2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip Latislav | razítko + štoček | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 410,00 Kč | 410,00 Kč | 410,00 Kč | 12.6.2019 | 3.7.2019 | 15.7.2019 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava pánve Therma - topné těleso | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 921,00 Kč | 6 921,00 Kč | 6 921,00 Kč | 13.6.2019 | 2.7.2019 | 15.7.2019 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava kotel Tenax - víko | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 946,00 Kč | 9 946,00 Kč | 9 946,00 Kč | 13.6.2019 | 2.7.2019 | 15.7.2019 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 06/2019 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 450,56 Kč | 11 450,56 Kč | 11 450,56 Kč | 2.7.2019 | 3.7.2019 | 15.7.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 06/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 216 283,99 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,59 Kč | 94 544,27 Kč | 108 726,00 Kč | 28.6.2019 | 3.7.2019 | 15.7.2019 | 28.6.2019 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 06/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -39 130,43 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 40 428,19 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,42 Kč | 1 297,34 Kč | 1 492,00 Kč | 28.6.2019 | 3.7.2019 | 15.7.2019 | 28.6.2019 |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 06/2019 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 27 650,00 Kč | 27 650,00 Kč | 27 650,00 Kč | 3.7.2019 | 3.7.2019 | 15.7.2019 | |
Zen systems s.r.o. | Oprava PC pro sběr dat z průmyslových praček | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 767,00 Kč | 7 767,00 Kč | 7 767,00 Kč | 17.6.2019 | 17.6.2019 | 15.7.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 128,35 Kč | 128,35 Kč | 141,19 Kč | 14.6.2019 | 18.6.2019 | 15.7.2019 | 11.6.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 80 674,41 Kč 132 01000 - léky; celkem 18 898,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 678,06 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,27 Kč | 100 250,48 Kč | 111 295,01 Kč | 14.6.2019 | 18.6.2019 | 15.7.2019 | 17.6.2019 |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 420,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 464,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 062,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 428,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 171,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 305,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 569,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 120,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 508,61 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 54 051,30 Kč | 54 051,30 Kč | 11.6.2019 | 11.6.2019 | 15.7.2019 | |
Italmedic s.r.o. | BTK odsávačky | 518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 726,00 Kč | 726,00 Kč | 726,00 Kč | 17.6.2019 | 19.6.2019 | 15.7.2019 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost za 06/2019- dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 43 912,00 Kč | 43 912,00 Kč | 43 912,00 Kč | 1.7.2019 | 4.7.2019 | 15.7.2019 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 06/2019 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 30.6.2019 | 4.7.2019 | 15.7.2019 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 06/2019 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 44 870,00 Kč | 44 870,00 Kč | 44 870,00 Kč | 4.7.2019 | 4.7.2019 | 15.7.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 210,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč | 14 211,00 Kč | 14 211,00 Kč | 3.7.2019 | 3.7.2019 | 15.7.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 457,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč | 27 458,00 Kč | 27 458,00 Kč | 21.6.2019 | 21.6.2019 | 15.7.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 786,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 9 787,00 Kč | 9 787,00 Kč | 24.6.2019 | 24.6.2019 | 15.7.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 838,12 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 4 838,12 Kč | 5 321,93 Kč | 15.4.2019 | 17.4.2019 | 15.7.2019 | 12.4.2019 |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 06/2019 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 24.6.2019 | 24.6.2019 | 15.7.2019 | |
Siemens Healthcare, s.r.o. | laboratorní materiál | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 275,60 Kč | 5 275,60 Kč | 5 275,60 Kč | 24.6.2019 | 24.6.2019 | 15.7.2019 | |
Josef Ludvík | Oprava vodovodního potrubí a montáž vodoměru v areálu nemocnice 431/441/442 | 511 01001 442 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 883,00 Kč 511 01001 442 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 883,00 Kč 511 01001 431 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 882,00 Kč | 17 724,08 Kč | 14 648,00 Kč | 16.6.2019 | 17.6.2019 | 15.7.2019 | 16.6.2019 |
