2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 117,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 2 117,20 Kč | 2 371,26 Kč | 11.6.2024 | 12.6.2024 | 4.7.2024 | 11.6.2024 |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 05/2024 - FONS Openlims | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 990,64 Kč | 7 990,64 Kč | 7 990,64 Kč | 11.6.2024 | 12.6.2024 | 4.7.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 110,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč | 4 110,00 Kč | 4 110,00 Kč | 1.7.2024 | 1.7.2024 | 23.7.2024 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 951,88 Kč | 5 951,88 Kč | 5 951,88 Kč | 1.7.2024 | 1.7.2024 | 19.7.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 152,59 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 6 152,61 Kč | 6 152,61 Kč | 1.7.2024 | 1.7.2024 | 23.7.2024 | |
Alza.cz a.s. | ventilátor | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 460,00 Kč | 3 460,00 Kč | 3 460,00 Kč | 3.7.2024 | 15.7.2024 | 16.7.2024 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 089,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 872,61 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 709,41 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 585,87 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 708,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 884,77 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 164,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 265,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 706,86 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 116 987,40 Kč | 116 987,40 Kč | 12.7.2024 | 12.7.2024 | 23.7.2024 | |
Zen systems s.r.o. | Poradenství v oblasti HW a SW 06/2024 | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 26 544,38 Kč | 26 544,38 Kč | 26 544,38 Kč | 30.6.2024 | 15.7.2024 | 23.7.2024 | |
FarmTechnik, s.r.o. | oprava malotraktoru TTR4800 | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 40 704,40 Kč | 40 704,40 Kč | 40 704,40 Kč | 27.6.2024 | 15.7.2024 | 23.7.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 7 560,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 7 560,00 Kč | 8 467,20 Kč | 12.7.2024 | 15.7.2024 | 25.7.2024 | 12.7.2024 |
ALFA Software s.r.o. | Programátorský servis k Avensiu za období 3. Q. 2024 + programátorský servis | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 15 565,44 Kč | 15 565,44 Kč | 15 565,44 Kč | 15.7.2024 | 15.7.2024 | 23.7.2024 | |
Technicom Technology s.r.o. | měsíční kontroly EPS 6/2024 | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 11.7.2024 | 15.7.2024 | 23.7.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 301,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 1 301,60 Kč | 1 457,79 Kč | 15.7.2024 | 16.7.2024 | 25.7.2024 | 15.7.2024 |
HIPPO spol. s. r. o. | Licence číselníku do IS Hippo - PDK - Pharmadata 1 rok | 549 08000 220 - TZ DNM; celkem 34 848,00 Kč | 34 848,00 Kč | 34 848,00 Kč | 12.6.2024 | 13.6.2024 | 4.7.2024 | |
synlab czech s.r.o. | laboratorní vyšetření samoplátci | 518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 6 275,00 Kč 518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 617,00 Kč | 6 892,00 Kč | 6 892,00 Kč | 13.6.2024 | 13.6.2024 | 10.7.2024 | |
BONNO GASTRO SERVIS, s.r.o. | Haleny barevné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 538,84 Kč | 6 538,84 Kč | 6 538,84 Kč | 11.6.2024 | 14.6.2024 | 4.7.2024 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 26 565,55 Kč | 26 565,55 Kč | 26 565,55 Kč | 10.6.2024 | 14.6.2024 | 4.7.2024 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 722,56 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč | 8 723,00 Kč | 8 723,00 Kč | 13.6.2024 | 14.6.2024 | 4.7.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 191,01 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 8 191,00 Kč | 8 191,00 Kč | 13.6.2024 | 14.6.2024 | 4.7.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 90 916,03 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 90 916,00 Kč | 90 916,00 Kč | 13.6.2024 | 14.6.2024 | 4.7.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 603,14 Kč | 5 603,14 Kč | 5 603,14 Kč | 12.6.2024 | 14.6.2024 | 4.7.2024 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 06/2024 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 14.6.2024 | 17.6.2024 | 4.7.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 19 222,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 19 222,10 Kč | 21 528,75 Kč | 13.6.2024 | 14.6.2024 | 10.7.2024 | 13.6.2024 |
