Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 20 501-20 600 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 06/2024549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 23 590,00 Kč
23 590,00 Kč23 590,00 Kč2.7.20243.7.202410.7.2024
AllServices Group s.r.o.teleskopická tyč s nástavcem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 476,00 Kč
1 476,00 Kč1 476,00 Kč28.6.20244.7.202423.7.2024
Granimex CZ s.r.o.pytle odpadové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 511,55 Kč
31 511,55 Kč31 511,55 Kč30.6.20244.7.202423.7.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 750,46 Kč
750,46 Kč840,52 Kč23.7.202424.7.202429.7.202423.7.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ARK Ethyl Glucuronide501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč
27 442,80 Kč27 442,80 Kč23.7.202424.7.202429.7.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ARK Ethyl Glucuronide501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč
27 442,80 Kč27 442,80 Kč23.7.202424.7.202429.7.2024
Mgr. Karin ChmelarčíkováLT zaměstnance Jupová Markéta412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč25.6.20248.7.202410.7.2024
Junák,svaz skautů a skautekLT - zam. Vačilja David412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 000,00 Kč
4 000,00 Kč4 000,00 Kč10.7.202411.7.202419.7.2024
CVČ Poškolák Hluboká z.s.LT - zam. Vokůrková Zdeňka412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 100,00 Kč
3 100,00 Kč3 100,00 Kč10.7.202412.7.202419.7.2024
Vojtěch PostráneckýDemontáž elektroinstalace provizorní vrátnice po zařazení511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 27 467,00 Kč
33 235,07 Kč27 467,00 Kč5.6.20247.6.20241.7.20245.6.2024
SEZAM.CZ s.r.o.Zavírač dveří111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 789,00 Kč
1 789,00 Kč1 789,00 Kč26.6.20244.7.202410.7.2024
VENCL, s r.o.Ručníky SUPERMINI111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 220,20 Kč
9 220,20 Kč9 220,20 Kč3.7.20244.7.202425.7.2024
Hogrefe-Testcentrum,s.r.o.záznamové listy - útvar klinické psychologie stř. 100501 07010 100 - kancelářský materiál,psychotesty,razítka; celkem 1 760,00 Kč
1 760,00 Kč1 760,00 Kč27.6.20244.7.202410.7.2024
VENCL, s r.o.Ručníky papírové jednorázové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 909,75 Kč
16 909,75 Kč16 909,75 Kč3.7.20244.7.202425.7.2024
HZConsult s.r.o.Zpracování a podání DPPO 2023549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 60 500,00 Kč
60 500,00 Kč60 500,00 Kč2.7.20243.7.202410.7.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Cannabinoids501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč
12 705,00 Kč12 705,00 Kč1.7.20243.7.202416.7.2024
Marktrans s.r.o.Stavební úpravy chodby serverovny budova A + opravy stávajících prostor042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 230 504,03 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 260 192,94 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 278 909,88 Kč
593 743,34 Kč490 696,97 Kč7.6.202412.6.20241.7.20247.6.2024
Marktrans s.r.o.Stavební úpravy chodby serverovny budova A + opravy stávajících prostor042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 230 504,03 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 260 192,94 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 278 909,88 Kč
593 743,34 Kč490 696,97 Kč7.6.202412.6.20241.7.20247.6.2024
Milan RacekPokladka podlahové krytiny na budově "C" - prostory odborů511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 92 815,50 Kč
112 306,76 Kč92 815,50 Kč6.6.202414.6.20241.7.20246.6.2024
Kostečka Group spol. s r. o.Dodávka a montáž požárních klapek na budovách "A" a "K"511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 184 219,15 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 80 098,63 Kč
319 824,52 Kč264 317,78 Kč24.6.202426.6.202423.7.202424.6.2024
Michal BartkoOdstranění spodní vrátnice042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 468 089,00 Kč
566 387,69 Kč468 089,00 Kč20.6.202426.6.202419.7.202420.6.2024
STŘECHY VĚCHET s.r.o.Oprava přístřešku nad schodištěm budova "S"511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 13 772,80 Kč
16 665,09 Kč13 772,80 Kč26.6.202428.6.202423.7.202426.6.2024
PeKro spol. s r.o.skartovačka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 536,00 Kč
5 536,00 Kč5 536,00 Kč3.7.20244.7.202410.7.2024
Česká pošta, s.p.Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 6/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 900,00 Kč
900,00 Kč900,00 Kč3.7.20244.7.202416.7.2024
synlab czech s.r.o.agregované výkony 6/2024518 10011 422 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 196,50 Kč
518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 9,50 Kč
518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 539,00 Kč
518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 43,50 Kč
788,50 Kč788,50 Kč4.7.20244.7.202425.7.2024
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 06/2024549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč
