Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 20 701-20 800 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
RESPECT, a.s.Sdružené pojištění vozidel - flotila 1.8. 2024 - 31.01. 2025549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 69 351,00 Kč
69 351,00 Kč69 351,00 Kč19.9.202419.9.202423.9.2024
ZONT s.r.o.Telefony ALCATEL IP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 835,00 Kč
32 835,00 Kč32 835,00 Kč16.9.202416.9.202427.9.2024
PILANA MARKET, s.r.o.dlabací vrtáky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 459,00 Kč
1 459,00 Kč1 459,00 Kč16.9.202419.9.202427.9.2024
GETA Centrum s.r.o.termopapír, jednorázové šokovací elektrody111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 780,00 Kč
35 780,00 Kč35 780,00 Kč17.9.202419.9.202427.9.2024
Audit-web Shopsrazítka se štočkem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 244,00 Kč
1 244,00 Kč1 244,00 Kč17.9.202419.9.202427.9.2024
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 874,56 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 436,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 624,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 937,12 Kč
26 873,28 Kč26 873,28 Kč19.9.202419.9.202427.9.2024
Tomáš Salačpronájem letního kina518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč30.8.20243.9.202413.9.2024
COLORWAYZK587 úprava povrchu vnitřních stěn odd.4A042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 200,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 200,00 Kč
2 200,00 Kč2 200,00 Kč3.9.20243.9.202413.9.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Konelab cuvette, Cleaning solution 1501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 17 072,44 Kč
17 072,44 Kč17 072,44 Kč18.9.202419.9.202427.9.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 657,06 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
2 657,06 Kč2 975,91 Kč19.9.202419.9.202427.9.202419.9.2024
ISNA-MSE Z. S.Kurz Snoezelen v teorii a praxí - základní pojetí - Antošová Michaela 3. 12. 2024549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 300,00 Kč
6 300,00 Kč6 300,00 Kč20.9.202420.9.202424.9.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 355,35 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 906,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
2 261,75 Kč2 565,14 Kč20.9.202420.9.202427.9.202420.9.2024
5H Food Delivery s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 519,68 Kč
519,68 Kč519,68 Kč20.9.202420.9.202427.9.2024
KeramikCZ s.r.o.keramicklá hlína, barvítka na keramiku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 011,00 Kč
8 011,00 Kč8 011,00 Kč18.9.202423.9.202427.9.2024
IKEA Česká republika, s.r.o.vyúčtování ZAFA 231/24 - stůl psací, skříň šatní, knihovny503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 580,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 691,00 Kč
321 01000 - dodavatelé neinvestiční; celkem -13 691,00 Kč
580,00 Kč580,00 Kč4.9.202423.9.202418.9.2024
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 30 025,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
30 025,00 Kč36 330,25 Kč19.9.202423.9.202427.9.202418.9.2024
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 188,89 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 836,02 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
41 024,89 Kč41 024,89 Kč23.9.202423.9.202427.9.2024
Verlag Dashofer s.r.o.Seminář 19.9.2024 - Nástroje umělé inteligence549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 013,00 Kč
3 013,00 Kč3 013,00 Kč23.9.202424.9.202427.9.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 7 965,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč
7 965,80 Kč8 921,70 Kč2.9.20243.9.202427.9.20242.9.2024
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 790,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 408,84 Kč
20 199,32 Kč20 199,32 Kč2.9.20242.9.202424.9.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 499,31 Kč
2 499,31 Kč2 499,31 Kč3.9.20243.9.202427.9.2024
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 093,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 686,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 499,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 187,36 Kč
15 467,76 Kč15 467,76 Kč3.9.20243.9.202413.9.2024
KVD Plus s.r.o.Oprava komunikací navazujících na opravované plochy před spodní vrátnicí511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 744,15 Kč
3 744,15 Kč3 744,15 Kč31.8.20243.9.202413.9.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.oprava ploch v areálu navazujících na opravované plochy před spodní vrátnicí511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 19 692,04 Kč
19 692,04 Kč19 692,04 Kč31.8.20243.9.20246.9.2024
COLORWAYtmel na dřevo, impranal, ředidlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 240,00 Kč
3 240,00 Kč3 240,00 Kč31.8.20242.9.202427.9.2024
Schubert CZ spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 189,16 Kč
132 01000 - léky; celkem 206,73 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,17 Kč
1 395,89 Kč1 582,00 Kč20.9.202425.9.202427.9.202420.9.2024
Rozenberg VincencZK587 - montáž SDK 4A - budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 99 203,29 Kč
120 035,99 Kč99 203,29 Kč16.8.202419.8.202413.9.202416.8.2024
Zen systems s.r.o.Mikrotik Switch, napájecí adaptér111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 108 125,60 Kč
108 125,60 Kč108 125,60 Kč3.9.20244.9.202427.9.2024
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 8/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč
36 300,00 Kč36 300,00 Kč31.8.20244.9.202427.9.2024
Česká pošta, s.p.Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 8/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 2 240,00 Kč
2 240,00 Kč2 240,00 Kč3.9.20244.9.202413.9.2024
Všeobecná fakultní nemocniceOšetřovatelská péče v psychiatrii 9.-13.9.2024 Vecko Jaroslav549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 500,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč3.9.20244.9.202412.9.2024
STATECH s.r.o.školení obsluhy zdvihací plošiny549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 19 819,80 Kč
