2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Granimex CZ s.r.o. | Sáčky mikrotenové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 943,80 Kč | 943,80 Kč | 943,80 Kč | 22.7.2024 | 23.7.2024 | 14.8.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 27 682,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,37 Kč | 27 682,00 Kč | 31 003,84 Kč | 17.7.2024 | 22.7.2024 | 8.8.2024 | 17.7.2024 |
LATISK s.r.o. | Výstrče WC | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 977,00 Kč | 2 977,00 Kč | 2 977,00 Kč | 17.7.2024 | 23.7.2024 | 8.8.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 66,72 Kč | 66,72 Kč | 74,73 Kč | 18.7.2024 | 22.7.2024 | 13.8.2024 | 18.7.2024 |
Lenka Macháčková | canisterapeutická návštěva | 518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 17.7.2024 | 23.7.2024 | 19.8.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 8/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 228,00 Kč | 1 228,00 Kč | 1 228,00 Kč | 14.8.2024 | 16.8.2024 | 28.8.2024 | |
LIMEX ČR, s.r.o. | travní koberec | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 3 498,00 Kč | 3 498,00 Kč | 3 498,00 Kč | 19.8.2024 | 20.8.2024 | 21.8.2024 | |
Hogrefe-Testcentrum,s.r.o. | pracovní sešit Hledání symbolů - stř. 430 | 501 10000 491 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 1 760,00 Kč | 1 760,00 Kč | 1 760,00 Kč | 12.8.2024 | 20.8.2024 | 21.8.2024 | |
Audit-web Shops | štoček razítka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 298,00 Kč | 298,00 Kč | 298,00 Kč | 19.8.2024 | 20.8.2024 | 23.8.2024 | |
COLORWAY | barvy, štětka malířská,tmel,ředidlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 490,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 000,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 600,00 Kč | 11 090,00 Kč | 11 090,00 Kč | 15.8.2024 | 21.8.2024 | 23.8.2024 | |
Stěhování Tavočer s.r.o. | odvoz a likvidace 2 trezorů | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 27 830,00 Kč | 27 830,00 Kč | 27 830,00 Kč | 21.8.2024 | 21.8.2024 | 23.8.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 341,14 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 2 341,14 Kč | 2 622,08 Kč | 19.8.2024 | 21.8.2024 | 28.8.2024 | 19.8.2024 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 980,00 Kč | 980,00 Kč | 1 097,60 Kč | 22.7.2024 | 23.7.2024 | 14.8.2024 | 23.7.2024 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 12 461,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 12 461,60 Kč | 13 956,99 Kč | 22.7.2024 | 23.7.2024 | 14.8.2024 | 23.7.2024 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 997,66 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 997,66 Kč | 1 117,38 Kč | 22.7.2024 | 24.7.2024 | 14.8.2024 | 23.7.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 95 248,68 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 317,36 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,10 Kč | 100 566,04 Kč | 113 112,53 Kč | 22.7.2024 | 24.7.2024 | 14.8.2024 | 23.7.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 687,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 3 687,00 Kč | 4 129,44 Kč | 23.7.2024 | 25.7.2024 | 14.8.2024 | 23.7.2024 |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 723,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,36 Kč | 6 723,00 Kč | 6 723,00 Kč | 25.7.2024 | 25.7.2024 | 14.8.2024 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 07/2024 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 67 350,00 Kč | 67 350,00 Kč | 67 350,00 Kč | 31.7.2024 | 5.8.2024 | 8.8.2024 | |
FarmTechnik, s.r.o. | údržba sekačky Kubota | 511 03001 721 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 856,53 Kč | 7 856,53 Kč | 7 856,53 Kč | 23.5.2024 | 5.8.2024 | 8.8.2024 | |
Psychiatrická nemocnice Bohnic | Zajištění klinickofarmaceutické péče 7/2024 | 518 10010 212 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 31.7.2024 | 5.8.2024 | 13.8.2024 | |
Duhová cesta, z. s. | základní kurz canisterapie + zkouška - Bc. Melicharová Radka | 549 03000 321 - školení a sjezdové poplatky; celkem 7 200,00 Kč | 7 200,00 Kč | 7 200,00 Kč | 25.7.2024 | 5.8.2024 | 8.8.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 646,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 646,00 Kč | 723,52 Kč | 2.8.2024 | 6.8.2024 | 19.8.2024 | 2.8.2024 |
