2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2024 - V Sídlišti 261, vs 25 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 4.6.2024 | 4.6.2024 | 19.6.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2024 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 4.6.2024 | 4.6.2024 | 19.6.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2024 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 | celkem 8 100,00 Kč | 8 100,00 Kč | 8 100,00 Kč | 4.6.2024 | 4.6.2024 | 19.6.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2024 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 | celkem 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 4.6.2024 | 4.6.2024 | 19.6.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2024 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 4.6.2024 | 4.6.2024 | 19.6.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2024 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs30 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 4.6.2024 | 4.6.2024 | 19.6.2024 | |
Petr Žitník | Profesionální odvlhčovač s čerpadlem | celkem 25 990,00 Kč | 25 990,00 Kč | 25 990,00 Kč | 6.6.2024 | 6.6.2024 | 19.6.2024 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 10 634,65 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,24 Kč | 10 634,65 Kč | 11 910,81 Kč | 31.5.2024 | 6.6.2024 | 17.6.2024 | 31.5.2024 |
JK-Trading s.r.o. Praha | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 232,98 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 2 232,98 Kč | 2 500,94 Kč | 3.6.2024 | 6.6.2024 | 17.6.2024 | 3.6.2024 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 13 244,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 384,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,23 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč | 13 628,93 Kč | 15 299,00 Kč | 3.6.2024 | 6.6.2024 | 27.6.2024 | 3.6.2024 |
IPVZ | Kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace-MUDr. Pokorný | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 400,00 Kč | 2 400,00 Kč | 2 400,00 Kč | 4.6.2024 | 6.6.2024 | 14.6.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Zpracování rozpočtu na akci "Požární ucpávky II. etapa | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 455,61 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 411,34 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 625,99 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 625,99 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 192,84 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 434,74 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 402,26 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 446,65 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 5 000,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 404,58 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 3.6.2024 | 6.6.2024 | 17.6.2024 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 5/2024 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 107 761,39 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 19 602,00 Kč | 127 363,39 Kč | 127 363,39 Kč | 31.5.2024 | 6.6.2024 | 25.6.2024 | |
KNĚPEK, s.r.o. | potraviny - Den NE!závislosti 2024 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 436,80 Kč | 436,80 Kč | 436,80 Kč | 1.6.2024 | 7.6.2024 | 11.6.2024 | |
Testudo Cor. s.r.o. | Obnovovací poplaték domény plhberkovice.cz | celkem 205,00 Kč | 205,00 Kč | 205,00 Kč | 13.6.2024 | 13.6.2024 | 25.6.2024 | |
Internet Mall, a.s. | televize | celkem 17 990,00 Kč | 17 990,00 Kč | 17 990,00 Kč | 19.6.2024 | 19.6.2024 | 20.6.2024 | |
Josef Jirka | Kostýmy (dotace) | celkem 10 411,00 Kč | 10 411,00 Kč | 10 411,00 Kč | 20.6.2024 | 21.6.2024 | 25.6.2024 | |
Železářství Homolka s.r.o. | brusný papír, zhotovení klíčů | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 489,75 Kč 518 10010 810 - ostatní nevýrobní služby; celkem 220,00 Kč | 1 709,75 Kč | 1 709,75 Kč | 7.6.2024 | 7.6.2024 | 10.6.2024 | |
Zásobování a.s. | pračka, lepidlo,kolíčky, talíře - hra, tavná pistole | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 016,00 Kč | 7 016,00 Kč | 7 016,00 Kč | 7.6.2024 | 10.6.2024 | 12.6.2024 | |
Zásobování a.s. | anténa TV, koncovky k mopu | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 244,00 Kč | 1 244,00 Kč | 1 244,00 Kč | 14.6.2024 | 17.6.2024 | 19.6.2024 | |
Zásobování a.s. | hodiny, kryt do mikrovlnky, lepidlo, zvonek | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 297,00 Kč | 1 297,00 Kč | 1 297,00 Kč | 21.6.2024 | 24.6.2024 | 26.6.2024 | |
