Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 20 601-20 700 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
STAVMAT Mazourek, s. r. o.montážní pěna (výroba oken na budovu A2 + areál PNHoB)501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 3 206,25 Kč
3 206,25 Kč3 206,25 Kč12.9.202413.9.202417.9.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 856,54 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
2 856,54 Kč3 199,32 Kč7.7.20248.7.202427.9.20244.7.2024
VYROUBAL TEXTILES s.r.o.Perlan111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 44 407,00 Kč
44 407,00 Kč44 407,00 Kč10.7.202418.7.20243.9.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 808,53 Kč
808,53 Kč905,55 Kč15.7.202417.7.202417.9.202411.7.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 635,45 Kč
635,45 Kč711,70 Kč25.7.202426.7.202417.9.202425.7.2024
Bachsystems, s.r.o.Implementace IS WIAPI na TS ELDAx včetně migrace dat383 00000 - výdaje příštích období; celkem 59 290,00 Kč
59 290,00 Kč59 290,00 Kč31.7.20248.8.202413.9.2024
Martin Sovadinainstalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 254,88 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 504,35 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,23 Kč
6 759,00 Kč6 759,00 Kč31.7.20242.8.202413.9.2024
Martin Sovadinainstalační materiál-oprava plochy před hlavním vchodem budova A511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 564,00 Kč
2 564,00 Kč2 564,00 Kč31.7.20242.8.202413.9.2024
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 9/2024314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 41 157,02 Kč
41 157,02 Kč49 800,00 Kč2.9.20242.9.20243.9.20242.9.2024
Pražská plynárenská, a.s.Elektrická energie - nemocnice 9/2024314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 468 429,75 Kč
468 429,75 Kč566 800,00 Kč1.9.20241.9.202413.9.20241.9.2024
ČEZ ESCO, a.s.energie 9/2024, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 264,46 Kč
264,46 Kč320,00 Kč2.9.20242.9.20245.9.20242.9.2024
ČEZ ESCO, a.s.energie 9/2024, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč
462,81 Kč560,00 Kč2.9.20242.9.20245.9.20242.9.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 8/2024 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 262 276,94 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč
137 276,77 Kč153 750,00 Kč30.8.20242.9.202413.9.202430.8.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 8/2024 nemocnice502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 70 789,13 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,83 Kč
30 609,73 Kč34 283,00 Kč30.8.20242.9.202413.9.202430.8.2024
Internet Mall, a.s.televize 2x111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 182,00 Kč
16 182,00 Kč16 182,00 Kč12.9.202413.9.202424.9.2024
Ing. Andrea Marešovácanisterapeutická návštěva 7.,14.,21.,28.518 10010 461 - ostatní nevýrobní služby; celkem 12 000,00 Kč
12 000,00 Kč12 000,00 Kč10.9.202413.9.202417.9.2024
Ing. Andrea Marešovácanisterapeutická návštěva 14., 21., 28.518 10010 413 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 500,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč10.9.202413.9.202417.9.2024
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 08/2024549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč9.9.202413.9.202423.9.2024
TULI-FORM, s.r.o.mycí tablety na konvektomat a myčku501 07020 740 - čistící prostředky; celkem 10 415,68 Kč
10 415,68 Kč10 415,68 Kč29.8.202413.9.202424.9.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 783,30 Kč
783,30 Kč877,30 Kč2.8.20246.8.202427.9.20242.8.2024
HIPPO spol. s. r. o.Licence a implementace dlouhodobého důvěryhodného úložiště, školení a podpora na 4 roky383 00000 - výdaje příštích období; celkem 552 582,80 Kč
383 00000 - výdaje příštích období; celkem 432 190,22 Kč
984 773,02 Kč984 773,02 Kč8.8.20248.8.20246.9.2024
HIPPO spol. s. r. o.Licence a implementace dlouhodobého důvěryhodného úložiště, školení a podpora na 4 roky383 00000 - výdaje příštích období; celkem 552 582,80 Kč
383 00000 - výdaje příštích období; celkem 432 190,22 Kč
984 773,02 Kč984 773,02 Kč8.8.20248.8.20246.9.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 112,43 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
10 112,44 Kč10 112,44 Kč9.8.20249.8.20243.9.2024
Eurowater, s.r.o.Preventivní prohlídka A,B - úpravna vody parní kotelna518 10012 901 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 58 554,70 Kč
58 554,70 Kč58 554,70 Kč9.8.20249.8.202413.9.2024
POPROKAN s.r.odesky s klipem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 309,32 Kč
309,32 Kč309,32 Kč12.8.202412.8.20246.9.2024
