Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 20 401-20 500 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 117,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
2 117,20 Kč2 371,26 Kč11.6.202412.6.20244.7.202411.6.2024
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 05/2024 - FONS Openlims518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 990,64 Kč
7 990,64 Kč7 990,64 Kč11.6.202412.6.20244.7.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 110,40 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč
4 110,00 Kč4 110,00 Kč1.7.20241.7.202423.7.2024
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 951,88 Kč
5 951,88 Kč5 951,88 Kč1.7.20241.7.202419.7.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 152,59 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
6 152,61 Kč6 152,61 Kč1.7.20241.7.202423.7.2024
Alza.cz a.s.ventilátor111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 460,00 Kč
3 460,00 Kč3 460,00 Kč3.7.202415.7.202416.7.2024
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 089,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 872,61 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 709,41 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 585,87 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 708,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 884,77 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 164,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 265,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 706,86 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
116 987,40 Kč116 987,40 Kč12.7.202412.7.202423.7.2024
Zen systems s.r.o.Poradenství v oblasti HW a SW 06/2024518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 26 544,38 Kč
26 544,38 Kč26 544,38 Kč30.6.202415.7.202423.7.2024
FarmTechnik, s.r.o.oprava malotraktoru TTR4800511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 40 704,40 Kč
40 704,40 Kč40 704,40 Kč27.6.202415.7.202423.7.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 7 560,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
7 560,00 Kč8 467,20 Kč12.7.202415.7.202425.7.202412.7.2024
ALFA Software s.r.o.Programátorský servis k Avensiu za období 3. Q. 2024 + programátorský servis518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 15 565,44 Kč
15 565,44 Kč15 565,44 Kč15.7.202415.7.202423.7.2024
Technicom Technology s.r.o.měsíční kontroly EPS 6/2024518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč
1 022,00 Kč1 022,00 Kč11.7.202415.7.202423.7.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 301,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
1 301,60 Kč1 457,79 Kč15.7.202416.7.202425.7.202415.7.2024
HIPPO spol. s. r. o.Licence číselníku do IS Hippo - PDK - Pharmadata 1 rok549 08000 220 - TZ DNM; celkem 34 848,00 Kč
34 848,00 Kč34 848,00 Kč12.6.202413.6.20244.7.2024
synlab czech s.r.o.laboratorní vyšetření samoplátci518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 6 275,00 Kč
518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 617,00 Kč
6 892,00 Kč6 892,00 Kč13.6.202413.6.202410.7.2024
BONNO GASTRO SERVIS, s.r.o.Haleny barevné111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 538,84 Kč
6 538,84 Kč6 538,84 Kč11.6.202414.6.20244.7.2024
Fiala Petr - velkoobchod sČisticí prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 26 565,55 Kč
26 565,55 Kč26 565,55 Kč10.6.202414.6.20244.7.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 722,56 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč
8 723,00 Kč8 723,00 Kč13.6.202414.6.20244.7.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 191,01 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
8 191,00 Kč8 191,00 Kč13.6.202414.6.20244.7.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 90 916,03 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
90 916,00 Kč90 916,00 Kč13.6.202414.6.20244.7.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 603,14 Kč
5 603,14 Kč5 603,14 Kč12.6.202414.6.20244.7.2024
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 06/2024549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč14.6.202417.6.20244.7.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 19 222,10 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
19 222,10 Kč21 528,75 Kč13.6.202414.6.202410.7.202413.6.2024
Zen systems s.r.o.Poradenství v oblasti HW a SW 4. 6. - 14. 6. 2024518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 57 036,38 Kč
57 036,38 Kč57 036,38 Kč17.6.202418.6.202416.7.2024
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 10 368,00 Kč
celkem 0,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 9 550,00 Kč
19 918,00 Kč23 167,66 Kč14.6.202418.6.202410.7.202414.6.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 105 660,83 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 078,34 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,76 Kč
