2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 297,63 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 297,63 Kč | 1 453,35 Kč | 31.7.2024 | 31.7.2024 | 19.8.2024 | 30.7.2024 |
Technoton | oprava tiskárny Canon | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 235,00 Kč | 4 235,00 Kč | 4 235,00 Kč | 10.7.2024 | 10.7.2024 | 6.8.2024 | |
COMP`S, spol. s r.o. | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 53 070,60 Kč | 53 070,60 Kč | 53 070,60 Kč | 10.7.2024 | 11.7.2024 | 6.8.2024 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby a materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 362,96 Kč | 15 362,96 Kč | 15 362,96 Kč | 11.7.2024 | 11.7.2024 | 6.8.2024 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 450,56 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč | 9 451,00 Kč | 9 451,00 Kč | 11.7.2024 | 11.7.2024 | 6.8.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 056,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 014,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 308,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 886,38 Kč | 62 265,89 Kč | 62 265,89 Kč | 11.7.2024 | 11.7.2024 | 6.8.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 938,32 Kč | 30 938,32 Kč | 30 938,32 Kč | 11.7.2024 | 11.7.2024 | 6.8.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 25 717,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,19 Kč | 25 717,60 Kč | 28 803,71 Kč | 10.7.2024 | 11.7.2024 | 6.8.2024 | 10.7.2024 |
synlab czech s.r.o. | laboratorní vyšetření samoplátci | 518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 415,00 Kč | 1 415,00 Kč | 1 415,00 Kč | 12.7.2024 | 12.7.2024 | 6.8.2024 | |
OBALY VYSOČINA s.r.o. | pytle, gumičky pásky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 808,00 Kč | 1 808,00 Kč | 1 808,00 Kč | 11.7.2024 | 15.7.2024 | 6.8.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 897,15 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,15 Kč | 10 897,00 Kč | 10 897,00 Kč | 12.7.2024 | 12.7.2024 | 6.8.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 101 635,01 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 101 635,00 Kč | 101 635,00 Kč | 12.7.2024 | 12.7.2024 | 6.8.2024 | |
Granimex CZ s.r.o. | pytle odpadové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 100,83 Kč | 8 100,83 Kč | 8 100,83 Kč | 15.7.2024 | 15.7.2024 | 8.8.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 8 553,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 8 553,40 Kč | 9 579,81 Kč | 12.7.2024 | 15.7.2024 | 6.8.2024 | 12.7.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 043,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,14 Kč | 6 043,80 Kč | 6 769,06 Kč | 15.7.2024 | 16.7.2024 | 8.8.2024 | 15.7.2024 |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 542,56 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč | 3 543,00 Kč | 3 543,00 Kč | 16.7.2024 | 16.7.2024 | 8.8.2024 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 265,92 Kč | 3 265,92 Kč | 3 265,92 Kč | 16.7.2024 | 16.7.2024 | 8.8.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 582,30 Kč | 5 582,30 Kč | 5 582,30 Kč | 16.7.2024 | 16.7.2024 | 8.8.2024 | |
Apeltauer Milan | Kontrola čištění spalinových cest a vystavení zpráv | 518 10010 782 - ostatní nevýrobní služby; celkem 19 800,00 Kč | 19 800,00 Kč | 19 800,00 Kč | 13.7.2024 | 17.7.2024 | 1.8.2024 | |
Zen systems s.r.o. | Acrobat Pro roční licence 3ks | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 24 089,55 Kč | 24 089,55 Kč | 24 089,55 Kč | 16.7.2024 | 18.7.2024 | 8.8.2024 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 820,63 Kč | 31 820,63 Kč | 31 820,63 Kč | 15.7.2024 | 18.7.2024 | 8.8.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 110 250,03 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 618,89 Kč 132 01000 - léky; celkem -3,10 Kč | 113 868,92 Kč | 127 858,89 Kč | 31.7.2024 | 31.7.2024 | 19.8.2024 | 31.7.2024 |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 715,89 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč | 15 716,00 Kč | 15 716,00 Kč | 1.8.2024 | 1.8.2024 | 19.8.2024 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 909,15 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 16 909,16 Kč | 16 909,16 Kč | 1.8.2024 | 1.8.2024 | 19.8.2024 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 265,92 Kč | 3 265,92 Kč | 3 265,92 Kč | 1.8.2024 | 1.8.2024 | 19.8.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 22 123,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 22 123,80 Kč | 24 778,66 Kč | 31.7.2024 | 1.8.2024 | 19.8.2024 | 31.7.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 452,22 Kč | 452,22 Kč | 506,49 Kč | 31.7.2024 | 1.8.2024 | 8.8.2024 | 31.7.2024 |
HIPPO spol. s. r. o. | přegenerování výstupní zprávy | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 178,00 Kč | 2 178,00 Kč | 2 178,00 Kč | 31.7.2024 | 1.8.2024 | 19.8.2024 | |