POPROKAN s.r.ojednorázové nádobí111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 432,10 Kč
2 432,10 Kč2 432,10 Kč12.8.202412.8.20246.9.2024
ALVAO s.r.o.ALVAO - trvalá licence Asset Managemet 11.1 - roční pro 100 počítačů518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 51 387,49 Kč
51 387,49 Kč51 387,49 Kč12.8.202412.8.20246.9.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 138,64 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,36 Kč
16 139,00 Kč16 139,00 Kč13.8.202413.8.20246.9.2024
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 154,25 Kč
23 154,25 Kč23 154,25 Kč13.8.202413.8.20243.9.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 950,62 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 267,22 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 503,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 298,69 Kč
50 020,43 Kč50 020,43 Kč13.8.202413.8.20246.9.2024
Dräger Safety s.r.o.Kalibrace Alcotest518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 621,40 Kč
1 621,40 Kč1 621,40 Kč9.8.202413.8.20243.9.2024
ROBURPravidelná prohlídka teplovzdušného agregátu518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 542,00 Kč
5 542,00 Kč5 542,00 Kč13.8.202414.8.202413.9.2024
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 2 343,24 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
2 343,24 Kč2 624,43 Kč12.8.202414.8.20246.9.202413.8.2024
Daniel Pilnajnerezové plechy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 824,75 Kč
17 824,75 Kč17 824,75 Kč13.8.202415.8.20246.9.2024
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.obuv zdravotní OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 638,00 Kč
1 638,00 Kč1 638,00 Kč13.8.202415.8.20246.9.2024
POPROKAN s.r.okancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 620,35 Kč
11 620,35 Kč11 620,35 Kč12.8.202415.8.20246.9.2024
Démos trade, a.s.hrany lepící, plynové vzpěry, vruty, zámky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 000,46 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 042,88 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 353,66 Kč
5 397,00 Kč5 397,00 Kč12.8.202413.8.20246.9.2024
M-3D geo, s.r.o.Dokumentace " Zpevněné plochy před spodní vrátnicí"518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 25 410,00 Kč
25 410,00 Kč25 410,00 Kč12.8.202415.8.20246.9.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 564,66 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč
6 565,00 Kč6 565,00 Kč15.8.202415.8.202413.9.2024
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 525,51 Kč
8 525,51 Kč8 525,51 Kč15.8.202415.8.202413.9.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 733,55 Kč
6 733,55 Kč6 733,55 Kč15.8.202415.8.202413.9.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 23 768,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč
23 768,30 Kč26 620,50 Kč14.8.202416.8.202413.9.202414.8.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 549,16 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 549,16 Kč1 735,06 Kč15.8.202416.8.202413.9.202414.8.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 75 317,44 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 864,18 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,59 Kč
77 181,62 Kč86 611,19 Kč15.8.202416.8.202413.9.202416.8.2024
K O D E X Hořovice s.r.o.Kancelářský papír111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 36 165,69 Kč
36 165,69 Kč36 165,69 Kč19.8.202420.8.202413.9.2024
Démos trade, a.s.Materiál na opravu111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 529,00 Kč
18 529,00 Kč18 529,00 Kč15.8.202420.8.202413.9.2024
Lenka Macháčkovácanisterapeutická návštěva 453/6A518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč16.8.202419.8.202424.9.2024
Démos trade, a.s.materiál na opravu nábytku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 424,00 Kč
2 424,00 Kč2 424,00 Kč19.8.202420.8.202413.9.2024
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie ECT 7/2024518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 26 560,00 Kč
26 560,00 Kč26 560,00 Kč15.8.202420.8.20243.9.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 566,53 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 274,37 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 941,71 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 497,16 Kč
64 279,77 Kč64 279,77 Kč20.8.202420.8.202413.9.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 990,50 Kč
11 990,50 Kč11 990,50 Kč20.8.202420.8.202413.9.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 163,78 Kč
