2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné 7/2024 byty 144/176 + 261 | celkem 33 920,00 Kč celkem 5 320,00 Kč | 39 240,00 Kč | 39 240,00 Kč | 1.7.2024 | 1.7.2024 | 16.7.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné -7/2024 byty 262 + 259 | celkem 10 500,00 Kč celkem 8 400,00 Kč | 18 900,00 Kč | 18 900,00 Kč | 1.7.2024 | 1.7.2024 | 16.7.2024 | |
TECHNOTRON - METAL s.r.o. | Svařovaná síť | celkem 4 238,63 Kč | 4 238,63 Kč | 4 238,63 Kč | 28.6.2024 | 4.7.2024 | 10.7.2024 | |
STUDIO H+H s.r.o. | dálkové ovladače | celkem 26 044,00 Kč | 26 044,00 Kč | 26 044,00 Kč | 4.7.2024 | 8.7.2024 | 9.7.2024 | |
ALFA Software s.r.o. | Webinář Ing. Lenka Novotná - Změny v dohodách od 1. 7. 2024 | celkem 1 089,00 Kč | 1 089,00 Kč | 1 089,00 Kč | 8.7.2024 | 9.7.2024 | 10.7.2024 | |
Testudo Cor. s.r.o. | Obnovovací poplatek domény centrumberkovice.cz | celkem 2 020,00 Kč | 2 020,00 Kč | 2 020,00 Kč | 14.7.2024 | 15.7.2024 | 23.7.2024 | |
ATLAS consulting spol. s r.o. | Předplatné právní výpočty Cloud - samostatné 5 let | celkem 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 15.7.2024 | 15.7.2024 | 19.7.2024 | |
Gutta ČR - Praha spol.s r.o. | ZK587 - budova G - gumová dlažba | celkem 4 815,00 Kč | 4 815,00 Kč | 4 815,00 Kč | 24.7.2024 | 25.7.2024 | 26.7.2024 | |
Železářství Homolka s.r.o. | Zámky dveřní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 719,99 Kč | 719,99 Kč | 719,99 Kč | 2.7.2024 | 2.7.2024 | 4.7.2024 | |
Zásobování a.s. | postřik | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 424,00 Kč | 1 424,00 Kč | 1 424,00 Kč | 4.7.2024 | 8.7.2024 | 10.7.2024 | |
Železářství Homolka s.r.o. | Kotouče řezný, kotouče lamelový, návleky na štafle | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 671,16 Kč | 671,16 Kč | 671,16 Kč | 18.7.2024 | 18.7.2024 | 22.7.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 222,26 Kč | 2 222,26 Kč | 2 488,93 Kč | 7.4.2024 | 9.4.2024 | 1.7.2024 | 5.4.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 025,26 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 2 025,26 Kč | 2 268,29 Kč | 7.4.2024 | 9.4.2024 | 1.7.2024 | 4.4.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 468,74 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 6 468,74 Kč | 7 244,99 Kč | 15.4.2024 | 18.4.2024 | 10.7.2024 | 16.4.2024 |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 124,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 749,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 187,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 562,08 Kč | 25 623,36 Kč | 25 623,36 Kč | 25.6.2024 | 25.6.2024 | 4.7.2024 | |
LATISK s.r.o. | tabulka informační | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 472,00 Kč | 472,00 Kč | 472,00 Kč | 25.6.2024 | 26.6.2024 | 23.7.2024 | |
KALVEI s.r.o. | Vonný program | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 856,00 Kč | 15 856,00 Kč | 15 856,00 Kč | 24.6.2024 | 26.6.2024 | 23.7.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Zpracování rozpočtu na akci "Dodávka a montáž dvou klimatizačních jednotek do pracoven lékařů v budově A-2" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 25.6.2024 | 26.6.2024 | 4.7.2024 | |
Martin Růzha | občerstvení společenská akce na hřišti | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 8 446,97 Kč | 8 446,97 Kč | 8 446,97 Kč | 19.6.2024 | 25.6.2024 | 4.7.2024 | |
Bosch Termotechnika s.r.o. | Pravidelný servis kotlů | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 21 919,15 Kč | 21 919,15 Kč | 21 919,15 Kč | 21.6.2024 | 24.6.2024 | 4.7.2024 | |
Lubomír Drda | vypracování bezpečnostních karet | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 904,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2 904,00 Kč | 25.6.2024 | 26.6.2024 | 23.7.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 991,53 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 2 991,53 Kč | 3 350,51 Kč | 15.4.2024 | 18.4.2024 | 10.7.2024 | 16.4.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 077,04 Kč | 3 077,04 Kč | 3 446,28 Kč | 22.4.2024 | 23.4.2024 | 19.7.2024 | 19.4.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 384,05 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 384,05 Kč | 430,14 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 23.7.2024 | 24.4.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 994,06 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 994,06 Kč | 1 113,35 Kč | 7.5.2024 | 13.5.2024 | 25.7.2024 | 7.5.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 322,62 Kč | 1 322,62 Kč | 1 481,33 Kč | 7.5.2024 | 13.5.2024 | 25.7.2024 | 2.5.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 808,53 Kč | 808,53 Kč | 905,55 Kč | 15.5.2024 | 20.5.2024 | 23.7.2024 | 16.5.2024 |
VYROUBAL TEXTILES s.r.o. | perlan role | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 46 219,58 Kč | 46 219,58 Kč | 46 219,58 Kč | 13.5.2024 | 23.5.2024 | 4.7.2024 | |
