Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20535

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 08 07 06 05 04 03 02 01
31 78 69 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 20 001-20 100 z 20 535 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 297,63 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 297,63 Kč1 453,35 Kč31.7.202431.7.202419.8.202430.7.2024
Technotonoprava tiskárny Canon511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 235,00 Kč
4 235,00 Kč4 235,00 Kč10.7.202410.7.20246.8.2024
COMP`S, spol. s r.o.Tonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 53 070,60 Kč
53 070,60 Kč53 070,60 Kč10.7.202411.7.20246.8.2024
POPROKAN s.r.okancelářské potřeby a materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 362,96 Kč
15 362,96 Kč15 362,96 Kč11.7.202411.7.20246.8.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 450,56 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč
9 451,00 Kč9 451,00 Kč11.7.202411.7.20246.8.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 056,82 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 014,65 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 308,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 886,38 Kč
62 265,89 Kč62 265,89 Kč11.7.202411.7.20246.8.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 938,32 Kč
30 938,32 Kč30 938,32 Kč11.7.202411.7.20246.8.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 25 717,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,19 Kč
25 717,60 Kč28 803,71 Kč10.7.202411.7.20246.8.202410.7.2024
synlab czech s.r.o.laboratorní vyšetření samoplátci518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 415,00 Kč
1 415,00 Kč1 415,00 Kč12.7.202412.7.20246.8.2024
OBALY VYSOČINA s.r.o.pytle, gumičky pásky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 808,00 Kč
1 808,00 Kč1 808,00 Kč11.7.202415.7.20246.8.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 897,15 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,15 Kč
10 897,00 Kč10 897,00 Kč12.7.202412.7.20246.8.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 101 635,01 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
101 635,00 Kč101 635,00 Kč12.7.202412.7.20246.8.2024
Granimex CZ s.r.o.pytle odpadové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 100,83 Kč
8 100,83 Kč8 100,83 Kč15.7.202415.7.20248.8.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 8 553,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
8 553,40 Kč9 579,81 Kč12.7.202415.7.20246.8.202412.7.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 043,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,14 Kč
6 043,80 Kč6 769,06 Kč15.7.202416.7.20248.8.202415.7.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 542,56 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč
3 543,00 Kč3 543,00 Kč16.7.202416.7.20248.8.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 265,92 Kč
3 265,92 Kč3 265,92 Kč16.7.202416.7.20248.8.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 582,30 Kč
5 582,30 Kč5 582,30 Kč16.7.202416.7.20248.8.2024
Apeltauer MilanKontrola čištění spalinových cest a vystavení zpráv518 10010 782 - ostatní nevýrobní služby; celkem 19 800,00 Kč
19 800,00 Kč19 800,00 Kč13.7.202417.7.20241.8.2024
Zen systems s.r.o.Acrobat Pro roční licence 3ks518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 24 089,55 Kč
24 089,55 Kč24 089,55 Kč16.7.202418.7.20248.8.2024
Fiala Petr - velkoobchod sČisticí prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 820,63 Kč
31 820,63 Kč31 820,63 Kč15.7.202418.7.20248.8.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 110 250,03 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 618,89 Kč
132 01000 - léky; celkem -3,10 Kč
113 868,92 Kč127 858,89 Kč31.7.202431.7.202419.8.202431.7.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 715,89 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč
15 716,00 Kč15 716,00 Kč1.8.20241.8.202419.8.2024
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 909,15 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
16 909,16 Kč16 909,16 Kč1.8.20241.8.202419.8.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 265,92 Kč
3 265,92 Kč3 265,92 Kč1.8.20241.8.202419.8.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 22 123,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
22 123,80 Kč24 778,66 Kč31.7.20241.8.202419.8.202431.7.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 452,22 Kč
452,22 Kč506,49 Kč31.7.20241.8.20248.8.202431.7.2024
HIPPO spol. s. r. o.přegenerování výstupní zprávy518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 178,00 Kč
2 178,00 Kč2 178,00 Kč31.7.20241.8.202419.8.2024
