2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technoton | oprava tiskáren HP LJ 1018 | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 672,20 Kč | 10 672,20 Kč | 10 672,20 Kč | 10.9.2024 | 10.9.2024 | 8.10.2024 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby FONS Akord - DIET 08/2024 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 11.9.2024 | 11.9.2024 | 8.10.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 244,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 4 244,60 Kč | 4 753,95 Kč | 10.9.2024 | 11.9.2024 | 8.10.2024 | 10.9.2024 |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 08/2024 - FONS Openlims | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 990,64 Kč | 7 990,64 Kč | 7 990,64 Kč | 11.9.2024 | 8.8.2024 | 8.10.2024 | |
Jakub Greschl | cestopisná beseda-S Kubou Norskem až za polární kruh | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 11.9.2024 | 12.9.2024 | 1.10.2024 | |
SEKK spol. s r.o. | krevní obraz | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 916,64 Kč | 1 916,64 Kč | 1 916,64 Kč | 30.9.2024 | 30.9.2024 | 29.10.2024 | |
Alza.cz a.s. | sáčky do průmyslového vysavače | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 808,00 Kč | 808,00 Kč | 808,00 Kč | 20.9.2024 | 30.9.2024 | 3.10.2024 | |
COLORWAY | barvy, štětce, fermež | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 065,00 Kč | 1 065,00 Kč | 1 065,00 Kč | 30.9.2024 | 30.9.2024 | 8.10.2024 | |
ALGECO s.r.o. | ZK552 - Pronájem kontejneru - stavba dolní vrátnice 09/2024 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 684,78 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 8 684,78 Kč | 8 684,78 Kč | 8 684,78 Kč | 30.9.2024 | 1.10.2024 | 14.10.2024 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | ZK587 - Činnost TDI 9/2024 - Rekonstrukce budovy G na odd.4A | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 26 015,00 Kč | 26 015,00 Kč | 26 015,00 Kč | 30.9.2024 | 30.9.2024 | 29.10.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 9 813,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč | 9 813,30 Kč | 10 990,90 Kč | 27.9.2024 | 30.9.2024 | 22.10.2024 | 27.9.2024 |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | ZK552 - Činnost TDI 9/2024 - Spodní vrátnice v areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 36 905,00 Kč | 36 905,00 Kč | 36 905,00 Kč | 30.9.2024 | 30.9.2024 | 29.10.2024 | |
COOL Trading s.r.o. | rukavice úklidové a pracovní, obuv pracovní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 035,00 Kč | 3 035,00 Kč | 3 035,00 Kč | 23.9.2024 | 2.10.2024 | 18.10.2024 | |
KALVEI s.r.o. | Vonný program | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 191,24 Kč 649 02000 750 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -597,24 Kč | 14 594,00 Kč | 14 594,00 Kč | 4.10.2024 | 11.10.2024 | 30.10.2024 | |
FALCON a.s. | půjčovné filmu BP2024 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 605,00 Kč | 605,00 Kč | 605,00 Kč | 9.10.2024 | 11.10.2024 | 15.10.2024 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | sterilizace 9/2024 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 567,20 Kč | 3 567,20 Kč | 3 567,20 Kč | 30.9.2024 | 10.10.2024 | 29.10.2024 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezifekce | 132 01000 - léky; celkem 2 509,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 2 509,20 Kč | 3 036,13 Kč | 10.10.2024 | 11.10.2024 | 22.10.2024 | 9.10.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 783,09 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 783,10 Kč | 877,07 Kč | 10.10.2024 | 11.10.2024 | 22.10.2024 | 10.10.2024 |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 9/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 7.10.2024 | 10.10.2024 | 21.10.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 491,49 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,49 Kč | 3 491,00 Kč | 3 491,00 Kč | 11.10.2024 | 11.10.2024 | 30.10.