Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 19 901-20 000 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 6/2024 - V Sídlišti 261, vs 25 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč4.6.20244.6.202419.6.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 6/2024 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč4.6.20244.6.202419.6.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 6/2024 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 celkem 8 100,00 Kč
8 100,00 Kč8 100,00 Kč4.6.20244.6.202419.6.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 6/2024 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 celkem 1 100,00 Kč
1 100,00 Kč1 100,00 Kč4.6.20244.6.202419.6.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 6/2024 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč4.6.20244.6.202419.6.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 6/2024 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs30 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč4.6.20244.6.202419.6.2024
Petr ŽitníkProfesionální odvlhčovač s čerpadlem celkem 25 990,00 Kč
25 990,00 Kč25 990,00 Kč6.6.20246.6.202419.6.2024
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 10 634,65 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,24 Kč
10 634,65 Kč11 910,81 Kč31.5.20246.6.202417.6.202431.5.2024
JK-Trading s.r.o. PrahaPZT132 01000 - léky; celkem 2 232,98 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
2 232,98 Kč2 500,94 Kč3.6.20246.6.202417.6.20243.6.2024
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 13 244,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 384,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,23 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč
13 628,93 Kč15 299,00 Kč3.6.20246.6.202427.6.20243.6.2024
IPVZKurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace-MUDr. Pokorný549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 400,00 Kč
2 400,00 Kč2 400,00 Kč4.6.20246.6.202414.6.2024
Ivana Benedetta PrejzováZpracování rozpočtu na akci "Požární ucpávky II. etapa042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 455,61 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 411,34 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 625,99 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 625,99 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 192,84 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 434,74 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 402,26 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 446,65 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 5 000,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 404,58 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč3.6.20246.6.202417.6.2024
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 5/2024518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 107 761,39 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 19 602,00 Kč
127 363,39 Kč127 363,39 Kč31.5.20246.6.202425.6.2024
KNĚPEK, s.r.o.potraviny - Den NE!závislosti 2024518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 436,80 Kč
436,80 Kč436,80 Kč1.6.20247.6.202411.6.2024
Testudo Cor. s.r.o.Obnovovací poplaték domény plhberkovice.cz celkem 205,00 Kč
205,00 Kč205,00 Kč13.6.202413.6.202425.6.2024
Internet Mall, a.s.televize celkem 17 990,00 Kč
17 990,00 Kč17 990,00 Kč19.6.202419.6.202420.6.2024
Josef JirkaKostýmy (dotace) celkem 10 411,00 Kč
10 411,00 Kč10 411,00 Kč20.6.202421.6.202425.6.2024
Železářství Homolka s.r.o.brusný papír, zhotovení klíčů111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 489,75 Kč
518 10010 810 - ostatní nevýrobní služby; celkem 220,00 Kč
1 709,75 Kč1 709,75 Kč7.6.20247.6.202410.6.2024
Zásobování a.s.pračka, lepidlo,kolíčky, talíře - hra, tavná pistole111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 016,00 Kč
7 016,00 Kč7 016,00 Kč7.6.202410.6.202412.6.2024
Zásobování a.s.anténa TV, koncovky k mopu111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 244,00 Kč
1 244,00 Kč1 244,00 Kč14.6.202417.6.202419.6.2024
Zásobování a.s.hodiny, kryt do mikrovlnky, lepidlo, zvonek111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 297,00 Kč
1 297,00 Kč1 297,00 Kč21.6.202424.6.202426.6.2024
Internet Mall, a.s.Dary (stř. 453/6A) -Televize Samsung111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 791,00 Kč
10 791,00 Kč10 791,00 Kč5.8.20248.8.202413.8.2024
Podřipská nemocnice s poliklinikousterilizace 7/2024518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 853,18 Kč