11 163,78 Kč11 163,78 Kč20.8.202420.8.202413.9.2024
CHRISTEYNS s.r.o.Prací prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 076,98 Kč
18 076,98 Kč18 076,98 Kč19.8.202419.8.202413.9.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 65,76 Kč
65,76 Kč73,65 Kč19.8.202421.8.202413.9.202419.8.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Cannabinoids, Total protein plus501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 796,42 Kč
13 796,42 Kč13 796,42 Kč20.8.202421.8.20243.9.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Bilirubin, opiates501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 15 500,10 Kč
15 500,10 Kč15 500,10 Kč20.8.202421.8.20243.9.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.výměna záložního zdroje501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 21 531,95 Kč
21 531,95 Kč21 531,95 Kč20.8.202421.8.20243.9.2024
ALFA Software s.r.o.přístupový systém ředitelství511 03001 100 - ostatní údržba a opravy; celkem 17 811,20 Kč
17 811,20 Kč17 811,20 Kč20.8.202421.8.20245.9.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Oprava elektroinstalace budova G518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 16 638,00 Kč
16 638,00 Kč16 638,00 Kč20.8.202421.8.202413.9.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Mythic 18 cyanide free501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 500,40 Kč
1 500,40 Kč1 500,40 Kč21.8.202422.8.20243.9.2024
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 2 261,00 Kč
2 261,00 Kč2 532,32 Kč29.8.202431.8.20246.9.202429.8.2024
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 589,24 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
589,24 Kč659,95 Kč31.8.202431.8.202424.9.202429.8.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 287,56 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
287,56 Kč322,07 Kč31.8.202431.8.202424.9.202428.8.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 81 937,88 Kč
132 01000 - léky; celkem 629,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,16 Kč
82 567,68 Kč92 532,49 Kč31.8.202431.8.202424.9.202430.8.2024
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.ZK587 - Činnost TDI 8/2024 - Rekonstrukce budovy G na odd.4A042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 59 290,00 Kč
59 290,00 Kč59 290,00 Kč30.8.202430.8.202424.9.2024
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.ZK552 - Činnost TDI 8/2024 - Spodní vrátnice v areálu PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 56 870,00 Kč
56 870,00 Kč56 870,00 Kč29.9.202430.8.202424.9.2024
KÁMEN Zbraslav, a.s.Přírodní drcené kamenivo 2/5501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 20 563,47 Kč
20 563,47 Kč20 563,47 Kč23.8.202430.8.202413.9.2024
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.revize stravovacího provozu 8/2024518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč30.8.20242.9.202424.9.2024
Sloup Martin, Ing.Poradenská a konzultační činnost 8/2024 - zdravotnické služby549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč1.9.20242.9.202424.9.2024
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 9/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.9.20242.9.202424.9.2024
ALGECO s.r.o.ZK552 - Pronájem kontejneru - stavba dolní vrátnice 08/2024042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 684,78 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 8 684,78 Kč
8 684,78 Kč8 684,78 Kč31.8.20242.9.202413.9.2024
PPL CZ s.r.o.Přeprava zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 335,65 Kč
335,65 Kč335,65 Kč1.9.20242.9.202413.9.2024
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 08/2024549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč
12 100,00 Kč12 100,00 Kč31.8.20242.9.202424.9.2024
SERVIS ZÍTKO s.r.o.STK vysokozdvižného vozíku518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 681,90 Kč
1 681,90 Kč1 681,90 Kč22.8.20242.9.202417.9.2024
SERVIS ZÍTKO s.r.o.Servis vysokozdvižného vozíku511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 9 523,91 Kč
9 523,91 Kč9 523,91 Kč22.8.20242.9.202417.9.2024
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 08/2024549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 62 358,00 Kč
62 358,00 Kč62 358,00 Kč2.9.20242.9.202413.9.2024
LKQ CZ s.r.o.brzdová kapalina111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 726,00 Kč
726,00 Kč726,00 Kč30.8.20243.9.202413.9.2024
Multised, spol. s r.o.kancelářské křeslo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 807,00 Kč
6 807,00 Kč6 807,00 Kč29.8.20243.9.202424.9.2024
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 8/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 1 476,00 Kč
