2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | montážní pěna (výroba oken na budovu A2 + areál PNHoB) | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 3 206,25 Kč | 3 206,25 Kč | 3 206,25 Kč | 12.9.2024 | 13.9.2024 | 17.9.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 856,54 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 2 856,54 Kč | 3 199,32 Kč | 7.7.2024 | 8.7.2024 | 27.9.2024 | 4.7.2024 |
VYROUBAL TEXTILES s.r.o. | Perlan | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 44 407,00 Kč | 44 407,00 Kč | 44 407,00 Kč | 10.7.2024 | 18.7.2024 | 3.9.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 808,53 Kč | 808,53 Kč | 905,55 Kč | 15.7.2024 | 17.7.2024 | 17.9.2024 | 11.7.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 635,45 Kč | 635,45 Kč | 711,70 Kč | 25.7.2024 | 26.7.2024 | 17.9.2024 | 25.7.2024 |
Bachsystems, s.r.o. | Implementace IS WIAPI na TS ELDAx včetně migrace dat | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 59 290,00 Kč | 59 290,00 Kč | 59 290,00 Kč | 31.7.2024 | 8.8.2024 | 13.9.2024 | |
Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 254,88 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 504,35 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,23 Kč | 6 759,00 Kč | 6 759,00 Kč | 31.7.2024 | 2.8.2024 | 13.9.2024 | |
Martin Sovadina | instalační materiál-oprava plochy před hlavním vchodem budova A | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 564,00 Kč | 2 564,00 Kč | 2 564,00 Kč | 31.7.2024 | 2.8.2024 | 13.9.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 9/2024 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 41 157,02 Kč | 41 157,02 Kč | 49 800,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 3.9.2024 | 2.9.2024 |
Pražská plynárenská, a.s. | Elektrická energie - nemocnice 9/2024 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 468 429,75 Kč | 468 429,75 Kč | 566 800,00 Kč | 1.9.2024 | 1.9.2024 | 13.9.2024 | 1.9.2024 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 9/2024, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 264,46 Kč | 264,46 Kč | 320,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 5.9.2024 | 2.9.2024 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 9/2024, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč | 462,81 Kč | 560,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 5.9.2024 | 2.9.2024 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 8/2024 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 262 276,94 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč | 137 276,77 Kč | 153 750,00 Kč | 30.8.2024 | 2.9.2024 | 13.9.2024 | 30.8.2024 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 8/2024 nemocnice | 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 70 789,13 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,83 Kč | 30 609,73 Kč | 34 283,00 Kč | 30.8.2024 | 2.9.2024 | 13.9.2024 | 30.8.2024 |
Internet Mall, a.s. | televize 2x | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 182,00 Kč | 16 182,00 Kč | 16 182,00 Kč | 12.9.2024 | 13.9.2024 | 24.9.2024 | |
Ing. Andrea Marešová | canisterapeutická návštěva 7.,14.,21.,28. | 518 10010 461 - ostatní nevýrobní služby; celkem 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 10.9.2024 | 13.9.2024 | 17.9.2024 | |
Ing. Andrea Marešová | canisterapeutická návštěva 14., 21., 28. | 518 10010 413 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 10.9.2024 | 13.9.2024 | 17.9.2024 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 08/2024 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 9.9.2024 | 13.9.2024 | 23.9.2024 | |
TULI-FORM, s.r.o. | mycí tablety na konvektomat a myčku | 501 07020 740 - čistící prostředky; celkem 10 415,68 Kč | 10 415,68 Kč | 10 415,68 Kč | 29.8.2024 | 13.9.2024 | 24.9.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 783,30 Kč | 783,30 Kč | 877,30 Kč | 2.8.2024 | 6.8.2024 | 27.9.2024 | 2.8.2024 |
HIPPO spol. s. r. o. | Licence a implementace dlouhodobého důvěryhodného úložiště, školení a podpora na 4 roky | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 552 582,80 Kč 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 432 190,22 Kč | 984 773,02 Kč | 984 773,02 Kč | 8.8.2024 | 8.8.2024 | 6.9.2024 | |
HIPPO spol. s. r. o. | Licence a implementace dlouhodobého důvěryhodného úložiště, školení a podpora na 4 roky | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 552 582,80 Kč 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 432 190,22 Kč | 984 773,02 Kč | 984 773,02 Kč | 8.8.2024 | 8.8.2024 | 6.9.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 112,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 10 112,44 Kč | 10 112,44 Kč | 9.8.2024 | 9.8.2024 | 3.9.2024 | |
Eurowater, s.r.o. | Preventivní prohlídka A,B - úpravna vody parní kotelna | 518 10012 901 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 58 554,70 Kč | 58 554,70 Kč | 58 554,70 Kč | 9.8.2024 | 9.8.2024 | 13.9.2024 | |
