2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESPECT, a.s. | Sdružené pojištění vozidel - flotila 1.8. 2024 - 31.01. 2025 | 549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 69 351,00 Kč | 69 351,00 Kč | 69 351,00 Kč | 19.9.2024 | 19.9.2024 | 23.9.2024 | |
ZONT s.r.o. | Telefony ALCATEL IP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 835,00 Kč | 32 835,00 Kč | 32 835,00 Kč | 16.9.2024 | 16.9.2024 | 27.9.2024 | |
PILANA MARKET, s.r.o. | dlabací vrtáky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 459,00 Kč | 1 459,00 Kč | 1 459,00 Kč | 16.9.2024 | 19.9.2024 | 27.9.2024 | |
GETA Centrum s.r.o. | termopapír, jednorázové šokovací elektrody | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 780,00 Kč | 35 780,00 Kč | 35 780,00 Kč | 17.9.2024 | 19.9.2024 | 27.9.2024 | |
Audit-web Shops | razítka se štočkem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 244,00 Kč | 1 244,00 Kč | 1 244,00 Kč | 17.9.2024 | 19.9.2024 | 27.9.2024 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 874,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 436,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 624,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 937,12 Kč | 26 873,28 Kč | 26 873,28 Kč | 19.9.2024 | 19.9.2024 | 27.9.2024 | |
Tomáš Salač | pronájem letního kina | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 30.8.2024 | 3.9.2024 | 13.9.2024 | |
COLORWAY | ZK587 úprava povrchu vnitřních stěn odd.4A | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 200,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč | 3.9.2024 | 3.9.2024 | 13.9.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Konelab cuvette, Cleaning solution 1 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 17 072,44 Kč | 17 072,44 Kč | 17 072,44 Kč | 18.9.2024 | 19.9.2024 | 27.9.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 657,06 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 2 657,06 Kč | 2 975,91 Kč | 19.9.2024 | 19.9.2024 | 27.9.2024 | 19.9.2024 |
ISNA-MSE Z. S. | Kurz Snoezelen v teorii a praxí - základní pojetí - Antošová Michaela 3. 12. 2024 | 549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 300,00 Kč | 6 300,00 Kč | 6 300,00 Kč | 20.9.2024 | 20.9.2024 | 24.9.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 355,35 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 906,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 2 261,75 Kč | 2 565,14 Kč | 20.9.2024 | 20.9.2024 | 27.9.2024 | 20.9.2024 |
5H Food Delivery s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 519,68 Kč | 519,68 Kč | 519,68 Kč | 20.9.2024 | 20.9.2024 | 27.9.2024 | |
KeramikCZ s.r.o. | keramicklá hlína, barvítka na keramiku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 011,00 Kč | 8 011,00 Kč | 8 011,00 Kč | 18.9.2024 | 23.9.2024 | 27.9.2024 | |
IKEA Česká republika, s.r.o. | vyúčtování ZAFA 231/24 - stůl psací, skříň šatní, knihovny | 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 580,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 691,00 Kč 321 01000 - dodavatelé neinvestiční; celkem -13 691,00 Kč | 580,00 Kč | 580,00 Kč | 4.9.2024 | 23.9.2024 | 18.9.2024 | |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 30 025,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 30 025,00 Kč | 36 330,25 Kč | 19.9.2024 | 23.9.2024 | 27.9.2024 | 18.9.2024 |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 188,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 836,02 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 41 024,89 Kč | 41 024,89 Kč | 23.9.2024 | 23.9.2024 | 27.9.2024 | |
Verlag Dashofer s.r.o. | Seminář 19.9.2024 - Nástroje umělé inteligence | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 013,00 Kč | 3 013,00 Kč | 3 013,00 Kč | 23.9.2024 | 24.9.2024 | 27.9.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 7 965,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč | 7 965,80 Kč | 8 921,70 Kč | 2.9.2024 | 3.9.2024 | 27.9.2024 | 2.9.2024 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 790,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 408,84 Kč | 20 199,32 Kč | 20 199,32 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 24.9.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 499,31 Kč | 2 499,31 Kč | 2 499,31 Kč | 3.9.2024 | 3.9.2024 | 27.9.2024 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 093,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 686,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 499,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 187,36 Kč | 15 467,76 Kč | 15 467,76 Kč | 3.9.2024 | 3.9.2024 | 13.9.2024 | |
KVD Plus s.r.o. | Oprava komunikací navazujících na opravované plochy před spodní vrátnicí | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 744,15 Kč | 3 744,15 Kč | 3 744,15 Kč | 31.8.2024 | 3.9.2024 | 13.9.2024 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | oprava ploch v areálu navazujících na opravované plochy před spodní vrátnicí | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 19 692,04 Kč | 19 692,04 Kč | 19 692,04 Kč | 31.8.2024 | 3.9.2024 | 6.9.2024 | |