LIMPA s.r.o.oprava betonové plochy před hlavním vstupem budova A511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 43 823,00 Kč
43 823,00 Kč43 823,00 Kč31.7.20241.8.202419.8.2024
LIMPA s.r.o.ZK587 betonová směs042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 66 434,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 66 434,00 Kč
66 434,00 Kč66 434,00 Kč31.7.20241.8.202413.8.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.ZK587 stavební materiál042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 12 147,99 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 12 147,99 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 179,70 Kč
15 327,69 Kč15 327,69 Kč31.7.20241.8.202413.8.2024
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 123,18 Kč
1 123,18 Kč1 257,96 Kč31.7.20241.8.20248.8.202431.7.2024
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 8/2024314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 502 603,31 Kč
502 603,31 Kč608 150,00 Kč1.8.20241.8.20245.8.20241.8.2024
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 8/2024314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 29 421,49 Kč
29 421,49 Kč35 600,00 Kč1.8.20241.8.20245.8.20241.8.2024
Pražská plynárenská, a.s.Elektrická energie - nemocnice 8/2024314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 518 677,69 Kč
518 677,69 Kč627 600,00 Kč1.8.20241.8.20248.8.20241.8.2024
ALGECO s.r.o.ZK552 - Pronájem kontejneru - stavba dolní vrátnice 07/2024042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 684,78 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 8 684,78 Kč
8 684,78 Kč8 684,78 Kč31.7.20241.8.202413.8.2024
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.ZK587 - Činnost TDI 7/2024 - Rekonstrukce budovy G na odd.4A042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 55 055,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 55 055,00 Kč
55 055,00 Kč55 055,00 Kč31.7.20241.8.202419.8.2024
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.ZK552 - Činnost TDI 7/2024 - Spodní vrátnice v areálu PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 10 285,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 10 285,00 Kč
10 285,00 Kč10 285,00 Kč31.7.20241.8.202419.8.2024
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 7/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.8.20241.8.202419.8.2024
ČEZ ESCO, a.s.energie 8/2024, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 264,46 Kč
264,46 Kč320,00 Kč1.8.20241.8.20245.8.20241.8.2024
ČEZ ESCO, a.s.energie 8/2024, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč
462,81 Kč560,00 Kč1.8.20241.8.20245.8.20241.8.2024
STAPRO s. r. o.Servisní služby FONS Akord - DIET 07/2024518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč
2 520,83 Kč2 520,83 Kč1.8.20241.8.202419.8.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 7/2024 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 277 136,98 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,42 Kč
152 136,56 Kč170 393,00 Kč31.7.20241.8.202414.8.202431.7.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 7/2024 nemocnice502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 73 203,84 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč
33 024,97 Kč36 988,00 Kč1.8.20241.8.202414.8.202431.7.2024
PeKro spol. s r.o.skartovačka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 536,00 Kč
5 536,00 Kč5 536,00 Kč31.7.20241.8.20246.8.2024
SEZAM.CZ s.r.o.Zámky nábytkové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 410,00 Kč
2 410,00 Kč2 410,00 Kč30.7.20242.8.20248.8.2024
KVD Plus s.r.o.ZK587 písek maltový, kamenivo zpevněné plochy511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 13 900,18 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 381,84 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 5 381,84 Kč
19 282,02 Kč19 282,02 Kč31.7.20242.8.202413.8.2024
KVD Plus s.r.o.ZK587 písek maltový, kamenivo zpevněné plochy511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 13 900,18 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 381,84 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 5 381,84 Kč
19 282,02 Kč19 282,02 Kč31.7.20242.8.202413.8.2024
MK, s.r.o.ZK587 keramická dlažba budova G oddělení 4A042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 730,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 1 730,00 Kč
1 730,00 Kč1 730,00 Kč2.8.20242.8.202419.8.2024
Pragoperun, s.r.o.Oprava prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 12 295,00 Kč
12 295,00 Kč12 295,00 Kč1.8.20241.8.202419.8.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Kontrola pro Mythic501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,10 Kč
