Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

23028

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 05 04 03 02 01
24 81 74 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 2 001-2 100 z 23 028 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
STROM PRAHA a.s.duše a pláště na žací ústrojí sekačky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 130,00 Kč
2 130,00 Kč2 130,00 Kč25.4.202529.4.20255.5.2025
Energy Adventure s.r.o.duše a pneu na elektrotříkolku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 819,30 Kč
2 819,30 Kč2 819,30 Kč30.3.20211.4.202113.4.2021
Zásobování a.s.DVB-Tpříijímače, kabely111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 408,00 Kč
31 408,00 Kč31 408,00 Kč21.11.201921.11.201925.11.2019
STAVMAT Mazourek, s. r. o.dveře111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 609,30 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -84,70 Kč
1 524,60 Kč1 524,60 Kč31.1.20227.2.202214.2.2022
STAVMAT Mazourek, s. r. o.dveře111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 084,00 Kč
1 084,00 Kč1 084,00 Kč28.6.20192.7.201911.7.2019
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Dveře111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 337,60 Kč
13 337,60 Kč13 337,60 Kč31.3.20253.4.20258.4.2025
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Dveře - oprava budova C511 01001 461 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 34 383,19 Kč
34 383,19 Kč34 383,19 Kč16.4.202419.4.202426.4.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Dveře Basic DTD 56 ks budova C ZK553501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 106 795,00 Kč
106 795,00 Kč106 795,00 Kč7.11.20239.11.202320.11.2023
BOULIT s.r.o.Dveře bezpečnostní321 01000 - dodavatelé neinvestiční; celkem -7 933,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 867,00 Kč
7 934,00 Kč7 934,00 Kč6.12.20196.12.20199.12.2019
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Dveře požární, desky OSB, chemická kotva111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 775,40 Kč
649 02000 750 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -139,79 Kč
7 635,61 Kč7 635,61 Kč30.4.20243.5.202414.5.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.dveře požární, stavební materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 725,80 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 576,50 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 435,10 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
6 737,39 Kč6 737,39 Kč15.11.202221.11.202224.11.2022
STAVMAT Mazourek, s. r. o.dveře, kotva chemická, pěna montážní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 752,85 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -250,15 Kč
4 502,70 Kč4 502,70 Kč15.6.202320.6.202327.6.2023
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Dveře, sádra, mřížka větrací111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 441,75 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 85,50 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 201,20 Kč
13 728,45 Kč13 728,45 Kč31.12.202031.12.202014.1.2021
STAVMAT Mazourek, s. r. o.dveře, silikony, chemické kotvy, OSB desky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 019,21 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 315,75 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -316,81 Kč
7 018,15 Kč7 018,15 Kč13.3.202117.3.202126.3.2021
STAVMAT Mazourek, s. r. o.dveře, zárubeň, profily sádrokarton111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 016,61 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -65,21 Kč
3 951,40 Kč3 951,40 Kč18.1.202224.1.20221.2.2022
ATEL SERVIS spol.  s  r.o.Dveřní komunikátor celkem 10 070,00 Kč
10 070,00 Kč10 070,00 Kč27.11.202428.11.20242.12.2024
BELA MOST s.r.o.Dveřní kování budova G511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 181,22 Kč