COLORWAY | tmel na dřevo, impranal, ředidlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 240,00 Kč | 3 240,00 Kč | 3 240,00 Kč | 31.8.2024 | 2.9.2024 | 27.9.2024 | |
Schubert CZ spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 189,16 Kč 132 01000 - léky; celkem 206,73 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,17 Kč | 1 395,89 Kč | 1 582,00 Kč | 20.9.2024 | 25.9.2024 | 27.9.2024 | 20.9.2024 |
Rozenberg Vincenc | ZK587 - montáž SDK 4A - budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 99 203,29 Kč | 120 035,99 Kč | 99 203,29 Kč | 16.8.2024 | 19.8.2024 | 13.9.2024 | 16.8.2024 |
Zen systems s.r.o. | Mikrotik Switch, napájecí adaptér | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 108 125,60 Kč | 108 125,60 Kč | 108 125,60 Kč | 3.9.2024 | 4.9.2024 | 27.9.2024 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 8/2024 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 31.8.2024 | 4.9.2024 | 27.9.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 8/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 240,00 Kč | 2 240,00 Kč | 2 240,00 Kč | 3.9.2024 | 4.9.2024 | 13.9.2024 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Ošetřovatelská péče v psychiatrii 9.-13.9.2024 Vecko Jaroslav | 549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 3.9.2024 | 4.9.2024 | 12.9.2024 | |
STATECH s.r.o. | školení obsluhy zdvihací plošiny | 549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 19 819,80 Kč | 19 819,80 Kč | 19 819,80 Kč | 3.9.2024 | 4.9.2024 | 13.9.2024 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 265,92 Kč | 3 265,92 Kč | 3 265,92 Kč | 4.9.2024 | 4.9.2024 | 13.9.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 351,60 Kč | 26 351,60 Kč | 26 351,60 Kč | 4.9.2024 | 4.9.2024 | 27.9.2024 | |
Rozenberg Vincenc | Montáž SDK a minerálních podhledů na budově S | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 83 694,00 Kč | 101 269,74 Kč | 83 694,00 Kč | 19.8.2024 | 21.8.2024 | 13.9.2024 | 19.8.2024 |
Pavel Opelka | Malířské a lakýrnické práce budova G a S | 511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 438 592,17 Kč | 530 696,53 Kč | 438 592,17 Kč | 23.8.2024 | 23.8.2024 | 17.9.2024 | 23.8.2024 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 08/2024 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 600,00 Kč | 4 356,00 Kč | 3 600,00 Kč | 30.8.2024 | 2.9.2024 | 24.9.2024 | 30.8.2024 |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 8/2024 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 99 905,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 360 505,00 Kč | 557 096,10 Kč | 460 410,00 Kč | 31.8.2024 | 3.9.2024 | 24.9.2024 | 31.8.2024 |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 8/2024 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 99 905,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 360 505,00 Kč | 557 096,10 Kč | 460 410,00 Kč | 31.8.2024 | 3.9.2024 | 24.9.2024 | 31.8.2024 |
Z S M spol. s r.o. | Oprava zařízení AMIT | 511 03001 412 - ostatní údržba a opravy; celkem 11 431,00 Kč | 13 831,51 Kč | 11 431,00 Kč | 23.8.2024 | 6.9.2024 | 13.9.2024 | 23.8.2024 |
Vzdělávání IN s.r.o. | kurz Moderní přístupy k hojení ran, Šimkovičová Terézia | celkem 600,00 Kč | 600,00 Kč | 600,00 Kč | 10.6.2024 | 10.6.2024 | 13.9.2024 | |
ZONT s.r.o. | výměna IP kamer oddělení 1B | 511 03001 491 - ostatní údržba a opravy; celkem 41 781,00 Kč | 41 781,00 Kč | 41 781,00 Kč | 22.8.2024 | 23.8.2024 | 17.9.2024 | |
Audit-web Shops | razítka, vizitky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 061,00 Kč | 3 061,00 Kč | 3 061,00 Kč | 3.9.2024 | 5.9.2024 | 13.9.2024 | |
Internet Mall, a.s. | myčka nádobí | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 119,00 Kč | 8 119,00 Kč | 8 119,00 Kč | 3.9.2024 | 5.9.2024 | 13.9.2024 | |
B2B Partner s.r.o. | páska bezpečnostní odvíjecí v kazetě | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 472,16 Kč | 4 472,16 Kč | 4 472,16 Kč | 2.9.2024 | 5.9.2024 | 27.9.2024 | |
Psychiatrická nemocnice Bohnic | Zajištění klinickofarmaceutické péče 8/2024 | 518 10010 212 - ostatní nevýrobní služby; celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 3.9.2024 | 5.9.2024 | 20.9.2024 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | kalibrace teplotních čidel a manageru HACCP | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 18 728,38 Kč | 18 728,38 Kč | 18 728,38 Kč | 4.9.2024 | 5.9.2024 | 17.9.2024 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 08/2024 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 31.8.2024 | 5.9.2024 | 13.9.2024 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 08/2024 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 50 650,00 Kč | 50 650,00 Kč | 50 650,00 Kč | 31.8.2024 | 5.9.2024 | 13.9.2024 | |