12 100,00 Kč12 100,00 Kč30.6.20244.7.202423.7.2024
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 23 272,08 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,33 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč
23 272,35 Kč26 065,00 Kč1.7.20244.7.202423.7.20241.7.2024
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 3 297,36 Kč
132 01000 - léky; celkem 180,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč
3 477,52 Kč3 911,00 Kč1.7.20244.7.202423.7.20241.7.2024
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 06/2024518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 600,00 Kč
4 356,00 Kč3 600,00 Kč28.6.202428.6.202423.7.202428.6.2024
Roman SklenářZK587 - Elektroinstalace na odd 4A budova G - dílčí fakturace042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 303 457,07 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 367 183,06 Kč
367 183,06 Kč303 457,07 Kč1.7.20241.7.202425.7.20241.7.2024
STŘECHY VĚCHET s.r.o.Oprava a údržba střech v PNHoB511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 98 306,00 Kč
118 950,26 Kč98 306,00 Kč1.7.20242.7.202425.7.20241.7.2024
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 6/2024042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 29 150,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 58 515,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 314 035,00 Kč
486 057,00 Kč401 700,00 Kč30.6.20242.7.202423.7.202430.6.2024
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Oprava výtahu schodiště "G"511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 200,00 Kč
11 132,00 Kč9 200,00 Kč28.6.20248.7.202425.7.202428.6.2024
Friedrich Fire Stop s.r.o.Montáž požárních ucpávek budova F - Y042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 22 405,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 25 516,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 19 646,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 43 144,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 26 659,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 57 678,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 25 410,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 24 634,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 25 420,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 327 319,52 Kč
327 319,52 Kč270 512,00 Kč15.7.202418.7.202425.7.202415.7.2024
Air Pro Tech s.r.o.Montáž klimatizačních dvou klimatizačních jednotek do pracoven lékařů budova A2042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 168 131,00 Kč
203 438,51 Kč168 131,00 Kč23.7.202423.7.202429.7.202423.7.2024
FAGRON a.s.Suroviny132 01000 - léky; celkem 2 069,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 328,16 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
3 397,17 Kč3 924,36 Kč26.8.202427.8.202423.9.202426.8.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ARK Ethyl Glucuronide501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč
27 442,80 Kč27 442,80 Kč26.8.202427.8.20243.9.2024
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 797,61 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč
14 797,89 Kč14 797,89 Kč27.8.202427.8.202417.9.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 77 208,72 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč
77 209,00 Kč77 209,00 Kč27.8.202427.8.202417.9.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 219,17 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč
2 219,00 Kč2 219,00 Kč27.8.202427.8.202417.9.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 779,34 Kč
16 779,34 Kč16 779,34 Kč27.8.202427.8.20243.9.2024
Ortoservis s.r.o.Sedacka do sprchy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 651,00 Kč
2 651,00 Kč2 651,00 Kč3.9.20249.9.202413.9.2024
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 26 006,24 Kč
132 01000 - léky; celkem 77,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,19 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč
26 083,95 Kč29 221,00 Kč4.9.20246.9.202427.9.20244.9.2024
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 12 490,00 Kč
12 490,00 Kč15 112,90 Kč5.9.20246.9.202413.9.20244.9.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.pěna montážní,. uniflot, kotva chemická111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 670,10 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 698,25 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 465,50 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -149,16 Kč
2 684,69 Kč2 684,69 Kč31.8.20246.9.202413.9.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 23 346,29 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
23 346,31 Kč26 147,86 Kč6.9.20249.9.202417.9.20246.9.2024
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 8/2024518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 106 085,54 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 23 958,00 Kč
130 043,54 Kč130 043,54 Kč31.8.20249.9.202424.9.2024