2 853,18 Kč2 853,18 Kč31.7.20247.8.202419.8.2024
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 07/2024518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč7.8.20247.8.202414.8.2024
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 7/2024518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 97 794,62 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 26 680,50 Kč
124 475,12 Kč124 475,12 Kč31.7.20248.8.202419.8.2024
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 07/2024 - FONS Openlims518 10020 520 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 7 990,64 Kč
7 990,64 Kč7 990,64 Kč7.8.20248.8.202428.8.2024
České Radiokomunikace a.s.pevná linka, internet 07/2024518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 376,45 Kč
518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč
celkem 0,00 Kč
19 316,45 Kč19 316,45 Kč1.8.20247.8.202419.8.2024
COLORWAYbarvy, štětce, fermež, nářadí111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 050,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 300,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 350,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 450,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 390,00 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 250,00 Kč
13 790,00 Kč13 790,00 Kč31.7.20247.8.202413.8.2024
COLORWAYZK587 - budova G povrch vnitřních stěn042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 3 520,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 3 520,00 Kč
3 520,00 Kč3 520,00 Kč31.7.20247.8.202421.8.2024
Fyzická osobavystoupení skupiny No to snad není možný518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč8.8.20248.8.202414.8.2024
ZONT s.r.o.Servis kamerového systému 8/2024518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč
16 819,00 Kč16 819,00 Kč8.8.20249.8.202419.8.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 7 158,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč
7 158,40 Kč8 017,41 Kč7.8.20249.8.202428.8.20247.8.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 873,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč
3 873,30 Kč4 338,10 Kč7.8.20249.8.202414.8.20247.8.2024
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 26 006,24 Kč
132 01000 - léky; celkem 688,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 1,10 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč
26 694,73 Kč29 960,00 Kč2.8.20249.8.202419.8.20242.8.2024
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 2 189,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 636,38 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
3 825,58 Kč4 431,92 Kč6.8.20249.8.202413.8.20246.8.2024
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 2 723,58 Kč
132 01000 - léky; celkem 885,78 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,29 Kč
3 609,36 Kč4 122,20 Kč6.8.20249.8.202413.8.20246.8.2024
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 5 508,93 Kč
132 01000 - léky; celkem 180,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,11 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
5 689,13 Kč6 388,00 Kč2.8.20249.8.202419.8.20242.8.2024
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 606,34 Kč
606,34 Kč679,10 Kč7.8.20249.8.202428.8.20247.8.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 7 257,38 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
7 257,38 Kč8 128,27 Kč7.8.20249.8.202428.8.20246.8.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 233 282,27 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 961,74 Kč
132 01000 - léky; celkem -3,46 Kč
236 244,01 Kč264 859,85 Kč7.8.20249.8.202428.8.20248.8.2024
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 43 878,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,43 Kč
43 878,00 Kč53 092,38 Kč8.8.20249.8.202414.8.20247.8.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 101,36 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,36 Kč
7 101,00 Kč7 101,00 Kč9.8.20249.8.202429.8.2024
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 318,08 Kč
318,08 Kč318,08 Kč9.8.20249.8.202421.8.2024
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 533,09 Kč
11 533,09 Kč11 533,09 Kč9.8.20249.8.202428.8.2024
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 418,17 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč
2 418,00 Kč2 418,00 Kč9.8.20249.8.202421.8.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 164,55 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč
7 165,00 Kč7 165,00 Kč9.8.20249.8.202423.8.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 79 438,31 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,31 Kč
79 438,00 Kč79 438,00 Kč9.8.20249.8.202423.8.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 105,36 Kč
19 105,36 Kč19 105,36 Kč9.8.20249.8.202428.8.2024
Audit-web Shopsštoček razítka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 264,00 Kč
264,00 Kč264,00 Kč9.8.202412.8.202419.8.2024
VENCL, s r.o.Ručníky papírové jednorázové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 909,75 Kč
16 909,75 Kč16 909,75 Kč8.8.202412.8.202429.8.2024
Fiala Petr - velkoobchod sČisticí prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 523,78 Kč
35 523,78 Kč35 523,78 Kč7.8.202412.8.202428.8.2024
První certifikační autorita, a.s.Elektronická časová razítka 07/2024518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 10 251,00 Kč
10 251,00 Kč10 251,00 Kč31.7.202412.8.202419.8.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Optoma projektor ZH350 - multicentrum042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 43 680,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 43 680,00 Kč
43 680,00 Kč43 680,00 Kč8.8.202412.8.202419.8.2024
Technicom Technology s.r.o.měsíční kontroly EPS 7/2024518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč
1 022,00 Kč1 022,00 Kč7.8.20249.8.202428.8.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.spárovací hmota, multibat, tmel, lepidlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 571,90 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 133,00 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -6,99 Kč
697,91 Kč697,91 Kč31.7.20247.8.202414.8.2024
Ivana Benedetta PrejzováRozpočet na akci Oprava opěrné zdi u budovy Y518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 13 000,00 Kč
13 000,00 Kč13 000,00 Kč9.8.202412.8.202421.8.2024
Starý a partner s.r.o.ZK575 - Projekt na akci Rekonstrukce přízemí budovy A - projektová dokumentace pro provádění stavby - SPRÁVNÍ POPLATKY042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 6 050,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 6 050,00 Kč
6 050,00 Kč6 050,00 Kč9.8.202412.8.202419.8.2024
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 7/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 732,00 Kč
732,00 Kč732,00 Kč8.8.202412.8.202422.8.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 8/2024 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.8.20241.8.202413.8.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 8/2024 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs30 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.8.20241.8.202413.8.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 8/2024 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
celkem 45 000,00 Kč
185 000,00 Kč185 000,00 Kč1.8.20241.8.202416.8.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné 8/2024 byty 144/176 + 261 celkem 33 920,00 Kč
celkem 5 320,00 Kč
39 240,00 Kč39 240,00 Kč1.8.20241.8.202416.8.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné -8/2024 byty 262 + 259 celkem 10 500,00 Kč
celkem 8 400,00 Kč
18 900,00 Kč18 900,00 Kč1.8.20241.8.202416.8.2024
DØEVOOBCHOD K & C Karlovy Vary a.s.Větrací mřížky ZK587 celkem 4 259,00 Kč
4 259,00 Kč4 259,00 Kč2.8.20245.8.20246.8.2024
PLOTOVÉ CENTRUM KOPEČEK s.r.o.Mobilní oplocení celkem 24 282,00 Kč
24 282,00 Kč24 282,00 Kč7.8.20248.8.202413.8.2024
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o.sítě a žaluzie do oken celkem 32 502,00 Kč
32 502,00 Kč32 502,00 Kč7.8.20248.8.202413.8.2024
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o.okenní sítě celkem 5 240,00 Kč
5 240,00 Kč5 240,00 Kč13.8.202415.8.202419.8.2024
Jana Nepitadotace - kostýmy celkem 9 840,00 Kč
9 840,00 Kč9 840,00 Kč13.8.202415.8.202419.8.2024
Univerzita KarlovaKurz Psychofarmakologie II - MUDr. Lamanecová 29.-30.8.24 celkem 2 000,00 Kč
2 000,00 Kč2 000,00 Kč26.7.202415.8.202419.8.2024
dTestPředplatné - dTest Plus 2024/11- 2025/10 celkem 1 089,00 Kč
1 089,00 Kč1 089,00 Kč15.8.202419.8.202421.8.2024
MAFRA, a.s.Předplatné deníku Mladá fronta Dnes 1.10.2024 - 30.9.2025 celkem 5 079,00 Kč
5 079,00 Kč5 079,00 Kč16.8.202420.8.202423.8.2024
IKEA Česká republika, s.r.o.2x pohovka celkem 15 980,00 Kč
15 980,00 Kč15 980,00 Kč20.8.202421.8.202423.8.2024
Univerzita KarlovaKurz Elektokonvulzivní terapie 10.9.2024 - MUDr. Pokorný Jan celkem 3 500,00 Kč
