2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 06/2024 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 23 590,00 Kč | 23 590,00 Kč | 23 590,00 Kč | 2.7.2024 | 3.7.2024 | 10.7.2024 | |
AllServices Group s.r.o. | teleskopická tyč s nástavcem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 476,00 Kč | 1 476,00 Kč | 1 476,00 Kč | 28.6.2024 | 4.7.2024 | 23.7.2024 | |
Granimex CZ s.r.o. | pytle odpadové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 511,55 Kč | 31 511,55 Kč | 31 511,55 Kč | 30.6.2024 | 4.7.2024 | 23.7.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 750,46 Kč | 750,46 Kč | 840,52 Kč | 23.7.2024 | 24.7.2024 | 29.7.2024 | 23.7.2024 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 23.7.2024 | 24.7.2024 | 29.7.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 23.7.2024 | 24.7.2024 | 29.7.2024 | |
Mgr. Karin Chmelarčíková | LT zaměstnance Jupová Markéta | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 25.6.2024 | 8.7.2024 | 10.7.2024 | |
Junák,svaz skautů a skautek | LT - zam. Vačilja David | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 10.7.2024 | 11.7.2024 | 19.7.2024 | |
CVČ Poškolák Hluboká z.s. | LT - zam. Vokůrková Zdeňka | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 100,00 Kč | 3 100,00 Kč | 3 100,00 Kč | 10.7.2024 | 12.7.2024 | 19.7.2024 | |
Vojtěch Postránecký | Demontáž elektroinstalace provizorní vrátnice po zařazení | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 27 467,00 Kč | 33 235,07 Kč | 27 467,00 Kč | 5.6.2024 | 7.6.2024 | 1.7.2024 | 5.6.2024 |
SEZAM.CZ s.r.o. | Zavírač dveří | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 789,00 Kč | 1 789,00 Kč | 1 789,00 Kč | 26.6.2024 | 4.7.2024 | 10.7.2024 | |
VENCL, s r.o. | Ručníky SUPERMINI | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 220,20 Kč | 9 220,20 Kč | 9 220,20 Kč | 3.7.2024 | 4.7.2024 | 25.7.2024 | |
Hogrefe-Testcentrum,s.r.o. | záznamové listy - útvar klinické psychologie stř. 100 | 501 07010 100 - kancelářský materiál,psychotesty,razítka; celkem 1 760,00 Kč | 1 760,00 Kč | 1 760,00 Kč | 27.6.2024 | 4.7.2024 | 10.7.2024 | |
VENCL, s r.o. | Ručníky papírové jednorázové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 909,75 Kč | 16 909,75 Kč | 16 909,75 Kč | 3.7.2024 | 4.7.2024 | 25.7.2024 | |
HZConsult s.r.o. | Zpracování a podání DPPO 2023 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 2.7.2024 | 3.7.2024 | 10.7.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cannabinoids | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 1.7.2024 | 3.7.2024 | 16.7.2024 | |
Marktrans s.r.o. | Stavební úpravy chodby serverovny budova A + opravy stávajících prostor | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 230 504,03 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 260 192,94 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 278 909,88 Kč | 593 743,34 Kč | 490 696,97 Kč | 7.6.2024 | 12.6.2024 | 1.7.2024 | 7.6.2024 |
Marktrans s.r.o. | Stavební úpravy chodby serverovny budova A + opravy stávajících prostor | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 230 504,03 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 260 192,94 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 278 909,88 Kč | 593 743,34 Kč | 490 696,97 Kč | 7.6.2024 | 12.6.2024 | 1.7.2024 | 7.6.2024 |
Milan Racek | Pokladka podlahové krytiny na budově "C" - prostory odborů | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 92 815,50 Kč | 112 306,76 Kč | 92 815,50 Kč | 6.6.2024 | 14.6.2024 | 1.7.2024 | 6.6.2024 |
Kostečka Group spol. s r. o. | Dodávka a montáž požárních klapek na budovách "A" a "K" | 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 184 219,15 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 80 098,63 Kč | 319 824,52 Kč | 264 317,78 Kč | 24.6.2024 | 26.6.2024 | 23.7.2024 | 24.6.2024 |
Michal Bartko | Odstranění spodní vrátnice | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 468 089,00 Kč | 566 387,69 Kč | 468 089,00 Kč | 20.6.2024 | 26.6.2024 | 19.7.2024 | 20.6.2024 |
STŘECHY VĚCHET s.r.o. | Oprava přístřešku nad schodištěm budova "S" | 511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 13 772,80 Kč | 16 665,09 Kč | 13 772,80 Kč | 26.6.2024 | 28.6.2024 | 23.7.2024 | 26.6.2024 |
