2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fénix Dental s.r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 551,00 Kč | 551,00 Kč | 551,00 Kč | 14.5.2019 | 23.5.2019 | 6.6.2019 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | revizní dvířka ZK553 | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 551,00 Kč | 551,00 Kč | 551,00 Kč | 31.10.2023 | 1.11.2023 | 8.11.2023 | |
Zásobování a.s. | kanystry, zvony gumové, kleště | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 551,00 Kč | 551,00 Kč | 551,00 Kč | 4.10.2024 | 7.10.2024 | 9.10.2024 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 456,00 Kč | 456,00 Kč | 551,76 Kč | 8.2.2023 | 9.2.2023 | 21.2.2023 | 8.2.2023 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 480,00 Kč | 480,00 Kč | 552,00 Kč | 24.10.2022 | 27.10.2022 | 18.11.2022 | 24.10.2022 |
Železářství Homolka s.r.o. | pěna montážní, kartáče na rez | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 552,02 Kč | 552,02 Kč | 552,02 Kč | 22.12.2022 | 22.12.2022 | 27.12.2022 | |
LATISK s.r.o. | Štočky razítko | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 555,00 Kč | 555,00 Kč | 555,00 Kč | 17.12.2020 | 18.12.2020 | 18.1.2021 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | Sterilizace 09/2021 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 555,39 Kč | 555,39 Kč | 555,39 Kč | 8.10.2021 | 13.10.2021 | 21.10.2021 | |
Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 732 - ostatní údržba a opravy; celkem 556,00 Kč | 556,00 Kč | 556,00 Kč | 12.11.2020 | 12.11.2020 | 27.11.2020 | |
ALFA 3, s.r.o. | náhradní zámky - skříň na chemikáílie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 556,60 Kč | 556,60 Kč | 556,60 Kč | 21.1.2022 | 26.1.2022 | 4.2.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | FLUSH CLEANER HYPOCHLORITE | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 556,60 Kč | 556,60 Kč | 556,60 Kč | 27.10.2021 | 29.10.2021 | 9.11.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Flush Cleaner Hypochlorite | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 556,60 Kč | 556,60 Kč | 556,60 Kč | 17.7.2024 | 18.7.2024 | 29.7.2024 | |
Nemocnice Litoměřice, a.s. | Agregované výkony 11/2018 a 01/2019 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 557,10 Kč | 557,10 Kč | 557,10 Kč | 22.3.2019 | 22.3.2019 | 24.4.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 557,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 558,00 Kč | 558,00 Kč | 20.10.2022 | 20.10.2022 | 15.11.2022 | |
JAKUB Litoměřice s.r.o. | zásuvky , krabice el. | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 558,51 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 558,50 Kč | 558,50 Kč | 31.10.2019 | 12.11.2019 | 21.11.2019 | |
ELCO-ELEKTRO, s.r.o. | flexo šňůry 10m | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 560,00 Kč | 560,00 Kč | 560,00 Kč | 15.8.2019 | 15.8.2019 | 12.9.2019 | |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 6/2024, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč | 462,81 Kč | 560,00 Kč | 1.6.2024 | 1.6.2024 | 6.6.2024 | 1.6.2024 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 8/2024, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč | 462,81 Kč | 560,00 Kč | 1.8.2024 | 1.8.2024 | 5.8.2024 | 1.8.2024 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 7/2024, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč | 462,81 Kč | 560,00 Kč | 1.7.2024 | 1.7.2024 | 4.7.2024 | 1.7.2024 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 9/2024, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč | 462,81 Kč | 560,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 5.9.2024 | 2.9.2024 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 10/2024, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč | 462,81 Kč | 560,00 Kč | 1.10.2024 | 1.10.2024 | 3.10.2024 | 1.10.