Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 21 001-21 100 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Démos trade, a.s.závěs nábytkový, lepidlo - na výrobu oken na budovu A2 + areál PNHoB111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 697,00 Kč
501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 1 180,00 Kč
1 877,00 Kč1 877,00 Kč23.9.202424.9.202418.10.2024
Pražská plynárenská, a.s.Elektrická energie - nemocnice 10/2024314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 454 710,74 Kč
454 710,74 Kč550 200,00 Kč1.10.20241.10.20248.10.20241.10.2024
Psychiatrická nemocnice BohnicZajištění klinickofarmaceutické péče 9/2024518 10010 212 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč30.9.20241.10.202417.10.2024
BTL zdravotnická technika a.s.BTK EKG, BTL, infralampa, magnet518 10012 412 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 415,00 Kč
518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 434,00 Kč
6 849,00 Kč6 849,00 Kč1.10.20241.10.202415.10.2024
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 9/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč
36 300,00 Kč36 300,00 Kč30.9.20241.10.202429.10.2024
INPHARMEX, spol. s r.o.Mikro - verze - AISLP - aktualizace online - 80 licencí518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 982,50 Kč
9 982,50 Kč9 982,50 Kč1.10.20241.10.202415.10.2024
Auto GARAGE s.r.o.oprava sanity 9U09348511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 116 835,69 Kč
116 835,69 Kč116 835,69 Kč23.9.20241.10.20243.10.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 14 089,10 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč
14 089,10 Kč15 779,79 Kč18.9.202418.9.202415.10.202418.9.2024
Fiala Petr - velkoobchod sČisticí prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 38 903,63 Kč
38 903,63 Kč38 903,63 Kč11.9.202419.9.20248.10.2024
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 005,38 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,38 Kč
3 005,00 Kč3 005,00 Kč19.9.202419.9.20243.10.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 265,92 Kč
3 265,92 Kč3 265,92 Kč19.9.202419.9.202415.10.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 208,94 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
25 208,93 Kč25 208,93 Kč19.9.202419.9.202415.10.2024
Bachsystems, s.r.o.Provozní podpora systému WISPI 3.Q 2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč
5 808,00 Kč5 808,00 Kč1.10.20241.10.202429.10.2024
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 238,15 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
238,15 Kč266,73 Kč30.9.202430.9.202429.10.202430.9.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 96 914,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 440,86 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,81 Kč
98 355,16 Kč110 287,46 Kč30.9.202430.9.202429.10.202430.9.2024
Alliance Healthcare s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 34 793,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
34 793,10 Kč38 968,27 Kč30.9.20241.10.202429.10.202430.9.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 9/2024 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 268 928,38 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,79 Kč
143 927,59 Kč161 199,00 Kč30.9.20241.10.202415.10.202430.9.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 9/2024 nemocnice502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 80 702,15 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,41 Kč
40 523,17 Kč45 386,00 Kč30.9.20241.10.202415.10.202430.9.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 093,90 Kč
23 093,90 Kč23 093,90 Kč19.9.202419.9.202415.10.2024
Equica, a.s.NIS - zpracování studie proveditelnosti a žádosti o podporu projektru v soudaldu s výzvou ač. 78041 00000 - pořízení dlouhodobého nehmotného majetku; celkem 544 500,00 Kč
544 500,00 Kč544 500,00 Kč18.9.202420.9.20243.10.2024
Pragoperun, s.r.o.Oprava prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 898,00 Kč
3 898,00 Kč3 898,00 Kč19.9.202419.9.202414.10.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 201,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč
4 201,30 Kč4 705,46 Kč19.9.202419.9.202415.10.202419.9.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 973,70 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
4 973,70 Kč5 570,54 Kč20.9.202420.9.202415.10.202420.9.2024
Profi DDD s.r.o.Dezinsekce - stravovací provoz518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 952,40 Kč
2 952,40 Kč2 952,40 Kč20.9.202420.9.202418.10.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 100,59 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 914,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 290,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 290,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 960,27 Kč
97 556,03 Kč97 556,03 Kč20.9.202420.9.202415.10.2024