Josef Ludvík | Úprava tepelných rozvodů v kotelně budovy,, F"/472+452 | 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 658,50 Kč 511 01001 472 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 658,50 Kč | 8 853,57 Kč | 7 317,00 Kč | 17.6.2019 | 18.6.2019 | 15.7.2019 | 17.6.2019 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 07/2019 Rariková D. | celkem 360,00 Kč | 360,00 Kč | 360,00 Kč | 9.7.2019 | 9.7.2019 | 15.7.2019 | |
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o. | zálohová platba na zhotovení sítí do oken na oddělení | celkem 2 008,00 Kč | 2 008,00 Kč | 2 008,00 Kč | 11.7.2019 | 11.7.2019 | 15.7.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 128,18 Kč | 1 128,18 Kč | 1 241,00 Kč | 7.5.2019 | 10.5.2019 | 15.7.2019 | 2.5.2019 |
Igefa Ústí, s. r. o. | utěrky barevné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 363,00 Kč | 363,00 Kč | 363,00 Kč | 25.6.2019 | 25.6.2019 | 15.7.2019 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 05/2019 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 115 388,00 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 24 394,00 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 882,00 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,00 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 882,00 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,00 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 352,00 Kč | 146 838,00 Kč | 146 838,00 Kč | 31.5.2019 | 25.6.2019 | 15.7.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 498,34 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 498,34 Kč | 1 648,17 Kč | 15.5.2019 | 16.5.2019 | 15.7.2019 | 16.5.2019 |
COLORWAY | lepidlo chemopren, toluen | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 460,00 Kč | 460,00 Kč | 460,00 Kč | 30.6.2019 | 9.7.2019 | 15.7.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 144 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 9.7.2019 | 9.7.2019 | 15.7.2019 | 15.7.2019 |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 37 315,09 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč | 37 315,00 Kč | 37 315,00 Kč | 26.6.2019 | 26.6.2019 | 15.7.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 015,71 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč | 28 016,00 Kč | 28 016,00 Kč | 26.6.2019 | 26.6.2019 | 15.7.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 156 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 9.7.2019 | 9.7.2019 | 15.7.2019 | 15.7.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 157 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 9.7.2019 | 9.7.2019 | 15.7.2019 | 15.7.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 158 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 9.7.2019 | 9.7.2019 | 15.7.2019 | 15.7.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 159 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 9.7.2019 | 9.7.2019 | 15.7.2019 | 15.7.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 176 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 9.7.2019 | 9.7.2019 | 15.7.2019 | 15.7.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 200 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 9.7.2019 | 9.7.2019 | 15.7.2019 | 15.7.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 201 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 9.7.2019 | 9.7.2019 | 15.7.2019 | 15.7.2019 |
CES. ASOCIACE ERGOT. | 31.celostátní ergoterapeutická konference ČAE - září 2019 - Bc Pešková Ivana, Bc. Myslivcová Květa, Bc. Malíková Michaela | 549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 25.6.2019 | 26.6.2019 | 15.7.2019 | |
Chironax Estra s.r.o. | Oprava tonometru T40 | 511 03001 452 - ostatní údržba a opravy; celkem 711,00 Kč | 711,00 Kč | 711,00 Kč | 24.6.2019 | 27.6.2019 | 15.7.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ethyl Glucuronide Controls | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 441,50 Kč | 7 441,50 Kč | 7 441,50 Kč | 28.6.2019 | 28.6.2019 | 15.7.2019 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 07/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 314 545,45 Kč | 314 545,45 Kč | 380 600,00 Kč | 1.7.2019 | 1.7.2019 | 15.7.2019 | 15.7.2019 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 07/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 18 512,40 Kč | 18 512,40 Kč | 22 400,00 Kč | 1.7.2019 | 1.7.2019 | 15.7.2019 | 15.7.2019 |
ČESKÁ TELEVIZE | poplatek za TV na III.Q/2019 | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 20 250,00 Kč | 20 250,00 Kč | 20 250,00 Kč | 1.7.2019 | 1.7.2019 | 15.7.2019 | |
Česká pošta, s.p. | poplatek za rozhl.přij.na III.Q/2019 | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 400,00 Kč | 5 400,00 Kč | 5 400,00 Kč | 1.7.2019 | 1.7.2019 | 15.7.2019 | |