1 476,00 Kč1 476,00 Kč26.8.202429.8.20249.9.2024
FarmTechnik, s.r.o.údržba malotraktoru TTR511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 7 702,86 Kč
7 702,86 Kč7 702,86 Kč29.8.20242.9.202424.9.2024
FarmTechnik, s.r.o.oprava sekačky Kubota511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 12 016,51 Kč
12 016,51 Kč12 016,51 Kč6.8.20242.9.20245.9.2024
Granimex CZ s.r.o.pytle odpadové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 084,97 Kč
32 084,97 Kč32 084,97 Kč30.8.20243.9.202424.9.2024
COMP`S, spol. s r.o.Tonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 29 390,90 Kč
29 390,90 Kč29 390,90 Kč2.9.20243.9.202427.9.2024
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 381,94 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 164,03 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 144,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 047,35 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 597,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 561,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 707,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 788,03 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 812,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 310,17 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
93 515,07 Kč93 515,07 Kč13.9.202413.9.202419.9.2024
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 234,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 781,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 526,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 758,21 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 853,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 336,89 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 172,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 438,02 Kč
86 100,81 Kč86 100,81 Kč13.9.202413.9.202423.9.2024
ICT Pro s.r.o.kurz Windows Server 2.-4.9.24 Markéta Jupová549 03000 820 - školení a sjezdové poplatky; celkem 14 810,00 Kč
14 810,00 Kč14 810,00 Kč13.9.202416.9.202424.9.2024
Asociace zahradní terapie, z,s.Účastnický poplatek na konferenci AZT 10. 10. 2024 - projekt Arasmus 3 x549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč13.9.202416.9.202424.9.2024
Institut pro veřejnou podporu a vzdělávání CEREBRO s.r.o.Seminář "Uveřejňování smluv v registru smluv" 13.9.2024 - Hájková J.549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 800,00 Kč
1 800,00 Kč1 800,00 Kč16.9.202417.9.202424.9.2024
COLORWAYbarvy, ředidlo, štětka malířská111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč15.9.202416.9.202424.9.2024
MANUTAN s.r.o.Vložky do koše111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 615,48 Kč
3 615,48 Kč3 615,48 Kč12.9.202417.9.202424.9.2024
Alza.cz a.s.Mobilní telefony, ochranné skla, kryty111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 933,00 Kč
20 933,00 Kč20 933,00 Kč12.9.202417.9.202424.9.2024
Alza.cz a.s.Držáky TV111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 649,00 Kč
1 649,00 Kč1 649,00 Kč10.9.202417.9.202423.9.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ARK Ethyl Glucuronide501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč
27 442,80 Kč27 442,80 Kč16.9.202417.9.202424.9.2024
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 757,70 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 095,77 Kč
49 853,47 Kč49 853,47 Kč16.9.202416.9.202424.9.2024
ZONT s.r.o.Servis a údržba komunikačního systému Alcatel OmniPCX za IV. Q. 2024518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 30 782,00 Kč
30 782,00 Kč30 782,00 Kč16.9.202417.6.202427.9.2024
COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.PBTK - pulsní oxymetr vč. testu simulátorem518 10012 461 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 875,00 Kč
875,00 Kč875,00 Kč4.9.202417.9.202423.9.2024
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 9/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 1 175,00 Kč
1 175,00 Kč1 175,00 Kč13.9.202418.9.202427.9.2024
MÚZO Praha s.r.o.zpracování účetních výkazů518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 179,08 Kč
179,08 Kč179,08 Kč18.9.202418.9.202427.9.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 31 225,50 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
31 225,50 Kč34 972,56 Kč18.9.202418.9.202427.9.202418.9.2024
Fakultní nemocnice KrálovskéAgregované výkony stř. 481 - 1. pololetí roku 2024518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 218,40 Kč
218,40 Kč218,40 Kč16.9.202419.9.202430.9.2024
Zobrazeno 20 601-20 700 z 21 150 záznamů.