Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 2 001-2 100 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Filip Latislavrazítko + štoček111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 410,00 Kč
410,00 Kč410,00 Kč12.6.20193.7.201915.7.2019
Karel Kdýr, GastrooneOprava pánve Therma - topné těleso511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 921,00 Kč
6 921,00 Kč6 921,00 Kč13.6.20192.7.201915.7.2019
Karel Kdýr, GastrooneOprava kotel Tenax - víko511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 946,00 Kč
9 946,00 Kč9 946,00 Kč13.6.20192.7.201915.7.2019
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 06/2019518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 450,56 Kč
11 450,56 Kč11 450,56 Kč2.7.20193.7.201915.7.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 06/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 216 283,99 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,59 Kč
94 544,27 Kč108 726,00 Kč28.6.20193.7.201915.7.201928.6.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 06/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -39 130,43 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 40 428,19 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,42 Kč
1 297,34 Kč1 492,00 Kč28.6.20193.7.201915.7.201928.6.2019
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 06/2019549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 27 650,00 Kč
27 650,00 Kč27 650,00 Kč3.7.20193.7.201915.7.2019
Zen systems s.r.o.Oprava PC pro sběr dat z průmyslových praček511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 767,00 Kč
7 767,00 Kč7 767,00 Kč17.6.201917.6.201915.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 128,35 Kč
128,35 Kč141,19 Kč14.6.201918.6.201915.7.201911.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 80 674,41 Kč
132 01000 - léky; celkem 18 898,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 678,06 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,27 Kč
100 250,48 Kč111 295,01 Kč14.6.201918.6.201915.7.201917.6.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 420,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 464,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 062,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 428,51 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 171,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 305,53 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 569,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 120,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 508,61 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč
54 051,30 Kč54 051,30 Kč11.6.201911.6.201915.7.2019
Italmedic s.r.o.BTK odsávačky518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 726,00 Kč
726,00 Kč726,00 Kč17.6.201919.6.201915.7.2019
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost za 06/2019- dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 43 912,00 Kč
43 912,00 Kč43 912,00 Kč1.7.20194.7.201915.7.2019
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 06/2019 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč
17 000,00 Kč17 000,00 Kč30.6.20194.7.201915.7.2019
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 06/2019549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 44 870,00 Kč
44 870,00 Kč44 870,00 Kč4.7.20194.7.201915.7.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 210,63 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč
14 211,00 Kč14 211,00 Kč3.7.20193.7.201915.7.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 457,63 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč
27 458,00 Kč27 458,00 Kč21.6.201921.6.201915.7.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 786,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
9 787,00 Kč9 787,00 Kč24.6.201924.6.201915.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 4 838,12 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
4 838,12 Kč5 321,93 Kč15.4.201917.4.201915.7.201912.4.2019
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 06/2019549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč24.6.201924.6.201915.7.2019
Siemens Healthcare, s.r.o.laboratorní materiál501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 275,60 Kč
5 275,60 Kč5 275,60 Kč24.6.201924.6.201915.7.2019
Josef LudvíkOprava vodovodního potrubí a montáž vodoměru v areálu nemocnice 431/441/442511 01001 442 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 883,00 Kč
511 01001 442 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 883,00 Kč
511 01001 431 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 882,00 Kč
17 724,08 Kč14 648,00 Kč16.6.201917.6.201915.7.201916.6.2019
Josef LudvíkÚprava tepelných rozvodů v kotelně budovy,, F"/472+452511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 658,50 Kč
511 01001 472 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 658,50 Kč
8 853,57 Kč7 317,00 Kč17.6.201918.6.201915.7.201917.6.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 07/2019 Rariková D. celkem 360,00 Kč
360,00 Kč360,00 Kč9.7.20199.7.201915.7.2019
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o.zálohová platba na zhotovení sítí do oken na oddělení celkem 2 008,00 Kč
2 008,00 Kč2 008,00 Kč11.7.201911.7.201915.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 128,18 Kč
1 128,18 Kč1 241,00 Kč7.5.201910.5.201915.7.20192.5.2019
Igefa Ústí, s. r. o.utěrky barevné111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 363,00 Kč
363,00 Kč363,00 Kč25.6.201925.6.201915.7.2019
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 05/2019518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 115 388,00 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 24 394,00 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 882,00 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,00 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 882,00 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,00 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 352,00 Kč
146 838,00 Kč146 838,00 Kč31.5.201925.6.201915.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 498,34 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 498,34 Kč1 648,17 Kč15.5.201916.5.201915.7.201916.5.2019