Internet Mall, a.s. | Dary (stř. 453/6A) -Televize Samsung | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 791,00 Kč | 10 791,00 Kč | 10 791,00 Kč | 5.8.2024 | 8.8.2024 | 13.8.2024 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | sterilizace 7/2024 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 853,18 Kč | 2 853,18 Kč | 2 853,18 Kč | 31.7.2024 | 7.8.2024 | 19.8.2024 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 07/2024 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 7.8.2024 | 7.8.2024 | 14.8.2024 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 7/2024 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 97 794,62 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 26 680,50 Kč | 124 475,12 Kč | 124 475,12 Kč | 31.7.2024 | 8.8.2024 | 19.8.2024 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 07/2024 - FONS Openlims | 518 10020 520 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 7 990,64 Kč | 7 990,64 Kč | 7 990,64 Kč | 7.8.2024 | 8.8.2024 | 28.8.2024 | |
České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 07/2024 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 376,45 Kč 518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč celkem 0,00 Kč | 19 316,45 Kč | 19 316,45 Kč | 1.8.2024 | 7.8.2024 | 19.8.2024 | |
COLORWAY | barvy, štětce, fermež, nářadí | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 050,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 300,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 350,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 450,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 390,00 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 250,00 Kč | 13 790,00 Kč | 13 790,00 Kč | 31.7.2024 | 7.8.2024 | 13.8.2024 | |
COLORWAY | ZK587 - budova G povrch vnitřních stěn | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 3 520,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 3 520,00 Kč | 3 520,00 Kč | 3 520,00 Kč | 31.7.2024 | 7.8.2024 | 21.8.2024 | |
Fyzická osoba | vystoupení skupiny No to snad není možný | 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 8.8.2024 | 8.8.2024 | 14.8.2024 | |
ZONT s.r.o. | Servis kamerového systému 8/2024 | 518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 8.8.2024 | 9.8.2024 | 19.8.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 7 158,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 7 158,40 Kč | 8 017,41 Kč | 7.8.2024 | 9.8.2024 | 28.8.2024 | 7.8.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 873,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč | 3 873,30 Kč | 4 338,10 Kč | 7.8.2024 | 9.8.2024 | 14.8.2024 | 7.8.2024 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 26 006,24 Kč 132 01000 - léky; celkem 688,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 1,10 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč | 26 694,73 Kč | 29 960,00 Kč | 2.8.2024 | 9.8.2024 | 19.8.2024 | 2.8.2024 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 189,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 636,38 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 3 825,58 Kč | 4 431,92 Kč | 6.8.2024 | 9.8.2024 | 13.8.2024 | 6.8.2024 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 723,58 Kč 132 01000 - léky; celkem 885,78 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,29 Kč | 3 609,36 Kč | 4 122,20 Kč | 6.8.2024 | 9.8.2024 | 13.8.2024 | 6.8.2024 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 508,93 Kč 132 01000 - léky; celkem 180,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,11 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 5 689,13 Kč | 6 388,00 Kč | 2.8.2024 | 9.8.2024 | 19.8.2024 | 2.8.2024 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 606,34 Kč | 606,34 Kč | 679,10 Kč | 7.8.2024 | 9.8.2024 | 28.8.2024 | 7.8.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 7 257,38 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 7 257,38 Kč | 8 128,27 Kč | 7.8.2024 | 9.8.2024 | 28.8.2024 | 6.8.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 233 282,27 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 961,74 Kč 132 01000 - léky; celkem -3,46 Kč | 236 244,01 Kč | 264 859,85 Kč | 7.8.2024 | 9.8.2024 | 28.8.2024 | 8.8.2024 |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 43 878,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,43 Kč | 43 878,00 Kč | 53 092,38 Kč | 8.8.2024 | 9.8.2024 | 14.8.2024 | 7.8.2024 |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 101,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,36 Kč | 7 101,00 Kč | 7 101,00 Kč | 9.8.2024 | 9.8.2024 | 29.8.2024 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 318,08 Kč | 318,08 Kč | 318,08 Kč | 9.8.2024 | 9.8.2024 | 21.8.2024 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 533,09 Kč | 11 533,09 Kč | 11 533,09 Kč | 9.8.2024 | 9.8.2024 | 28.8.2024 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 418,17 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč | 2 418,00 Kč | 2 418,00 Kč | 9.8.2024 | 9.8.2024 | 21.8.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 164,55 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč | 7 165,00 Kč | 7 165,00 Kč | 9.8.2024 | 9.8.2024 | 23.8.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 79 438,31 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,31 Kč | 79 438,00 Kč | 79 438,00 Kč | 9.8.2024 | 9.8.2024 | 23.8.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 105,36 Kč | 19 105,36 Kč | 19 105,36 Kč | 9.8.2024 | 9.8.2024 | 28.8.2024 | |