3 500,00 Kč3 500,00 Kč8.8.202422.8.202428.8.2024
Vermat s.r.o.záloha na materiál ZK587 4A budova G celkem 5 100,00 Kč
5 100,00 Kč5 100,00 Kč23.8.202423.8.202426.8.2024
Marcela VajnerováNerezová revizní dvířka ZK 587 4A budova G celkem 6 186,00 Kč
6 186,00 Kč6 186,00 Kč23.8.202423.8.202426.8.2024
IKEA Česká republika, s.r.o.stůl psací, knihovny, skříň celkem 14 111,00 Kč
14 111,00 Kč14 111,00 Kč27.8.202427.8.202428.8.2024
Zásobování a.s.Pračka, konvice varná, ventilátor, lis na česnek, zvon gumový, folie zakrývací111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 885,00 Kč
13 885,00 Kč13 885,00 Kč5.8.20245.8.20247.8.2024
Zásobování a.s.chladničky, lepidla, rukavice, háčky, zvony gumové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 113,00 Kč
10 113,00 Kč10 113,00 Kč13.8.202415.8.202419.8.2024
IKEA Česká republika, s.r.o.poličky, zrcadlo,kontejner,křesla, stolek, lampa111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 335,00 Kč
316 02000 - mylná platba; celkem 500,00 Kč
9 835,00 Kč9 835,00 Kč28.8.202429.8.202430.8.2024
Pragoperun, s.r.o.Oprava prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 67 304,00 Kč
67 304,00 Kč67 304,00 Kč30.7.202431.7.20248.8.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 19 040,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,45 Kč
19 040,80 Kč21 325,70 Kč30.7.202431.7.202419.8.202430.7.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 732,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč
2 732,60 Kč3 060,51 Kč30.7.202431.7.20248.8.202430.7.2024
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 754,86 Kč
4 754,86 Kč4 754,86 Kč31.7.202431.7.20246.8.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 525,12 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,12 Kč
6 525,00 Kč6 525,00 Kč31.7.202431.7.202419.8.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 76 936,09 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč
76 936,00 Kč76 936,00 Kč31.7.202431.7.202419.8.2024
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 702,59 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,41 Kč
12 703,00 Kč12 703,00 Kč31.7.202431.7.202413.8.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 180,82 Kč
22 180,82 Kč22 180,82 Kč31.7.202431.7.202419.8.2024
CHRISTEYNS s.r.o.Prací prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 711,12 Kč
11 711,12 Kč11 711,12 Kč26.7.202426.7.202419.8.2024
Gastrovesely s.r.o.Ventily nápojový111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 570,00 Kč
2 570,00 Kč2 570,00 Kč29.7.20241.8.20245.8.2024
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.revize stravovacího provozu 7/2024518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč31.7.202431.7.202419.8.2024
BIO-RAD spol.s r.o.Qual Urine Tox501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 983,19 Kč
14 983,19 Kč14 983,19 Kč19.7.202431.7.20248.8.2024
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 07/2024549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč29.7.202431.7.20248.8.2024
MANSWELT, a.s.spojovací materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 480,02 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 830,21 Kč
2 310,23 Kč2 310,23 Kč31.7.202431.7.20248.8.2024
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 606,34 Kč
606,34 Kč679,10 Kč31.7.202431.7.202419.8.202431.7.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 277,44 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
2 277,44 Kč2 550,73 Kč15.5.202420.5.20248.8.202413.5.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 650,77 Kč
650,77 Kč728,87 Kč31.5.202431.5.202419.8.202430.5.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 3 552,57 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
3 552,57 Kč3 978,88 Kč31.5.202431.5.202419.8.202430.5.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 692,87 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
2 692,87 Kč3 016,01 Kč7.6.202411.6.202423.8.20247.6.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 477,01 Kč
477,01 Kč534,25 Kč7.6.202411.6.202423.8.20245.6.2024
Martin SovadinaInstalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 981,02 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 293,02 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 036,98 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 786,25 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,27 Kč
14 097,00 Kč14 097,00 Kč30.6.202430.6.20248.8.2024
Zobrazeno 19 901-20 000 z 21 150 záznamů.