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 509,14 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 509,14 Kč | 560,05 Kč | 30.4.2019 | 30.4.2019 | 25.7.2019 | 26.4.2019 |
ORTIKA a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 487,20 Kč | 487,20 Kč | 560,28 Kč | 22.5.2023 | 24.5.2023 | 31.5.2023 | 22.5.2023 |
MÚZO Praha s.r.o. | Zpracování účetních výkazů 03/2022 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 561,44 Kč | 561,44 Kč | 561,44 Kč | 16.5.2022 | 17.5.2022 | 27.5.2022 | |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 511,27 Kč | 511,27 Kč | 562,40 Kč | 7.12.2020 | 11.12.2020 | 6.1.2021 | 8.12.2020 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 511,27 Kč | 511,27 Kč | 562,40 Kč | 15.12.2020 | 31.12.2020 | 18.1.2021 | 10.12.2020 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 511,27 Kč | 511,27 Kč | 562,40 Kč | 15.3.2021 | 17.3.2021 | 13.4.2021 | 12.3.2021 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 511,27 Kč | 511,27 Kč | 562,40 Kč | 22.10.2021 | 26.10.2021 | 18.11.2021 | 20.10.2021 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 511,27 Kč | 511,27 Kč | 562,40 Kč | 31.10.2020 | 31.10.2020 | 27.11.2020 | 27.10.2020 |
Martin Sovadina | hlavice ventilační, HT trubky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 562,65 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč | 563,00 Kč | 563,00 Kč | 28.11.2022 | 29.11.2022 | 11.1.2023 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 511,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 511,90 Kč | 563,09 Kč | 26.9.2019 | 30.9.2019 | 24.10.2019 | 27.9.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 512,45 Kč | 512,45 Kč | 563,70 Kč | 15.11.2020 | 18.11.2020 | 10.2.2021 | 13.11.2020 |
Tomáš Kučera | DARY - údržba a servis akvária 6A/453 | 518 10040 453 - služby pro pacienty; 648 04000 453 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 564,00 Kč | 564,00 Kč | 564,00 Kč | 27.9.2022 | 18.10.2022 | 27.10.2022 | |
NEMOS SOKOLOV s.r.o. | Agregované výkony | 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 564,00 Kč | 564,00 Kč | 564,00 Kč | 19.4.2021 | 26.4.2021 | 3.5.2021 | |
Tomáš Kučera | Údržba akvária 461/6C | 518 10040 461 - služby pro pacienty; 648 04000 461 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 564,00 Kč | 564,00 Kč | 564,00 Kč | 17.9.2021 | 17.9.2021 | 22.9.2021 | |
Tomáš Kučera | Údržba akvária 461/6A | 518 10040 461 - služby pro pacienty; 648 04000 461 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 564,00 Kč | 564,00 Kč | 564,00 Kč | 17.9.2021 | 17.9.2021 | 4.10.2021 | |
Zásobování a.s. | Postřik, vařečky, zvony gumové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 564,00 Kč | 564,00 Kč | 564,00 Kč | 9.9.2024 | 9.9.2024 | 11.9.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 564,36 Kč | 564,36 Kč | 564,36 Kč | 22.12.2023 | 22.12.2023 | 17.1.2024 | |
Audit-web Shops | štočky razítek | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 565,00 Kč | 565,00 Kč | 565,00 Kč | 28.6.2022 | 29.6.2022 | 4.7.2022 | |
