Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 20 301-20 400 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné 7/2024 byty 144/176 + 261 celkem 33 920,00 Kč
celkem 5 320,00 Kč
39 240,00 Kč39 240,00 Kč1.7.20241.7.202416.7.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné -7/2024 byty 262 + 259 celkem 10 500,00 Kč
celkem 8 400,00 Kč
18 900,00 Kč18 900,00 Kč1.7.20241.7.202416.7.2024
TECHNOTRON - METAL s.r.o.Svařovaná síť celkem 4 238,63 Kč
4 238,63 Kč4 238,63 Kč28.6.20244.7.202410.7.2024
STUDIO H+H s.r.o.dálkové ovladače celkem 26 044,00 Kč
26 044,00 Kč26 044,00 Kč4.7.20248.7.20249.7.2024
ALFA Software s.r.o.Webinář Ing. Lenka Novotná - Změny v dohodách od 1. 7. 2024 celkem 1 089,00 Kč
1 089,00 Kč1 089,00 Kč8.7.20249.7.202410.7.2024
Testudo Cor. s.r.o.Obnovovací poplatek domény centrumberkovice.cz celkem 2 020,00 Kč
2 020,00 Kč2 020,00 Kč14.7.202415.7.202423.7.2024
ATLAS consulting spol. s r.o.Předplatné právní výpočty Cloud - samostatné 5 let celkem 36 300,00 Kč
36 300,00 Kč36 300,00 Kč15.7.202415.7.202419.7.2024
Gutta ČR - Praha spol.s r.o.ZK587 - budova G - gumová dlažba celkem 4 815,00 Kč
4 815,00 Kč4 815,00 Kč24.7.202425.7.202426.7.2024
Železářství Homolka s.r.o.Zámky dveřní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 719,99 Kč
719,99 Kč719,99 Kč2.7.20242.7.20244.7.2024
Zásobování a.s.postřik111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 424,00 Kč
1 424,00 Kč1 424,00 Kč4.7.20248.7.202410.7.2024
Železářství Homolka s.r.o.Kotouče řezný, kotouče lamelový, návleky na štafle111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 671,16 Kč
671,16 Kč671,16 Kč18.7.202418.7.202422.7.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 222,26 Kč
2 222,26 Kč2 488,93 Kč7.4.20249.4.20241.7.20245.4.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 025,26 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
2 025,26 Kč2 268,29 Kč7.4.20249.4.20241.7.20244.4.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 6 468,74 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
6 468,74 Kč7 244,99 Kč15.4.202418.4.202410.7.202416.4.2024
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 124,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 749,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 187,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 562,08 Kč
25 623,36 Kč25 623,36 Kč25.6.202425.6.20244.7.2024
LATISK s.r.o.tabulka informační111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 472,00 Kč
472,00 Kč472,00 Kč25.6.202426.6.202423.7.2024
KALVEI s.r.o.Vonný program111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 856,00 Kč
15 856,00 Kč15 856,00 Kč24.6.202426.6.202423.7.2024
Ivana Benedetta PrejzováZpracování rozpočtu na akci "Dodávka a montáž dvou klimatizačních jednotek do pracoven lékařů v budově A-2"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 000,00 Kč
4 000,00 Kč4 000,00 Kč25.6.202426.6.20244.7.2024
Martin Růzhaobčerstvení společenská akce na hřišti513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 8 446,97 Kč
8 446,97 Kč8 446,97 Kč19.6.202425.6.20244.7.2024
Bosch Termotechnika s.r.o.Pravidelný servis kotlů518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 21 919,15 Kč
21 919,15 Kč21 919,15 Kč21.6.202424.6.20244.7.2024
Lubomír Drdavypracování bezpečnostních karet518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 904,00 Kč
2 904,00 Kč2 904,00 Kč25.6.202426.6.202423.7.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 991,53 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
2 991,53 Kč3 350,51 Kč15.4.202418.4.202410.7.202416.4.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 3 077,04 Kč
3 077,04 Kč3 446,28 Kč22.4.202423.4.202419.7.202419.4.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 384,05 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
384,05 Kč430,14 Kč30.4.202430.4.202423.7.202424.4.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 994,06 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
994,06 Kč1 113,35 Kč7.5.202413.5.202425.7.20247.5.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 322,62 Kč
1 322,62 Kč1 481,33 Kč7.5.202413.5.202425.7.20242.5.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 808,53 Kč
808,53 Kč905,55 Kč15.5.202420.5.202423.7.202416.5.2024
VYROUBAL TEXTILES s.r.o.perlan role111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 46 219,58 Kč
46 219,58 Kč46 219,58 Kč13.5.202423.5.20244.7.2024
CELIMED s.r.o.Ověření tonometru518 10012 206 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 848,21 Kč
518 10012 312 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 399,30 Kč
