Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 2 001-2 100 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 487,15 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,15 Kč
6 487,00 Kč6 487,00 Kč20.6.201920.6.201911.7.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 615,59 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,41 Kč
12 616,00 Kč12 616,00 Kč20.6.201920.6.20192.7.2019
Marek MacákSupervizní seminář 18.6.2019549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč17.6.201920.6.201918.7.2019
Fénix Dental s.r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 2 395,00 Kč
2 395,00 Kč2 395,00 Kč13.6.201920.6.20192.7.2019
Dentamed (ČR), spol. s r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 4 104,00 Kč
4 104,00 Kč4 104,00 Kč14.6.201920.6.20192.7.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 478,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
5 479,00 Kč5 479,00 Kč20.6.201920.6.201911.7.2019
IPVZSpecializační odborná stáž v lékařské sexuologii 13.5.-7.6.2019 - MUDr. Alexander Varga549 03000 431 - školení a sjezdové poplatky; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč20.6.201920.6.20193.7.2019
Citus, s.r.o.Den Nezávislosti - občerstvení ZK440518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 6 572,00 Kč
6 572,00 Kč6 572,00 Kč21.6.201921.6.201927.6.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.Den Nezávislosti - občerstvení ZK440518 10040 901 - služby pro pacienty; 648 04000 901 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 4 631,70 Kč
4 631,70 Kč4 631,70 Kč21.6.201921.6.201927.6.2019
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 9 656,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 29 860,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,55 Kč
39 516,40 Kč47 235,46 Kč19.6.201921.6.201918.7.201919.6.2019
Igefa Ústí, s. r. o.násada, držák, utěrky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 842,00 Kč
2 842,00 Kč2 842,00 Kč17.6.201921.6.201911.7.2019
REISSWOLF likvidace dokumentůLikvidace písemností518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 7 593,96 Kč
7 593,96 Kč7 593,96 Kč19.6.201921.6.20192.7.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 457,63 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč
27 458,00 Kč27 458,00 Kč21.6.201921.6.201915.7.2019
Josef LudvíkVýměna regulátoru tlaku páry ve stravovacím provozu.511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 15 091,00 Kč
18 260,11 Kč15 091,00 Kč21.6.201921.6.201918.7.201921.6.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 294,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 843,53 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 581,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 890,62 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 292,38 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
26 902,90 Kč26 902,90 Kč21.6.201921.6.201918.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 178,01 Kč
178,01 Kč195,81 Kč20.6.201921.6.201915.8.201920.6.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 635,00 Kč
2 635,00 Kč2 635,00 Kč20.6.201921.6.20195.8.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 2 991,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
2 991,30 Kč3 290,43 Kč20.6.201924.6.201918.7.201921.6.2019
Zelený PavelŠkolení řidičů549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 000,00 Kč
1 000,00 Kč1 000,00 Kč24.6.201924.6.20192.7.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 786,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
9 787,00 Kč9 787,00 Kč24.6.201924.6.201915.7.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 775,79 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 633,67 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,54 Kč
32 410,00 Kč32 410,00 Kč24.6.201924.6.20194.7.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 213,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 552,73 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
30 765,78 Kč30 765,78 Kč24.6.201924.6.20192.7.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 682,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 605,30 Kč
31 287,94 Kč31 287,94 Kč24.6.201924.6.20192.7.2019
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 06/2019549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč24.6.201924.6.201915.7.2019
KIS plus, a.s.Údržba úklidového stroje Karcher BR 40/10C - náhradní stěrky511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 187,00 Kč
7 187,00 Kč7 187,00 Kč30.5.201924.6.20192.7.2019