COLORWAYlepidlo chemopren, toluen111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 460,00 Kč
460,00 Kč460,00 Kč30.6.20199.7.201915.7.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 144314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč9.7.20199.7.201915.7.201915.7.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 37 315,09 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč
37 315,00 Kč37 315,00 Kč26.6.201926.6.201915.7.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 015,71 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč
28 016,00 Kč28 016,00 Kč26.6.201926.6.201915.7.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 156314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč9.7.20199.7.201915.7.201915.7.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 157314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč9.7.20199.7.201915.7.201915.7.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 158314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč9.7.20199.7.201915.7.201915.7.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 159314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč9.7.20199.7.201915.7.201915.7.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 176314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč9.7.20199.7.201915.7.201915.7.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 200314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč9.7.20199.7.201915.7.201915.7.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 201314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč9.7.20199.7.201915.7.201915.7.2019
CES. ASOCIACE ERGOT.31.celostátní ergoterapeutická konference ČAE - září 2019 - Bc Pešková Ivana, Bc. Myslivcová Květa, Bc. Malíková Michaela549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 800,00 Kč
4 800,00 Kč4 800,00 Kč25.6.201926.6.201915.7.2019
Chironax Estra s.r.o.Oprava tonometru T40511 03001 452 - ostatní údržba a opravy; celkem 711,00 Kč
711,00 Kč711,00 Kč24.6.201927.6.201915.7.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Ethyl Glucuronide Controls501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 441,50 Kč
7 441,50 Kč7 441,50 Kč28.6.201928.6.201915.7.2019
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 07/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 314 545,45 Kč
314 545,45 Kč380 600,00 Kč1.7.20191.7.201915.7.201915.7.2019
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 07/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 18 512,40 Kč
18 512,40 Kč22 400,00 Kč1.7.20191.7.201915.7.201915.7.2019
ČESKÁ TELEVIZEpoplatek za TV na III.Q/2019518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 20 250,00 Kč
20 250,00 Kč20 250,00 Kč1.7.20191.7.201915.7.2019
Česká pošta, s.p.poplatek za rozhl.přij.na III.Q/2019518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 400,00 Kč
5 400,00 Kč5 400,00 Kč1.7.20191.7.201915.7.2019
ALFA Software s.r.o.programátorský servis k docházkovému systému 07/2019 - 09/2019518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 1 854,93 Kč
1 854,93 Kč1 854,93 Kč1.7.20191.7.201915.7.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 259314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč9.7.20199.7.201915.7.201915.7.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 261314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč9.7.20199.7.201915.7.201915.7.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 4 049,59 Kč
4 049,59 Kč4 900,00 Kč9.7.20199.7.201915.7.201915.7.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč
495,87 Kč600,00 Kč9.7.20199.7.201915.7.201915.7.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč9.7.20199.7.201915.7.201915.7.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč
247,93 Kč300,00 Kč9.7.20199.7.201915.7.201915.7.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč9.7.20199.7.201915.7.201915.7.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 07/2019 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
celkem 45 000,00 Kč
185 000,00 Kč185 000,00 Kč9.7.20199.7.201916.7.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 07/2019 byty 144/176 + 261 celkem 23 840,00 Kč
celkem 5 540,00 Kč
29 380,00 Kč29 380,00 Kč9.7.20199.7.201916.7.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 07/2019 byty 262 + 259 celkem 13 210,00 Kč
celkem 7 370,00 Kč
20 580,00 Kč20 580,00 Kč9.7.20199.7.201916.7.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 6 930,72 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 382,08 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,52 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,36 Kč
10 313,16 Kč12 063,00 Kč3.7.20199.7.201918.7.20193.7.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 1 533,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 371,94 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,47 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,96 Kč
1 906,80 Kč2 215,00 Kč3.7.20199.7.201918.7.20193.7.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 673,74 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 146,02 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč
21 820,00 Kč21 820,00 Kč8.7.20198.7.201918.7.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 489,68 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč
8 490,00 Kč8 490,00 Kč9.7.20199.7.201918.7.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 752,82 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč
7 753,00 Kč7 753,00 Kč9.7.20199.7.201918.7.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 370,86 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč
8 371,00 Kč8 371,00 Kč9.7.20199.7.201918.7.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 494,74 Kč
132 01000 - léky; celkem 295,02 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč
789,84 Kč926,00 Kč3.7.201910.7.201918.7.20193.7.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 27 615,24 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 748,70 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,55 Kč
