2024 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 78 | 69 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 89 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 06/2024 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 23 590,00 Kč | 23 590,00 Kč | 23 590,00 Kč | 2.7.2024 | 3.7.2024 | 10.7.2024 | |
AllServices Group s.r.o. | teleskopická tyč s nástavcem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 476,00 Kč | 1 476,00 Kč | 1 476,00 Kč | 28.6.2024 | 4.7.2024 | 23.7.2024 | |
Granimex CZ s.r.o. | pytle odpadové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 511,55 Kč | 31 511,55 Kč | 31 511,55 Kč | 30.6.2024 | 4.7.2024 | 23.7.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 750,46 Kč | 750,46 Kč | 840,52 Kč | 23.7.2024 | 24.7.2024 | 29.7.2024 | 23.7.2024 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 23.7.2024 | 24.7.2024 | 29.7.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 23.7.2024 | 24.7.2024 | 29.7.2024 | |
Mgr. Karin Chmelarčíková | LT zaměstnance Jupová Markéta | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 25.6.2024 | 8.7.2024 | 10.7.2024 | |
Junák,svaz skautů a skautek | LT - zam. Vačilja David | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 10.7.2024 | 11.7.2024 | 19.7.2024 | |
CVČ Poškolák Hluboká z.s. | LT - zam. Vokůrková Zdeňka | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 100,00 Kč | 3 100,00 Kč | 3 100,00 Kč | 10.7.2024 | 12.7.2024 | 19.7.2024 | |
Vojtěch Postránecký | Demontáž elektroinstalace provizorní vrátnice po zařazení | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 27 467,00 Kč | 33 235,07 Kč | 27 467,00 Kč | 5.6.2024 | 7.6.2024 | 1.7.2024 | 5.6.2024 |
SEZAM.CZ s.r.o. | Zavírač dveří | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 789,00 Kč | 1 789,00 Kč | 1 789,00 Kč | 26.6.2024 | 4.7.2024 | 10.7.2024 | |
VENCL, s r.o. | Ručníky SUPERMINI | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 220,20 Kč | 9 220,20 Kč | 9 220,20 Kč | 3.7.2024 | 4.7.2024 | 25.7.2024 | |
Hogrefe-Testcentrum,s.r.o. | záznamové listy - útvar klinické psychologie stř. 100 | 501 07010 100 - kancelářský materiál,psychotesty,razítka; celkem 1 760,00 Kč | 1 760,00 Kč | 1 760,00 Kč | 27.6.2024 | 4.7.2024 | 10.7.2024 | |
VENCL, s r.o. | Ručníky papírové jednorázové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 909,75 Kč | 16 909,75 Kč | 16 909,75 Kč | 3.7.2024 | 4.7.2024 | 25.7.2024 | |
HZConsult s.r.o. | Zpracování a podání DPPO 2023 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 2.7.2024 | 3.7.2024 | 10.7.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cannabinoids | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 1.7.2024 | 3.7.2024 | 16.7.2024 | |
Marktrans s.r.o. | Stavební úpravy chodby serverovny budova A + opravy stávajících prostor | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 230 504,03 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 260 192,94 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 278 909,88 Kč | 593 743,34 Kč | 490 696,97 Kč | 7.6.2024 | 12.6.2024 | 1.7.2024 | 7.6.2024 |
Marktrans s.r.o. | Stavební úpravy chodby serverovny budova A + opravy stávajících prostor | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 230 504,03 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 260 192,94 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 278 909,88 Kč | 593 743,34 Kč | 490 696,97 Kč | 7.6.2024 | 12.6.2024 | 1.7.2024 | 7.6.2024 |
Milan Racek | Pokladka podlahové krytiny na budově "C" - prostory odborů | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 92 815,50 Kč | 112 306,76 Kč | 92 815,50 Kč | 6.6.2024 | 14.6.2024 | 1.7.2024 | 6.6.2024 |
Kostečka Group spol. s r. o. | Dodávka a montáž požárních klapek na budovách "A" a "K" | 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 184 219,15 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 80 098,63 Kč | 319 824,52 Kč | 264 317,78 Kč | 24.6.2024 | 26.6.2024 | 23.7.2024 | 24.6.2024 |