106 739,17 Kč119 644,92 Kč15.6.202418.6.202410.7.202415.6.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 4 080,50 Kč
celkem 0,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
4 080,50 Kč4 570,16 Kč15.6.202418.6.202410.7.202414.6.2024
Merck Sharp & Dohme s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 294,62 Kč
celkem 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč
294,62 Kč329,97 Kč15.6.202418.6.202410.7.202412.6.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 356,64 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,36 Kč
10 357,00 Kč10 357,00 Kč18.6.202418.6.202416.7.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 489,68 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč
5 490,00 Kč5 490,00 Kč18.6.202418.6.202416.7.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 88 002,14 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč
88 002,00 Kč88 002,00 Kč18.6.202418.6.202416.7.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 265,92 Kč
3 265,92 Kč3 265,92 Kč18.6.202418.6.20241.7.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 643,17 Kč
23 643,17 Kč23 643,17 Kč18.6.202418.6.202410.7.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 107,69 Kč
1 107,69 Kč1 107,69 Kč18.6.202418.6.202416.7.2024
Provisiontrade s.r.o. JiOprava prádelenský strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 11 265,10 Kč
11 265,10 Kč11 265,10 Kč17.6.202419.6.202416.7.2024
POPROKAN s.r.okancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 241,30 Kč
6 241,30 Kč6 241,30 Kč13.6.202419.6.202410.7.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Doa Calibrator501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 685,66 Kč
3 685,66 Kč3 685,66 Kč18.6.202419.6.20244.7.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 28 159,55 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
28 159,55 Kč31 538,70 Kč19.6.202419.6.202416.7.202419.6.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 972,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
2 972,60 Kč3 329,31 Kč19.6.202419.6.20241.7.202419.6.2024
COMP`S, spol. s r.o.Tonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 53 857,10 Kč
53 857,10 Kč53 857,10 Kč10.6.202419.6.20244.7.2024
COMP`S, spol. s r.o.Tonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 40 172,00 Kč
40 172,00 Kč40 172,00 Kč12.6.202419.6.20244.7.2024
Technicom Technology s.r.o.půlroční kontroly EPS 2024518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 680,00 Kč
5 680,00 Kč5 680,00 Kč14.6.202419.6.20241.7.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 138,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč
4 138,20 Kč4 634,78 Kč19.6.202420.6.202416.7.202419.6.2024
KOMO mark s.r.o.zpětné ventily111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 795,00 Kč
12 795,00 Kč12 795,00 Kč17.6.202418.6.20241.7.2024
Audit-web Shopsrazítko se štočkem, razítkový štoček111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 618,00 Kč
618,00 Kč618,00 Kč20.6.202421.6.20241.7.2024
Nakladatelství FORUM s.r.o.Webinař -Technické zhodnocení majetku Ludvíková L. 21.6.2024549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 222,90 Kč
4 222,90 Kč4 222,90 Kč21.6.202421.6.202419.7.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 9 544,38 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč
9 544,38 Kč10 689,71 Kč20.6.202421.6.202419.7.202420.6.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 493,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
6 493,30 Kč7 272,50 Kč20.6.202421.6.20241.7.202420.6.2024
GETA Centrum s.r.o.jednorázové šokovací elektrody111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 746,00 Kč
13 746,00 Kč13 746,00 Kč20.6.202421.6.20241.7.2024
Alza.cz a.s.laserová tiskárna111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 990,00 Kč
8 990,00 Kč8 990,00 Kč21.6.202424.6.20241.7.2024
Alza.cz a.s.laserová tiskárna, myčka nádobí111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 939,00 Kč
17 939,00 Kč17 939,00 Kč21.6.202424.6.20241.7.2024
POPROKAN s.r.omagnety111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 47,19 Kč
47,19 Kč47,19 Kč20.6.202424.6.202419.7.2024
POPROKAN s.r.okancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 753,83 Kč
753,83 Kč753,83 Kč20.6.202424.6.202419.7.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 276,32 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,32 Kč
12 276,00 Kč12 276,00 Kč24.6.202424.6.202419.7.2024
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 470,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 424,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 564,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 798,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 577,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 950,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 496,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 776,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 939,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