2 795,10 Kč2 795,10 Kč10.8.20242.8.202419.8.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 947,05 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
947,06 Kč1 060,71 Kč1.8.20242.8.20248.8.20241.8.2024
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 07/2024549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 66 908,00 Kč
66 908,00 Kč66 908,00 Kč2.8.20242.8.20248.8.2024
PETR BÍLEKProjektová dokumentace plotu pro výběrové řízení518 04010 799 - průzkumné a projektové práce; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč2.8.20242.8.20248.8.2024
Psychiatrická nemocnicestáž- dětská psychiatrie 1.7.-30.9.24 MUDr. Špringlová Asiya549 06000 471 - preventivní,periodické a výstupní prohlídky; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč16.7.20245.8.20245.8.2024
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 07/2024549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 30 170,00 Kč
30 170,00 Kč30 170,00 Kč4.8.20245.8.202413.8.2024
ZONT s.r.o.Dodávka IP kamery511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 956,00 Kč
6 956,00 Kč6 956,00 Kč1.8.20242.8.20248.8.2024
COMP`S, spol. s r.o.Tonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 28 386,60 Kč
28 386,60 Kč28 386,60 Kč2.8.20245.8.202419.8.2024
Česká pošta, s.p.Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 7/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 1 930,00 Kč
1 930,00 Kč1 930,00 Kč2.8.20245.8.202413.8.2024
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Upgrade STEP 1.3.24-29.2.2025518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 108 900,00 Kč
108 900,00 Kč108 900,00 Kč2.8.20245.8.20248.8.2024
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 07/2024549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč
12 100,00 Kč12 100,00 Kč31.7.20245.8.202419.8.2024
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 07/2024 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč31.7.20245.8.20248.8.2024
ELKOV elektro a.s.Svítidlo nouzové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 035,00 Kč
2 035,00 Kč2 035,00 Kč17.7.202418.7.20248.8.2024
ELKOV elektro a.s.Elektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 790,00 Kč
14 790,00 Kč14 790,00 Kč17.7.202418.7.20248.8.2024
POPROKAN s.r.oKancelářský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 313,10 Kč
1 313,10 Kč1 313,10 Kč18.7.202418.7.202413.8.2024
POPROKAN s.r.oKancelářský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 212,48 Kč
2 212,48 Kč2 212,48 Kč18.7.202418.7.202413.8.2024
POPROKAN s.r.oKancelářský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 931,90 Kč
3 931,90 Kč3 931,90 Kč18.7.202418.7.202413.8.2024
Alza.cz a.s.barevné multifunkční zařízení pro formáty A3042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 64 556,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 64 556,00 Kč
64 556,00 Kč64 556,00 Kč13.8.202413.8.202414.8.2024
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 528,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 188,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 657,47 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 532,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 014,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 120,17 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 662,27 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 647,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 412,87 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
99 763,51 Kč99 763,51 Kč13.8.202413.8.202421.8.2024
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 530,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 311,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 624,64 Kč
20 467,44 Kč20 467,44 Kč13.8.202413.8.202421.8.2024
POPROKAN s.r.oKancelářský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 122,20 Kč
1 122,20 Kč1 122,20 Kč18.7.202418.7.202413.8.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 144 923,84 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 084,59 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,89 Kč
149 008,43 Kč167 257,05 Kč15.7.202417.7.20248.8.202416.7.2024
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 606,34 Kč
606,34 Kč679,10 Kč15.7.202417.7.20248.8.202416.7.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 4 684,92 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
4 684,92 Kč5 247,11 Kč15.7.202417.7.20248.8.202416.7.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 668,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč
2 668,80 Kč2 989,06 Kč16.7.202418.7.20248.8.202416.7.2024