Železářství Homolka s.r.o.brusné kotouče (na výrobu oken na budovu A2 + areál PNHoB)501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 1 562,40 Kč
1 562,40 Kč1 562,40 Kč24.9.202424.9.202426.9.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 227,20 Kč
6 227,20 Kč6 227,20 Kč27.8.202427.8.20243.9.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 967,29 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
19 967,30 Kč19 967,30 Kč27.8.202427.8.202417.9.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 727,66 Kč
10 727,66 Kč10 727,66 Kč27.8.202427.8.202423.9.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 797,20 Kč
2 797,20 Kč2 797,20 Kč27.8.202427.8.202424.9.2024
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 718,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 124,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 562,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 062,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 343,28 Kč
32 810,40 Kč32 810,40 Kč27.8.202427.8.20243.9.2024
Ivana Benedetta PrejzováRozpočet na akci "Úprava SDK příček na odd. 3A a 3B v budově H"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 500,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč27.8.202428.8.20246.9.2024
České Radiokomunikace a.s.pevná linka, internet 08/2024518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 236,07 Kč
518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč
celkem 0,00 Kč
19 176,07 Kč19 176,07 Kč1.9.20249.9.202427.9.2024
Ivana Benedetta PrejzováZK587 - rozpočet hydroizolace terasy včetně oplechování odd.4A budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 3 000,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč8.9.202410.9.202417.9.2024
CZ-Hamico s.r.o.občerstvení513 01000 777 - náklady na reprezentaci; celkem 4 762,00 Kč
4 762,00 Kč4 762,00 Kč23.8.20243.9.202417.9.2024
Jaroslav Salačozvučení koncertů Beřkovické léto 2024518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč9.9.202410.9.202417.9.2024
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 045,38 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,38 Kč
3 045,00 Kč3 045,00 Kč9.9.20249.9.202423.9.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 265,92 Kč
3 265,92 Kč3 265,92 Kč11.9.202411.9.202417.9.2024
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 8/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 1 080,00 Kč
1 080,00 Kč1 080,00 Kč6.9.202410.9.202420.9.2024
MANSWELT, a.s.spojovací materiál na výrobu oken na budovu A2 + areál PNHoB501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 9 659,67 Kč
9 659,67 Kč9 659,67 Kč9.9.202411.9.202417.9.2024
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 923,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 682,66 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
47 606,11 Kč47 606,11 Kč9.9.20249.9.202417.9.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 732,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč
2 732,60 Kč3 060,51 Kč10.9.202411.9.202424.9.202410.9.2024
Technicom Technology s.r.o.Oprava EPS, výměna hlásičů a tabla obsluhy511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 88 737,00 Kč
88 737,00 Kč88 737,00 Kč9.9.202411.9.202423.9.2024
Technicom Technology s.r.o.měsíční kontroly EPS 8/2024518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 12 033,00 Kč
12 033,00 Kč12 033,00 Kč9.9.202411.9.202423.9.2024
Psychiatrická nemocnice Kosmonosystáž 1.-30.4.2024 MUDr. Veronika Cmárová549 03000 413 - školení a sjezdové poplatky; celkem 7 900,00 Kč
7 900,00 Kč7 900,00 Kč25.3.202411.9.202420.9.2024
Psychiatrická nemocnice Kosmonosystáž 1.-31.5.2024 MUDr. Jakub Hajný549 03000 471 - školení a sjezdové poplatky; celkem 7 900,00 Kč
7 900,00 Kč7 900,00 Kč19.4.202411.9.202416.9.2024
Psychiatrická nemocnice Kosmonosystáž 1.-30.6.2024 MUDr. Gabriela Vavřečková (Loudová)549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 7 900,00 Kč
7 900,00 Kč7 900,00 Kč20.5.202411.9.202416.9.2024
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 9 169,95 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč
9 169,95 Kč10 270,34 Kč10.9.202412.9.202424.9.202410.9.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 474,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
3 474,71 Kč3 891,67 Kč11.9.202412.9.202424.9.202411.9.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.ZK587 - stavební materiál - stavební úpravy 4A, budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 12 414,06 Kč
12 414,06 Kč12 414,06 Kč28.8.202428.8.20245.9.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.oprava ploch v areálu navazujících na opravované plochy před spodní vrátnicí511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 17 347,85 Kč
17 347,85 Kč17 347,85 Kč28.8.202428.8.20243.9.2024
Marek MacákSeminář psychologů 20.8.2024549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč21.8.202428.8.202417.9.2024
ALFA Software s.r.o.Docházkový terminál budova J511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 20 993,50 Kč