6 181,22 Kč6 181,22 Kč21.11.202426.11.20244.12.2024
BELA MOST s.r.o.dveřní kování, pásky, plátno brusné111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 306,61 Kč
2 306,61 Kč2 306,61 Kč7.3.20248.3.202420.3.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Dveřní křídla budova - C šatny sklep042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 11 958,77 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 11 958,77 Kč
11 958,77 Kč11 958,77 Kč29.2.20244.3.20248.3.2024
NOVELO 91 s.r.o.dveřní zavírače, ramena zavírače celkem 13 848,00 Kč
13 848,00 Kč13 848,00 Kč26.1.202226.1.20221.2.2022
Mevatec, s.r.o.dvojstojan na pytel111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 301,29 Kč
301,29 Kč301,29 Kč17.3.202321.3.202314.4.2023
INISOFT Consulting s.r.o.Dvoudenní školení zaměstnanců zdravotnických zařízení549 03000 760 - školení a sjezdové poplatky; celkem 36 300,00 Kč
36 300,00 Kč36 300,00 Kč29.10.202129.10.20219.11.2021
HighTech Industries s.r.o.dvoukolový vozík celkem 2 319,00 Kč
2 319,00 Kč2 319,00 Kč8.8.20199.8.201913.8.2019
ŠANCE Týn nad Vltavou spol. sdžbány skleněné111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 194,00 Kč
1 194,00 Kč1 194,00 Kč8.11.20239.11.202320.11.2023
Nakladatelství FORUM s.r.o.E learnig - Finanční výkazy a analýza549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 770,90 Kč
2 770,90 Kč2 770,90 Kč31.5.20231.6.20237.6.2023
Alza.cz a.s.E-kniha celkem 210,00 Kč
210,00 Kč210,00 Kč19.8.202119.8.202120.8.2021
Grada Publishing a. s.E-knihy celkem 8 595,00 Kč
8 595,00 Kč8 595,00 Kč17.8.202117.8.202120.8.2021
Kosmas s.r.o.E-knihy celkem 6 155,00 Kč
6 155,00 Kč6 155,00 Kč17.8.202117.8.202120.8.2021
Grada Publishing a. s.E-knihy celkem 906,00 Kč
906,00 Kč906,00 Kč18.8.202119.8.202120.8.2021
Siemens Healthcare, s.r.o.E2P Buprenorphine501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 962,34 Kč
6 962,34 Kč6 962,34 Kč8.3.20228.3.202224.3.2022
Siemens Healthcare, s.r.o.E2P Buprenorphine Rgts501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 962,34 Kč
6 962,34 Kč6 962,34 Kč8.9.20228.9.202220.9.2022
Siemens Healthcare, s.r.o.E2Plus Buprenorphine Assay501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 962,34 Kč
6 962,34 Kč6 962,34 Kč17.3.202323.3.202330.3.2023
Siemens Healthcare, s.r.o.E2Plus Buprenorphine Assay501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 962,34 Kč
6 962,34 Kč6 962,34 Kč31.7.20231.8.20238.8.2023
Siemens Healthcare, s.r.o.E2Plus Buprenorphine Assay501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 658,57 Kč
7 658,57 Kč7 658,57 Kč8.4.202410.4.202419.4.2024
Siemens Healthcare, s.r.o.E2Plus Buprenorphine Assay 28 mL501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 658,57 Kč
7 658,57 Kč7 658,57 Kč3.9.20249.9.202417.9.2024
Chireón a.s.EKG BeneHeart R12416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 49 657,19 Kč
042 01000 - NDHM zdravotnická a laboratorní technika; celkem 49 657,19 Kč
49 657,19 Kč49 657,19 Kč4.12.20195.12.201920.12.2019
TRIKVERTA s.r.o.ekologické čištění ohřívačů vody stř. 782511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 99 700,00 Kč
120 637,00 Kč99 700,00 Kč10.1.202310.1.202323.1.202310.1.2023
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 02/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 233 057,85 Kč
233 057,85 Kč282 000,00 Kč1.2.20191.2.20194.2.20195.2.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 03/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 244 628,10 Kč
244 628,10 Kč296 000,00 Kč1.3.20191.3.20195.3.20195.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 04/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 216 528,92 Kč
216 528,92 Kč262 000,00 Kč1.4.20191.4.20192.4.20195.4.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 05/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 207 438,02 Kč