Radek Vařák | stř. 481 - 7B, pozáruční oprava myčky | 511 03001 481 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 21.8.2024 | 22.8.2024 | 23.8.2024 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 979,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 720,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 486,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 829,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 880,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 967,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 935,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 631,36 Kč | 59 430,49 Kč | 59 430,49 Kč | 23.8.2024 | 23.8.2024 | 29.8.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 189,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 929,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 257,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 213,03 Kč | 64 589,96 Kč | 64 589,96 Kč | 23.8.2024 | 23.8.2024 | 29.8.2024 | |
Elestor s.r.o. | dodávka a montáž stínící techníky na budově A1 Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 20 601,00 Kč | 24 927,21 Kč | 20 601,00 Kč | 10.7.2024 | 15.7.2024 | 6.8.2024 | 10.7.2024 |
Jiří Novotný | ZK 587 - Rozvody zdravotně technické instalace a ústředního topení budova G 2/3 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 196 604,51 Kč | 237 891,46 Kč | 196 604,51 Kč | 16.7.2024 | 16.7.2024 | 1.8.2024 | 16.7.2024 |
Jiří Novotný | ZK 587 - Rozvody ústředního topení budova G odd. 4A 1/2 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 717 547,69 Kč | 868 232,70 Kč | 717 547,69 Kč | 16.7.2024 | 16.7.2024 | 1.8.2024 | 16.7.2024 |
Roman Sklenář | Oprava kabeláže pro připojení infokiosku na odd. 2A | 511 01001 422 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 763,17 Kč | 8 183,44 Kč | 6 763,17 Kč | 16.7.2024 | 18.7.2024 | 8.8.2024 | 16.7.2024 |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 762,51 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,49 Kč | 2 763,00 Kč | 2 763,00 Kč | 25.7.2024 | 25.7.2024 | 8.8.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 410,72 Kč | 12 410,72 Kč | 12 410,72 Kč | 25.7.2024 | 25.7.2024 | 19.8.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 182,44 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 20 182,43 Kč | 20 182,43 Kč | 25.7.2024 | 25.7.2024 | 1.8.2024 | |
Pragoperun, s.r.o. | Oprava prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 034,00 Kč | 9 034,00 Kč | 9 034,00 Kč | 25.7.2024 | 25.7.2024 | 5.8.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 8 600,22 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 8 600,22 Kč | 9 632,25 Kč | 25.7.2024 | 25.7.2024 | 5.8.2024 | 24.7.2024 |
TRIKVERTA s.r.o. | Dodávka a montáž přenosové brány pro on-line odečta tepla čp. 144 | 549 09000 659 - TZ DHM; celkem 20 844,05 Kč | 20 844,05 Kč | 20 844,05 Kč | 25.7.2024 | 5.8.2024 | 13.8.2024 | |
ELKOV elektro a.s. | Elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 542,00 Kč | 542,00 Kč | 542,00 Kč | 24.7.2024 | 26.7.2024 | 19.8.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 748,35 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 3 748,35 Kč | 4 198,15 Kč | 2.8.2024 | 6.8.2024 | 13.8.2024 | 2.8.2024 |
PANOP CZ s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 289,59 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 289,59 Kč | 324,34 Kč | 2.8.2024 | 6.8.2024 | 8.8.2024 | 2.8.2024 |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 7/2024 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 86,52 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 41,14 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 39,93 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,51 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 258,82 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 67,76 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 42,35 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 117,98 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,51 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 59,29 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 301,29 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 997,14 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 62,47 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 503,11 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 263,54 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,51 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 279,06 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 451,69 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 7 729,42 Kč | 7 729,42 Kč | 31.7.2024 | 5.8.2024 | 19.8.2024 | |