POPROKAN s.r.o | desky s klipem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 309,32 Kč | 309,32 Kč | 309,32 Kč | 12.8.2024 | 12.8.2024 | 6.9.2024 | |
POPROKAN s.r.o | jednorázové nádobí | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 432,10 Kč | 2 432,10 Kč | 2 432,10 Kč | 12.8.2024 | 12.8.2024 | 6.9.2024 | |
ALVAO s.r.o. | ALVAO - trvalá licence Asset Managemet 11.1 - roční pro 100 počítačů | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 51 387,49 Kč | 51 387,49 Kč | 51 387,49 Kč | 12.8.2024 | 12.8.2024 | 6.9.2024 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 138,64 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,36 Kč | 16 139,00 Kč | 16 139,00 Kč | 13.8.2024 | 13.8.2024 | 6.9.2024 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 154,25 Kč | 23 154,25 Kč | 23 154,25 Kč | 13.8.2024 | 13.8.2024 | 3.9.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 950,62 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 267,22 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 503,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 298,69 Kč | 50 020,43 Kč | 50 020,43 Kč | 13.8.2024 | 13.8.2024 | 6.9.2024 | |
Dräger Safety s.r.o. | Kalibrace Alcotest | 518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 621,40 Kč | 1 621,40 Kč | 1 621,40 Kč | 9.8.2024 | 13.8.2024 | 3.9.2024 | |
ROBUR | Pravidelná prohlídka teplovzdušného agregátu | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 542,00 Kč | 5 542,00 Kč | 5 542,00 Kč | 13.8.2024 | 14.8.2024 | 13.9.2024 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 343,24 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 2 343,24 Kč | 2 624,43 Kč | 12.8.2024 | 14.8.2024 | 6.9.2024 | 13.8.2024 |
Daniel Pilnaj | nerezové plechy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 824,75 Kč | 17 824,75 Kč | 17 824,75 Kč | 13.8.2024 | 15.8.2024 | 6.9.2024 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv zdravotní OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 638,00 Kč | 1 638,00 Kč | 1 638,00 Kč | 13.8.2024 | 15.8.2024 | 6.9.2024 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 620,35 Kč | 11 620,35 Kč | 11 620,35 Kč | 12.8.2024 | 15.8.2024 | 6.9.2024 | |
Démos trade, a.s. | hrany lepící, plynové vzpěry, vruty, zámky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 000,46 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 042,88 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 353,66 Kč | 5 397,00 Kč | 5 397,00 Kč | 12.8.2024 | 13.8.2024 | 6.9.2024 | |
M-3D geo, s.r.o. | Dokumentace " Zpevněné plochy před spodní vrátnicí" | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 25 410,00 Kč | 25 410,00 Kč | 25 410,00 Kč | 12.8.2024 | 15.8.2024 | 6.9.2024 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 564,66 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč | 6 565,00 Kč | 6 565,00 Kč | 15.8.2024 | 15.8.2024 | 13.9.2024 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 525,51 Kč | 8 525,51 Kč | 8 525,51 Kč | 15.8.2024 | 15.8.2024 | 13.9.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 733,55 Kč | 6 733,55 Kč | 6 733,55 Kč | 15.8.2024 | 15.8.2024 | 13.9.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 23 768,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč | 23 768,30 Kč | 26 620,50 Kč | 14.8.2024 | 16.8.2024 | 13.9.2024 | 14.8.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 549,16 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 549,16 Kč | 1 735,06 Kč | 15.8.2024 | 16.8.2024 | 13.9.2024 | 14.8.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 75 317,44 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 864,18 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,59 Kč | 77 181,62 Kč | 86 611,19 Kč | 15.8.2024 | 16.8.2024 | 13.9.2024 | 16.8.2024 |
K O D E X Hořovice s.r.o. | Kancelářský papír | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 36 165,69 Kč | 36 165,69 Kč | 36 165,69 Kč | 19.8.2024 | 20.8.2024 | 13.9.2024 | |
Démos trade, a.s. | Materiál na opravu | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 529,00 Kč | 18 529,00 Kč | 18 529,00 Kč | 15.8.2024 | 20.8.2024 | 13.9.2024 | |
Lenka Macháčková | canisterapeutická návštěva 453/6A | 518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 16.8.2024 | 19.8.2024 | 24.9.2024 | |
Démos trade, a.s. | materiál na opravu nábytku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 424,00 Kč | 2 424,00 Kč | 2 424,00 Kč | 19.8.2024 | 20.8.2024 | 13.9.2024 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie ECT 7/2024 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 26 560,00 Kč | 26 560,00 Kč | 26 560,00 Kč | 15.8.2024 | 20.8.2024 | 3.9.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 566,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 274,37 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 941,71 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 497,16 Kč | 64 279,77 Kč | 64 279,77 Kč | 20.8.2024 | 20.8.2024 | 13.9.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 990,50 Kč | 11 990,50 Kč | 11 990,50 Kč | 20.8.2024 | 20.8.2024 | 13.9.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 163,78 Kč | 11 163,78 Kč | 11 163,78 Kč | 20.8.2024 | 20.8.2024 | 13.9.2024 | |