LIMPA s.r.o. | oprava betonové plochy před hlavním vstupem budova A | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 43 823,00 Kč | 43 823,00 Kč | 43 823,00 Kč | 31.7.2024 | 1.8.2024 | 19.8.2024 | |
LIMPA s.r.o. | ZK587 betonová směs | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 66 434,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 66 434,00 Kč | 66 434,00 Kč | 66 434,00 Kč | 31.7.2024 | 1.8.2024 | 13.8.2024 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | ZK587 stavební materiál | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 12 147,99 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 12 147,99 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 179,70 Kč | 15 327,69 Kč | 15 327,69 Kč | 31.7.2024 | 1.8.2024 | 13.8.2024 | |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 123,18 Kč | 1 123,18 Kč | 1 257,96 Kč | 31.7.2024 | 1.8.2024 | 8.8.2024 | 31.7.2024 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 8/2024 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 502 603,31 Kč | 502 603,31 Kč | 608 150,00 Kč | 1.8.2024 | 1.8.2024 | 5.8.2024 | 1.8.2024 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 8/2024 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 29 421,49 Kč | 29 421,49 Kč | 35 600,00 Kč | 1.8.2024 | 1.8.2024 | 5.8.2024 | 1.8.2024 |
Pražská plynárenská, a.s. | Elektrická energie - nemocnice 8/2024 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 518 677,69 Kč | 518 677,69 Kč | 627 600,00 Kč | 1.8.2024 | 1.8.2024 | 8.8.2024 | 1.8.2024 |
ALGECO s.r.o. | ZK552 - Pronájem kontejneru - stavba dolní vrátnice 07/2024 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 684,78 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 8 684,78 Kč | 8 684,78 Kč | 8 684,78 Kč | 31.7.2024 | 1.8.2024 | 13.8.2024 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | ZK587 - Činnost TDI 7/2024 - Rekonstrukce budovy G na odd.4A | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 55 055,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 55 055,00 Kč | 55 055,00 Kč | 55 055,00 Kč | 31.7.2024 | 1.8.2024 | 19.8.2024 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | ZK552 - Činnost TDI 7/2024 - Spodní vrátnice v areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 10 285,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 10 285,00 Kč | 10 285,00 Kč | 10 285,00 Kč | 31.7.2024 | 1.8.2024 | 19.8.2024 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 7/2024 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 1.8.2024 | 1.8.2024 | 19.8.2024 | |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 8/2024, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 264,46 Kč | 264,46 Kč | 320,00 Kč | 1.8.2024 | 1.8.2024 | 5.8.2024 | 1.8.2024 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 8/2024, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč | 462,81 Kč | 560,00 Kč | 1.8.2024 | 1.8.2024 | 5.8.2024 | 1.8.2024 |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby FONS Akord - DIET 07/2024 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 1.8.2024 | 1.8.2024 | 19.8.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 7/2024 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 277 136,98 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,42 Kč | 152 136,56 Kč | 170 393,00 Kč | 31.7.2024 | 1.8.2024 | 14.8.2024 | 31.7.2024 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 7/2024 nemocnice | 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 73 203,84 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | 33 024,97 Kč | 36 988,00 Kč | 1.8.2024 | 1.8.2024 | 14.8.2024 | 31.7.2024 |
PeKro spol. s r.o. | skartovačka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 536,00 Kč | 5 536,00 Kč | 5 536,00 Kč | 31.7.2024 | 1.8.2024 | 6.8.2024 | |
SEZAM.CZ s.r.o. | Zámky nábytkové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 410,00 Kč | 2 410,00 Kč | 2 410,00 Kč | 30.7.2024 | 2.8.2024 | 8.8.2024 | |
KVD Plus s.r.o. | ZK587 písek maltový, kamenivo zpevněné plochy | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 13 900,18 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 381,84 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 5 381,84 Kč | 19 282,02 Kč | 19 282,02 Kč | 31.7.2024 | 2.8.2024 | 13.8.2024 | |
KVD Plus s.r.o. | ZK587 písek maltový, kamenivo zpevněné plochy | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 13 900,18 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 381,84 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 5 381,84 Kč | 19 282,02 Kč | 19 282,02 Kč | 31.7.2024 | 2.8.2024 | 13.8.2024 | |
MK, s.r.o. | ZK587 keramická dlažba budova G oddělení 4A | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 730,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 1 730,00 Kč | 1 730,00 Kč | 1 730,00 Kč | 2.8.2024 | 2.8.2024 | 19.8.2024 | |