Ing. Andrea Marešová | canisterapeutická návštěva 3.,10.,17.,24.,31.7. | 518 10010 461 - ostatní nevýrobní služby; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 1.8.2024 | 6.8.2024 | 8.8.2024 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 810,24 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč | 3 810,00 Kč | 3 810,00 Kč | 6.8.2024 | 6.8.2024 | 23.8.2024 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 279,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 19 279,24 Kč | 19 279,24 Kč | 6.8.2024 | 6.8.2024 | 21.8.2024 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 983,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 875,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 643,02 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 829,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 803,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 798,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 703,67 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 494,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 598,38 Kč | 67 730,75 Kč | 67 730,75 Kč | 6.8.2024 | 6.8.2024 | 21.8.2024 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 265,92 Kč | 3 265,92 Kč | 3 265,92 Kč | 6.8.2024 | 6.8.2024 | 23.8.2024 | |
ENETEP s.r.o. | Oprava potrubních rozvodů kondenzátu v parní kotelně | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 73 054,33 Kč | 88 395,74 Kč | 73 054,33 Kč | 17.7.2024 | 19.7.2024 | 1.8.2024 | 17.7.2024 |
Rozenberg Vincenc | ZK587 - montáž SDK 4A - budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 191 264,49 Kč | 231 430,04 Kč | 191 264,49 Kč | 18.7.2024 | 22.7.2024 | 1.8.2024 | 18.7.2024 |
Rozenberg Vincenc | Montáž SDK a minerálních podhledů na budově S | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 200 000,00 Kč | 242 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 17.7.2024 | 22.7.2024 | 1.8.2024 | 17.7.2024 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 07/2024 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 600,00 Kč | 4 356,00 Kč | 3 600,00 Kč | 31.7.2024 | 31.7.2024 | 19.8.2024 | 31.7.2024 |
Roman Sklenář | ZK587 - Elektroinstalace na odd 4A budova G - dílčí fakturace | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 127 444,62 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 154 208,00 Kč | 154 208,00 Kč | 127 444,62 Kč | 1.8.2024 | 1.8.2024 | 19.8.2024 | 1.8.2024 |
Roman Sklenář | ZK587 - Elektroinstalace na odd 4A budova G - dílčí fakturace | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 421 122,94 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 509 558,76 Kč | 509 558,76 Kč | 421 122,94 Kč | 1.8.2024 | 1.8.2024 | 19.8.2024 | 1.8.2024 |
Michal Bartko | ZK587 - Stavební a obkladačské práce od.4A budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 236 747,60 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 286 464,60 Kč | 286 464,60 Kč | 236 747,60 Kč | 1.8.2024 | 1.8.2024 | 19.8.2024 | 1.8.2024 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Oprava výtahu budova C | 511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 53 824,00 Kč | 65 127,04 Kč | 53 824,00 Kč | 31.7.2024 | 31.7.2024 | 19.8.2024 | 31.7.2024 |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 7/2024 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 289 350,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 92 220,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 83 475,00 Kč | 562 704,45 Kč | 465 045,00 Kč | 31.7.2024 | 2.8.2024 | 19.8.2024 | 31.7.2024 |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 7/2024 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 289 350,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 92 220,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 83 475,00 Kč | 562 704,45 Kč | 465 045,00 Kč | 31.7.2024 | 2.8.2024 | 19.8.2024 | 31.7.2024 |