T.C.I.Investment s.r.o.kuchyňské potřeby, rohožky, nádoby na odpad111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 688,58 Kč
20 688,58 Kč20 688,58 Kč20.9.202423.9.202415.10.2024
AllServices Group s.r.o.zásobníky na toaletní papíry111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 526,00 Kč
6 526,00 Kč6 526,00 Kč27.9.20242.10.202422.10.2024
STAPRO s. r. o.Servisní služby FONS Akord - DIET 09/2024518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč
2 520,83 Kč2 520,83 Kč1.10.20242.10.202429.10.2024
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 10/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.10.20242.10.202429.10.2024
Sloup Martin, Ing.Poradenská a konzultační činnost 9/2024 - zdravotnické služby549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč1.10.20242.10.202429.10.2024
COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.BTK pulsní oxymetr518 10012 412 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 945,00 Kč
945,00 Kč945,00 Kč25.9.20242.10.202414.10.2024
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 359,05 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 672,51 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 947,55 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
48 979,12 Kč48 979,12 Kč1.10.20241.10.20248.10.2024
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 636,83 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 272,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 654,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 441,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 207,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 491,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 192,27 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 170,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 336,71 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč
97 404,00 Kč97 404,00 Kč1.10.20241.10.202415.10.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ARK Ethyl Glucuronide501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč
27 442,80 Kč27 442,80 Kč1.10.20242.10.202415.10.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Amphetamines, CRP, washing solution501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 17 709,56 Kč
17 709,56 Kč17 709,56 Kč1.10.20242.10.202415.10.2024
PPL CZ s.r.o.Přeprava zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 335,59 Kč
335,59 Kč335,59 Kč1.10.20242.10.202415.10.2024
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 09/2024549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč30.9.20242.10.202415.10.2024
ALFA Software s.r.o.Programový servis Avensio SW za IV. Q. 2024 + programový servis k docházkovému systému za IV. Q. 2024518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 15 565,44 Kč
15 565,44 Kč15 565,44 Kč1.10.20242.10.202415.10.2024
ANAG, spol. s r. o.Hospodaření s fondy 3.10.2024 - Ludvíková, Zelená, Honková549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 7 533,00 Kč
7 533,00 Kč7 533,00 Kč3.10.20243.10.202415.10.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 515,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
4 515,20 Kč5 057,02 Kč1.10.20243.10.202429.10.20241.10.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 337,45 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
337,45 Kč377,94 Kč1.10.20243.10.202415.10.20241.10.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 8 239,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč
8 239,40 Kč9 228,13 Kč2.10.20243.10.202415.10.20242.10.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 513,50 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,11 Kč
6 513,50 Kč7 295,12 Kč2.10.20243.10.202430.10.20242.10.2024
SEGAS-OIL s.r.o.revize parních kotlů a TNS v PNHoB518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 54 946,00 Kč
54 946,00 Kč54 946,00 Kč1.10.20242.10.202415.10.2024
T.C.I.Investment s.r.o.misky na polévku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 659,04 Kč
3 659,04 Kč3 659,04 Kč20.9.202423.9.202415.10.2024
Cormen s.r.o.čistící prostředky - kuchyně111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 27 074,36 Kč
27 074,36 Kč27 074,36 Kč17.9.202423.9.20243.10.2024
Multised, spol. s r.o.křesla kancelářská111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 614,00 Kč
13 614,00 Kč13 614,00 Kč20.9.202423.9.202415.10.2024
Univerzita KarlovaKurz Psychofamokologie MUDr. Pokorný 7.10. - 9. 10. 2024549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 700,00 Kč
2 700,00 Kč2 700,00 Kč16.9.202423.9.20243.10.2024
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 17 396,55 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
17 396,55 Kč19 484,14 Kč20.9.202423.9.202418.10.202423.9.2024
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 47 661,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,33 Kč
47 661,00 Kč57 669,81 Kč17.10.202418.10.202430.10.202416.10.2024
COLORWAYbarvy, ředidlo, štětec111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 020,00 Kč