ALFA Software s.r.o. | programátorský servis k docházkovému systému 07/2019 - 09/2019 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 1 854,93 Kč | 1 854,93 Kč | 1 854,93 Kč | 1.7.2019 | 1.7.2019 | 15.7.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 259 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 9.7.2019 | 9.7.2019 | 15.7.2019 | 15.7.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 261 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 9.7.2019 | 9.7.2019 | 15.7.2019 | 15.7.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 4 049,59 Kč | 4 049,59 Kč | 4 900,00 Kč | 9.7.2019 | 9.7.2019 | 15.7.2019 | 15.7.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč | 495,87 Kč | 600,00 Kč | 9.7.2019 | 9.7.2019 | 15.7.2019 | 15.7.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 9.7.2019 | 9.7.2019 | 15.7.2019 | 15.7.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 9.7.2019 | 9.7.2019 | 15.7.2019 | 15.7.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 9.7.2019 | 9.7.2019 | 15.7.2019 | 15.7.2019 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 07/2019 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 9.7.2019 | 9.7.2019 | 16.7.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 07/2019 byty 144/176 + 261 | celkem 23 840,00 Kč celkem 5 540,00 Kč | 29 380,00 Kč | 29 380,00 Kč | 9.7.2019 | 9.7.2019 | 16.7.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 07/2019 byty 262 + 259 | celkem 13 210,00 Kč celkem 7 370,00 Kč | 20 580,00 Kč | 20 580,00 Kč | 9.7.2019 | 9.7.2019 | 16.7.2019 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 6 930,72 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 382,08 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,52 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,36 Kč | 10 313,16 Kč | 12 063,00 Kč | 3.7.2019 | 9.7.2019 | 18.7.2019 | 3.7.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 533,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 371,94 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,47 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,96 Kč | 1 906,80 Kč | 2 215,00 Kč | 3.7.2019 | 9.7.2019 | 18.7.2019 | 3.7.2019 |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 673,74 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 146,02 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč | 21 820,00 Kč | 21 820,00 Kč | 8.7.2019 | 8.7.2019 | 18.7.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 489,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč | 8 490,00 Kč | 8 490,00 Kč | 9.7.2019 | 9.7.2019 | 18.7.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 752,82 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč | 7 753,00 Kč | 7 753,00 Kč | 9.7.2019 | 9.7.2019 | 18.7.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 370,86 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč | 8 371,00 Kč | 8 371,00 Kč | 9.7.2019 | 9.7.2019 | 18.7.2019 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 494,74 Kč 132 01000 - léky; celkem 295,02 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč | 789,84 Kč | 926,00 Kč | 3.7.2019 | 10.7.2019 | 18.7.2019 | 3.7.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 27 615,24 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 748,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,55 Kč | 29 364,49 Kč | 33 874,00 Kč | 4.7.2019 | 10.7.2019 | 18.7.2019 | 4.7.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 561,88 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 386,29 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,42 Kč | 8 948,59 Kč | 10 554,00 Kč | 3.7.2019 | 10.7.2019 | 18.7.2019 | 3.7.2019 |
PAVEL KONOPÍK | Vystoupení skupiny Crazy Dogs ZK444 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 8.7.2019 | 10.7.2019 | 18.7.2019 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 06/2019 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 93 310,00 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 28 459,00 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 764,00 Kč | 127 061,00 Kč | 127 061,00 Kč | 30.6.2019 | 11.7.2019 | 18.7.2019 | |
Pewa, s.r.o. | občerstvení 28.6.2019 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 133,00 Kč | 133,00 Kč | 133,00 Kč | 27.6.2019 | 28.6.2019 | 18.7.2019 | |
MC Systems & Services, s.r.o. | Servis kamerového systému 06/2019 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 16 329,00 Kč | 16 329,00 Kč | 16 329,00 Kč | 17.6.2019 | 17.6.2019 | 18.7.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 179,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | 9 179,00 Kč | 9 179,00 Kč | 2.7.2019 | 2.7.2019 | 18.7.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 967,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 3 968,00 Kč | 3 968,00 Kč | 2.7.2019 | 2.7.2019 | 18.7.2019 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 560,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč | 4 561,00 Kč | 4 561,00 Kč | 2.7.2019 | 2.7.2019 | 18.7.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 552,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč | 4 553,00 Kč | 4 553,00 Kč | 2.7.2019 | 2.7.2019 | 18.7.2019 | |