Pragoperun, s.r.o. | Oprava prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 12 295,00 Kč | 12 295,00 Kč | 12 295,00 Kč | 1.8.2024 | 1.8.2024 | 19.8.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Kontrola pro Mythic | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 10.8.2024 | 2.8.2024 | 19.8.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 947,05 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 947,06 Kč | 1 060,71 Kč | 1.8.2024 | 2.8.2024 | 8.8.2024 | 1.8.2024 |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 07/2024 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 66 908,00 Kč | 66 908,00 Kč | 66 908,00 Kč | 2.8.2024 | 2.8.2024 | 8.8.2024 | |
PETR BÍLEK | Projektová dokumentace plotu pro výběrové řízení | 518 04010 799 - průzkumné a projektové práce; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 2.8.2024 | 2.8.2024 | 8.8.2024 | |
Psychiatrická nemocnice | stáž- dětská psychiatrie 1.7.-30.9.24 MUDr. Špringlová Asiya | 549 06000 471 - preventivní,periodické a výstupní prohlídky; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 16.7.2024 | 5.8.2024 | 5.8.2024 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 07/2024 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 30 170,00 Kč | 30 170,00 Kč | 30 170,00 Kč | 4.8.2024 | 5.8.2024 | 13.8.2024 | |
ZONT s.r.o. | Dodávka IP kamery | 511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 956,00 Kč | 6 956,00 Kč | 6 956,00 Kč | 1.8.2024 | 2.8.2024 | 8.8.2024 | |
COMP`S, spol. s r.o. | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 28 386,60 Kč | 28 386,60 Kč | 28 386,60 Kč | 2.8.2024 | 5.8.2024 | 19.8.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 7/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 930,00 Kč | 1 930,00 Kč | 1 930,00 Kč | 2.8.2024 | 5.8.2024 | 13.8.2024 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Upgrade STEP 1.3.24-29.2.2025 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 108 900,00 Kč | 108 900,00 Kč | 108 900,00 Kč | 2.8.2024 | 5.8.2024 | 8.8.2024 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 07/2024 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 31.7.2024 | 5.8.2024 | 19.8.2024 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 07/2024 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 31.7.2024 | 5.8.2024 | 8.8.2024 | |
ELKOV elektro a.s. | Svítidlo nouzové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 035,00 Kč | 2 035,00 Kč | 2 035,00 Kč | 17.7.2024 | 18.7.2024 | 8.8.2024 | |
ELKOV elektro a.s. | Elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 790,00 Kč | 14 790,00 Kč | 14 790,00 Kč | 17.7.2024 | 18.7.2024 | 8.8.2024 | |
POPROKAN s.r.o | Kancelářský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 313,10 Kč | 1 313,10 Kč | 1 313,10 Kč | 18.7.2024 | 18.7.2024 | 13.8.2024 | |
POPROKAN s.r.o | Kancelářský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 212,48 Kč | 2 212,48 Kč | 2 212,48 Kč | 18.7.2024 | 18.7.2024 | 13.8.2024 | |
POPROKAN s.r.o | Kancelářský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 931,90 Kč | 3 931,90 Kč | 3 931,90 Kč | 18.7.2024 | 18.7.2024 | 13.8.2024 | |
Alza.cz a.s. | barevné multifunkční zařízení pro formáty A3 | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 64 556,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 64 556,00 Kč | 64 556,00 Kč | 64 556,00 Kč | 13.8.2024 | 13.8.2024 | 14.8.2024 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 528,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 188,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 657,47 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 532,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 014,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 120,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 662,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 647,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 412,87 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 99 763,51 Kč | 99 763,51 Kč | 13.8.2024 | 13.8.2024 | 21.8.2024 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 530,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 311,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 624,64 Kč | 20 467,44 Kč | 20 467,44 Kč | 13.8.2024 | 13.8.2024 | 21.8.2024 | |
POPROKAN s.r.o | Kancelářský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 122,20 Kč | 1 122,20 Kč | 1 122,20 Kč | 18.7.2024 | 18.7.2024 | 13.8.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 144 923,84 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 084,59 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,89 Kč | 149 008,43 Kč | 167 257,05 Kč | 15.7.2024 | 17.7.2024 | 8.8.2024 | 16.7.2024 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 606,34 Kč | 606,34 Kč | 679,10 Kč | 15.7.2024 | 17.7.2024 | 8.8.2024 | 16.7.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 684,92 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 4 684,92 Kč | 5 247,11 Kč | 15.7.2024 | 17.7.2024 | 8.8.2024 | 16.7.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 668,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč | 2 668,80 Kč | 2 989,06 Kč | 16.7.2024 | 18.7.2024 | 8.8.2024 | 16.7.2024 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 28 277,24 Kč | 28 277,24 Kč | 31 670,51 Kč | 16.7.2024 | 17.7.2024 | 8.8.2024 | 17.7.2024 |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie ECT 6/2024 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 15.7.2024 | 18.7.2024 | 1.8.2024 | |