Audit-web Shops | štoček razítka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 264,00 Kč | 264,00 Kč | 264,00 Kč | 9.8.2024 | 12.8.2024 | 19.8.2024 | |
VENCL, s r.o. | Ručníky papírové jednorázové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 909,75 Kč | 16 909,75 Kč | 16 909,75 Kč | 8.8.2024 | 12.8.2024 | 29.8.2024 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 523,78 Kč | 35 523,78 Kč | 35 523,78 Kč | 7.8.2024 | 12.8.2024 | 28.8.2024 | |
První certifikační autorita, a.s. | Elektronická časová razítka 07/2024 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 10 251,00 Kč | 10 251,00 Kč | 10 251,00 Kč | 31.7.2024 | 12.8.2024 | 19.8.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Optoma projektor ZH350 - multicentrum | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 43 680,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 43 680,00 Kč | 43 680,00 Kč | 43 680,00 Kč | 8.8.2024 | 12.8.2024 | 19.8.2024 | |
Technicom Technology s.r.o. | měsíční kontroly EPS 7/2024 | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 7.8.2024 | 9.8.2024 | 28.8.2024 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | spárovací hmota, multibat, tmel, lepidlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 571,90 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 133,00 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -6,99 Kč | 697,91 Kč | 697,91 Kč | 31.7.2024 | 7.8.2024 | 14.8.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Rozpočet na akci Oprava opěrné zdi u budovy Y | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 13 000,00 Kč | 13 000,00 Kč | 13 000,00 Kč | 9.8.2024 | 12.8.2024 | 21.8.2024 | |
Starý a partner s.r.o. | ZK575 - Projekt na akci Rekonstrukce přízemí budovy A - projektová dokumentace pro provádění stavby - SPRÁVNÍ POPLATKY | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 6 050,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 9.8.2024 | 12.8.2024 | 19.8.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 7/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 732,00 Kč | 732,00 Kč | 732,00 Kč | 8.8.2024 | 12.8.2024 | 22.8.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 8/2024 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.8.2024 | 1.8.2024 | 13.8.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 8/2024 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs30 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.8.2024 | 1.8.2024 | 13.8.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 8/2024 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 1.8.2024 | 1.8.2024 | 16.8.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné 8/2024 byty 144/176 + 261 | celkem 33 920,00 Kč celkem 5 320,00 Kč | 39 240,00 Kč | 39 240,00 Kč | 1.8.2024 | 1.8.2024 | 16.8.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné -8/2024 byty 262 + 259 | celkem 10 500,00 Kč celkem 8 400,00 Kč | 18 900,00 Kč | 18 900,00 Kč | 1.8.2024 | 1.8.2024 | 16.8.2024 | |
DØEVOOBCHOD K & C Karlovy Vary a.s. | Větrací mřížky ZK587 | celkem 4 259,00 Kč | 4 259,00 Kč | 4 259,00 Kč | 2.8.2024 | 5.8.2024 | 6.8.2024 | |
PLOTOVÉ CENTRUM KOPEČEK s.r.o. | Mobilní oplocení | celkem 24 282,00 Kč | 24 282,00 Kč | 24 282,00 Kč | 7.8.2024 | 8.8.2024 | 13.8.2024 | |
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o. | sítě a žaluzie do oken | celkem 32 502,00 Kč | 32 502,00 Kč | 32 502,00 Kč | 7.8.2024 | 8.8.2024 | 13.8.2024 | |
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o. | okenní sítě | celkem 5 240,00 Kč | 5 240,00 Kč | 5 240,00 Kč | 13.8.2024 | 15.8.2024 | 19.8.2024 | |
Jana Nepita | dotace - kostýmy | celkem 9 840,00 Kč | 9 840,00 Kč | 9 840,00 Kč | 13.8.2024 | 15.8.2024 | 19.8.2024 | |
Univerzita Karlova | Kurz Psychofarmakologie II - MUDr. Lamanecová 29.-30.8.24 | celkem 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 26.7.2024 | 15.8.2024 | 19.8.2024 | |
dTest | Předplatné - dTest Plus 2024/11- 2025/10 | celkem 1 089,00 Kč | 1 089,00 Kč | 1 089,00 Kč | 15.8.2024 | 19.8.2024 | 21.8.2024 | |
MAFRA, a.s. | Předplatné deníku Mladá fronta Dnes 1.10.2024 - 30.9.2025 | celkem 5 079,00 Kč | 5 079,00 Kč | 5 079,00 Kč | 16.8.2024 | 20.8.2024 | 23.8.2024 | |
IKEA Česká republika, s.r.o. | 2x pohovka | celkem 15 980,00 Kč | 15 980,00 Kč | 15 980,00 Kč | 20.8.2024 | 21.8.2024 | 23.8.2024 | |
Univerzita Karlova | Kurz Elektokonvulzivní terapie 10.9.2024 - MUDr. Pokorný Jan | celkem 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 8.8.2024 | 22.8.2024 | 28.8.2024 | |