FCC Uhy, s.r.o. | Odstranění odpadu 06/2019 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 3 818,00 Kč | 3 818,00 Kč | 3 818,00 Kč | 30.6.2019 | 3.7.2019 | 18.7.2019 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 209,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 620,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 002,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 131,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 136,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 41 101,00 Kč | 41 101,00 Kč | 17.6.2019 | 17.6.2019 | 18.7.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 36 241,89 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 36 241,89 Kč | 39 866,08 Kč | 18.6.2019 | 19.6.2019 | 18.7.2019 | 19.6.2019 |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 801,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,60 Kč | 2 802,00 Kč | 2 802,00 Kč | 12.7.2019 | 12.7.2019 | 18.7.2019 | |
AllServices Group s.r.o. | zásobníky na toaletní papír a ručníky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 305,72 Kč | 3 305,72 Kč | 3 305,72 Kč | 11.7.2019 | 16.7.2019 | 18.7.2019 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 120,40 Kč | 20 120,40 Kč | 20 120,40 Kč | 17.6.2019 | 17.6.2019 | 18.7.2019 | |
F & T s.r.o. | Řezivo | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 52 943,50 Kč | 52 943,50 Kč | 52 943,50 Kč | 19.6.2019 | 19.6.2019 | 18.7.2019 | |
Institut klinické psychologie z.s. | Účastnický poplatek za seminář / Tématický -apercepční test | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 600,00 Kč | 6 600,00 Kč | 6 600,00 Kč | 19.6.2019 | 19.6.2019 | 18.7.2019 | |
Marek Macák | Supervizní seminář 18.6.2019 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 17.6.2019 | 20.6.2019 | 18.7.2019 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 9 656,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 29 860,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,55 Kč | 39 516,40 Kč | 47 235,46 Kč | 19.6.2019 | 21.6.2019 | 18.7.2019 | 19.6.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 991,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 2 991,30 Kč | 3 290,43 Kč | 20.6.2019 | 24.6.2019 | 18.7.2019 | 21.6.2019 |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 909,09 Kč | 1 909,09 Kč | 2 100,00 Kč | 3.7.2019 | 4.7.2019 | 18.7.2019 | 3.7.2019 |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 686,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 5 687,00 Kč | 5 687,00 Kč | 3.7.2019 | 3.7.2019 | 18.7.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 43 709,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč | 43 709,00 Kč | 43 709,00 Kč | 3.7.2019 | 3.7.2019 | 18.7.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 931,05 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,95 Kč | 6 932,00 Kč | 6 932,00 Kč | 3.7.2019 | 3.7.2019 | 18.7.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 285,65 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč | 14 286,00 Kč | 14 286,00 Kč | 3.7.2019 | 3.7.2019 | 18.7.2019 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovní datová zpráva k datové schránce | 518 01020 901 - poštovné; celkem 52,47 Kč | 52,47 Kč | 52,47 Kč | 3.7.2019 | 4.7.2019 | 18.7.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 920,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 8 928,39 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč | 9 848,39 Kč | 11 861,35 Kč | 3.7.2019 | 8.7.2019 | 18.7.2019 | 3.7.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 222,64 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 222,74 Kč | 245,00 Kč | 4.7.2019 | 8.7.2019 | 18.7.2019 | 4.7.2019 |
TOP TRANS HIGHWAY s.r.o. | FKSP - Autobusová přeprava osob - Roudnice n.L., Horní Beřkovice - Dvůr Králové nad Labem a zpět | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 11 903,00 Kč | 11 903,00 Kč | 11 903,00 Kč | 19.6.2019 | 27.6.2019 | 18.7.2019 | |
Josef Ludvík | Výměna regulátoru tlaku páry ve stravovacím provozu. | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 15 091,00 Kč | 18 260,11 Kč | 15 091,00 Kč | 21.6.2019 | 21.6.2019 | 18.7.2019 | 21.6.2019 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 06/2019 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2 400,00 Kč | 28.6.2019 | 28.6.2019 | 18.7.2019 | 28.6.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 686,99 Kč | 686,99 Kč | 755,69 Kč | 22.4.2019 | 24.4.2019 | 18.7.2019 | 16.4.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 166 622,12 Kč 132 01000 - léky; celkem 13 002,73 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 222,62 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč | 182 847,47 Kč | 202 136,84 Kč | 22.6.2019 | 25.6.2019 | 18.7.2019 | 24.6.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 516,44 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 4 516,44 Kč | 4 968,08 Kč | 22.6.2019 | 25.6.2019 | 18.7.2019 | 24.6.2019 |