518 10012 412 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 399,30 Kč
518 10012 422 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 399,30 Kč
518 10012 471 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 728,42 Kč
518 10012 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 399,30 Kč
518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 798,60 Kč
3 972,43 Kč3 972,43 Kč24.6.202426.6.20244.7.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 707,74 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
1 707,74 Kč1 912,67 Kč25.6.202426.6.20244.7.202425.6.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 22 123,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
22 123,80 Kč24 778,66 Kč25.6.202426.6.202423.7.202425.6.2024
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 117,97 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč
4 118,00 Kč4 118,00 Kč26.6.202426.6.202416.7.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 265,92 Kč
3 265,92 Kč3 265,92 Kč26.6.202426.6.20244.7.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 992,69 Kč
7 992,69 Kč7 992,69 Kč26.6.202426.6.202423.7.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.stavební materiál oddělení 4A budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 33 282,42 Kč
33 282,42 Kč33 282,42 Kč25.6.202426.6.20244.7.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.stavební materiál oddělení 4A budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 9 272,00 Kč
9 272,00 Kč9 272,00 Kč25.6.202426.6.20244.7.2024
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 6/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 2 619,00 Kč
2 619,00 Kč2 619,00 Kč24.6.202427.6.20248.7.2024
Lotinar s.r.o.občerstvení -společenská akce na hřišti513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 3 320,00 Kč
3 320,00 Kč3 320,00 Kč16.6.202425.6.20244.7.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.občerstvení -společenská akce na hřišti513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 9 011,16 Kč
9 011,16 Kč9 011,16 Kč17.6.202425.6.202416.7.2024
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.ZK552 - Činnost TDI 6/2024 - Spodní vrátnice v areálu PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 30 855,00 Kč
30 855,00 Kč30 855,00 Kč27.6.202427.6.202423.7.2024
Bosch Termotechnika s.r.o.teploměr do kotle111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 395,31 Kč
15 395,31 Kč15 395,31 Kč24.6.202425.6.20244.7.2024
DITIS - spol. s r. o.tiskopisy, sáčky na léky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 914,64 Kč
2 914,64 Kč2 914,64 Kč25.6.202428.6.20244.7.2024
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.obuv zdravotní OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 013,00 Kč
8 013,00 Kč8 013,00 Kč25.6.202428.6.202423.7.2024
LKQ CZ s.r.o.filtry, řemen, kapalina do katalyzátoru111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 528,00 Kč
3 528,00 Kč3 528,00 Kč27.6.202428.6.20244.7.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 051,04 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
11 051,00 Kč11 051,00 Kč27.6.202427.6.202423.7.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 87 401,93 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč
87 402,00 Kč87 402,00 Kč27.6.202427.6.202423.7.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 432,14 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
3 432,15 Kč3 432,15 Kč27.6.202427.6.202423.7.2024
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 721,51 Kč
13 721,51 Kč13 721,51 Kč27.6.202427.6.20244.7.2024
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 047,93 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 171,14 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 840,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 629,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 661,95 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 035,74 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 145,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 114,67 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 514,43 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč
80 162,00 Kč80 162,00 Kč27.6.202427.6.202416.7.2024
Avenier a.s.vakcína TWINRIX ADULT INT, vakcína ADACEL POLIO501 02000 206 - spotřeba léčivých přípravků; celkem 2 578,00 Kč
2 578,00 Kč2 578,00 Kč27.5.202427.5.202423.7.2024
Martin Sovadinainstalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 857,03 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 519,37 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 877,81 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč
6 254,00 Kč6 254,00 Kč1.6.20243.6.202410.7.2024
Ex-ka, s. r. o.Chemikálie pro kotelní vodu501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 31 259,00 Kč
31 259,00 Kč31 259,00 Kč12.6.202412.6.202410.7.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 549,21 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
25 549,22 Kč25 549,22 Kč4.6.20244.6.20241.7.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 5 378,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč
5 378,00 Kč6 023,36 Kč4.6.20245.6.20241.7.20244.6.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 139,30 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 139,30 Kč1 276,02 Kč4.6.20245.6.20241.7.20244.6.2024
STAPRO s. r. o.Servisní služby FONS Akord - DIET 05/2024518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč
2 520,83 Kč2 520,83 Kč5.6.20245.6.20241.7.2024
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.obuv OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 263,00 Kč
10 263,00 Kč10 263,00 Kč4.6.20246.6.20241.7.2024
ARTHUR-GIPS s.r.o.Stavební materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 287,00 Kč
3 287,00 Kč3 287,00 Kč5.6.20246.6.20241.7.2024
Démos trade, a.s.materiálna výrobu nábytku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 915,00 Kč
8 915,00 Kč8 915,00 Kč4.6.20246.6.20241.7.2024
synlab czech s.r.o.agregované výkony 5/2024518 10011 422 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 43,50 Kč
518 10011 432 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 222,50 Kč
518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 160,50 Kč
518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 444,00 Kč
518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 43,50 Kč
518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 358,00 Kč
518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 430,50 Kč
518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 69,50 Kč
1 772,00 Kč1 772,00 Kč6.6.20246.6.20241.7.2024
Ivana Benedetta PrejzováZpracování rozpočtu na akci "Oprava elektro, elektrorozvod, vč.datového kabelu, Centrální parkoviště"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 6 000,00 Kč
6 000,00 Kč6 000,00 Kč5.6.20247.6.20241.7.2024
Pharmos, a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 27 375,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,22 Kč
27 375,80 Kč30 660,90 Kč6.6.20247.6.20241.7.20246.6.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 348,48 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,48 Kč
8 348,00 Kč8 348,00 Kč7.6.20247.6.20241.7.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 376,79 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč
14 377,00 Kč14 377,00 Kč7.6.20247.6.20241.7.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 025,93 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč
8 026,00 Kč8 026,00 Kč7.6.20247.6.20241.7.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 88 707,14 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč
88 707,00 Kč88 707,00 Kč7.6.20247.6.20241.7.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 459,63 Kč
11 459,63 Kč11 459,63 Kč7.6.20247.6.20241.7.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 165,00 Kč
1 165,00 Kč1 304,80 Kč7.6.202410.6.20241.7.20247.6.2024
CZ-Hamico s.r.o.ZK552 - Náhradní zdroj pitné vody - spodní vrátnice042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 271,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 1 271,00 Kč
1 271,00 Kč1 271,00 Kč7.6.202410.6.20241.7.2024
Jan SvárovskýPěstební opatření v areálu PNHoB518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 978 076,88 Kč
978 076,88 Kč978 076,88 Kč27.6.202427.6.20244.7.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Elektroinstalace budova "D"511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 21 929,00 Kč
21 929,00 Kč21 929,00 Kč27.6.202427.6.20244.7.2024
2P SERVIS s.r.o.Kalhoty bílé111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 077,00 Kč
18 077,00 Kč18 077,00 Kč25.6.202428.6.202423.7.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 816,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,50 Kč
5 816,00 Kč5 816,00 Kč28.6.202428.6.202423.7.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 813,41 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 656,19 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 059,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 298,44 Kč
80 827,33 Kč80 827,33 Kč28.6.202428.6.202423.7.2024
Roman Chmelařlakýrnické a natěračské práce budova A511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 49 326,00 Kč
49 326,00 Kč49 326,00 Kč27.6.202428.6.202423.7.2024