SEND Předplatné sro | záloha na předplatné Zdravotnictví a medicína-nelékař od 2/2022, 10 vydání | celkem 565,00 Kč | 565,00 Kč | 565,00 Kč | 20.7.2022 | 22.7.2022 | 26.7.2022 | |
SEND Předplatné sro | záloha na předplatné Zdravotnictví a medicína-nelékař od 2/2022, 11 vydání | celkem 565,00 Kč | 565,00 Kč | 565,00 Kč | 30.12.2021 | 3.1.2022 | 13.1.2022 | |
SEND Předplatné sro | záloha na předplatné Zdravotnictví a medicína-nelékař od 2/2023, 11 vydání | celkem 565,00 Kč | 565,00 Kč | 565,00 Kč | 20.12.2022 | 27.12.2022 | 4.1.2023 | |
DENTIMED s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 466,85 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč | 466,96 Kč | 565,00 Kč | 7.8.2019 | 9.8.2019 | 20.8.2019 | 7.8.2019 |
SEND Předplatné sro | záloha na předplatné Zdravotnictví a medicína-nelékař od 10/2023, 11 vydání | celkem 565,00 Kč | 565,00 Kč | 565,00 Kč | 27.7.2023 | 10.10.2023 | 16.10.2023 | |
SEND Předplatné sro | záloha na předplatné Zdravotnictví a medicína-nelékař od 2/2024, 11 vydání | celkem 565,00 Kč | 565,00 Kč | 565,00 Kč | 14.12.2023 | 19.1.2024 | 24.1.2024 | |
SEND Předplatné sro | záloha na předplatné Zdravotnictví a Medicína-lékař od 10/2024, 11 vydání | celkem 565,00 Kč | 565,00 Kč | 565,00 Kč | 23.7.2024 | 24.7.2024 | 1.8.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 513,70 Kč | 513,70 Kč | 565,07 Kč | 8.11.2023 | 8.11.2023 | 21.11.2023 | 8.11.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 515,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 515,10 Kč | 566,61 Kč | 16.11.2020 | 18.11.2020 | 14.1.2021 | 16.11.2020 |
PCC MORAVA - CHEM s.r.o. | zálohová faktura - soda na praní | celkem 567,00 Kč | 567,00 Kč | 567,00 Kč | 6.5.2020 | 6.5.2020 | 19.5.2020 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 567,00 Kč | 567,00 Kč | 567,00 Kč | 14.9.2020 | 16.9.2020 | 2.11.2020 | |
Česká pošta, s.p. | Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 3/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 570,00 Kč | 570,00 Kč | 570,00 Kč | 3.4.2024 | 4.4.2024 | 15.4.2024 | |
LATISK s.r.o. | Štítky-Dl-bond deska - ZK490 údržba zeleně v parku | 518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 571,00 Kč | 571,00 Kč | 571,00 Kč | 25.1.2021 | 26.1.2021 | 17.2.2021 | |
MANSWELT, a.s. | spojovací materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 408,26 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 163,75 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 572,00 Kč | 572,00 Kč | 28.4.2023 | 28.4.2023 | 10.5.2023 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | Sterilizace 02/2021 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 573,66 Kč | 573,66 Kč | 573,66 Kč | 12.3.2021 | 12.3.2021 | 22.3.2021 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 574,08 Kč | 574,08 Kč | 574,08 Kč | 2.5.2022 | 2.5.2022 | 10.5.2022 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Agregované výkony 6-8 /2019 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 575,00 Kč | 575,00 Kč | 575,00 Kč | 21.10.2019 | 21.10.2019 | 30.10.2019 | |
CELIMED s.r.o. | BTK kompresorový inhalátor | 518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 575,00 Kč | 575,00 Kč | 575,00 Kč | 7.8.2023 | 9.8.2023 | 17.8.2023 | |
CELIMED s.r.o. | BTK kompresorový inhalátor | 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 575,00 Kč | 575,00 Kč | 575,00 Kč | 16.11.2023 | 21.11.2023 | 27.11.2023 | |