PeKro spol. s r.o. | skartovačka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 536,00 Kč | 5 536,00 Kč | 5 536,00 Kč | 3.7.2024 | 4.7.2024 | 10.7.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 6/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 900,00 Kč | 900,00 Kč | 900,00 Kč | 3.7.2024 | 4.7.2024 | 16.7.2024 | |
synlab czech s.r.o. | agregované výkony 6/2024 | 518 10011 422 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 196,50 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 9,50 Kč 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 539,00 Kč 518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 43,50 Kč | 788,50 Kč | 788,50 Kč | 4.7.2024 | 4.7.2024 | 25.7.2024 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 06/2024 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 30.6.2024 | 4.7.2024 | 23.7.2024 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 23 272,08 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,33 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč | 23 272,35 Kč | 26 065,00 Kč | 1.7.2024 | 4.7.2024 | 23.7.2024 | 1.7.2024 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 297,36 Kč 132 01000 - léky; celkem 180,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč | 3 477,52 Kč | 3 911,00 Kč | 1.7.2024 | 4.7.2024 | 23.7.2024 | 1.7.2024 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 06/2024 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 600,00 Kč | 4 356,00 Kč | 3 600,00 Kč | 28.6.2024 | 28.6.2024 | 23.7.2024 | 28.6.2024 |
Roman Sklenář | ZK587 - Elektroinstalace na odd 4A budova G - dílčí fakturace | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 303 457,07 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 367 183,06 Kč | 367 183,06 Kč | 303 457,07 Kč | 1.7.2024 | 1.7.2024 | 25.7.2024 | 1.7.2024 |
STŘECHY VĚCHET s.r.o. | Oprava a údržba střech v PNHoB | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 98 306,00 Kč | 118 950,26 Kč | 98 306,00 Kč | 1.7.2024 | 2.7.2024 | 25.7.2024 | 1.7.2024 |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 6/2024 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 29 150,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 58 515,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 314 035,00 Kč | 486 057,00 Kč | 401 700,00 Kč | 30.6.2024 | 2.7.2024 | 23.7.2024 | 30.6.2024 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Oprava výtahu schodiště "G" | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 200,00 Kč | 11 132,00 Kč | 9 200,00 Kč | 28.6.2024 | 8.7.2024 | 25.7.2024 | 28.6.2024 |
Friedrich Fire Stop s.r.o. | Montáž požárních ucpávek budova F - Y | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 22 405,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 25 516,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 19 646,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 43 144,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 26 659,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 57 678,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 25 410,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 24 634,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 25 420,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 327 319,52 Kč | 327 319,52 Kč | 270 512,00 Kč | 15.7.2024 | 18.7.2024 | 25.7.2024 | 15.7.2024 |
Air Pro Tech s.r.o. | Montáž klimatizačních dvou klimatizačních jednotek do pracoven lékařů budova A2 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 168 131,00 Kč | 203 438,51 Kč | 168 131,00 Kč | 23.7.2024 | 23.7.2024 | 29.7.2024 | 23.7.2024 |
FAGRON a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 2 069,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 328,16 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 3 397,17 Kč | 3 924,36 Kč | 26.8.2024 | 27.8.2024 | 23.9.2024 | 26.8.2024 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 26.8.2024 | 27.8.2024 | 3.9.2024 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 797,61 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč | 14 797,89 Kč | 14 797,89 Kč | 27.8.2024 | 27.8.2024 | 17.9.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 77 208,72 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč | 77 209,00 Kč | 77 209,00 Kč | 27.8.2024 | 27.8.2024 | 17.9.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 219,17 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč | 2 219,00 Kč | 2 219,00 Kč | 27.8.2024 | 27.8.2024 | 17.9.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 779,34 Kč | 16 779,34 Kč | 16 779,34 Kč | 27.8.2024 | 27.8.2024 | 3.9.2024 | |