19 819,80 Kč19 819,80 Kč3.9.20244.9.202413.9.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 265,92 Kč
3 265,92 Kč3 265,92 Kč4.9.20244.9.202413.9.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 351,60 Kč
26 351,60 Kč26 351,60 Kč4.9.20244.9.202427.9.2024
Rozenberg VincencMontáž SDK a minerálních podhledů na budově S042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 83 694,00 Kč
101 269,74 Kč83 694,00 Kč19.8.202421.8.202413.9.202419.8.2024
Pavel OpelkaMalířské a lakýrnické práce budova G a S511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 438 592,17 Kč
530 696,53 Kč438 592,17 Kč23.8.202423.8.202417.9.202423.8.2024
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 08/2024518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 600,00 Kč
4 356,00 Kč3 600,00 Kč30.8.20242.9.202424.9.202430.8.2024
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 8/2024511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 99 905,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 360 505,00 Kč
557 096,10 Kč460 410,00 Kč31.8.20243.9.202424.9.202431.8.2024
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 8/2024511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 99 905,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 360 505,00 Kč
557 096,10 Kč460 410,00 Kč31.8.20243.9.202424.9.202431.8.2024
Z S M spol. s r.o.Oprava zařízení AMIT511 03001 412 - ostatní údržba a opravy; celkem 11 431,00 Kč
13 831,51 Kč11 431,00 Kč23.8.20246.9.202413.9.202423.8.2024
Vzdělávání IN s.r.o.kurz Moderní přístupy k hojení ran, Šimkovičová Terézia celkem 600,00 Kč
600,00 Kč600,00 Kč10.6.202410.6.202413.9.2024
ZONT s.r.o.výměna IP kamer oddělení 1B511 03001 491 - ostatní údržba a opravy; celkem 41 781,00 Kč
41 781,00 Kč41 781,00 Kč22.8.202423.8.202417.9.2024
Audit-web Shopsrazítka, vizitky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 061,00 Kč
3 061,00 Kč3 061,00 Kč3.9.20245.9.202413.9.2024
Internet Mall, a.s.myčka nádobí111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 119,00 Kč
8 119,00 Kč8 119,00 Kč3.9.20245.9.202413.9.2024
B2B Partner s.r.o.páska bezpečnostní odvíjecí v kazetě111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 472,16 Kč
4 472,16 Kč4 472,16 Kč2.9.20245.9.202427.9.2024
Psychiatrická nemocnice BohnicZajištění klinickofarmaceutické péče 8/2024518 10010 212 - ostatní nevýrobní služby; celkem 6 000,00 Kč
6 000,00 Kč6 000,00 Kč3.9.20245.9.202420.9.2024
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.kalibrace teplotních čidel a manageru HACCP518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 18 728,38 Kč
18 728,38 Kč18 728,38 Kč4.9.20245.9.202417.9.2024
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 08/2024 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč31.8.20245.9.202413.9.2024
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost 08/2024549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 50 650,00 Kč
50 650,00 Kč50 650,00 Kč31.8.20245.9.202413.9.2024
Vzdělávání IN s.r.o.kurz Moderní přístupy k hojení ran, Sklenářová Lenka celkem 600,00 Kč
600,00 Kč600,00 Kč10.6.202410.6.202413.9.2024
STABE GROUP s.r.o.ZK 587 gumová dlažba Play oddělení 4A celkem 169 977,00 Kč
169 977,00 Kč169 977,00 Kč28.8.202428.8.20243.9.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 144, vs 16 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč2.9.20242.9.202413.9.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 156, vs 17 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč2.9.20242.9.202413.9.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 157, vs 18 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč2.9.20242.9.202413.9.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 158, vs 19 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč2.9.20242.9.202413.9.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 159, vs 20 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč2.9.20242.9.202413.9.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 176, vs 21 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč2.9.20242.9.202413.9.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 858,24 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč
2 858,00 Kč2 858,00 Kč23.8.202423.8.202413.9.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 118,80 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
4 119,00 Kč4 119,00 Kč23.8.202423.8.202417.9.2024
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 659,38 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,41 Kč
26 659,79 Kč26 659,79 Kč23.8.202423.8.202413.9.2024
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 241,12 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,11 Kč
9 241,01 Kč9 241,01 Kč23.8.202423.8.202413.9.2024
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 711,45 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč
2 711,00 Kč2 711,00 Kč23.8.202423.8.20243.9.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 626,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 647,36 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
2 274,00 Kč2 274,00 Kč23.8.202423.8.202413.9.2024
Zen systems s.r.o.poradenství v oblasti HW a SW518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 445,00 Kč
5 445,00 Kč5 445,00 Kč31.8.20245.9.202427.9.2024
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 08/2024549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 26 250,00 Kč
26 250,00 Kč26 250,00 Kč3.9.20244.9.202413.9.2024
Zen systems s.r.o.správa sítě v PNHB dne 1., 8., 9., 22., 23. a 30.8.2024518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 34 848,00 Kč
34 848,00 Kč34 848,00 Kč31.8.20245.9.202427.9.2024
Nemocnice Na BulovceSpecializační stáž 1.9.-31.10.24 MUDr. Cmárová Veronika549 03000 413 - školení a sjezdové poplatky; celkem 16 000,00 Kč
16 000,00 Kč16 000,00 Kč2.9.20245.9.202416.9.2024