Zen systems s.r.o. | Poradenství v oblasti HW a SW 4. 6. - 14. 6. 2024 | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 57 036,38 Kč | 57 036,38 Kč | 57 036,38 Kč | 17.6.2024 | 18.6.2024 | 16.7.2024 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 10 368,00 Kč celkem 0,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 550,00 Kč | 19 918,00 Kč | 23 167,66 Kč | 14.6.2024 | 18.6.2024 | 10.7.2024 | 14.6.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 105 660,83 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 078,34 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,76 Kč | 106 739,17 Kč | 119 644,92 Kč | 15.6.2024 | 18.6.2024 | 10.7.2024 | 15.6.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 080,50 Kč celkem 0,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 4 080,50 Kč | 4 570,16 Kč | 15.6.2024 | 18.6.2024 | 10.7.2024 | 14.6.2024 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 294,62 Kč celkem 0,00 Kč celkem 0,00 Kč | 294,62 Kč | 329,97 Kč | 15.6.2024 | 18.6.2024 | 10.7.2024 | 12.6.2024 |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 356,64 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,36 Kč | 10 357,00 Kč | 10 357,00 Kč | 18.6.2024 | 18.6.2024 | 16.7.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 489,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč | 5 490,00 Kč | 5 490,00 Kč | 18.6.2024 | 18.6.2024 | 16.7.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 88 002,14 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč | 88 002,00 Kč | 88 002,00 Kč | 18.6.2024 | 18.6.2024 | 16.7.2024 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 265,92 Kč | 3 265,92 Kč | 3 265,92 Kč | 18.6.2024 | 18.6.2024 | 1.7.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 643,17 Kč | 23 643,17 Kč | 23 643,17 Kč | 18.6.2024 | 18.6.2024 | 10.7.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 107,69 Kč | 1 107,69 Kč | 1 107,69 Kč | 18.6.2024 | 18.6.2024 | 16.7.2024 | |
Provisiontrade s.r.o. Ji | Oprava prádelenský strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 11 265,10 Kč | 11 265,10 Kč | 11 265,10 Kč | 17.6.2024 | 19.6.2024 | 16.7.2024 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 241,30 Kč | 6 241,30 Kč | 6 241,30 Kč | 13.6.2024 | 19.6.2024 | 10.7.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Doa Calibrator | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 685,66 Kč | 3 685,66 Kč | 3 685,66 Kč | 18.6.2024 | 19.6.2024 | 4.7.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 28 159,55 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 28 159,55 Kč | 31 538,70 Kč | 19.6.2024 | 19.6.2024 | 16.7.2024 | 19.6.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 972,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 2 972,60 Kč | 3 329,31 Kč | 19.6.2024 | 19.6.2024 | 1.7.2024 | 19.6.2024 |
COMP`S, spol. s r.o. | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 53 857,10 Kč | 53 857,10 Kč | 53 857,10 Kč | 10.6.2024 | 19.6.2024 | 4.7.2024 | |
COMP`S, spol. s r.o. | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 40 172,00 Kč | 40 172,00 Kč | 40 172,00 Kč | 12.6.2024 | 19.6.2024 | 4.7.2024 | |
Technicom Technology s.r.o. | půlroční kontroly EPS 2024 | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 680,00 Kč | 5 680,00 Kč | 5 680,00 Kč | 14.6.2024 | 19.6.2024 | 1.7.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 138,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč | 4 138,20 Kč | 4 634,78 Kč | 19.6.2024 | 20.6.2024 | 16.7.2024 | 19.6.2024 |
KOMO mark s.r.o. | zpětné ventily | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 795,00 Kč | 12 795,00 Kč | 12 795,00 Kč | 17.6.2024 | 18.6.2024 | 1.7.2024 | |
Audit-web Shops | razítko se štočkem, razítkový štoček | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 618,00 Kč | 618,00 Kč | 618,00 Kč | 20.6.2024 | 21.6.2024 | 1.7.2024 | |
Nakladatelství FORUM s.r.o. | Webinař -Technické zhodnocení majetku Ludvíková L. 21.6.2024 | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 222,90 Kč | 4 222,90 Kč | 4 222,90 Kč | 21.6.2024 | 21.6.2024 | 19.7.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 9 544,38 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 9 544,38 Kč | 10 689,71 Kč | 20.6.2024 | 21.6.2024 | 19.7.2024 | 20.6.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 493,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 6 493,30 Kč | 7 272,50 Kč | 20.6.2024 | 21.6.2024 | 1.7.2024 | 20.6.2024 |
GETA Centrum s.r.o. | jednorázové šokovací elektrody | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 746,00 Kč | 13 746,00 Kč | 13 746,00 Kč | 20.6.2024 | 21.6.2024 | 1.7.2024 | |
Alza.cz a.s. | laserová tiskárna | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 990,00 Kč | 8 990,00 Kč | 8 990,00 Kč | 21.6.2024 | 24.6.2024 | 1.7.2024 | |
Alza.cz a.s. | laserová tiskárna, myčka nádobí | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 939,00 Kč | 17 939,00 Kč | 17 939,00 Kč | 21.6.2024 | 24.6.2024 | 1.7.2024 | |
POPROKAN s.r.o | magnety | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 47,19 Kč | 47,19 Kč | 47,19 Kč | 20.6.2024 | 24.6.2024 | 19.7.2024 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 753,83 Kč | 753,83 Kč | 753,83 Kč | 20.6.2024 | 24.6.2024 | 19.7.2024 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 276,32 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,32 Kč | 12 276,00 Kč | 12 276,00 Kč | 24.6.2024 | 24.6.2024 | 19.7.2024 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 470,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 424,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 564,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 798,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 577,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 950,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 496,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 776,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 939,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 86 998,06 Kč | 86 998,06 Kč | 24.6.2024 | 24.6.2024 | 1.7.2024 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 280,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 124,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 687,20 Kč | 16 092,72 Kč | 16 092,72 Kč | 1.7.2024 | 1.7.2024 | 16.7.2024 | |