Ortoservis s.r.o. | Sedacka do sprchy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 651,00 Kč | 2 651,00 Kč | 2 651,00 Kč | 3.9.2024 | 9.9.2024 | 13.9.2024 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 26 006,24 Kč 132 01000 - léky; celkem 77,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,19 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč | 26 083,95 Kč | 29 221,00 Kč | 4.9.2024 | 6.9.2024 | 27.9.2024 | 4.9.2024 |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 12 490,00 Kč | 12 490,00 Kč | 15 112,90 Kč | 5.9.2024 | 6.9.2024 | 13.9.2024 | 4.9.2024 |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | pěna montážní,. uniflot, kotva chemická | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 670,10 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 698,25 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 465,50 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -149,16 Kč | 2 684,69 Kč | 2 684,69 Kč | 31.8.2024 | 6.9.2024 | 13.9.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 23 346,29 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 23 346,31 Kč | 26 147,86 Kč | 6.9.2024 | 9.9.2024 | 17.9.2024 | 6.9.2024 |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 8/2024 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 106 085,54 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 23 958,00 Kč | 130 043,54 Kč | 130 043,54 Kč | 31.8.2024 | 9.9.2024 | 24.9.2024 | |
Železářství Homolka s.r.o. | brusné kotouče (na výrobu oken na budovu A2 + areál PNHoB) | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 1 562,40 Kč | 1 562,40 Kč | 1 562,40 Kč | 24.9.2024 | 24.9.2024 | 26.9.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 227,20 Kč | 6 227,20 Kč | 6 227,20 Kč | 27.8.2024 | 27.8.2024 | 3.9.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 967,29 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 19 967,30 Kč | 19 967,30 Kč | 27.8.2024 | 27.8.2024 | 17.9.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 727,66 Kč | 10 727,66 Kč | 10 727,66 Kč | 27.8.2024 | 27.8.2024 | 23.9.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 797,20 Kč | 2 797,20 Kč | 2 797,20 Kč | 27.8.2024 | 27.8.2024 | 24.9.2024 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 718,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 124,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 562,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 062,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 343,28 Kč | 32 810,40 Kč | 32 810,40 Kč | 27.8.2024 | 27.8.2024 | 3.9.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Rozpočet na akci "Úprava SDK příček na odd. 3A a 3B v budově H" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 27.8.2024 | 28.8.2024 | 6.9.2024 | |
České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 08/2024 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 236,07 Kč 518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč celkem 0,00 Kč | 19 176,07 Kč | 19 176,07 Kč | 1.9.2024 | 9.9.2024 | 27.9.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | ZK587 - rozpočet hydroizolace terasy včetně oplechování odd.4A budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 3 000,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 8.9.2024 | 10.9.2024 | 17.9.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | občerstvení | 513 01000 777 - náklady na reprezentaci; celkem 4 762,00 Kč | 4 762,00 Kč | 4 762,00 Kč | 23.8.2024 | 3.9.2024 | 17.9.2024 | |
Jaroslav Salač | ozvučení koncertů Beřkovické léto 2024 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 9.9.2024 | 10.9.2024 | 17.9.2024 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 045,38 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,38 Kč | 3 045,00 Kč | 3 045,00 Kč | 9.9.2024 | 9.9.2024 | 23.9.2024 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 265,92 Kč | 3 265,92 Kč | 3 265,92 Kč | 11.9.2024 | 11.9.2024 | 17.9.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 8/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 080,00 Kč | 1 080,00 Kč | 1 080,00 Kč | 6.9.2024 | 10.9.2024 | 20.9.2024 | |