Siemens Healthcare, s.r.o.laboratorní materiál501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 275,60 Kč
5 275,60 Kč5 275,60 Kč24.6.201924.6.201915.7.2019
BOLA spol s.r.o.čerpadlo oběhové Grundfos111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 22 856,00 Kč
22 856,00 Kč22 856,00 Kč19.6.201924.6.20194.7.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 671,80 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
6 672,00 Kč6 672,00 Kč24.6.201924.6.20194.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 145,80 Kč
145,80 Kč160,38 Kč21.6.201924.6.201919.8.201921.6.2019
Zásobování a.s.sporák, kráječ, sítka, hroty111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 848,00 Kč
5 848,00 Kč5 848,00 Kč20.6.201925.6.201927.6.2019
T.C.I.Investment s.r.o.kuchyňské potřeby, zrcadla, nádoby na odpadky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 378,00 Kč
14 378,00 Kč14 378,00 Kč24.6.201925.6.201923.7.2019
LUKSÍK-PROMEX s.r.o.polomasky, filtry, kombinézy, přilba spec.111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 630,00 Kč
9 630,00 Kč9 630,00 Kč20.6.201925.6.20194.7.2019
Bc. Jana Pluhaříková PomajzlováSupervizní setkání pro zaměstnance na zajišťování chodu ,, Centra komplexní rehabilitace PN Horní Beřkovice" dne 21.6.2019549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 400,00 Kč
2 400,00 Kč2 400,00 Kč25.6.201925.6.201930.7.2019
Granimex CZ s.r.o.pytle odpadové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 30 545,00 Kč
30 545,00 Kč30 545,00 Kč24.6.201925.6.201923.7.2019
Igefa Ústí, s. r. o.utěrky barevné111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 363,00 Kč
363,00 Kč363,00 Kč25.6.201925.6.201915.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 166 622,12 Kč
132 01000 - léky; celkem 13 002,73 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 222,62 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč
182 847,47 Kč202 136,84 Kč22.6.201925.6.201918.7.201924.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 4 516,44 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
4 516,44 Kč4 968,08 Kč22.6.201925.6.201918.7.201924.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 568,09 Kč
568,09 Kč624,90 Kč22.6.201925.6.201918.7.201924.6.2019
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 05/2019518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 115 388,00 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 24 394,00 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 882,00 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,00 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 882,00 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,00 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 352,00 Kč
146 838,00 Kč146 838,00 Kč31.5.201925.6.201915.7.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 347,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč
3 347,29 Kč3 682,00 Kč24.6.201925.6.201911.7.201924.6.2019
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 974,01 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
974,01 Kč1 071,40 Kč24.6.201925.6.201911.7.201924.6.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 934,17 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč
15 934,00 Kč15 934,00 Kč25.6.201925.6.201918.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 348,70 Kč
348,70 Kč383,57 Kč22.6.201925.6.201927.8.201919.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 5 021,91 Kč
5 021,91 Kč5 524,10 Kč22.6.201925.6.201917.9.201920.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 589,00 Kč
589,00 Kč647,90 Kč22.6.201925.6.201917.9.201918.6.2019
DOPLA PAP a.s.kelímky jednorázové - stravovací provoz celkem 4 340,51 Kč
4 340,51 Kč4 340,51 Kč25.6.201926.6.201927.6.2019
Sandra ŠrajbrováLT - zam. Brožová Renata412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 200,00 Kč
3 200,00 Kč3 200,00 Kč26.6.201926.6.20192.7.2019
Tomáš Kraupner-juniorvložky FAB dle klíče111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 496,00 Kč
2 496,00 Kč2 496,00 Kč25.6.201926.6.20192.7.2019
VKUS-BUSTAN s.r.o.papír kancelářský111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 351,00 Kč
12 351,00 Kč12 351,00 Kč24.6.201926.6.201923.7.2019
FarmTechnik, s.r.o.Roční prohlídka strojů518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč26.6.201926.6.201923.7.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 656,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 276,12 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč
932,85 Kč1 059,00 Kč25.6.201926.6.201911.7.201925.6.2019