207 438,02 Kč251 000,00 Kč2.5.20192.5.20193.5.20195.5.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 06/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 199 173,55 Kč
199 173,55 Kč241 000,00 Kč3.6.20193.6.20194.6.20195.6.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 07/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 204 132,23 Kč
204 132,23 Kč247 000,00 Kč1.7.20191.7.20192.7.20195.7.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 08/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 203 305,78 Kč
203 305,78 Kč246 000,00 Kč1.8.20191.8.20195.8.20195.8.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 09/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 204 132,23 Kč
204 132,23 Kč247 000,00 Kč2.9.20192.9.20193.9.20195.9.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 10/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 226 446,28 Kč
226 446,28 Kč274 000,00 Kč1.10.20191.10.20193.10.201931.10.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 11/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 238 016,53 Kč
238 016,53 Kč288 000,00 Kč1.11.20191.11.20194.11.201930.11.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 11/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 236 363,64 Kč
236 363,64 Kč286 000,00 Kč2.11.20192.11.20193.12.201931.12.2019
CIGLOW INDUSTIAL SERVICESelektrická bezpečnostní zapalovač (popelníky) celkem 30 820,00 Kč
30 820,00 Kč30 820,00 Kč15.3.201918.3.201920.3.2019
CENTROPOL ENERGY a.s.elektrická energie - byty 1/2023314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 10 909,09 Kč
10 909,09 Kč13 200,00 Kč1.1.20231.1.202319.1.20231.1.2023
CENTROPOL ENERGY a.s.elektrická energie - byty 10/2023314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 12 289,26 Kč
12 289,26 Kč14 870,00 Kč2.10.20232.10.202319.10.20232.10.2023
CENTROPOL ENERGY a.s.elektrická energie - byty 11/2023314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 12 289,26 Kč
12 289,26 Kč14 870,00 Kč1.11.20231.11.202320.11.20231.11.2023
CENTROPOL ENERGY a.s.elektrická energie - byty 12/2023314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 12 289,26 Kč
12 289,26 Kč14 870,00 Kč1.12.20231.12.202313.12.20231.12.2023
CENTROPOL ENERGY a.s.elektrická energie - byty 2/2023314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 10 909,09 Kč
10 909,09 Kč13 200,00 Kč1.2.20231.2.202316.2.20231.2.2023
CENTROPOL ENERGY a.s.elektrická energie - byty 3/2023314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 10 909,09 Kč
10 909,09 Kč13 200,00 Kč1.3.20231.3.202316.3.20231.3.2023
CENTROPOL ENERGY a.s.elektrická energie - byty 4/2023314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 10 909,09 Kč
10 909,09 Kč13 200,00 Kč1.4.20231.4.202318.4.20231.4.2023
CENTROPOL ENERGY a.s.elektrická energie - byty 5/2023314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 10 909,09 Kč
10 909,09 Kč13 200,00 Kč1.5.20231.5.202318.5.20231.5.2023
CENTROPOL ENERGY a.s.elektrická energie - byty 6/2023314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 12 289,26 Kč
12 289,26 Kč14 870,00 Kč1.6.20231.6.202315.6.20231.6.2023
CENTROPOL ENERGY a.s.elektrická energie - byty 7/2023314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 12 289,26 Kč
12 289,26 Kč14 870,00 Kč1.7.20231.7.202314.7.20231.7.2023
CENTROPOL ENERGY a.s.elektrická energie - byty 8/2023314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 12 289,26 Kč
12 289,26 Kč14 870,00 Kč1.8.20231.8.202314.8.20231.8.2023
CENTROPOL ENERGY a.s.elektrická energie - byty 9/2023314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 12 289,26 Kč
12 289,26 Kč14 870,00 Kč1.9.20231.9.202318.9.20231.9.2023
Pražská plynárenská, a.s.Elektrická energie - nemocnice 1/2024314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 559 752,07 Kč
559 752,07 Kč677 300,00 Kč2.1.20242.1.202415.1.202414.1.2024
Pražská plynárenská, a.s.Elektrická energie - nemocnice 1/2025314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 415 867,77 Kč