86 998,06 Kč86 998,06 Kč24.6.202424.6.20241.7.2024
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 280,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 124,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 687,20 Kč
16 092,72 Kč16 092,72 Kč1.7.20241.7.202416.7.2024
Sloup Martin, Ing.Poradenská a konzultační činnost 6/2024 - zdravotnické služby549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč1.7.20241.7.202423.7.2024
SEKK spol. s r.o.krevní obraz, anylýzy moče, stanovení CRP501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 9 960,72 Kč
9 960,72 Kč9 960,72 Kč30.6.20241.7.202423.7.2024
INPHARMEX, spol. s r.o.Mikro - verze - AISLP - aktualizace online - 80 licencí518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 982,50 Kč
9 982,50 Kč9 982,50 Kč1.7.20241.7.202410.7.2024
ALGECO s.r.o.ZK552 - Pronájem kontejneru - stavba dolní vrátnice 06/2024042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 491,18 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 8 491,18 Kč
8 491,18 Kč8 491,18 Kč30.6.20241.7.202410.7.2024
COLORWAYŠtětce, barvy, ředidlo, lepidlo na dřevo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 910,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 620,00 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -30,00 Kč
2 500,00 Kč2 500,00 Kč28.6.202428.6.20244.7.2024
Česká pošta, s.p.poplatek za rozhl.přij.na III.Q/2024518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 10 935,00 Kč
10 935,00 Kč10 935,00 Kč16.7.202416.7.202419.7.2024
ČESKÁ TELEVIZEpoplatek za TV na III.Q/2024518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 28 755,00 Kč
28 755,00 Kč28 755,00 Kč16.7.202416.7.202419.7.2024
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 006,59 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč
17 007,04 Kč17 007,04 Kč16.7.202416.7.202425.7.2024
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 499,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 749,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 562,40 Kč
17 811,36 Kč17 811,36 Kč16.7.202416.7.202425.7.2024
ELMIREKO s.r.o.Revizní zpráva LPS za budovy B,S,P, Y518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 21 780,00 Kč
21 780,00 Kč21 780,00 Kč13.7.202417.7.202423.7.2024
JPM Group s.r.o.Zámky univerzální111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 970,00 Kč
970,00 Kč970,00 Kč11.7.202418.7.202423.7.2024
Mevatec, s.r.o.Stojany na pytle111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 509,00 Kč
3 509,00 Kč3 509,00 Kč18.7.202418.7.202425.7.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 6/2024 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 252 015,91 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,82 Kč
127 015,09 Kč142 257,00 Kč28.6.20241.7.202410.7.202428.6.2024
Bachsystems, s.r.o.Provozní podpora systému WISPI 2.Q 2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč
5 808,00 Kč5 808,00 Kč30.6.20241.7.202423.7.2024
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 06/2024549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 57 283,00 Kč
57 283,00 Kč57 283,00 Kč1.7.20241.7.202410.7.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 6/2024 nemocnice502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 62 019,92 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,31 Kč
21 841,04 Kč24 462,00 Kč28.6.20241.7.202410.7.202428.6.2024
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 6/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.7.20242.7.202423.7.2024
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 7/2024314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 581 942,15 Kč
581 942,15 Kč704 150,00 Kč1.7.20241.7.20244.7.20241.7.2024
Mevatec, s.r.o.Vana záchytná503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 592,50 Kč
592,90 Kč592,90 Kč18.7.202418.7.202425.7.2024
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 7/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 2 108,00 Kč
2 108,00 Kč2 108,00 Kč12.7.202417.7.202426.7.2024
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 599,00 Kč
1 599,00 Kč1 790,88 Kč15.7.202417.7.202425.7.202415.7.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 5 312,39 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč
5 312,39 Kč5 949,88 Kč16.7.202417.7.202425.7.202416.7.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 210,66 Kč
210,66 Kč235,94 Kč16.7.202417.7.202425.7.202416.7.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Flush Cleaner Hypochlorite501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 556,60 Kč
556,60 Kč556,60 Kč17.7.202418.7.202429.7.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Bilirubin, Amphetamines, Albumin501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 435,43 Kč