MANSWELT, a.s. | spojovací materiál na výrobu oken na budovu A2 + areál PNHoB | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 9 659,67 Kč | 9 659,67 Kč | 9 659,67 Kč | 9.9.2024 | 11.9.2024 | 17.9.2024 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 923,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 682,66 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 47 606,11 Kč | 47 606,11 Kč | 9.9.2024 | 9.9.2024 | 17.9.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 732,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 2 732,60 Kč | 3 060,51 Kč | 10.9.2024 | 11.9.2024 | 24.9.2024 | 10.9.2024 |
Technicom Technology s.r.o. | Oprava EPS, výměna hlásičů a tabla obsluhy | 511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 88 737,00 Kč | 88 737,00 Kč | 88 737,00 Kč | 9.9.2024 | 11.9.2024 | 23.9.2024 | |
Technicom Technology s.r.o. | měsíční kontroly EPS 8/2024 | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 12 033,00 Kč | 12 033,00 Kč | 12 033,00 Kč | 9.9.2024 | 11.9.2024 | 23.9.2024 | |
Psychiatrická nemocnice Kosmonosy | stáž 1.-30.4.2024 MUDr. Veronika Cmárová | 549 03000 413 - školení a sjezdové poplatky; celkem 7 900,00 Kč | 7 900,00 Kč | 7 900,00 Kč | 25.3.2024 | 11.9.2024 | 20.9.2024 | |
Psychiatrická nemocnice Kosmonosy | stáž 1.-31.5.2024 MUDr. Jakub Hajný | 549 03000 471 - školení a sjezdové poplatky; celkem 7 900,00 Kč | 7 900,00 Kč | 7 900,00 Kč | 19.4.2024 | 11.9.2024 | 16.9.2024 | |
Psychiatrická nemocnice Kosmonosy | stáž 1.-30.6.2024 MUDr. Gabriela Vavřečková (Loudová) | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 7 900,00 Kč | 7 900,00 Kč | 7 900,00 Kč | 20.5.2024 | 11.9.2024 | 16.9.2024 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 9 169,95 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč | 9 169,95 Kč | 10 270,34 Kč | 10.9.2024 | 12.9.2024 | 24.9.2024 | 10.9.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 474,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 3 474,71 Kč | 3 891,67 Kč | 11.9.2024 | 12.9.2024 | 24.9.2024 | 11.9.2024 |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | ZK587 - stavební materiál - stavební úpravy 4A, budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 12 414,06 Kč | 12 414,06 Kč | 12 414,06 Kč | 28.8.2024 | 28.8.2024 | 5.9.2024 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | oprava ploch v areálu navazujících na opravované plochy před spodní vrátnicí | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 17 347,85 Kč | 17 347,85 Kč | 17 347,85 Kč | 28.8.2024 | 28.8.2024 | 3.9.2024 | |
Marek Macák | Seminář psychologů 20.8.2024 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 21.8.2024 | 28.8.2024 | 17.9.2024 | |
ALFA Software s.r.o. | Docházkový terminál budova J | 511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 20 993,50 Kč | 20 993,50 Kč | 20 993,50 Kč | 27.8.2024 | 27.8.2024 | 13.9.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 22 123,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 22 123,80 Kč | 24 778,66 Kč | 27.8.2024 | 28.8.2024 | 24.9.2024 | 27.8.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 947,05 Kč | 947,05 Kč | 1 060,70 Kč | 27.8.2024 | 28.8.2024 | 6.9.2024 | 27.8.2024 |
BLACK STORM s.r.o. | Likvidátor pachu 20l | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 406,00 Kč | 10 406,00 Kč | 10 406,00 Kč | 20.8.2024 | 29.8.2024 | 13.9.2024 | |
Karolina Libjaková | vystoupení kapely Napořád | 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 26.8.2024 | 29.8.2024 | 6.9.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 974,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 974,50 Kč | 1 091,44 Kč | 28.8.2024 | 29.8.2024 | 6.9.2024 | 28.8.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 875,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 3 875,50 Kč | 4 340,56 Kč | 28.8.2024 | 29.8.2024 | 24.9.2024 | 28.8.2024 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Biliruin , Creatinine, Gamma | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 501,85 Kč | 14 501,85 Kč | 14 501,85 Kč | 27.8.2024 | 29.8.2024 | 3.9.2024 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 697,94 Kč | 1 697,94 Kč | 1 697,94 Kč | 29.8.2024 | 30.8.2024 | 24.9.2024 | |