415 867,77 Kč503 200,00 Kč2.1.20252.1.202513.1.20252.1.2025
Pražská plynárenská, a.s.Elektrická energie - nemocnice 10/2024314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 454 710,74 Kč
454 710,74 Kč550 200,00 Kč1.10.20241.10.20248.10.20241.10.2024
Pražská plynárenská, a.s.Elektrická energie - nemocnice 12/2024314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 550 619,83 Kč
550 619,83 Kč666 250,00 Kč2.12.20242.12.20249.12.20242.12.2024
Pražská plynárenská, a.s.Elektrická energie - nemocnice 2/2024314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 491 280,99 Kč
491 280,99 Kč594 450,00 Kč1.2.20241.2.202414.2.20241.2.2024
Pražská plynárenská, a.s.Elektrická energie - nemocnice 2/2025314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 388 719,01 Kč
388 719,01 Kč470 350,00 Kč4.2.20254.2.20256.2.20254.2.2025
Pražská plynárenská, a.s.Elektrická energie - nemocnice 3/2024314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 523 223,14 Kč
523 223,14 Kč633 100,00 Kč1.3.20241.3.202414.3.20241.3.2024
Pražská plynárenská, a.s.Elektrická energie - nemocnice 3/2025314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 394 173,55 Kč
394 173,55 Kč476 950,00 Kč4.3.20254.3.202511.3.20254.3.2025
Pražská plynárenská, a.s.Elektrická energie - nemocnice 4/2024314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 473 016,53 Kč
473 016,53 Kč572 350,00 Kč1.4.20241.4.20245.4.20241.4.2024
Pražská plynárenská, a.s.Elektrická energie - nemocnice 4/2025314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 352 975,21 Kč
352 975,21 Kč427 100,00 Kč1.4.20251.4.20258.4.20251.4.2025
Pražská plynárenská, a.s.Elektrická energie - nemocnice 5/2024314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 445 578,51 Kč
445 578,51 Kč539 150,00 Kč2.5.20242.5.202414.5.20242.5.2024
Pražská plynárenská, a.s.Elektrická energie - nemocnice 5/2025314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 333 719,01 Kč
333 719,01 Kč403 800,00 Kč2.5.20252.5.20257.5.20252.5.2025
Pražská plynárenská, a.s.Elektrická energie - nemocnice 6/2024314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495 826,45 Kč
495 826,45 Kč599 950,00 Kč1.6.20241.6.202411.6.20241.6.2024
Pražská plynárenská, a.s.Elektrická energie - nemocnice 7/2024314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 523 223,14 Kč
523 223,14 Kč633 100,00 Kč1.7.20241.7.202410.7.20241.7.2024
Pražská plynárenská, a.s.Elektrická energie - nemocnice 8/2024314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 518 677,69 Kč
518 677,69 Kč627 600,00 Kč1.8.20241.8.20248.8.20241.8.2024
Pražská plynárenská, a.s.Elektrická energie - nemocnice 9/2024314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 468 429,75 Kč
468 429,75 Kč566 800,00 Kč1.9.20241.9.202413.9.20241.9.2024
TENAX spol. s r.o.Elektrické kotle EVK 200 - 2x, EVK 250 - 1x042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 124 025,00 Kč
042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 124 025,00 Kč
042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 134 915,00 Kč
382 965,00 Kč382 965,00 Kč23.12.201923.12.201915.1.2020
ONIO s.r.o.elektrické nářadí celkem 11 121,00 Kč
11 121,00 Kč11 121,00 Kč7.3.20228.3.202210.3.2022
CIGLOW INDUSTIAL SERVICESelektrické zapalovace111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 55 708,40 Kč
549 01034 901 - jiné ost. náklady (DPH); celkem -9 668,40 Kč
46 040,00 Kč36 371,60 Kč31.8.202131.8.202110.8.202131.8.2021
ELZA systém s.r.o.Elektrikářské práce511 01001 750 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 93 275,59 Kč
112 863,47 Kč93 275,59 Kč16.9.201919.9.20199.10.201916.9.2019
Vojtěch PostráneckýElektrikářské práce - výměna svítidel v budovách PNHoB511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 119 876,00 Kč
511 01001 730 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 123 034,00 Kč