29 364,49 Kč33 874,00 Kč4.7.201910.7.201918.7.20194.7.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 4 561,88 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 386,29 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,42 Kč
8 948,59 Kč10 554,00 Kč3.7.201910.7.201918.7.20193.7.2019
PAVEL KONOPÍKVystoupení skupiny Crazy Dogs ZK444518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč8.7.201910.7.201918.7.2019
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 06/2019518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 93 310,00 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 28 459,00 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 764,00 Kč
127 061,00 Kč127 061,00 Kč30.6.201911.7.201918.7.2019
Pewa, s.r.o.občerstvení 28.6.2019513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 133,00 Kč
133,00 Kč133,00 Kč27.6.201928.6.201918.7.2019
MC Systems & Services, s.r.o.Servis kamerového systému 06/2019518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 16 329,00 Kč
16 329,00 Kč16 329,00 Kč17.6.201917.6.201918.7.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 179,30 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč
9 179,00 Kč9 179,00 Kč2.7.20192.7.201918.7.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 967,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
3 968,00 Kč3 968,00 Kč2.7.20192.7.201918.7.2019
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 560,55 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč
4 561,00 Kč4 561,00 Kč2.7.20192.7.201918.7.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 552,63 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč
4 553,00 Kč4 553,00 Kč2.7.20192.7.201918.7.2019
FCC Uhy, s.r.o.Odstranění odpadu 06/2019518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 3 818,00 Kč
3 818,00 Kč3 818,00 Kč30.6.20193.7.201918.7.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 209,58 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 620,33 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 002,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 131,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 136,80 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
41 101,00 Kč41 101,00 Kč17.6.201917.6.201918.7.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 36 241,89 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
36 241,89 Kč39 866,08 Kč18.6.201919.6.201918.7.201919.6.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 801,40 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,60 Kč
2 802,00 Kč2 802,00 Kč12.7.201912.7.201918.7.2019
AllServices Group s.r.o.zásobníky na toaletní papír a ručníky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 305,72 Kč
3 305,72 Kč3 305,72 Kč11.7.201916.7.201918.7.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 120,40 Kč
20 120,40 Kč20 120,40 Kč17.6.201917.6.201918.7.2019
F & T s.r.o.Řezivo511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 52 943,50 Kč
52 943,50 Kč52 943,50 Kč19.6.201919.6.201918.7.2019
Institut klinické psychologie z.s.Účastnický poplatek za seminář / Tématický -apercepční test549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 600,00 Kč
6 600,00 Kč6 600,00 Kč19.6.201919.6.201918.7.2019
Marek MacákSupervizní seminář 18.6.2019549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč17.6.201920.6.201918.7.2019
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 9 656,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 29 860,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,55 Kč
39 516,40 Kč47 235,46 Kč19.6.201921.6.201918.7.201919.6.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 2 991,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
2 991,30 Kč3 290,43 Kč20.6.201924.6.201918.7.201921.6.2019
Dentamed (ČR), spol. s r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 909,09 Kč
1 909,09 Kč2 100,00 Kč3.7.20194.7.201918.7.20193.7.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 686,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč
5 687,00 Kč5 687,00 Kč3.7.20193.7.201918.7.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 43 709,40 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč
43 709,00 Kč43 709,00 Kč3.7.20193.7.201918.7.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 931,05 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,95 Kč
6 932,00 Kč6 932,00 Kč3.7.20193.7.201918.7.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 285,65 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč
14 286,00 Kč14 286,00 Kč3.7.20193.7.201918.7.2019
Česká pošta, s.p.Poštovní datová zpráva k datové schránce518 01020 901 - poštovné; celkem 52,47 Kč
52,47 Kč52,47 Kč3.7.20194.7.201918.7.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 920,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 8 928,39 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč
9 848,39 Kč11 861,35 Kč3.7.20198.7.201918.7.20193.7.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 222,64 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč
222,74 Kč245,00 Kč4.7.20198.7.201918.7.20194.7.2019
TOP TRANS HIGHWAY s.r.o.FKSP - Autobusová přeprava osob - Roudnice n.L., Horní Beřkovice - Dvůr Králové nad Labem a zpět412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 11 903,00 Kč
11 903,00 Kč11 903,00 Kč19.6.201927.6.201918.7.2019
Josef LudvíkVýměna regulátoru tlaku páry ve stravovacím provozu.511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 15 091,00 Kč
18 260,11 Kč15 091,00 Kč21.6.201921.6.201918.7.201921.6.2019
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 06/2019518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč
2 904,00 Kč2 400,00 Kč28.6.201928.6.201918.7.201928.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 686,99 Kč
686,99 Kč755,69 Kč22.4.201924.4.201918.7.201916.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 166 622,12 Kč
132 01000 - léky; celkem 13 002,73 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 222,62 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč
182 847,47 Kč202 136,84 Kč22.6.201925.6.201918.7.201924.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 4 516,44 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
4 516,44 Kč4 968,08 Kč22.6.201925.6.201918.7.201924.6.2019
Zobrazeno 2 001-2 100 z 21 150 záznamů.