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 90 566,06 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 90 566,00 Kč | 90 566,00 Kč | 11.10.2024 | 11.10.2024 | 30.10.2024 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 198,62 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 254,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 999,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 348,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 408,99 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 539,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 144,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 034,24 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 79 929,51 Kč | 79 929,51 Kč | 11.10.2024 | 11.10.2024 | 18.10.2024 | |
INISOFT Consulting s.r.o. | seminář - Povinnosti v podnikové ekologii, 16.10. 2024, Mgr. Malík | celkem 5 185,00 Kč | 5 185,00 Kč | 5 185,00 Kč | 2.10.2024 | 4.10.2024 | 14.10.2024 | |
Hélio - centrum pro duševní zdraví s.r.o. | Kurz Relaxační techniky rok 24.1.-9.11.2025 - Vokůrková Zdeňka | celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 30.9.2024 | 4.10.2024 | 8.10.2024 | |
Hélio - centrum pro duševní zdraví s.r.o. | Kurz Relaxační techniky rok 24.1.-9.11.2025 - Nováková Tereza | celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 30.9.2024 | 4.10.2024 | 8.10.2024 | |
Hélio - centrum pro duševní zdraví s.r.o. | Kurz Relaxační techniky rok 24.1.-9.11.2025 - Myslivcová Květa | celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 30.9.2024 | 4.10.2024 | 8.10.2024 | |
Tomáš Machata | Pohon na vrata, dálkový ovladač | celkem 20 812,00 Kč | 20 812,00 Kč | 20 812,00 Kč | 2.10.2024 | 4.10.2024 | 8.10.2024 | |
DOPLA PAP a.s. | kelímky jednorázové -. stravovací provoz | celkem 6 233,44 Kč | 6 233,44 Kč | 6 233,44 Kč | 4.10.2024 | 7.10.2024 | 14.10.2024 | |
ALAX s.r.o. | Jídelní židle a křesla | celkem 66 741,00 Kč | 66 741,00 Kč | 66 741,00 Kč | 14.10.2024 | 15.10.2024 | 18.10.2024 | |
Radek Menšík AAApapír | samolepky - uzávěr plynu, plynová kotelna | celkem 897,00 Kč | 897,00 Kč | 897,00 Kč | 16.10.2024 | 16.10.2024 | 22.10.2024 | |
MALKOL CZO, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 220,16 Kč | 4 220,16 Kč | 4 726,58 Kč | 10.9.2024 | 12.9.2024 | 8.10.2024 | 10.9.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 75,00 Kč | 75,00 Kč | 84,00 Kč | 11.9.2024 | 12.9.2024 | 8.10.2024 | 11.9.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 10 326,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 10 326,30 Kč | 11 565,46 Kč | 11.9.2024 | 12.9.2024 | 8.10.2024 | 11.9.2024 |
synlab czech s.r.o. | agregované výkony 1.-2.Q./2024 | 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 160,50 Kč 518 10011 432 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 421,50 Kč 518 10011 472 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 83,00 Kč 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 719,50 Kč | 1 384,50 Kč | 1 384,50 Kč | 12.9.2024 | 13.9.2024 | 8.10.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 675,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 11 675,00 Kč | 11 675,00 Kč | 13.9.2024 | 13.9.2024 | 8.10.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 104 676,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 104 676,00 Kč | 104 676,00 Kč | 13.9.2024 | 13.9.2024 | 8.10.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 7 419,12 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 7 419,12 Kč | 8 309,41 Kč | 27.9.2024 | 30.9.2024 | 8.10.2024 | 27.9.2024 |
MANSWELT, a.s. | spojovací materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 778,22 Kč | 778,22 Kč | 778,22 Kč | 30.9.2024 | 1.10.2024 | 8.10.2024 | |
Siemens Healthcare, s.r.o. | Control plasma | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 9 527,30 Kč | 9 527,30 Kč | 9 527,30 Kč | 30.9.2024 | 1.10.2024 | 14.10.2024 | |