Vermat s.r.o. | záloha na materiál ZK587 4A budova G | celkem 5 100,00 Kč | 5 100,00 Kč | 5 100,00 Kč | 23.8.2024 | 23.8.2024 | 26.8.2024 | |
Marcela Vajnerová | Nerezová revizní dvířka ZK 587 4A budova G | celkem 6 186,00 Kč | 6 186,00 Kč | 6 186,00 Kč | 23.8.2024 | 23.8.2024 | 26.8.2024 | |
IKEA Česká republika, s.r.o. | stůl psací, knihovny, skříň | celkem 14 111,00 Kč | 14 111,00 Kč | 14 111,00 Kč | 27.8.2024 | 27.8.2024 | 28.8.2024 | |
Zásobování a.s. | Pračka, konvice varná, ventilátor, lis na česnek, zvon gumový, folie zakrývací | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 885,00 Kč | 13 885,00 Kč | 13 885,00 Kč | 5.8.2024 | 5.8.2024 | 7.8.2024 | |
Zásobování a.s. | chladničky, lepidla, rukavice, háčky, zvony gumové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 113,00 Kč | 10 113,00 Kč | 10 113,00 Kč | 13.8.2024 | 15.8.2024 | 19.8.2024 | |
IKEA Česká republika, s.r.o. | poličky, zrcadlo,kontejner,křesla, stolek, lampa | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 335,00 Kč 316 02000 - mylná platba; celkem 500,00 Kč | 9 835,00 Kč | 9 835,00 Kč | 28.8.2024 | 29.8.2024 | 30.8.2024 | |
Pragoperun, s.r.o. | Oprava prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 67 304,00 Kč | 67 304,00 Kč | 67 304,00 Kč | 30.7.2024 | 31.7.2024 | 8.8.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 19 040,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,45 Kč | 19 040,80 Kč | 21 325,70 Kč | 30.7.2024 | 31.7.2024 | 19.8.2024 | 30.7.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 732,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 2 732,60 Kč | 3 060,51 Kč | 30.7.2024 | 31.7.2024 | 8.8.2024 | 30.7.2024 |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 754,86 Kč | 4 754,86 Kč | 4 754,86 Kč | 31.7.2024 | 31.7.2024 | 6.8.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 525,12 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,12 Kč | 6 525,00 Kč | 6 525,00 Kč | 31.7.2024 | 31.7.2024 | 19.8.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 76 936,09 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč | 76 936,00 Kč | 76 936,00 Kč | 31.7.2024 | 31.7.2024 | 19.8.2024 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 702,59 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,41 Kč | 12 703,00 Kč | 12 703,00 Kč | 31.7.2024 | 31.7.2024 | 13.8.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 180,82 Kč | 22 180,82 Kč | 22 180,82 Kč | 31.7.2024 | 31.7.2024 | 19.8.2024 | |
CHRISTEYNS s.r.o. | Prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 711,12 Kč | 11 711,12 Kč | 11 711,12 Kč | 26.7.2024 | 26.7.2024 | 19.8.2024 | |
Gastrovesely s.r.o. | Ventily nápojový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 570,00 Kč | 2 570,00 Kč | 2 570,00 Kč | 29.7.2024 | 1.8.2024 | 5.8.2024 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | revize stravovacího provozu 7/2024 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 31.7.2024 | 31.7.2024 | 19.8.2024 | |
BIO-RAD spol.s r.o. | Qual Urine Tox | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 983,19 Kč | 14 983,19 Kč | 14 983,19 Kč | 19.7.2024 | 31.7.2024 | 8.8.2024 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 07/2024 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 29.7.2024 | 31.7.2024 | 8.8.2024 | |
MANSWELT, a.s. | spojovací materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 480,02 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 830,21 Kč | 2 310,23 Kč | 2 310,23 Kč | 31.7.2024 | 31.7.2024 | 8.8.2024 | |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 606,34 Kč | 606,34 Kč | 679,10 Kč | 31.7.2024 | 31.7.2024 | 19.8.2024 | 31.7.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 277,44 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 2 277,44 Kč | 2 550,73 Kč | 15.5.2024 | 20.5.2024 | 8.8.2024 | 13.5.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 650,77 Kč | 650,77 Kč | 728,87 Kč | 31.5.2024 | 31.5.2024 | 19.8.2024 | 30.5.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 552,57 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 3 552,57 Kč | 3 978,88 Kč | 31.5.2024 | 31.5.2024 | 19.8.2024 | 30.5.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 692,87 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 2 692,87 Kč | 3 016,01 Kč | 7.6.2024 | 11.6.2024 | 23.8.2024 | 7.6.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 477,01 Kč | 477,01 Kč | 534,25 Kč | 7.6.2024 | 11.6.2024 | 23.8.2024 | 5.6.2024 |
Martin Sovadina | Instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 981,02 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 293,02 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 036,98 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 786,25 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,27 Kč | 14 097,00 Kč | 14 097,00 Kč | 30.6.2024 | 30.6.2024 | 8.8.2024 |