HIPPO spol. s. r. o. | vytvoření procedry pro přesun hospitalizace k jiné kartě | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 17.7.2024 | 18.7.2024 | 8.8.2024 | |
Zen systems s.r.o. | APC Replacement Battery Cartridge | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 969,60 Kč | 6 969,60 Kč | 6 969,60 Kč | 17.7.2024 | 18.7.2024 | 13.8.2024 | |
Zen systems s.r.o. | APC Replacement Battery Cartridge 17.7.24-16.7.29 | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 629,39 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 5 712,65 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 5 712,65 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 5 712,65 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 5 712,65 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 3 083,27 Kč | 28 563,26 Kč | 28 563,26 Kč | 17.7.2024 | 18.7.2024 | 13.8.2024 | |
Ordinace Dobromysl, s.r.o. | stomatologické služby 7/2024 | 518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 432 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 471 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 18.7.2024 | 18.7.2024 | 8.8.2024 | |
VP ElektroMontStav s.r.o. | Výměna osvětletní na budově S | 511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 64 755,00 Kč | 64 755,00 Kč | 64 755,00 Kč | 18.7.2024 | 19.7.2024 | 13.8.2024 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 7/2024 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 31.7.2024 | 13.8.2024 | 21.8.2024 | |
Eco-Aqua-Servis, s.r.o. | desinfekce vody | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 36 045,90 Kč | 36 045,90 Kč | 36 045,90 Kč | 8.8.2024 | 9.8.2024 | 19.8.2024 | |
Pragoperun, s.r.o. | Oprava prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 597,00 Kč | 6 597,00 Kč | 6 597,00 Kč | 14.8.2024 | 14.8.2024 | 28.8.2024 | |
Alza.cz a.s. | CD hudba | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 356,00 Kč | 356,00 Kč | 356,00 Kč | 13.8.2024 | 15.8.2024 | 19.8.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Rozpočet na akci "Protipožární dveře - kotelny A,B,B1,C,D,F,V" oprava | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 15.8.2024 | 15.8.2024 | 28.8.2024 | |
Alza.cz a.s. | myčka nádobí | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 606,00 Kč | 8 606,00 Kč | 8 606,00 Kč | 14.8.2024 | 15.8.2024 | 19.8.2024 | |
ZONT s.r.o. | Servis kamerového systému 07/2024 | 518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 19.7.2024 | 19.7.2024 | 1.8.2024 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 672,64 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,36 Kč | 4 673,00 Kč | 4 673,00 Kč | 22.7.2024 | 22.7.2024 | 13.8.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 333,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 955,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 327,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 296,13 Kč | 64 912,79 Kč | 64 912,79 Kč | 22.7.2024 | 22.7.2024 | 14.8.2024 | |
Linde Gas a.s. | kyslík CONOXIA | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 992,16 Kč | 6 992,16 Kč | 6 992,16 Kč | 13.8.2024 | 14.8.2024 | 21.8.2024 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 081,60 Kč | 5 081,60 Kč | 5 081,60 Kč | 15.8.2024 | 15.8.2024 | 23.8.2024 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 265,92 Kč | 3 265,92 Kč | 3 265,92 Kč | 15.8.2024 | 15.8.2024 | 21.8.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Amphetamines, Diluent | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 755,28 Kč | 13 755,28 Kč | 13 755,28 Kč | 14.8.2024 | 15.8.2024 | 21.8.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CPR, halogen lamp, cleaning solution | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 15 871,57 Kč | 15 871,57 Kč | 15 871,57 Kč | 14.8.2024 | 15.8.2024 | 21.8.2024 | |
PANOP CZ s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 369,36 Kč | 369,36 Kč | 413,68 Kč | 13.8.2024 | 16.8.2024 | 21.8.2024 | 13.8.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 747,47 Kč | 1 747,47 Kč | 1 957,17 Kč | 14.8.2024 | 16.8.2024 | 21.8.2024 | 14.8.2024 |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 065,86 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 7 065,87 Kč | 7 065,87 Kč | 22.7.2024 | 22.7.2024 | 8.8.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 339,12 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 19 339,11 Kč | 19 339,11 Kč | 22.7.2024 | 22.7.2024 | 13.8.2024 |