ConSol, s.r.o. | Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 05/2024 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 800,00 Kč | 16 698,00 Kč | 13 800,00 Kč | 13.8.2024 | 13.8.2024 | 21.8.2024 | 13.8.2024 |
EMS 3000 s.r.o. | Elektromontážní práce - výměna domovních rozvaděčů budova P | 511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 260 463,00 Kč | 315 160,23 Kč | 260 463,00 Kč | 22.8.2024 | 23.8.2024 | 28.8.2024 | 22.8.2024 |
SEND Předplatné sro | záloha na předplatné Zdravotnictví a Medicína-lékař od 10/2024, 11 vydání | celkem 565,00 Kč | 565,00 Kč | 565,00 Kč | 23.7.2024 | 24.7.2024 | 1.8.2024 | |
INVERA - METAL spol. s r.o. | sítko k filtru | celkem 1 110,00 Kč | 1 110,00 Kč | 1 110,00 Kč | 23.7.2024 | 29.7.2024 | 1.8.2024 | |
Univerzita Karlova | Kurz Psychofarmakologie II. 29.-30.8.24 MUDr. Dědečková | celkem 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 29.7.2024 | 30.7.2024 | 8.8.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 8/2024 - V Sídlišti 144, vs 16 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.8.2024 | 1.8.2024 | 13.8.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 8/2024 - V Sídlišti 156, vs 17 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.8.2024 | 1.8.2024 | 13.8.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 8/2024 - V Sídlišti 157, vs 18 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.8.2024 | 1.8.2024 | 13.8.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 8/2024 - V Sídlišti 158, vs 19 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.8.2024 | 1.8.2024 | 13.8.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 8/2024 - V Sídlišti 159, vs 20 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.8.2024 | 1.8.2024 | 13.8.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 8/2024 - V Sídlišti 176, vs 21 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.8.2024 | 1.8.2024 | 13.8.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 8/2024 V Sídlišti 200, vs 22 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.8.2024 | 1.8.2024 | 13.8.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 8/2024- V Sídlišti 201, vs 23 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.8.2024 | 1.8.2024 | 13.8.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 8/2024 - V Sídlišti 259, vs 24 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.8.2024 | 1.8.2024 | 13.8.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 8/2024 - V Sídlišti 261, vs 25 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.8.2024 | 1.8.2024 | 13.8.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 8/2024 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 1.8.2024 | 1.8.2024 | 13.8.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 8/2024 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 | celkem 8 100,00 Kč | 8 100,00 Kč | 8 100,00 Kč | 1.8.2024 | 1.8.2024 | 13.8.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 8/2024 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 | celkem 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 1.8.2024 | 1.8.2024 | 13.8.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 794,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 794,30 Kč | 889,62 Kč | 25.7.2024 | 26.7.2024 | 19.8.2024 | 25.7.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 287,55 Kč 132 01000 - léky; celkem 223,10 Kč | 510,65 Kč | 592,01 Kč | 25.7.2024 | 26.7.2024 | 6.8.2024 | 25.7.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 242,55 Kč | 242,55 Kč | 293,49 Kč | 24.7.2024 | 26.7.2024 | 5.8.2024 | 24.7.2024 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Konelab Cuvette, Cuvettes | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 17 625,44 Kč | 17 625,44 Kč | 17 625,44 Kč | 25.7.2024 | 26.7.2024 | 5.8.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Creatinine,CPR | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 24 322,21 Kč | 24 322,21 Kč | 24 322,21 Kč | 25.7.2024 | 26.7.2024 | 5.8.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cannabinoids | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 25.7.2024 | 26.7.2024 | 5.8.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 7/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 983,00 Kč | 1 983,00 Kč | 1 983,00 Kč | 24.7.2024 | 26.7.2024 | 7.8.