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MĚLNÍK s.r.o.universální upínka, víčko plastové501 07040 721 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 1 263,24 Kč
1 263,24 Kč1 263,24 Kč25.6.202428.6.20244.7.2024
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.ZK587 - Činnost TDI 6/2024 - Rekonstrukce budovy G na odd.4A042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 62 920,00 Kč
62 920,00 Kč62 920,00 Kč28.6.202428.6.202423.7.2024
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.revize stravovacího provozu 6/2024518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 727,42 Kč
5 727,42 Kč5 727,42 Kč28.6.202428.6.202423.7.2024
Marek MacákSeminář psychologů 25.6.2024549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč25.6.202428.6.202423.7.2024
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 606,34 Kč
606,34 Kč679,10 Kč30.6.202430.6.202423.7.202426.6.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 111 216,88 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 907,66 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,40 Kč
114 124,54 Kč128 081,18 Kč28.6.202430.6.202423.7.202428.6.2024
MANSWELT, a.s.Šrouby, vruty, nýty, cerv klika111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 215,65 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 028,08 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 739,01 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 867,88 Kč
3 850,62 Kč3 850,62 Kč28.6.202428.6.20244.7.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 71 654,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
71 655,00 Kč71 655,00 Kč1.7.20241.7.202423.7.2024
Ordinace Dobromysl, s.r.o.stomatologické služby 5/2024518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 000,00 Kč
518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 500,00 Kč
2 500,00 Kč2 500,00 Kč10.6.202410.6.20244.7.2024
MM-PRAHA s.r.o.epoxidová stěrka na podlahu111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 326,40 Kč
14 326,40 Kč14 326,40 Kč10.6.202411.6.20244.7.2024
Igefa Ústí, s. r. o.barevné utěrky, úklidové tyče,podložky,držáky mopů111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 027,68 Kč
7 027,68 Kč7 027,68 Kč11.6.202411.6.20244.7.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 344,00 Kč
1 344,00 Kč1 344,00 Kč10.6.202410.6.20244.7.2024
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 238,15 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
238,15 Kč266,73 Kč11.6.202411.6.20241.7.20245.6.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 354,14 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
354,14 Kč396,64 Kč7.6.202411.6.20241.7.20247.6.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 90 564,45 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 006,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,31 Kč
91 570,85 Kč102 649,92 Kč7.6.202411.6.20241.7.202410.6.2024
Zdravotní ústav v Ústí n. L.odběr vzorku odpadní voda518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 340,27 Kč
4 340,27 Kč4 340,27 Kč10.6.202411.6.20243.7.2024
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 308,80 Kč
6 308,80 Kč6 308,80 Kč11.7.202411.7.202423.7.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 268,67 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,13 Kč
1 268,67 Kč1 420,91 Kč10.7.202411.7.202423.7.202410.7.2024
Zen systems s.r.o.správa sítě v PNHB dne 6.-7.6.2024518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 616,00 Kč
11 616,00 Kč11 616,00 Kč3.7.202412.7.202425.7.2024
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 15 428,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
15 428,00 Kč18 667,88 Kč10.7.202412.7.202423.7.202410.7.2024
MUF - Pro s.r.o.nádobky, mikrozkumavky, špičky501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 406,93 Kč
2 406,93 Kč2 406,93 Kč10.7.202412.7.202423.7.2024
Audit-web Shopsvizitky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 347,00 Kč
347,00 Kč347,00 Kč11.7.202415.7.202423.7.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 924,64 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,36 Kč
18 925,00 Kč18 925,00 Kč12.6.202412.6.20244.7.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 632,74 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 646,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 000,33 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 602,11 Kč
60 881,70 Kč60 881,70 Kč12.6.202412.6.20244.7.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 447,36 Kč
3 447,36 Kč3 447,36 Kč12.6.202412.6.20244.7.2024
Zobrazeno 20 301-20 400 z 21 150 záznamů.