CELIMED s.r.o. | Ověření tonometru | 518 10012 206 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 848,21 Kč 518 10012 312 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 399,30 Kč 518 10012 412 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 399,30 Kč 518 10012 422 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 399,30 Kč 518 10012 471 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 728,42 Kč 518 10012 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 399,30 Kč 518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 798,60 Kč | 3 972,43 Kč | 3 972,43 Kč | 24.6.2024 | 26.6.2024 | 4.7.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 707,74 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 1 707,74 Kč | 1 912,67 Kč | 25.6.2024 | 26.6.2024 | 4.7.2024 | 25.6.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 22 123,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 22 123,80 Kč | 24 778,66 Kč | 25.6.2024 | 26.6.2024 | 23.7.2024 | 25.6.2024 |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 117,97 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 4 118,00 Kč | 4 118,00 Kč | 26.6.2024 | 26.6.2024 | 16.7.2024 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 265,92 Kč | 3 265,92 Kč | 3 265,92 Kč | 26.6.2024 | 26.6.2024 | 4.7.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 992,69 Kč | 7 992,69 Kč | 7 992,69 Kč | 26.6.2024 | 26.6.2024 | 23.7.2024 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál oddělení 4A budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 33 282,42 Kč | 33 282,42 Kč | 33 282,42 Kč | 25.6.2024 | 26.6.2024 | 4.7.2024 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál oddělení 4A budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 9 272,00 Kč | 9 272,00 Kč | 9 272,00 Kč | 25.6.2024 | 26.6.2024 | 4.7.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 6/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 619,00 Kč | 2 619,00 Kč | 2 619,00 Kč | 24.6.2024 | 27.6.2024 | 8.7.2024 | |
Lotinar s.r.o. | občerstvení -společenská akce na hřišti | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 3 320,00 Kč | 3 320,00 Kč | 3 320,00 Kč | 16.6.2024 | 25.6.2024 | 4.7.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | občerstvení -společenská akce na hřišti | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 9 011,16 Kč | 9 011,16 Kč | 9 011,16 Kč | 17.6.2024 | 25.6.2024 | 16.7.2024 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | ZK552 - Činnost TDI 6/2024 - Spodní vrátnice v areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 30 855,00 Kč | 30 855,00 Kč | 30 855,00 Kč | 27.6.2024 | 27.6.2024 | 23.7.2024 | |
Bosch Termotechnika s.r.o. | teploměr do kotle | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 395,31 Kč | 15 395,31 Kč | 15 395,31 Kč | 24.6.2024 | 25.6.2024 | 4.7.2024 | |
DITIS - spol. s r. o. | tiskopisy, sáčky na léky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 914,64 Kč | 2 914,64 Kč | 2 914,64 Kč | 25.6.2024 | 28.6.2024 | 4.7.2024 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv zdravotní OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 013,00 Kč | 8 013,00 Kč | 8 013,00 Kč | 25.6.2024 | 28.6.2024 | 23.7.2024 | |
LKQ CZ s.r.o. | filtry, řemen, kapalina do katalyzátoru | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 528,00 Kč | 3 528,00 Kč | 3 528,00 Kč | 27.6.2024 | 28.6.2024 | 4.7.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 051,04 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 11 051,00 Kč | 11 051,00 Kč | 27.6.2024 | 27.6.2024 | 23.7.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 87 401,93 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč | 87 402,00 Kč | 87 402,00 Kč | 27.6.2024 | 27.6.2024 | 23.7.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 432,14 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 3 432,15 Kč | 3 432,15 Kč | 27.6.2024 | 27.6.2024 | 23.7.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 721,51 Kč | 13 721,51 Kč | 13 721,51 Kč | 27.6.2024 | 27.6.2024 | 4.7.2024 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 047,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 171,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 840,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 629,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 661,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 035,74 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 145,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 114,67 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 514,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč | 80 162,00 Kč | 80 162,00 Kč | 27.6.2024 | 27.6.2024 | 16.7.2024 | |
Avenier a.s. | vakcína TWINRIX ADULT INT, vakcína ADACEL POLIO | 501 02000 206 - spotřeba léčivých přípravků; celkem 2 578,00 Kč | 2 578,00 Kč | 2 578,00 Kč | 27.5.2024 | 27.5.2024 | 23.7.2024 | |
Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 857,03 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 519,37 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 877,81 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč | 6 254,00 Kč | 6 254,00 Kč | 1.6.2024 | 3.6.2024 | 10.7.2024 | |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 31 259,00 Kč | 31 259,00 Kč | 31 259,00 Kč | 12.6.2024 | 12.6.2024 | 10.7.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 549,21 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 25 549,22 Kč | 25 549,22 Kč | 4.6.2024 | 4.6.2024 | 1.7.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 378,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč | 5 378,00 Kč | 6 023,36 Kč | 4.6.2024 | 5.6.2024 | 1.7.2024 | 4.6.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 139,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 139,30 Kč | 1 276,02 Kč | 4.6.2024 | 5.6.2024 | 1.7.2024 | 4.6.2024 |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby FONS Akord - DIET 05/2024 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 5.6.2024 | 5.6.2024 | 1.7.2024 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 263,00 Kč | 10 263,00 Kč | 10 263,00 Kč | 4.6.2024 | 6.6.2024 | 1.7.2024 | |
ARTHUR-GIPS s.r.o. | Stavební materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 287,00 Kč | 3 287,00 Kč | 3 287,00 Kč | 5.6.2024 | 6.6.2024 | 1.7.2024 | |
Démos trade, a.s. | materiálna výrobu nábytku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 915,00 Kč | 8 915,00 Kč | 8 915,00 Kč | 4.6.2024 | 6.6.2024 | 1.7.2024 | |
synlab czech s.r.o. | agregované výkony 5/2024 | 518 10011 422 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 43,50 Kč 518 10011 432 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 222,50 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 160,50 Kč 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 444,00 Kč 518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 43,50 Kč 518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 358,00 Kč 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 430,50 Kč 518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 69,50 Kč | 1 772,00 Kč | 1 772,00 Kč | 6.6.2024 | 6.6.2024 | 1.7.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Zpracování rozpočtu na akci "Oprava elektro, elektrorozvod, vč.datového kabelu, Centrální parkoviště" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 5.6.2024 | 7.6.2024 | 1.7.2024 | |
Pharmos, a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 27 375,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,22 Kč | 27 375,80 Kč | 30 660,90 Kč | 6.6.2024 | 7.6.2024 | 1.7.2024 | 6.6.2024 |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 348,48 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,48 Kč | 8 348,00 Kč | 8 348,00 Kč | 7.6.2024 | 7.6.2024 | 1.7.2024 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 376,79 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč | 14 377,00 Kč | 14 377,00 Kč | 7.6.2024 | 7.6.2024 | 1.7.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 025,93 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč | 8 026,00 Kč | 8 026,00 Kč | 7.6.2024 | 7.6.2024 | 1.7.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 88 707,14 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč | 88 707,00 Kč | 88 707,00 Kč | 7.6.2024 | 7.6.2024 | 1.7.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 459,63 Kč | 11 459,63 Kč | 11 459,63 Kč | 7.6.2024 | 7.6.2024 | 1.7.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 165,00 Kč | 1 165,00 Kč | 1 304,80 Kč | 7.6.2024 | 10.6.2024 | 1.7.2024 | 7.6.2024 |
CZ-Hamico s.r.o. | ZK552 - Náhradní zdroj pitné vody - spodní vrátnice | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 271,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 1 271,00 Kč | 1 271,00 Kč | 1 271,00 Kč | 7.6.2024 | 10.6.2024 | 1.7.2024 | |
Jan Svárovský | Pěstební opatření v areálu PNHoB | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 978 076,88 Kč | 978 076,88 Kč | 978 076,88 Kč | 27.6.2024 | 27.6.2024 | 4.7.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Elektroinstalace budova "D" | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 21 929,00 Kč | 21 929,00 Kč | 21 929,00 Kč | 27.6.2024 | 27.6.2024 | 4.7.2024 | |
2P SERVIS s.r.o. | Kalhoty bílé | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 077,00 Kč | 18 077,00 Kč | 18 077,00 Kč | 25.6.2024 | 28.6.2024 | 23.7.2024 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 816,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,50 Kč | 5 816,00 Kč | 5 816,00 Kč | 28.6.2024 | 28.6.2024 | 23.7.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 813,41 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 656,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 059,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 298,44 Kč | 80 827,33 Kč | 80 827,33 Kč | 28.6.2024 | 28.6.2024 | 23.7.2024 | |
Roman Chmelař | lakýrnické a natěračské práce budova A | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 49 326,00 Kč | 49 326,00 Kč | 49 326,00 Kč | 27.6.2024 | 28.6.2024 | 23.7.2024 | |