Miloš Ježilvystoupení skupiny Belcantos ZK442518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 6 500,00 Kč
6 500,00 Kč6 500,00 Kč21.6.201926.6.201911.7.2019
Jindřich KriegelDivadelní představení Hodina duchů ZK443518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 33 000,00 Kč
33 000,00 Kč33 000,00 Kč24.6.201926.6.201911.7.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 072,15 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,15 Kč
4 072,00 Kč4 072,00 Kč26.6.201926.6.201918.7.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 37 315,09 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč
37 315,00 Kč37 315,00 Kč26.6.201926.6.201915.7.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 060,00 Kč
5 060,00 Kč5 060,00 Kč26.6.201926.6.201918.7.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 015,71 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč
28 016,00 Kč28 016,00 Kč26.6.201926.6.201915.7.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 332,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 862,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 464,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 924,11 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 375,68 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč
30 958,90 Kč30 958,90 Kč26.6.201926.6.201925.7.2019
CES. ASOCIACE ERGOT.31.celostátní ergoterapeutická konference ČAE - září 2019 - Bc Pešková Ivana, Bc. Myslivcová Květa, Bc. Malíková Michaela549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 800,00 Kč
4 800,00 Kč4 800,00 Kč25.6.201926.6.201915.7.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 783,00 Kč
1 783,00 Kč1 783,00 Kč25.6.201926.6.20198.8.2019
Sanofi-aventis,s.r.oLéky132 01000 - léky; celkem 3 735,15 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
3 735,15 Kč4 108,67 Kč24.6.201926.6.201922.8.201924.6.2019
TOP TRANS HIGHWAY s.r.o.FKSP - Autobusová přeprava osob - Roudnice n.L., Horní Beřkovice - Dvůr Králové nad Labem a zpět412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 11 903,00 Kč
11 903,00 Kč11 903,00 Kč19.6.201927.6.201918.7.2019
MM-PRAHA s.r.o.Oprava podlahy 8A budova D/452511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 71 430,00 Kč
86 430,30 Kč71 430,00 Kč24.6.201927.6.201923.7.201924.6.2019
Dentamed (ČR), spol. s r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 7 510,00 Kč
7 510,00 Kč7 510,00 Kč27.6.201927.6.20194.7.2019
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 7 720,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,22 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,44 Kč
7 719,76 Kč9 341,00 Kč24.6.201927.6.201911.7.201924.6.2019
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 06/2019518 01020 901 - poštovné; celkem 4 133,00 Kč
4 133,00 Kč4 133,00 Kč24.6.201927.6.20198.7.2019
Nemocnice Na BulovceSpecializační stáž - MUDr. Magyarová Eva 1.7.-31.7. 2019549 03000 472 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč24.6.201927.6.201910.7.2019
Chironax Estra s.r.o.Oprava tonometru T40511 03001 452 - ostatní údržba a opravy; celkem 711,00 Kč
711,00 Kč711,00 Kč24.6.201927.6.201915.7.2019
Vladislav Korčákčisticí prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 28 199,00 Kč
28 199,00 Kč28 199,00 Kč27.6.201927.6.201925.7.2019
Jiří MaťákKamerová zkouška518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 11 858,00 Kč
11 858,00 Kč11 858,00 Kč24.6.201927.6.201923.7.2019
Roman Helclobčerstvení 28.6.2019513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 1 101,00 Kč
1 101,00 Kč1 101,00 Kč26.6.201928.6.201911.7.2019
Pewa, s.r.o.občerstvení 28.6.2019513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 133,00 Kč
133,00 Kč133,00 Kč27.6.201928.6.201918.7.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 396,87 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč
20 397,00 Kč20 397,00 Kč28.6.201928.6.201925.7.2019
Kristýna VrkočováUbytování v Kempu Alegro - 2. záloha412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 52 500,00 Kč
52 500,00 Kč52 500,00 Kč28.6.201928.6.20191.7.2019
VLČEK Milan, Polepy 107Skupina NEON Band - 28.6.2019412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 9 000,00 Kč
9 000,00 Kč9 000,00 Kč28.6.201928.6.201911.7.2019
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 06/2019518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč
2 904,00 Kč2 400,00 Kč28.6.201928.6.201918.7.201928.6.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 8 203,58 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč
8 203,58 Kč9 926,33 Kč26.6.201928.6.201911.7.201926.6.2019
MEDILAB ČR s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 610,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč
1 610,00 Kč1 948,10 Kč26.6.201928.6.201911.7.201926.6.2019
Filip LatislavJmenovky bez tisku501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 39 448,00 Kč
39 448,00 Kč39 448,00 Kč27.6.201928.6.201925.7.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Ethyl Glucuronide Controls501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 441,50 Kč
7 441,50 Kč7 441,50 Kč28.6.201928.6.201915.7.2019
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.Revize stravovacího provozu 06/2019518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč28.6.201928.6.201925.7.2019
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 06/2019518 01020 901 - poštovné; celkem 5 615,00 Kč
5 615,00 Kč5 615,00 Kč25.6.201928.6.20199.7.2019
JK-Trading s.r.o. PrahaPZT132 01000 - léky; celkem 5 954,76 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč
5 954,76 Kč6 847,97 Kč26.6.201928.6.201918.7.201926.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 126 905,89 Kč
132 01000 - léky; celkem 9 426,58 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 780,89 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,38 Kč
140 113,36 Kč155 011,93 Kč30.6.201930.6.201925.7.201928.6.2019
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 06/2019511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 97 030,00 Kč
511 01001 451 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 080,00 Kč
celkem 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč
151 383,10 Kč125 110,00 Kč30.6.201930.6.201925.7.201930.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 686,99 Kč
686,99 Kč755,69 Kč30.6.201930.6.201926.9.201926.6.2019
Bachsystems, s.r.o.Provozní podpora systému WISPI za 2. čtvrtletí roku 2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč
5 808,00 Kč5 808,00 Kč1.7.20191.7.201930.7.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 456,22 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 029,91 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,13 Kč
15 486,00 Kč15 486,00 Kč1.7.20191.7.201915.7.2019
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o.Masáže412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 2 500,00 Kč
2 500,00 Kč2 500,00 Kč28.6.20191.7.201911.7.2019
Michal BartkoStavební práce - oprava kuchyňky a sesterny budova D odd. 8.A511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 77 602,30 Kč
93 898,78 Kč77 602,30 Kč28.6.20191.7.201925.7.201928.6.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 07/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 204 132,23 Kč
204 132,23 Kč247 000,00 Kč1.7.20191.7.20192.7.20195.7.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 07/2019, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč
363,64 Kč440,00 Kč1.7.20191.7.201911.7.20199.7.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 07/2019, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 132,23 Kč
132,23 Kč160,00 Kč1.7.20191.7.201911.7.20199.7.2019
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 07/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 314 545,45 Kč
314 545,45 Kč380 600,00 Kč1.7.20191.7.201915.7.201915.7.2019
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 07/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 18 512,40 Kč
18 512,40 Kč22 400,00 Kč1.7.20191.7.201915.7.201915.7.2019
ČESKÁ TELEVIZEpoplatek za TV na III.Q/2019518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 20 250,00 Kč
20 250,00 Kč20 250,00 Kč1.7.20191.7.201915.7.2019
Česká pošta, s.p.poplatek za rozhl.přij.na III.Q/2019518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 400,00 Kč
5 400,00 Kč5 400,00 Kč1.7.20191.7.201915.7.2019
ALFA Software s.r.o.programátorský servis k docházkovému systému 07/2019 - 09/2019518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 1 854,93 Kč
1 854,93 Kč1 854,93 Kč1.7.20191.7.201915.7.2019
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 07/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.7.20191.7.201930.7.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 323,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 228,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 800,53 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 907,41 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 326,95 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč
39 587,00 Kč39 587,00 Kč1.7.20191.7.20195.8.2019
Zobrazeno 2 001-2 100 z 21 150 záznamů.