Sloup Martin, Ing. | Poradenská a konzultační činnost 6/2024 - zdravotnické služby | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1.7.2024 | 1.7.2024 | 23.7.2024 | |
SEKK spol. s r.o. | krevní obraz, anylýzy moče, stanovení CRP | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 9 960,72 Kč | 9 960,72 Kč | 9 960,72 Kč | 30.6.2024 | 1.7.2024 | 23.7.2024 | |
INPHARMEX, spol. s r.o. | Mikro - verze - AISLP - aktualizace online - 80 licencí | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 982,50 Kč | 9 982,50 Kč | 9 982,50 Kč | 1.7.2024 | 1.7.2024 | 10.7.2024 | |
ALGECO s.r.o. | ZK552 - Pronájem kontejneru - stavba dolní vrátnice 06/2024 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 491,18 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 8 491,18 Kč | 8 491,18 Kč | 8 491,18 Kč | 30.6.2024 | 1.7.2024 | 10.7.2024 | |
COLORWAY | Štětce, barvy, ředidlo, lepidlo na dřevo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 910,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 620,00 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -30,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 28.6.2024 | 28.6.2024 | 4.7.2024 | |
Česká pošta, s.p. | poplatek za rozhl.přij.na III.Q/2024 | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 10 935,00 Kč | 10 935,00 Kč | 10 935,00 Kč | 16.7.2024 | 16.7.2024 | 19.7.2024 | |
ČESKÁ TELEVIZE | poplatek za TV na III.Q/2024 | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 28 755,00 Kč | 28 755,00 Kč | 28 755,00 Kč | 16.7.2024 | 16.7.2024 | 19.7.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 006,59 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč | 17 007,04 Kč | 17 007,04 Kč | 16.7.2024 | 16.7.2024 | 25.7.2024 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 499,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 749,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 562,40 Kč | 17 811,36 Kč | 17 811,36 Kč | 16.7.2024 | 16.7.2024 | 25.7.2024 | |
ELMIREKO s.r.o. | Revizní zpráva LPS za budovy B,S,P, Y | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 21 780,00 Kč | 21 780,00 Kč | 21 780,00 Kč | 13.7.2024 | 17.7.2024 | 23.7.2024 | |
JPM Group s.r.o. | Zámky univerzální | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 970,00 Kč | 970,00 Kč | 970,00 Kč | 11.7.2024 | 18.7.2024 | 23.7.2024 | |
Mevatec, s.r.o. | Stojany na pytle | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 509,00 Kč | 3 509,00 Kč | 3 509,00 Kč | 18.7.2024 | 18.7.2024 | 25.7.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 6/2024 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 252 015,91 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,82 Kč | 127 015,09 Kč | 142 257,00 Kč | 28.6.2024 | 1.7.2024 | 10.7.2024 | 28.6.2024 |
Bachsystems, s.r.o. | Provozní podpora systému WISPI 2.Q 2024 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 30.6.2024 | 1.7.2024 | 23.7.2024 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 06/2024 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 57 283,00 Kč | 57 283,00 Kč | 57 283,00 Kč | 1.7.2024 | 1.7.2024 | 10.7.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 6/2024 nemocnice | 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 62 019,92 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,31 Kč | 21 841,04 Kč | 24 462,00 Kč | 28.6.2024 | 1.7.2024 | 10.7.2024 | 28.6.2024 |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 6/2024 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 1.7.2024 | 2.7.2024 | 23.7.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 7/2024 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 581 942,15 Kč | 581 942,15 Kč | 704 150,00 Kč | 1.7.2024 | 1.7.2024 | 4.7.2024 | 1.7.2024 |
Mevatec, s.r.o. | Vana záchytná | 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 592,50 Kč | 592,90 Kč | 592,90 Kč | 18.7.2024 | 18.7.2024 | 25.7.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 7/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 108,00 Kč | 2 108,00 Kč | 2 108,00 Kč | 12.7.2024 | 17.7.2024 | 26.7.2024 | |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 599,00 Kč | 1 599,00 Kč | 1 790,88 Kč | 15.7.2024 | 17.7.2024 | 25.7.2024 | 15.7.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 312,39 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 5 312,39 Kč | 5 949,88 Kč | 16.7.2024 | 17.7.2024 | 25.7.2024 | 16.7.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 210,66 Kč | 210,66 Kč | 235,94 Kč | 16.7.2024 | 17.7.2024 | 25.7.2024 | 16.7.2024 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Flush Cleaner Hypochlorite | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 556,60 Kč | 556,60 Kč | 556,60 Kč | 17.7.2024 | 18.7.2024 | 29.7.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Bilirubin, Amphetamines, Albumin | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 435,43 Kč | 16 435,43 Kč | 16 435,43 Kč | 17.7.2024 | 18.7.2024 | 29.7.2024 | |