CHRISTEYNS s.r.o. | Prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 076,98 Kč | 18 076,98 Kč | 18 076,98 Kč | 19.8.2024 | 19.8.2024 | 13.9.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 65,76 Kč | 65,76 Kč | 73,65 Kč | 19.8.2024 | 21.8.2024 | 13.9.2024 | 19.8.2024 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cannabinoids, Total protein plus | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 796,42 Kč | 13 796,42 Kč | 13 796,42 Kč | 20.8.2024 | 21.8.2024 | 3.9.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Bilirubin, opiates | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 15 500,10 Kč | 15 500,10 Kč | 15 500,10 Kč | 20.8.2024 | 21.8.2024 | 3.9.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | výměna záložního zdroje | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 21 531,95 Kč | 21 531,95 Kč | 21 531,95 Kč | 20.8.2024 | 21.8.2024 | 3.9.2024 | |
ALFA Software s.r.o. | přístupový systém ředitelství | 511 03001 100 - ostatní údržba a opravy; celkem 17 811,20 Kč | 17 811,20 Kč | 17 811,20 Kč | 20.8.2024 | 21.8.2024 | 5.9.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Oprava elektroinstalace budova G | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 16 638,00 Kč | 16 638,00 Kč | 16 638,00 Kč | 20.8.2024 | 21.8.2024 | 13.9.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Mythic 18 cyanide free | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 500,40 Kč | 1 500,40 Kč | 1 500,40 Kč | 21.8.2024 | 22.8.2024 | 3.9.2024 | |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 261,00 Kč | 2 261,00 Kč | 2 532,32 Kč | 29.8.2024 | 31.8.2024 | 6.9.2024 | 29.8.2024 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 589,24 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 589,24 Kč | 659,95 Kč | 31.8.2024 | 31.8.2024 | 24.9.2024 | 29.8.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 287,56 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 287,56 Kč | 322,07 Kč | 31.8.2024 | 31.8.2024 | 24.9.2024 | 28.8.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 81 937,88 Kč 132 01000 - léky; celkem 629,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,16 Kč | 82 567,68 Kč | 92 532,49 Kč | 31.8.2024 | 31.8.2024 | 24.9.2024 | 30.8.2024 |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | ZK587 - Činnost TDI 8/2024 - Rekonstrukce budovy G na odd.4A | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 59 290,00 Kč | 59 290,00 Kč | 59 290,00 Kč | 30.8.2024 | 30.8.2024 | 24.9.2024 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | ZK552 - Činnost TDI 8/2024 - Spodní vrátnice v areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 56 870,00 Kč | 56 870,00 Kč | 56 870,00 Kč | 29.9.2024 | 30.8.2024 | 24.9.2024 | |
KÁMEN Zbraslav, a.s. | Přírodní drcené kamenivo 2/5 | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 20 563,47 Kč | 20 563,47 Kč | 20 563,47 Kč | 23.8.2024 | 30.8.2024 | 13.9.2024 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | revize stravovacího provozu 8/2024 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 30.8.2024 | 2.9.2024 | 24.9.2024 | |
Sloup Martin, Ing. | Poradenská a konzultační činnost 8/2024 - zdravotnické služby | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1.9.2024 | 2.9.2024 | 24.9.2024 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 9/2024 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 1.9.2024 | 2.9.2024 | 24.9.2024 | |
ALGECO s.r.o. | ZK552 - Pronájem kontejneru - stavba dolní vrátnice 08/2024 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 684,78 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 8 684,78 Kč | 8 684,78 Kč | 8 684,78 Kč | 31.8.2024 | 2.9.2024 | 13.9.2024 | |
PPL CZ s.r.o. | Přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 335,65 Kč | 335,65 Kč | 335,65 Kč | 1.9.2024 | 2.9.2024 | 13.9.2024 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 08/2024 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 31.8.2024 | 2.9.2024 | 24.9.2024 | |
SERVIS ZÍTKO s.r.o. | STK vysokozdvižného vozíku | 518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 681,90 Kč | 1 681,90 Kč | 1 681,90 Kč | 22.8.2024 | 2.9.2024 | 17.9.2024 | |
SERVIS ZÍTKO s.r.o. | Servis vysokozdvižného vozíku | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 9 523,91 Kč | 9 523,91 Kč | 9 523,91 Kč | 22.8.2024 | 2.9.2024 | 17.9.2024 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 08/2024 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 62 358,00 Kč | 62 358,00 Kč | 62 358,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 13.9.2024 | |
LKQ CZ s.r.o. | brzdová kapalina | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 726,00 Kč | 726,00 Kč | 726,00 Kč | 30.8.2024 | 3.9.2024 | 13.9.2024 | |