Siemens Healthcare, s.r.o. | Tromborel | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 882,35 Kč | 4 882,35 Kč | 4 882,35 Kč | 30.9.2024 | 1.10.2024 | 14.10.2024 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Technický dozor - Zhotovení podlahy ve skladu budovy U | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 30.9.2024 | 1.10.2024 | 29.10.2024 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Technický dozor - Oprava jižní strany fasády budovy A | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 38 720,00 Kč | 38 720,00 Kč | 38 720,00 Kč | 30.9.2024 | 1.10.2024 | 29.10.2024 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Technický dozor - Výměna horizontálních rozvodů vody v budově K 9/2024 | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 38 115,00 Kč | 38 115,00 Kč | 38 115,00 Kč | 30.9.2024 | 1.10.2024 | 29.10.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 229,14 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč | 8 228,86 Kč | 8 228,86 Kč | 11.10.2024 | 11.10.2024 | 22.10.2024 | |
AKTUÁLNÍ PARAGRAFY JUDr. Pavel | seminář Nakládání s nepotřebným majetkem státu-Ing. Luxík 10.10.24 | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 013,00 Kč | 3 013,00 Kč | 3 013,00 Kč | 11.10.2024 | 14.10.2024 | 22.10.2024 | |
První certifikační autorita, a.s. | Elektronická časová razítka 09/2024 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 771,80 Kč | 1 771,80 Kč | 1 771,80 Kč | 30.9.2024 | 14.10.2024 | 29.10.2024 | |
Fyzická osoba | BP2024 koncert - Lucie revival | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 11.10.2024 | 14.10.2024 | 22.10.2024 | |
AKTUÁLNÍ PARAGRAFY JUDr. Pavel | seminář Nakládání s nepotřebným majetkem státu- Lenka Ludvíková 10.10.24 | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 591,00 Kč | 2 591,00 Kč | 2 591,00 Kč | 11.10.2024 | 14.10.2024 | 22.10.2024 | |
F & T s.r.o. | ZK587 - stavební řezivo, budova G, odd 4A - terasa | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 10 996,48 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 10 996,48 Kč | 10 996,48 Kč | 10 996,48 Kč | 9.10.2024 | 14.10.2024 | 18.10.2024 | |
První certifikační autorita, a.s. | Elektronická časová razítka 08/2024 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 377,29 Kč | 2 377,29 Kč | 2 377,29 Kč | 31.8.2024 | 14.10.2024 | 18.10.2024 | |
TRIKVERTA s.r.o. | ventily termostastické | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 422,20 Kč | 31 422,20 Kč | 31 422,20 Kč | 7.10.2024 | 9.10.2024 | 22.10.2024 | |
MASO - PROFIT s.r.o. BRNO | kopista nerezová | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 359,50 Kč | 2 359,50 Kč | 2 359,50 Kč | 11.10.2024 | 15.10.2024 | 22.10.2024 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 09/2024 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 14.10.2024 | 15.10.2024 | 29.10.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 256,10 Kč | 256,10 Kč | 286,83 Kč | 11.10.2024 | 15.10.2024 | 22.10.2024 | 11.10.2024 |
ALERE s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 10 500,00 Kč | 10 500,00 Kč | 11 760,00 Kč | 10.10.2024 | 15.10.2024 | 18.10.2024 | 10.10.2024 |
ALERE s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 10 500,00 Kč | 10 500,00 Kč | 11 760,00 Kč | 10.10.2024 | 15.10.2024 | 18.10.2024 | 10.10.2024 |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 049,95 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč | 3 050,01 Kč | 3 416,00 Kč | 14.10.2024 | 15.10.2024 | 29.10.2024 | 14.10.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 867,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 5 867,30 Kč | 6 571,38 Kč | 15.10.2024 | 16.10.2024 | 29.10.2024 | 15.10.2024 |
IPVZ | Specializační kurz v klinické psychologii 31.10.2024-Mgr.Šlesariková Simona | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 9.10.2024 | 16.10.2024 | 25.10.2024 | |