Vzdělávání IN s.r.o. | kurz Moderní přístupy k hojení ran, Sklenářová Lenka | celkem 600,00 Kč | 600,00 Kč | 600,00 Kč | 10.6.2024 | 10.6.2024 | 13.9.2024 | |
STABE GROUP s.r.o. | ZK 587 gumová dlažba Play oddělení 4A | celkem 169 977,00 Kč | 169 977,00 Kč | 169 977,00 Kč | 28.8.2024 | 28.8.2024 | 3.9.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 144, vs 16 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 13.9.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 156, vs 17 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 13.9.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 157, vs 18 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 13.9.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 158, vs 19 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 13.9.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 159, vs 20 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 13.9.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 176, vs 21 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 13.9.2024 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 858,24 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč | 2 858,00 Kč | 2 858,00 Kč | 23.8.2024 | 23.8.2024 | 13.9.2024 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 118,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 4 119,00 Kč | 4 119,00 Kč | 23.8.2024 | 23.8.2024 | 17.9.2024 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 659,38 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,41 Kč | 26 659,79 Kč | 26 659,79 Kč | 23.8.2024 | 23.8.2024 | 13.9.2024 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 241,12 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,11 Kč | 9 241,01 Kč | 9 241,01 Kč | 23.8.2024 | 23.8.2024 | 13.9.2024 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 711,45 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč | 2 711,00 Kč | 2 711,00 Kč | 23.8.2024 | 23.8.2024 | 3.9.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 626,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 647,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 2 274,00 Kč | 2 274,00 Kč | 23.8.2024 | 23.8.2024 | 13.9.2024 | |
Zen systems s.r.o. | poradenství v oblasti HW a SW | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 445,00 Kč | 5 445,00 Kč | 5 445,00 Kč | 31.8.2024 | 5.9.2024 | 27.9.2024 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 08/2024 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 26 250,00 Kč | 26 250,00 Kč | 26 250,00 Kč | 3.9.2024 | 4.9.2024 | 13.9.2024 | |
Zen systems s.r.o. | správa sítě v PNHB dne 1., 8., 9., 22., 23. a 30.8.2024 | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 34 848,00 Kč | 34 848,00 Kč | 34 848,00 Kč | 31.8.2024 | 5.9.2024 | 27.9.2024 | |
Nemocnice Na Bulovce | Specializační stáž 1.9.-31.10.24 MUDr. Cmárová Veronika | 549 03000 413 - školení a sjezdové poplatky; celkem 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 2.9.2024 | 5.9.2024 | 16.9.2024 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 8/2024 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 72,00 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 45,38 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 268,26 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 113,14 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 43,56 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 43,56 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 503,11 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 130,68 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 55,66 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 301,29 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 597,10 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 57,96 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 263,54 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,72 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 170,49 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 6 086,82 Kč | 6 086,82 Kč | 31.8.2024 | 5.9.2024 | 23.9.2024 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 08/2024 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 5.9.2024 | 5.9.2024 | 13.9.2024 | |