20 993,50 Kč20 993,50 Kč27.8.202427.8.202413.9.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 22 123,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
22 123,80 Kč24 778,66 Kč27.8.202428.8.202424.9.202427.8.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 947,05 Kč
947,05 Kč1 060,70 Kč27.8.202428.8.20246.9.202427.8.2024
BLACK STORM s.r.o.Likvidátor pachu 20l111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 406,00 Kč
10 406,00 Kč10 406,00 Kč20.8.202429.8.202413.9.2024
Karolina Libjakovávystoupení kapely Napořád518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč26.8.202429.8.20246.9.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 974,50 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
974,50 Kč1 091,44 Kč28.8.202429.8.20246.9.202428.8.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 875,50 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
3 875,50 Kč4 340,56 Kč28.8.202429.8.202424.9.202428.8.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Biliruin , Creatinine, Gamma501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 501,85 Kč
14 501,85 Kč14 501,85 Kč27.8.202429.8.20243.9.2024
POPROKAN s.r.okancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 697,94 Kč
1 697,94 Kč1 697,94 Kč29.8.202430.8.202424.9.2024
POPROKAN s.r.obločky lepící111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 149,62 Kč
149,62 Kč149,62 Kč29.8.202430.8.202424.9.2024
Univerzita KarlovaLékařská první pomoc 16.-18.9.24 - MUDr. Pokorný549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 700,00 Kč
2 700,00 Kč2 700,00 Kč29.8.202430.8.20245.9.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 683,10 Kč
celkem 0,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
683,10 Kč765,07 Kč15.6.202418.6.202413.9.202412.6.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 048,04 Kč
1 048,04 Kč1 173,80 Kč22.6.202424.6.202413.9.202420.6.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 617,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
617,20 Kč691,26 Kč30.6.202430.6.202424.9.202428.6.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 991,54 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
2 991,54 Kč3 350,52 Kč7.7.20248.7.202427.9.20244.7.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 000,90 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč
13 001,00 Kč13 001,00 Kč30.8.202430.8.202424.9.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 635,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 289,92 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč
20 925,00 Kč20 925,00 Kč30.8.202430.8.202424.9.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 108 660,76 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč
108 661,00 Kč108 661,00 Kč30.8.202430.8.202424.9.2024
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 348,23 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 647,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 072,77 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 920,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 514,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 435,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 984,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 926,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 417,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 550,87 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč
73 817,00 Kč73 817,00 Kč30.8.202430.8.202413.9.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 595,02 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 233,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 608,65 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 253,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 478,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 296,42 Kč
97 465,67 Kč97 465,67 Kč30.8.202430.8.202424.9.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 479,98 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
10 479,99 Kč10 479,99 Kč30.8.202430.8.202424.9.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 972,31 Kč
972,31 Kč972,31 Kč30.8.202430.8.202424.9.2024
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 9/2024314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 639 834,71 Kč
639 834,71 Kč774 200,00 Kč2.9.20242.9.20243.9.20242.9.2024
Starý a partner s.r.o.ZK575 - Projekt na akci Rekonstrukce přízemí budovy A - projektová dokumentace za projekt interieru042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 117 370,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 117 370,00 Kč
117 370,00 Kč117 370,00 Kč11.9.202412.9.202423.9.2024
ALFA-RESCUE s.r.o.fonendoskop111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 279,00 Kč
3 279,00 Kč3 279,00 Kč11.9.202413.9.202423.9.2024
Mevatec, s.r.o.plastové sudy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 141,70 Kč
2 141,70 Kč2 141,70 Kč12.9.202413.9.202424.9.2024
Zobrazeno 20 501-20 600 z 21 150 záznamů.