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 28 277,24 Kč
28 277,24 Kč31 670,51 Kč16.7.202417.7.20248.8.202417.7.2024
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie ECT 6/2024518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč
106 240,00 Kč106 240,00 Kč15.7.202418.7.20241.8.2024
HIPPO spol. s. r. o.vytvoření procedry pro přesun hospitalizace k jiné kartě518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 075,00 Kč
9 075,00 Kč9 075,00 Kč17.7.202418.7.20248.8.2024
Zen systems s.r.o.APC Replacement Battery Cartridge511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 969,60 Kč
6 969,60 Kč6 969,60 Kč17.7.202418.7.202413.8.2024
Zen systems s.r.o.APC Replacement Battery Cartridge 17.7.24-16.7.29518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 629,39 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 5 712,65 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 5 712,65 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 5 712,65 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 5 712,65 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 3 083,27 Kč
28 563,26 Kč28 563,26 Kč17.7.202418.7.202413.8.2024
Ordinace Dobromysl, s.r.o.stomatologické služby 7/2024518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč
518 10011 432 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč
518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč
518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč
518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč
518 10011 471 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč18.7.202418.7.20248.8.2024
VP ElektroMontStav s.r.o.Výměna osvětletní na budově S511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 64 755,00 Kč
64 755,00 Kč64 755,00 Kč18.7.202419.7.202413.8.2024
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 7/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč
36 300,00 Kč36 300,00 Kč31.7.202413.8.202421.8.2024
Eco-Aqua-Servis, s.r.o.desinfekce vody111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 36 045,90 Kč
36 045,90 Kč36 045,90 Kč8.8.20249.8.202419.8.2024
Pragoperun, s.r.o.Oprava prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 597,00 Kč
6 597,00 Kč6 597,00 Kč14.8.202414.8.202428.8.2024
Alza.cz a.s.CD hudba111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 356,00 Kč
356,00 Kč356,00 Kč13.8.202415.8.202419.8.2024
Ivana Benedetta PrejzováRozpočet na akci "Protipožární dveře - kotelny A,B,B1,C,D,F,V" oprava518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč15.8.202415.8.202428.8.2024
Alza.cz a.s.myčka nádobí111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 606,00 Kč
8 606,00 Kč8 606,00 Kč14.8.202415.8.202419.8.2024
ZONT s.r.o.Servis kamerového systému 07/2024518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč
16 819,00 Kč16 819,00 Kč19.7.202419.7.20241.8.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 672,64 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,36 Kč
4 673,00 Kč4 673,00 Kč22.7.202422.7.202413.8.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 333,69 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 955,83 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 327,14 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 296,13 Kč
64 912,79 Kč64 912,79 Kč22.7.202422.7.202414.8.2024
Linde Gas a.s.kyslík CONOXIA111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 992,16 Kč
6 992,16 Kč6 992,16 Kč13.8.202414.8.202421.8.2024
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 081,60 Kč
5 081,60 Kč5 081,60 Kč15.8.202415.8.202423.8.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 265,92 Kč
3 265,92 Kč3 265,92 Kč15.8.202415.8.202421.8.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Amphetamines, Diluent501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 755,28 Kč
13 755,28 Kč13 755,28 Kč14.8.202415.8.202421.8.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CPR, halogen lamp, cleaning solution501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 15 871,57 Kč
15 871,57 Kč15 871,57 Kč14.8.202415.8.202421.8.2024
PANOP CZ s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 369,36 Kč
369,36 Kč413,68 Kč13.8.202416.8.202421.8.202413.8.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 747,47 Kč
1 747,47 Kč1 957,17 Kč14.8.202416.8.202421.8.202414.8.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 065,86 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
7 065,87 Kč7 065,87 Kč22.7.202422.7.20248.8.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 339,12 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
19 339,11 Kč19 339,11 Kč22.7.202422.7.202413.8.2024
Zobrazeno 20 001-20 100 z 20 535 záznamů.