Multised, spol. s r.o. | kancelářské křeslo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 807,00 Kč | 6 807,00 Kč | 6 807,00 Kč | 29.8.2024 | 3.9.2024 | 24.9.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 8/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 476,00 Kč | 1 476,00 Kč | 1 476,00 Kč | 26.8.2024 | 29.8.2024 | 9.9.2024 | |
FarmTechnik, s.r.o. | údržba malotraktoru TTR | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 7 702,86 Kč | 7 702,86 Kč | 7 702,86 Kč | 29.8.2024 | 2.9.2024 | 24.9.2024 | |
FarmTechnik, s.r.o. | oprava sekačky Kubota | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 12 016,51 Kč | 12 016,51 Kč | 12 016,51 Kč | 6.8.2024 | 2.9.2024 | 5.9.2024 | |
Granimex CZ s.r.o. | pytle odpadové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 084,97 Kč | 32 084,97 Kč | 32 084,97 Kč | 30.8.2024 | 3.9.2024 | 24.9.2024 | |
COMP`S, spol. s r.o. | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 29 390,90 Kč | 29 390,90 Kč | 29 390,90 Kč | 2.9.2024 | 3.9.2024 | 27.9.2024 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 381,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 164,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 144,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 047,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 597,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 561,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 707,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 788,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 812,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 310,17 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 93 515,07 Kč | 93 515,07 Kč | 13.9.2024 | 13.9.2024 | 19.9.2024 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 234,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 781,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 526,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 758,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 853,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 336,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 172,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 438,02 Kč | 86 100,81 Kč | 86 100,81 Kč | 13.9.2024 | 13.9.2024 | 23.9.2024 | |
ICT Pro s.r.o. | kurz Windows Server 2.-4.9.24 Markéta Jupová | 549 03000 820 - školení a sjezdové poplatky; celkem 14 810,00 Kč | 14 810,00 Kč | 14 810,00 Kč | 13.9.2024 | 16.9.2024 | 24.9.2024 | |
Asociace zahradní terapie, z,s. | Účastnický poplatek na konferenci AZT 10. 10. 2024 - projekt Arasmus 3 x | 549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 13.9.2024 | 16.9.2024 | 24.9.2024 | |
Institut pro veřejnou podporu a vzdělávání CEREBRO s.r.o. | Seminář "Uveřejňování smluv v registru smluv" 13.9.2024 - Hájková J. | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 16.9.2024 | 17.9.2024 | 24.9.2024 | |
COLORWAY | barvy, ředidlo, štětka malířská | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 15.9.2024 | 16.9.2024 | 24.9.2024 | |
MANUTAN s.r.o. | Vložky do koše | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 615,48 Kč | 3 615,48 Kč | 3 615,48 Kč | 12.9.2024 | 17.9.2024 | 24.9.2024 | |
Alza.cz a.s. | Mobilní telefony, ochranné skla, kryty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 933,00 Kč | 20 933,00 Kč | 20 933,00 Kč | 12.9.2024 | 17.9.2024 | 24.9.2024 | |
Alza.cz a.s. | Držáky TV | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 649,00 Kč | 1 649,00 Kč | 1 649,00 Kč | 10.9.2024 | 17.9.2024 | 23.9.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 16.9.2024 | 17.9.2024 | 24.9.2024 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 757,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 095,77 Kč | 49 853,47 Kč | 49 853,47 Kč | 16.9.2024 | 16.9.2024 | 24.9.2024 | |
ZONT s.r.o. | Servis a údržba komunikačního systému Alcatel OmniPCX za IV. Q. 2024 | 518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 16.9.2024 | 17.6.2024 | 27.9.2024 | |
COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o. | PBTK - pulsní oxymetr vč. testu simulátorem | 518 10012 461 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 875,00 Kč | 875,00 Kč | 875,00 Kč | 4.9.2024 | 17.9.2024 | 23.9.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 9/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 175,00 Kč | 1 175,00 Kč | 1 175,00 Kč | 13.9.2024 | 18.9.2024 | 27.9.2024 | |
MÚZO Praha s.r.o. | zpracování účetních výkazů | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 179,08 Kč | 179,08 Kč | 179,08 Kč | 18.9.2024 | 18.9.2024 | 27.9.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 31 225,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 31 225,50 Kč | 34 972,56 Kč | 18.9.2024 | 18.9.2024 | 27.9.2024 | 18.9.2024 |
Fakultní nemocnice Královské | Agregované výkony stř. 481 - 1. pololetí roku 2024 | 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 218,40 Kč | 218,40 Kč | 218,40 Kč | 16.9.2024 | 19.9.2024 | 30.9.2024 |