ČEZ ESCO, a.s. | vyúčtování el.energie byt č. 4, stř. 657 OM0003419352 za období 5.5.2020-12.5.2021 | 502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 2 748,69 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč | 475,98 Kč | 575,91 Kč | 19.5.2021 | 19.5.2021 | 28.5.2021 | 19.5.2021 |
LATISK s.r.o. | Informační tabulky - označení vysázených stromů SFŽP | 501 07060 901 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 576,00 Kč | 576,00 Kč | 576,00 Kč | 5.12.2022 | 6.12.2022 | 15.12.2022 | |
LKQ CZ s.r.o. | spínač tlakový, kapalina do nafty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 578,00 Kč | 578,00 Kč | 578,00 Kč | 29.12.2023 | 31.12.2023 | 9.1.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 526,65 Kč | 526,65 Kč | 579,32 Kč | 27.12.2021 | 31.12.2021 | 27.1.2022 | 27.12.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 526,65 Kč | 526,65 Kč | 579,32 Kč | 15.3.2022 | 18.3.2022 | 14.4.2022 | 10.3.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 526,65 Kč celkem 0,00 Kč | 526,65 Kč | 579,32 Kč | 22.9.2021 | 24.9.2021 | 21.10.2021 | 21.9.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 526,65 Kč | 526,65 Kč | 579,32 Kč | 20.5.2019 | 21.5.2019 | 18.7.2019 | 20.5.2019 |
ASKER S.R.O. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 479,34 Kč | 479,34 Kč | 580,00 Kč | 20.6.2022 | 22.6.2022 | 30.6.2022 | 20.6.2022 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 2/2023 Roškotová D. | celkem 580,00 Kč | 580,00 Kč | 580,00 Kč | 1.2.2023 | 1.2.2023 | 14.2.2023 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 3/2023 Roškotová D. | celkem 580,00 Kč | 580,00 Kč | 580,00 Kč | 1.3.2023 | 1.3.2023 | 14.3.2023 | |
IKEA Česká republika, s.r.o. | vyúčtování ZAFA 231/24 - stůl psací, skříň šatní, knihovny | 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 580,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 691,00 Kč 321 01000 - dodavatelé neinvestiční; celkem -13 691,00 Kč | 580,00 Kč | 580,00 Kč | 4.9.2024 | 23.9.2024 | 18.9.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 527,63 Kč | 527,63 Kč | 580,39 Kč | 20.11.2019 | 21.11.2019 | 3.2.2020 | 20.11.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 527,63 Kč | 527,63 Kč | 580,39 Kč | 29.1.2019 | 30.1.2019 | 17.4.2019 | 30.1.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 527,63 Kč | 527,63 Kč | 580,39 Kč | 29.9.2019 | 31.8.2019 | 24.10.2019 | 29.8.2019 |
Kardio VS s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 480,00 Kč | 480,00 Kč | 580,80 Kč | 19.10.2022 | 21.10.2022 | 27.10.2022 | 19.10.2022 |
První certifikační autorita, a.s. | Vydané certefikáty | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 580,80 Kč | 580,80 Kč | 580,80 Kč | 31.5.2019 | 11.6.2019 | 27.6.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 519,06 Kč | 519,06 Kč | 581,35 Kč | 12.4.2024 | 15.4.2024 | 19.4.2024 | 12.4.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 528,87 Kč | 528,87 Kč | 581,76 Kč | 17.6.2022 | 17.6.2022 | 30.6.2022 | 17.6.2022 |
ENERGIE Reality s.r.o. | Oprava měřičů tepla/659 | 511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 582,00 Kč | 669,30 Kč | 582,00 Kč | 20.1.2021 | 20.1.2021 | 1.2.2021 | 20.1.2021 |
ENERGIE Reality s.r.o. | Výměna měřiče tepla - V Sídlišti 176 - byt č.1 | 511 03001 653 - ostatní údržba a opravy; celkem 582,00 Kč | 669,30 Kč | 582,00 Kč | 6.10.2020 | 19.10.2020 | 2.11.2020 | 6.10.2020 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | přeplombování vodoměru | 518 10010 771 - ostatní nevýrobní služby; celkem 583,00 Kč | 583,00 Kč | 583,00 Kč | 11.1.2023 | 13.1.2023 | 26.1.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 531,03 Kč | 531,03 Kč | 584,13 Kč | 2.2.2023 | 2.2.2023 | 16.2.2023 | 2.2.2023 |