BHT školení a služby s.r.o. | školení zaměstnanců pro práce ve výškách | 549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 17 666,00 Kč | 17 666,00 Kč | 17 666,00 Kč | 16.10.2024 | 16.10.2024 | 29.10.2024 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | ZK587 - stavební materiál - terasa budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 60 320,35 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 60 320,35 Kč | 60 320,35 Kč | 60 320,35 Kč | 15.10.2024 | 16.10.2024 | 22.10.2024 | |
DELEGO s.r.o. Praha | Školení - Velká novela zákona o DPH | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 606,00 Kč | 3 606,00 Kč | 3 606,00 Kč | 16.10.2024 | 16.10.2024 | 18.10.2024 | |
H-REKULTIVACE a.s. | Údržba parku PNHoB - II. etapa - část: Péče o výsadbu | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 691,84 Kč | 5 691,84 Kč | 5 691,84 Kč | 30.9.2024 | 16.10.2024 | 29.10.2024 | |
BESAL prodej s.r.o. | vyúčtování ZAFA 262/2024 - průmyslová sůl | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 62 920,00 Kč 321 01000 - dodavatelé neinvestiční; celkem -60 500,00 Kč | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 1.10.2024 | 11.10.2024 | 22.10.2024 | |
Technicom Technology s.r.o. | měsíční kontroly EPS 9/2024 | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 14.10.2024 | 16.10.2024 | 29.10.2024 | |
ZONT s.r.o. | Servis kamerového systému 10/2024 | 518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 9.10.2024 | 17.10.2024 | 29.10.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 824,02 Kč | 28 824,02 Kč | 28 824,02 Kč | 15.10.2024 | 15.10.2024 | 29.10.2024 | |
EKOSTYREN s.r.o. | Lavice do šatny | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 629,00 Kč | 3 629,00 Kč | 3 629,00 Kč | 9.10.2024 | 17.10.2024 | 22.10.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 694,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 17 694,11 Kč | 17 694,11 Kč | 17.10.2024 | 17.10.2024 | 29.10.2024 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 530,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 218,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 812,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 562,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 999,68 Kč | 23 123,52 Kč | 23 123,52 Kč | 17.10.2024 | 17.10.2024 | 29.10.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 535,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 535,20 Kč | 599,42 Kč | 17.10.2024 | 17.10.2024 | 30.10.2024 | 17.10.2024 |
Všeobecná fakultní nemocnice | Ošetřovatelská péče v psychiatrii 21. 10. - 25. 10. 2024 Vecko Jaroslav | 549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 17.10.2024 | 17.10.2024 | 25.10.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 968,63 Kč | 1 968,63 Kč | 2 204,87 Kč | 18.10.2024 | 18.10.2024 | 30.10.2024 | 18.10.2024 |
Zásobování a.s. | kanystry, zvony gumové, kleště | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 551,00 Kč | 551,00 Kč | 551,00 Kč | 4.10.2024 | 7.10.2024 | 9.10.2024 | |
Zásobování a.s. | lepidla, rozdvojky, prací prostředky - cvičná prádelna | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 949,00 Kč | 1 949,00 Kč | 1 949,00 Kč | 9.10.2024 | 10.10.2024 | 14.10.2024 | |
Zásobování a.s. | váha kuchyňská, hodiny nástěnné, vazelína, autolékárničky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 297,00 Kč | 3 297,00 Kč | 3 297,00 Kč | 21.10.2024 | 21.10.2024 | 23.10.2024 | |
CHEM-WELD ROUDNICE s.r.o. | Dráty svařovací | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 997,00 Kč | 1 997,00 Kč | 1 997,00 Kč | 23.10.2024 | 23.10.2024 | 24.10.2024 | |
Skočdopole Luboš | Kabel koaxiál, konektory | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 380,00 Kč | 380,00 Kč | 380,00 Kč | 29.10.2024 | 29.10.2024 | 31.10.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 285,77 Kč | 26 285,77 Kč | 26 285,77 Kč | 13.9.2024 | 13.9.2024 | 8.10.2024 | |
synlab czech s.r.o. | agregované výkony 8/2024 - samoplátci | 518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 3 705,00 Kč | 3 705,00 Kč | 3 705,00 Kč | 13.9.2024 | 13.9.2024 | 8.10.2024 | |