ZONT s.r.o. | Servis kamerového systému 06/2024 | 518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 28.6.2024 | 2.7.2024 | 10.7.2024 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 6/2024 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 30.6.2024 | 2.7.2024 | 23.7.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 7/2024 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 28 388,43 Kč | 28 388,43 Kč | 34 350,00 Kč | 1.7.2024 | 1.7.2024 | 4.7.2024 | 1.7.2024 |
Zen systems s.r.o. | správa sítě v PNHB dne 14.6. a 27. 6. 2024 | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 616,00 Kč | 11 616,00 Kč | 11 616,00 Kč | 30.6.2024 | 2.7.2024 | 23.7.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Elektrická energie - nemocnice 7/2024 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 523 223,14 Kč | 523 223,14 Kč | 633 100,00 Kč | 1.7.2024 | 1.7.2024 | 10.7.2024 | 1.7.2024 |
MSM, spol. s r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 823,04 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 4 823,24 Kč | 5 402,00 Kč | 1.7.2024 | 2.7.2024 | 23.7.2024 | 1.7.2024 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 18 934,61 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 18 934,61 Kč | 21 206,77 Kč | 1.7.2024 | 2.7.2024 | 25.7.2024 | 2.7.2024 |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 710,37 Kč | 13 710,37 Kč | 13 710,37 Kč | 15.7.2024 | 15.7.2024 | 25.7.2024 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 043,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 516,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 031,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 174,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 970,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 190,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 410,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 576,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 173,24 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 94 085,63 Kč | 94 085,63 Kč | 22.7.2024 | 22.7.2024 | 25.7.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 259,17 Kč | 14 259,17 Kč | 14 259,17 Kč | 22.7.2024 | 22.7.2024 | 25.7.2024 | |
TULI-FORM, s.r.o. | mycí tablety na konvektomat | 501 07020 740 - čistící prostředky; celkem 2 707,98 Kč | 2 707,98 Kč | 2 707,98 Kč | 30.6.2024 | 22.7.2024 | 25.7.2024 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 342,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,11 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 2 341,96 Kč | 2 623,00 Kč | 18.7.2024 | 22.7.2024 | 25.7.2024 | 18.7.2024 |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 908,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 300,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,86 Kč | 8 208,00 Kč | 9 759,96 Kč | 18.7.2024 | 22.7.2024 | 25.7.2024 | 17.7.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 570,53 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 3 570,54 Kč | 3 999,00 Kč | 22.7.2024 | 23.7.2024 | 29.7.2024 | 22.7.2024 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 7/2024, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 264,46 Kč | 264,46 Kč | 320,00 Kč | 1.7.2024 | 1.7.2024 | 4.7.2024 | 1.7.2024 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 7/2024, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč | 462,81 Kč | 560,00 Kč | 1.7.2024 | 1.7.2024 | 4.7.2024 | 1.7.2024 |
PPL CZ s.r.o. | Přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 201,91 Kč | 201,91 Kč | 201,91 Kč | 19.6.2024 | 2.7.2024 | 10.7.2024 | |
Ordinace Dobromysl, s.r.o. | stomatologické služby 6/2024 | 518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 500,00 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 500,00 Kč 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 000,00 Kč | 5 500,00 Kč | 5 500,00 Kč | 28.6.2024 | 28.6.2024 | 23.7.2024 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 6/2024 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 163,96 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 53,24 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,51 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,51 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 88,94 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,72 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 44,77 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 268,26 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 217,20 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 113,62 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 301,29 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 831,12 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 87,97 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 752,11 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 287,13 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 294,88 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 7 953,42 Kč | 7 953,42 Kč | 30.6.2024 | 3.7.2024 | 23.7.2024 |