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 8/2024518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 72,00 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 45,38 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 268,26 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 113,14 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 43,56 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 43,56 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 503,11 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 130,68 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 55,66 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 301,29 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 597,10 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 57,96 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 263,54 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,72 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 170,49 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
6 086,82 Kč6 086,82 Kč31.8.20245.9.202423.9.2024
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 08/2024518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč5.9.20245.9.202413.9.2024
ZONT s.r.o.Servis kamerového systému 9/2024518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč
16 819,00 Kč16 819,00 Kč6.9.20246.9.202424.9.2024
Podřipská nemocnice s poliklinikousterilizace 8/2024518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 870,66 Kč
1 870,66 Kč1 870,66 Kč31.8.20246.9.202424.9.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 9/2024 V Sídlišti 200, vs 22 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč2.9.20242.9.202413.9.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 9/2024- V Sídlišti 201, vs 23 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč2.9.20242.9.202413.9.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 259, vs 24 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč2.9.20242.9.202413.9.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 261, vs 25 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč2.9.20242.9.202413.9.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč2.9.20242.9.202413.9.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 8/2024 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 celkem 8 100,00 Kč
8 100,00 Kč8 100,00 Kč2.9.20242.9.202413.9.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 celkem 1 100,00 Kč
1 100,00 Kč1 100,00 Kč2.9.20242.9.202413.9.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs30 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč2.9.20242.9.202413.9.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 303,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 241,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 62 603,52 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 1,02 Kč
93 150,00 Kč93 150,00 Kč23.8.202423.8.202413.9.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 265,92 Kč
3 265,92 Kč3 265,92 Kč23.8.202423.8.202417.9.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 638,67 Kč
4 638,67 Kč4 638,67 Kč23.8.202423.8.202413.9.2024
Martin Sovadinainstalační materiál-oprava plochy před hlavním vchodem budova A511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 789,00 Kč
3 789,00 Kč3 789,00 Kč22.8.202426.8.202427.9.2024
POPROKAN s.r.ovýtvarné potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 360,71 Kč
2 360,71 Kč2 360,71 Kč26.8.202426.8.202423.9.2024
POPROKAN s.r.okancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 881,07 Kč
881,07 Kč881,07 Kč26.8.202426.8.202423.9.2024
VP ElektroMontStav s.r.o.Výměna osvětletní na budově S,montáž ( oprava ) zvonku na budově A1 - vrátnice511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 22 853,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 33 641,00 Kč
56 494,00 Kč56 494,00 Kč23.8.202426.8.202417.9.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 91 996,52 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 965,43 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,03 Kč
93 961,95 Kč105 414,27 Kč22.8.202426.8.202417.9.202423.8.2024
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 303,17 Kč
303,17 Kč339,55 Kč22.8.202426.8.202417.9.202422.8.2024
Siemens Healthcare, s.r.o.E2Plus Buprenorphine Assay 28 mL501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 658,57 Kč
7 658,57 Kč7 658,57 Kč3.9.20249.9.202417.9.2024
Pragoperun, s.r.o.Oprava prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 11 713,00 Kč
11 713,00 Kč11 713,00 Kč5.9.20246.9.202413.9.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 147,70 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
3 147,70 Kč3 525,42 Kč3.9.20246.9.202427.9.20243.9.2024
Démos trade, a.s.materiál na výrobu a opravu nábytku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 043,00 Kč
1 043,00 Kč1 043,00 Kč3.9.20244.9.202427.9.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 770,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,13 Kč
3 770,40 Kč4 222,85 Kč3.9.20246.9.202413.9.20243.9.2024
Démos trade, a.s.materiál na výrobu a opravu nábytku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 619,47 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 941,53 Kč
8 561,00 Kč8 561,00 Kč4.9.20245.9.202427.9.2024
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 5 260,33 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 636,38 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,15 Kč
6 896,71 Kč7 871,59 Kč4.9.20246.9.202413.9.20244.9.2024
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 7 308,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč
7 308,94 Kč8 186,00 Kč4.9.20246.9.202427.9.20244.9.2024
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 2 897,93 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 640,98 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,47 Kč
4 538,91 Kč5 231,26 Kč4.9.20246.9.202413.9.20244.9.2024
Démos trade, a.s.materiál na výrobu a opravu nábytku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 24 454,34 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 659,25 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 186,41 Kč
39 300,00 Kč39 300,00 Kč5.9.20249.9.202427.9.2024
2P SERVIS s.r.o.Haleny barevné111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 431,00 Kč
4 431,00 Kč4 431,00 Kč30.8.20249.9.202424.9.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč2.9.20242.9.202413.9.2024
Zobrazeno 20 701-20 800 z 21 150 záznamů.