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 457,35 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 15 457,34 Kč | 15 457,34 Kč | 6.8.2024 | 6.8.2024 | 21.8.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 635,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 1 635,61 Kč | 1 635,61 Kč | 6.8.2024 | 6.8.2024 | 21.8.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 108,51 Kč | 4 108,51 Kč | 4 108,51 Kč | 6.8.2024 | 6.8.2024 | 23.8.2024 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 093,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 843,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 624,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 499,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 687,20 Kč | 28 748,16 Kč | 28 748,16 Kč | 6.8.2024 | 6.8.2024 | 21.8.2024 | |
synlab czech s.r.o. | agregované výkony 7/2024 | 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 43,50 Kč 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 234,00 Kč 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 623,50 Kč 518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 234,00 Kč 518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 32,50 Kč | 1 167,50 Kč | 1 167,50 Kč | 31.7.2024 | 6.8.2024 | 23.8.2024 | |
Marek Macák | Seminář psychologů 16.7.2024 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 18.7.2024 | 30.7.2024 | 13.8.2024 | |
Miloš Ježil | Vystoupení skupiny Belcantos | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 6 500,00 Kč | 6 500,00 Kč | 6 500,00 Kč | 24.7.2024 | 30.7.2024 | 13.8.2024 | |
Bratři Horákové s.r.o. | oprava ucpaného odtoku kondenzátu | 511 03001 760 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 197,90 Kč | 1 197,90 Kč | 1 197,90 Kč | 24.7.2024 | 29.7.2024 | 6.8.2024 | |
Bosch Termotechnika s.r.o. | Servisní práce | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 733,65 Kč | 6 733,65 Kč | 6 733,65 Kč | 29.7.2024 | 30.7.2024 | 6.8.2024 | |
Bosch Termotechnika s.r.o. | Oprava kotle | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 486,04 Kč | 9 486,04 Kč | 9 486,04 Kč | 29.7.2024 | 30.7.2024 | 6.8.2024 | |
Sloup Martin, Ing. | Poradenská a konzultační činnost 7/2024 - zdravotnické služby | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 30.7.2024 | 30.7.2024 | 19.8.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Creatinine, Diluent | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 9 526,33 Kč | 9 526,33 Kč | 9 526,33 Kč | 29.7.2024 | 30.7.2024 | 6.8.2024 | |
Starý a partner s.r.o. | ZK575 - Projekt na akci Rekonstrukce přízemí budovy A - projektová dokumentace pro provádění stavby | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 95 590,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 95 590,00 Kč | 95 590,00 Kč | 95 590,00 Kč | 6.8.2024 | 7.8.2024 | 13.8.2024 | |
GAR CZ a.s. | Inženýrská činnost na akci Opravy fasády budovy A - jih | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 66 550,00 Kč | 66 550,00 Kč | 66 550,00 Kč | 6.8.2024 | 7.8.2024 | 29.8.2024 | |
Jan Svárovský | Havarijní kácení 2 stromů, úklid dřevní hmoty | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 58 577,00 Kč | 58 577,00 Kč | 58 577,00 Kč | 6.8.2024 | 7.8.2024 | 19.8.2024 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 607,68 Kč 132 01000 - léky; celkem 232,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,29 Kč | 1 840,19 Kč | 2 082,00 Kč | 2.8.2024 | 7.8.2024 | 19.8.2024 | 2.8.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 18 414,53 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 18 414,53 Kč | 20 624,27 Kč | 6.8.2024 | 7.8.2024 | 19.8.2024 | 6.8.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 29 947,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,51 Kč | 29 947,30 Kč | 33 540,98 Kč | 6.8.2024 | 7.8.2024 | 23.8.2024 | 6.8.2024 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | odběr vzorku vody pro stanovení Legionella | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 764,44 Kč | 5 764,44 Kč | 5 764,44 Kč | 29.7.2024 | 30.7.2024 | 16.8.2024 | |
Profi DDD s.r.o. | Dezinsekce - stravovací provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 722,50 Kč | 2 722,50 Kč | 2 722,50 Kč | 30.7.2024 | 30.7.2024 | 19.8.2024 |