ZONT s.r.o. | Servis kamerového systému 9/2024 | 518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 6.9.2024 | 6.9.2024 | 24.9.2024 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | sterilizace 8/2024 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 870,66 Kč | 1 870,66 Kč | 1 870,66 Kč | 31.8.2024 | 6.9.2024 | 24.9.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 9/2024 V Sídlišti 200, vs 22 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 13.9.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 9/2024- V Sídlišti 201, vs 23 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 13.9.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 259, vs 24 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 13.9.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 261, vs 25 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 13.9.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 13.9.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 8/2024 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 | celkem 8 100,00 Kč | 8 100,00 Kč | 8 100,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 13.9.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 | celkem 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 13.9.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs30 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 13.9.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 303,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 241,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 62 603,52 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 1,02 Kč | 93 150,00 Kč | 93 150,00 Kč | 23.8.2024 | 23.8.2024 | 13.9.2024 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 265,92 Kč | 3 265,92 Kč | 3 265,92 Kč | 23.8.2024 | 23.8.2024 | 17.9.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 638,67 Kč | 4 638,67 Kč | 4 638,67 Kč | 23.8.2024 | 23.8.2024 | 13.9.2024 | |
Martin Sovadina | instalační materiál-oprava plochy před hlavním vchodem budova A | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 789,00 Kč | 3 789,00 Kč | 3 789,00 Kč | 22.8.2024 | 26.8.2024 | 27.9.2024 | |
POPROKAN s.r.o | výtvarné potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 360,71 Kč | 2 360,71 Kč | 2 360,71 Kč | 26.8.2024 | 26.8.2024 | 23.9.2024 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 881,07 Kč | 881,07 Kč | 881,07 Kč | 26.8.2024 | 26.8.2024 | 23.9.2024 | |
VP ElektroMontStav s.r.o. | Výměna osvětletní na budově S,montáž ( oprava ) zvonku na budově A1 - vrátnice | 511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 22 853,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 33 641,00 Kč | 56 494,00 Kč | 56 494,00 Kč | 23.8.2024 | 26.8.2024 | 17.9.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 91 996,52 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 965,43 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,03 Kč | 93 961,95 Kč | 105 414,27 Kč | 22.8.2024 | 26.8.2024 | 17.9.2024 | 23.8.2024 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 303,17 Kč | 303,17 Kč | 339,55 Kč | 22.8.2024 | 26.8.2024 | 17.9.2024 | 22.8.2024 |
Siemens Healthcare, s.r.o. | E2Plus Buprenorphine Assay 28 mL | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 658,57 Kč | 7 658,57 Kč | 7 658,57 Kč | 3.9.2024 | 9.9.2024 | 17.9.2024 | |
Pragoperun, s.r.o. | Oprava prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 11 713,00 Kč | 11 713,00 Kč | 11 713,00 Kč | 5.9.2024 | 6.9.2024 | 13.9.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 147,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 3 147,70 Kč | 3 525,42 Kč | 3.9.2024 | 6.9.2024 | 27.9.2024 | 3.9.2024 |
Démos trade, a.s. | materiál na výrobu a opravu nábytku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 043,00 Kč | 1 043,00 Kč | 1 043,00 Kč | 3.9.2024 | 4.9.2024 | 27.9.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 770,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,13 Kč | 3 770,40 Kč | 4 222,85 Kč | 3.9.2024 | 6.9.2024 | 13.9.2024 | 3.9.2024 |
Démos trade, a.s. | materiál na výrobu a opravu nábytku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 619,47 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 941,53 Kč | 8 561,00 Kč | 8 561,00 Kč | 4.9.2024 | 5.9.2024 | 27.9.2024 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 260,33 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 636,38 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,15 Kč | 6 896,71 Kč | 7 871,59 Kč | 4.9.2024 | 6.9.2024 | 13.9.2024 | 4.9.2024 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 7 308,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč | 7 308,94 Kč | 8 186,00 Kč | 4.9.2024 | 6.9.2024 | 27.9.2024 | 4.9.2024 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 897,93 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 640,98 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,47 Kč | 4 538,91 Kč | 5 231,26 Kč | 4.9.2024 | 6.9.2024 | 13.9.2024 | 4.9.2024 |
Démos trade, a.s. | materiál na výrobu a opravu nábytku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 24 454,34 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 659,25 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 186,41 Kč | 39 300,00 Kč | 39 300,00 Kč | 5.9.2024 | 9.9.2024 | 27.9.2024 | |
2P SERVIS s.r.o. | Haleny barevné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 431,00 Kč | 4 431,00 Kč | 4 431,00 Kč | 30.8.2024 | 9.9.2024 | 24.9.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 13.9.2024 |