POPROKAN s.r.o | bločky lepící | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 149,62 Kč | 149,62 Kč | 149,62 Kč | 29.8.2024 | 30.8.2024 | 24.9.2024 | |
Univerzita Karlova | Lékařská první pomoc 16.-18.9.24 - MUDr. Pokorný | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 700,00 Kč | 2 700,00 Kč | 2 700,00 Kč | 29.8.2024 | 30.8.2024 | 5.9.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 683,10 Kč celkem 0,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 683,10 Kč | 765,07 Kč | 15.6.2024 | 18.6.2024 | 13.9.2024 | 12.6.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 048,04 Kč | 1 048,04 Kč | 1 173,80 Kč | 22.6.2024 | 24.6.2024 | 13.9.2024 | 20.6.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 617,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 617,20 Kč | 691,26 Kč | 30.6.2024 | 30.6.2024 | 24.9.2024 | 28.6.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 991,54 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 2 991,54 Kč | 3 350,52 Kč | 7.7.2024 | 8.7.2024 | 27.9.2024 | 4.7.2024 |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 000,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 13 001,00 Kč | 13 001,00 Kč | 30.8.2024 | 30.8.2024 | 24.9.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 635,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 289,92 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 20 925,00 Kč | 20 925,00 Kč | 30.8.2024 | 30.8.2024 | 24.9.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 108 660,76 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč | 108 661,00 Kč | 108 661,00 Kč | 30.8.2024 | 30.8.2024 | 24.9.2024 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 348,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 647,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 072,77 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 920,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 514,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 435,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 984,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 926,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 417,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 550,87 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč | 73 817,00 Kč | 73 817,00 Kč | 30.8.2024 | 30.8.2024 | 13.9.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 595,02 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 233,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 608,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 253,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 478,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 296,42 Kč | 97 465,67 Kč | 97 465,67 Kč | 30.8.2024 | 30.8.2024 | 24.9.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 479,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 10 479,99 Kč | 10 479,99 Kč | 30.8.2024 | 30.8.2024 | 24.9.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 972,31 Kč | 972,31 Kč | 972,31 Kč | 30.8.2024 | 30.8.2024 | 24.9.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 9/2024 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 639 834,71 Kč | 639 834,71 Kč | 774 200,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 3.9.2024 | 2.9.2024 |
Starý a partner s.r.o. | ZK575 - Projekt na akci Rekonstrukce přízemí budovy A - projektová dokumentace za projekt interieru | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 117 370,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 117 370,00 Kč | 117 370,00 Kč | 117 370,00 Kč | 11.9.2024 | 12.9.2024 | 23.9.2024 | |
ALFA-RESCUE s.r.o. | fonendoskop | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 279,00 Kč | 3 279,00 Kč | 3 279,00 Kč | 11.9.2024 | 13.9.2024 | 23.9.2024 | |
Mevatec, s.r.o. | plastové sudy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 141,70 Kč | 2 141,70 Kč | 2 141,70 Kč | 12.9.2024 | 13.9.2024 | 24.9.2024 |