Václav Šír, DiS | okenní kování - materiál na výrobu oken na budovu A2 + areál PNHoB | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 103 697,00 Kč | 103 697,00 Kč | 103 697,00 Kč | 11.9.2024 | 16.9.2024 | 22.10.2024 | |
INTAC, spol. s r.o. | čtečky čárových kódů | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 114 950,00 Kč | 114 950,00 Kč | 114 950,00 Kč | 10.9.2024 | 16.9.2024 | 8.10.2024 | |
Netfox s.r.o. | IT komponenty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 092,72 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 26 751,89 Kč | 47 844,61 Kč | 47 844,61 Kč | 12.9.2024 | 16.9.2024 | 8.10.2024 | |
KALVEI s.r.o. | Vonný program | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 772,00 Kč | 13 772,00 Kč | 13 772,00 Kč | 13.9.2024 | 17.9.2024 | 8.10.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 492,10 Kč | 11 492,10 Kč | 11 492,10 Kč | 16.9.2024 | 16.9.2024 | 8.10.2024 | |
Siemens Healthcare, s.r.o. | Emit Specialty Drug Control | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 791,60 Kč | 4 791,60 Kč | 4 791,60 Kč | 30.9.2024 | 1.10.2024 | 14.10.2024 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | revize stravovacího provozu 9/2024 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 30.9.2024 | 1.10.2024 | 29.10.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 10/2024 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 1 259 297,52 Kč | 1 259 297,52 Kč | 1 523 750,00 Kč | 1.10.2021 | 1.10.2024 | 3.10.2024 | 1.10.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 10/2024 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 112 355,37 Kč | 112 355,37 Kč | 135 950,00 Kč | 1.10.2024 | 1.10.2024 | 3.10.2024 | 1.10.2024 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 10/2024, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 264,46 Kč | 264,46 Kč | 320,00 Kč | 1.10.2024 | 1.10.2024 | 3.10.2024 | 1.10.2024 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 10/2024, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč | 462,81 Kč | 560,00 Kč | 1.10.2024 | 1.10.2024 | 3.10.2024 | 1.10.2024 |
Karmastav s.r.o. | ZK587Provedené výkopové práce - terasa budovy G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 37 650,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 37 650,00 Kč | 37 650,00 Kč | 37 650,00 Kč | 30.9.2024 | 1.10.2024 | 8.10.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 306,57 Kč | 6 306,57 Kč | 6 306,57 Kč | 12.9.2024 | 12.9.2024 | 15.10.2024 | |
Dräger Safety s.r.o. | Kalibrace Alcotest | 518 10012 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 621,40 Kč | 1 621,40 Kč | 1 621,40 Kč | 6.9.2024 | 17.9.2024 | 3.10.2024 | |
COMP`S, spol. s r.o. | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 29 257,80 Kč | 29 257,80 Kč | 29 257,80 Kč | 17.9.2024 | 18.9.2024 | 15.10.2024 | |
LATISK s.r.o. | Grafické práce + cedule 800*400 mm na budovy v areálu nemocnice | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 12 258,00 Kč | 12 258,00 Kč | 12 258,00 Kč | 18.9.2024 | 18.9.2024 | 15.10.2024 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 443,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 292,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,34 Kč | 5 735,00 Kč | 6 449,48 Kč | 12.9.2024 | 18.9.2024 | 8.10.2024 | 12.9.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 580,47 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 580,47 Kč | 650,13 Kč | 15.9.2024 | 18.9.2024 | 15.10.2024 | 12.9.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 128 990,51 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 519,92 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,53 Kč | 131 510,43 Kč | 147 518,47 Kč | 15.9.2024 | 18.9.2024 | 15.10.2024 | 16.9.2024 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 606,34 Kč celkem 0,00 Kč | 606,34 Kč | 679,10 Kč | 15.9.2024 | 18.9.2024 | 15.10.2024 | 11.9.2024 |