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MĚLNÍK s.r.o. | universální upínka, víčko plastové | 501 07040 721 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 1 263,24 Kč | 1 263,24 Kč | 1 263,24 Kč | 25.6.2024 | 28.6.2024 | 4.7.2024 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | ZK587 - Činnost TDI 6/2024 - Rekonstrukce budovy G na odd.4A | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 62 920,00 Kč | 62 920,00 Kč | 62 920,00 Kč | 28.6.2024 | 28.6.2024 | 23.7.2024 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | revize stravovacího provozu 6/2024 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 727,42 Kč | 5 727,42 Kč | 5 727,42 Kč | 28.6.2024 | 28.6.2024 | 23.7.2024 | |
Marek Macák | Seminář psychologů 25.6.2024 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 25.6.2024 | 28.6.2024 | 23.7.2024 | |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 606,34 Kč | 606,34 Kč | 679,10 Kč | 30.6.2024 | 30.6.2024 | 23.7.2024 | 26.6.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 111 216,88 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 907,66 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,40 Kč | 114 124,54 Kč | 128 081,18 Kč | 28.6.2024 | 30.6.2024 | 23.7.2024 | 28.6.2024 |
MANSWELT, a.s. | Šrouby, vruty, nýty, cerv klika | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 215,65 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 028,08 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 739,01 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 867,88 Kč | 3 850,62 Kč | 3 850,62 Kč | 28.6.2024 | 28.6.2024 | 4.7.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 71 654,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 71 655,00 Kč | 71 655,00 Kč | 1.7.2024 | 1.7.2024 | 23.7.2024 | |
Ordinace Dobromysl, s.r.o. | stomatologické služby 5/2024 | 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 000,00 Kč 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 10.6.2024 | 10.6.2024 | 4.7.2024 | |
MM-PRAHA s.r.o. | epoxidová stěrka na podlahu | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 326,40 Kč | 14 326,40 Kč | 14 326,40 Kč | 10.6.2024 | 11.6.2024 | 4.7.2024 | |
Igefa Ústí, s. r. o. | barevné utěrky, úklidové tyče,podložky,držáky mopů | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 027,68 Kč | 7 027,68 Kč | 7 027,68 Kč | 11.6.2024 | 11.6.2024 | 4.7.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 344,00 Kč | 1 344,00 Kč | 1 344,00 Kč | 10.6.2024 | 10.6.2024 | 4.7.2024 | |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 238,15 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 238,15 Kč | 266,73 Kč | 11.6.2024 | 11.6.2024 | 1.7.2024 | 5.6.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 354,14 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 354,14 Kč | 396,64 Kč | 7.6.2024 | 11.6.2024 | 1.7.2024 | 7.6.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 90 564,45 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 006,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,31 Kč | 91 570,85 Kč | 102 649,92 Kč | 7.6.2024 | 11.6.2024 | 1.7.2024 | 10.6.2024 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | odběr vzorku odpadní voda | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 340,27 Kč | 4 340,27 Kč | 4 340,27 Kč | 10.6.2024 | 11.6.2024 | 3.7.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 308,80 Kč | 6 308,80 Kč | 6 308,80 Kč | 11.7.2024 | 11.7.2024 | 23.7.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 268,67 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,13 Kč | 1 268,67 Kč | 1 420,91 Kč | 10.7.2024 | 11.7.2024 | 23.7.2024 | 10.7.2024 |
Zen systems s.r.o. | správa sítě v PNHB dne 6.-7.6.2024 | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 616,00 Kč | 11 616,00 Kč | 11 616,00 Kč | 3.7.2024 | 12.7.2024 | 25.7.2024 | |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 15 428,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 15 428,00 Kč | 18 667,88 Kč | 10.7.2024 | 12.7.2024 | 23.7.2024 | 10.7.2024 |
MUF - Pro s.r.o. | nádobky, mikrozkumavky, špičky | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 406,93 Kč | 2 406,93 Kč | 2 406,93 Kč | 10.7.2024 | 12.7.2024 | 23.7.2024 | |
Audit-web Shops | vizitky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 347,00 Kč | 347,00 Kč | 347,00 Kč | 11.7.2024 | 15.7.2024 | 23.7.2024 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 924,64 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,36 Kč | 18 925,00 Kč | 18 925,00 Kč | 12.6.2024 | 12.6.2024 | 4.7.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 632,74 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 646,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 000,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 602,11 Kč | 60 881,70 Kč | 60 881,70 Kč | 12.6.2024 | 12.6.2024 | 4.7.2024 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 447,36 Kč | 3 447,36 Kč | 3 447,36 Kč | 12.6.2024 | 12.6.2024 | 4.7.2024 |