PANOP CZ s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 438,15 Kč 132 01000 - léky; celkem 66,94 Kč | 505,09 Kč | 584,87 Kč | 21.4.2022 | 25.4.2022 | 28.4.2022 | 21.4.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 532,19 Kč | 532,19 Kč | 585,41 Kč | 22.10.2022 | 26.10.2022 | 21.12.2022 | 18.10.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 532,19 Kč | 532,19 Kč | 585,41 Kč | 22.11.2022 | 24.11.2022 | 26.1.2023 | 22.11.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 532,19 Kč | 532,19 Kč | 585,41 Kč | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 6.2.2024 | 24.11.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 532,60 Kč | 532,60 Kč | 585,86 Kč | 7.1.2023 | 9.1.2023 | 2.2.2023 | 4.1.2023 |
Audit-web Shops | štoček razítka , vizitky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 587,00 Kč | 587,00 Kč | 587,00 Kč | 25.5.2023 | 26.5.2023 | 31.5.2023 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 587,10 Kč | 587,10 Kč | 587,10 Kč | 30.6.2022 | 11.7.2022 | 19.7.2022 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz skla 11/2018 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč | 588,00 Kč | 588,00 Kč | 18.2.2019 | 18.2.2019 | 13.3.2019 | |
SPOJENÁ AKREDITAČNÍ | Seminář-Nové vydání Akreditačních standardů pro nemocnice | celkem 590,00 Kč | 590,00 Kč | 590,00 Kč | 2.8.2023 | 2.8.2023 | 8.8.2023 | |
FAGRON a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 488,15 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč | 488,49 Kč | 591,00 Kč | 16.1.2019 | 17.1.2019 | 25.2.2019 | 16.1.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 287,55 Kč 132 01000 - léky; celkem 223,10 Kč | 510,65 Kč | 592,01 Kč | 25.7.2024 | 26.7.2024 | 6.8.2024 | 25.7.2024 |
Luboš Hlinecký | Vypínače | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 592,79 Kč | 592,79 Kč | 592,79 Kč | 16.9.2021 | 16.9.2021 | 20.9.2021 | |
Mevatec, s.r.o. | Vana záchytná | 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 592,50 Kč | 592,90 Kč | 592,90 Kč | 18.7.2024 | 18.7.2024 | 25.7.2024 | |
Neuromedis, s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 490,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 490,00 Kč | 593,00 Kč | 11.4.2019 | 16.4.2019 | 25.4.2019 | 11.4.2019 |
První certifikační autorita, a.s. | Eletronická časová razítka, cerifikáty 07/2023 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 593,87 Kč | 593,87 Kč | 593,87 Kč | 31.7.2023 | 10.7.2023 | 17.8.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 540,30 Kč | 540,30 Kč | 594,33 Kč | 30.4.2023 | 30.4.2023 | 24.5.2023 | 27.4.2023 |
LKQ CZ s.r.o. | Olejový filtr, sklo zpětného zrcátka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 596,00 Kč | 596,00 Kč | 596,00 Kč | 26.2.2021 | 5.3.2021 | 22.3.2021 | |
Avenier a.s. | VACTETA 40IU/0, 5ML INJ | 501 02000 206 - spotřeba léčivých přípravků; celkem 597,00 Kč | 597,00 Kč | 597,00 Kč | 5.6.2020 | 12.6.2020 | 7.8.2020 | |
BLACK STORM s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 520,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,22 Kč | 520,00 Kč | 598,00 Kč | 12.2.2021 | 19.2.2021 | 12.3.2021 | 12.2.2021 |
ANAG, spol. s r. o. | Abeceda personalisty 2021 | 501 10000 810 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 599,00 Kč | 599,00 Kč | 599,00 Kč | 11.2.2021 | 11.2.2021 | 19.2.2021 |