 250,48 Kč | 111 295,01 Kč | 14.6.2019 | 18.6.2019 | 15.7.2019 | 17.6.2019 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 967,96 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 16 968,00 Kč | 16 968,00 Kč | 18.6.2019 | 18.6.2019 | 4.7.2019 | |
Josef Ludvík | Úprava tepelných rozvodů v kotelně budovy,, F"/472+452 | 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 658,50 Kč 511 01001 472 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 658,50 Kč | 8 853,57 Kč | 7 317,00 Kč | 17.6.2019 | 18.6.2019 | 15.7.2019 | 17.6.2019 |
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 467,57 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 3 467,57 Kč | 3 814,33 Kč | 14.6.2019 | 18.6.2019 | 8.8.2019 | 14.6.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 168,23 Kč | 1 168,23 Kč | 1 285,05 Kč | 14.6.2019 | 18.6.2019 | 22.8.2019 | 14.6.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 274,26 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 4 274,26 Kč | 4 701,69 Kč | 14.6.2019 | 18.6.2019 | 10.9.2019 | 13.6.2019 |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál, pásky bezpečnostní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 516,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 346,00 Kč | 1 862,00 Kč | 1 862,00 Kč | 14.6.2019 | 19.6.2019 | 25.6.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 36 241,89 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 36 241,89 Kč | 39 866,08 Kč | 18.6.2019 | 19.6.2019 | 18.7.2019 | 19.6.2019 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ALBUMIN (BCP),CRP, | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 279,00 Kč | 4 279,00 Kč | 4 279,00 Kč | 18.6.2019 | 19.6.2019 | 2.7.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | AMPHETAMINES, DILUENT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 500,45 Kč | 13 500,45 Kč | 13 500,45 Kč | 18.6.2019 | 19.6.2019 | 2.7.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 554,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 5 555,00 Kč | 5 555,00 Kč | 19.6.2019 | 19.6.2019 | 11.7.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 108,35 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč | 32 108,00 Kč | 32 108,00 Kč | 19.6.2019 | 19.6.2019 | 11.7.2019 | |
F & T s.r.o. | Řezivo | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 52 943,50 Kč | 52 943,50 Kč | 52 943,50 Kč | 19.6.2019 | 19.6.2019 | 18.7.2019 | |
Institut klinické psychologie z.s. | Účastnický poplatek za seminář / Tématický -apercepční test | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 600,00 Kč | 6 600,00 Kč | 6 600,00 Kč | 19.6.2019 | 19.6.2019 | 18.7.2019 | |
Italmedic s.r.o. | BTK odsávačky | 518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 726,00 Kč | 726,00 Kč | 726,00 Kč | 17.6.2019 | 19.6.2019 | 15.7.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 205,23 Kč | 3 205,23 Kč | 3 525,75 Kč | 18.6.2019 | 19.6.2019 | 15.8.2019 | 19.6.2019 |
PAUL spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 110,00 Kč | 13 110,00 Kč | 13 110,00 Kč | 20.6.2019 | 20.6.2019 | 27.6.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 2 570,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 933,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 8 503,20 Kč | 10 134,67 Kč | 19.6.2019 | 20.6.2019 | 2.7.2019 | 19.6.2019 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Oprava lab. přístroje KONELAB 30i | 511 03001 520 - ostatní údržba a opravy; celkem 20 418,75 Kč | 20 418,75 Kč | 20 418,75 Kč | 20.6.2019 | 20.6.2019 | 2.7.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 460,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,50 Kč | 1 460,00 Kč | 1 460,00 Kč | 20.6.2019 | 20.6.2019 | 11.7.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 708,41 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,41 Kč | 6 708,00 Kč | 6 708,00 Kč | 20.6.2019 | 20.6.2019 | 11.7.2019 |