Michal Bartko | Odstranění spodní vrátnice | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 468 089,00 Kč | 566 387,69 Kč | 468 089,00 Kč | 20.6.2024 | 26.6.2024 | 19.7.2024 | 20.6.2024 |
STŘECHY VĚCHET s.r.o. | Oprava přístřešku nad schodištěm budova "S" | 511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 13 772,80 Kč | 16 665,09 Kč | 13 772,80 Kč | 26.6.2024 | 28.6.2024 | 23.7.2024 | 26.6.2024 |
PeKro spol. s r.o. | skartovačka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 536,00 Kč | 5 536,00 Kč | 5 536,00 Kč | 3.7.2024 | 4.7.2024 | 10.7.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 6/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 900,00 Kč | 900,00 Kč | 900,00 Kč | 3.7.2024 | 4.7.2024 | 16.7.2024 | |
synlab czech s.r.o. | agregované výkony 6/2024 | 518 10011 422 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 196,50 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 9,50 Kč 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 539,00 Kč 518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 43,50 Kč | 788,50 Kč | 788,50 Kč | 4.7.2024 | 4.7.2024 | 25.7.2024 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 06/2024 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 30.6.2024 | 4.7.2024 | 23.7.2024 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 23 272,08 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,33 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč | 23 272,35 Kč | 26 065,00 Kč | 1.7.2024 | 4.7.2024 | 23.7.2024 | 1.7.2024 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 297,36 Kč 132 01000 - léky; celkem 180,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč | 3 477,52 Kč | 3 911,00 Kč | 1.7.2024 | 4.7.2024 | 23.7.2024 | 1.7.2024 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 06/2024 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 600,00 Kč | 4 356,00 Kč | 3 600,00 Kč | 28.6.2024 | 28.6.2024 | 23.7.2024 | 28.6.2024 |
Roman Sklenář | ZK587 - Elektroinstalace na odd 4A budova G - dílčí fakturace | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 303 457,07 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 367 183,06 Kč | 367 183,06 Kč | 303 457,07 Kč | 1.7.2024 | 1.7.2024 | 25.7.2024 | 1.7.2024 |
STŘECHY VĚCHET s.r.o. | Oprava a údržba střech v PNHoB | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 98 306,00 Kč | 118 950,26 Kč | 98 306,00 Kč | 1.7.2024 | 2.7.2024 | 25.7.2024 | 1.7.2024 |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 6/2024 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 29 150,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 58 515,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 314 035,00 Kč | 486 057,00 Kč | 401 700,00 Kč | 30.6.2024 | 2.7.2024 | 23.7.2024 | 30.6.2024 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Oprava výtahu schodiště "G" | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 200,00 Kč | 11 132,00 Kč | 9 200,00 Kč | 28.6.2024 | 8.7.2024 | 25.7.2024 | 28.6.2024 |
Friedrich Fire Stop s.r.o. | Montáž požárních ucpávek budova F - Y | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 22 405,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 25 516,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 19 646,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 43 144,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 26 659,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 57 678,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 25 410,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 24 634,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 25 420,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 327 319,52 Kč | 327 319,52 Kč | 270 512,00 Kč | 15.7.2024 | 18.7.2024 | 25.7.2024 | 15.7.2024 |
Air Pro Tech s.r.o. | Montáž klimatizačních dvou klimatizačních jednotek do pracoven lékařů budova A2 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 168 131,00 Kč | 203 438,51 Kč | 168 131,00 Kč | 23.7.2024 | 23.7.2024 | 29.7.2024 | 23.7.2024 |