16 435,43 Kč16 435,43 Kč17.7.202418.7.202429.7.2024
ZONT s.r.o.Servis kamerového systému 06/2024518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč
16 819,00 Kč16 819,00 Kč28.6.20242.7.202410.7.2024
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 6/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč
36 300,00 Kč36 300,00 Kč30.6.20242.7.202423.7.2024
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 7/2024314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 28 388,43 Kč
28 388,43 Kč34 350,00 Kč1.7.20241.7.20244.7.20241.7.2024
Zen systems s.r.o.správa sítě v PNHB dne 14.6. a 27. 6. 2024518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 616,00 Kč
11 616,00 Kč11 616,00 Kč30.6.20242.7.202423.7.2024
Pražská plynárenská, a.s.Elektrická energie - nemocnice 7/2024314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 523 223,14 Kč
523 223,14 Kč633 100,00 Kč1.7.20241.7.202410.7.20241.7.2024
MSM, spol. s r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 4 823,04 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
4 823,24 Kč5 402,00 Kč1.7.20242.7.202423.7.20241.7.2024
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 18 934,61 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
18 934,61 Kč21 206,77 Kč1.7.20242.7.202425.7.20242.7.2024
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 710,37 Kč
13 710,37 Kč13 710,37 Kč15.7.202415.7.202425.7.2024
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 043,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 516,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 031,31 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 174,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 970,05 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 190,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 410,26 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 576,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 173,24 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
94 085,63 Kč94 085,63 Kč22.7.202422.7.202425.7.2024
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 259,17 Kč
14 259,17 Kč14 259,17 Kč22.7.202422.7.202425.7.2024
TULI-FORM, s.r.o.mycí tablety na konvektomat501 07020 740 - čistící prostředky; celkem 2 707,98 Kč
2 707,98 Kč2 707,98 Kč30.6.202422.7.202425.7.2024
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 2 342,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,11 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
2 341,96 Kč2 623,00 Kč18.7.202422.7.202425.7.202418.7.2024
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 1 908,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 6 300,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,86 Kč
8 208,00 Kč9 759,96 Kč18.7.202422.7.202425.7.202417.7.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 570,53 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
3 570,54 Kč3 999,00 Kč22.7.202423.7.202429.7.202422.7.2024
ČEZ ESCO, a.s.energie 7/2024, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 264,46 Kč
264,46 Kč320,00 Kč1.7.20241.7.20244.7.20241.7.2024
ČEZ ESCO, a.s.energie 7/2024, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč
462,81 Kč560,00 Kč1.7.20241.7.20244.7.20241.7.2024
PPL CZ s.r.o.Přeprava zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 201,91 Kč
201,91 Kč201,91 Kč19.6.20242.7.202410.7.2024
Ordinace Dobromysl, s.r.o.stomatologické služby 6/2024518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč
518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 500,00 Kč
518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 500,00 Kč
518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 000,00 Kč
5 500,00 Kč5 500,00 Kč28.6.202428.6.202423.7.2024
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 6/2024518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 163,96 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 53,24 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,51 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,51 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 88,94 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,72 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 44,77 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 268,26 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 217,20 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 113,62 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 301,29 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 831,12 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 87,97 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 752,11 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 287,13 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 294,88 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
7 953,42 Kč7 953,42 Kč30.6.20243.7.202423.7.2024
Zobrazeno 20 401-20 500 z 21 150 záznamů.