293 921,10 Kč242 910,00 Kč16.12.202216.12.202221.12.202216.12.2022
ELZA systém s.r.o.Elektrikářské práce v PNHoB , dle Smlouvy o dílo ze dne 23.9.2019511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 95 700,00 Kč
115 797,00 Kč95 700,00 Kč22.10.202029.10.202020.11.202022.10.2020
ELZA systém s.r.o.Elektrikářské práce v PNHoB dle Smlouvy o dílo z 23.9.2019511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 359 275,00 Kč
434 722,75 Kč359 275,00 Kč26.5.20209.6.202025.6.202026.5.2020
ELZA systém s.r.o.Elektrikářské práce v PNHoB.511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 120 000,00 Kč
145 200,00 Kč120 000,00 Kč29.9.20206.10.202022.10.202029.9.2020
ConSol, s.r.o.Elektrinstal. práce - kamerový systém návštěvní místnost budova A549 09000 901 - TZ DHM; celkem 14 177,00 Kč
17 154,17 Kč14 177,00 Kč14.12.202114.12.202121.12.202114.12.2021
ConSol, s.r.o.Elektrinstal. práce - oprava kamery 1B/491511 03001 491 - ostatní údržba a opravy; celkem 8 135,00 Kč
9 843,35 Kč8 135,00 Kč14.12.202114.12.202121.12.202114.12.2021
ElPe CZ, s.r.o.elektro materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 133,03 Kč
9 133,03 Kč9 133,03 Kč14.4.202016.4.202019.5.2020
Šinfelt s.r.o.elektro materiál - chránička před asfaltováním / 799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 133,47 Kč
2 133,47 Kč2 133,47 Kč31.10.20211.11.202115.11.2021
PŠIS Nymburk s.r.o.elektro seminář Ing. Knobloch, Kubík celkem 2 800,00 Kč
2 800,00 Kč2 800,00 Kč18.5.202320.6.202322.6.2023
GETA Centrum s.r.o.elektrody šokovací jednorázové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 34 364,00 Kč
34 364,00 Kč34 364,00 Kč26.11.202428.11.20249.12.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Elektroinstalace budova "D"511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 21 929,00 Kč
21 929,00 Kč21 929,00 Kč27.6.202427.6.20244.7.2024
Roman SklenářElektroinstalace centrální příjem511 01001 323 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 743,00 Kč
3 319,03 Kč2 743,00 Kč20.12.201920.12.201910.2.202020.12.2019
Roman SklenářElektroinstalace k varným kotlům v kuchyni EVK 200 1x, EVK 250 2x042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 12 755,00 Kč
042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 12 755,00 Kč
042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 12 755,00 Kč
46 300,65 Kč38 265,00 Kč17.12.201917.12.201915.1.202017.12.2019
ConSol, s.r.o.Elektroinstalace prádelny stř. 732, Oprava otevírání dveří - budova A1042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 49 603,00 Kč
511 01001 810 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 32 109,00 Kč
98 871,52 Kč81 712,00 Kč14.12.201820.12.201810.1.201914.12.2018
ConSol, s.r.o.Elektroinstalace prádelny stř. 732, Oprava otevírání dveří - budova A1042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 49 603,00 Kč
511 01001 810 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 32 109,00 Kč
98 871,52 Kč81 712,00 Kč14.12.201820.12.201810.1.201914.12.2018
ELZA systém s.r.o.Elektroinstalace pro klimatizační jednotky budovy K 2x042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 46 691,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 56 496,11 Kč
56 496,11 Kč46 691,00 Kč5.4.202222.4.202228.4.20225.4.2022
ELZA systém s.r.o.Elektroinstalace půdních prostor budova A511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 36 075,50 Kč
43 651,36 Kč36 075,50 Kč26.5.202029.5.202025.6.202026.5.2020
ELZA systém s.r.o.Elektroinstalace v prostorách Multicentra511 01001 777 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 100,00 Kč
11 011,00 Kč9 100,00 Kč5.4.202222.4.202228.4.20225.4.2022
ELZA systém s.r.o.Elektroinstalace zastínění a signalizace chodu větrání ve skleníků / 312042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 47 445,00 Kč
57 408,45 Kč47 445,00 Kč31.5.20211.6.202130.6.202131.5.2021
Zobrazeno 2 001-2 100 z 23 028 záznamů.