6 020,00 Kč6 020,00 Kč15.10.202416.10.202429.10.2024
Reklamní Plachty. cz s.r.o.reklamní plachta - areál nemocnice518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 381,00 Kč
5 381,00 Kč5 381,00 Kč19.9.202423.9.20241.10.2024
CZ-Hamico s.r.o.Den otevřených dveří AT primariátu 20.9.2024 - potraviny513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 2 091,00 Kč
2 091,00 Kč2 091,00 Kč20.9.202424.9.202415.10.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 400,97 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč
7 401,00 Kč7 401,00 Kč23.9.202423.9.202415.10.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 103 403,03 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
103 403,00 Kč103 403,00 Kč23.9.202423.9.202415.10.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 329,81 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
4 329,82 Kč4 329,82 Kč23.9.202423.9.202418.10.2024
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 062,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 124,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 468,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 906,00 Kč
21 561,12 Kč21 561,12 Kč23.9.202423.9.20248.10.2024
Česká pošta, s.p.Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 9/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 1 810,00 Kč
1 810,00 Kč1 810,00 Kč2.10.20243.10.202415.10.2024
RationalFans s.r.o.pádlo míchací, lžíce velké111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 334,00 Kč
4 334,00 Kč4 334,00 Kč20.9.20244.10.20248.10.2024
KALVEI s.r.o.Vonný program111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 084,00 Kč
2 084,00 Kč2 084,00 Kč2.10.20244.10.202430.10.2024
Tomáš Kraupner-juniorVložky do zámků FAB sjednocené111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 705,00 Kč
15 705,00 Kč15 705,00 Kč2.10.20244.10.20248.10.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.ZK587 - stavební materiál - terasa budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 30 864,86 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 30 864,86 Kč
30 864,86 Kč30 864,86 Kč30.9.20243.10.202414.10.2024
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 09/2024549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 22 050,00 Kč
22 050,00 Kč22 050,00 Kč3.9.20244.10.202415.10.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 672,05 Kč
2 672,05 Kč2 992,70 Kč3.10.20244.10.202415.10.20243.10.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 891,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
1 891,00 Kč2 117,92 Kč3.10.20244.10.202430.10.20243.10.2024
Fyzická osobaDARY - vystoupení hudební skupiny ŠAVLOZUBÝ PONOŽKY518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 6 000,00 Kč
6 000,00 Kč6 000,00 Kč3.10.20244.10.202415.10.2024
MRU s.r.o.Měření emisí plynová kotelna518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 11 841,00 Kč
11 841,00 Kč11 841,00 Kč4.10.20247.10.202415.10.2024
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 09/2024549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 78 050,00 Kč
78 050,00 Kč78 050,00 Kč4.10.20244.10.202415.10.2024
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost 09/2024549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 67 150,00 Kč
67 150,00 Kč67 150,00 Kč30.9.20244.10.202415.10.2024
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 09/2024 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč30.9.20244.10.202414.10.2024
Bioenzym Petr Mrázek s.r.o.servis kanalizačních systémů518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 26 880,00 Kč
26 880,00 Kč26 880,00 Kč1.10.20247.10.202414.10.2024
Linde Gas a.s.kyslík CONOXIA111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 022,72 Kč
9 022,72 Kč9 022,72 Kč30.9.20242.10.202415.10.2024
Audit-web Shopsrazítka, štoček razítka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 994,00 Kč
994,00 Kč994,00 Kč3.10.20247.10.202415.10.2024
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 09/2024 - FONS Openlims518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 990,64 Kč
7 990,64 Kč7 990,64 Kč4.10.20247.10.202430.10.2024
mmilenium s.r.o.misky nerezové, naběračka nerezová111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 325,00 Kč
1 325,00 Kč1 325,00 Kč3.10.20247.10.202415.10.2024
Libor Vrtěl Plzeňzásobník na nápoje111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 605,70 Kč
1 605,70 Kč1 605,70 Kč3.10.20247.10.202415.10.2024
BELA MOST s.r.o.visačky na klíče, zámek a štítek dveřní, hmoždinky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 040,99 Kč
2 040,99 Kč2 040,99 Kč3.10.20247.10.202415.10.2024
Lenka Macháčkovácanisterapeutická návštěva 453/6A518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč7.10.20247.10.202429.10.2024
Pícha Safety, s. r. o.přilby ochranné, rukavice jednorázové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 800,00 Kč
2 800,00 Kč2 800,00 Kč10.10.202421.10.202422.10.2024
Kopřiva fire, s.r.o.revize hydrantů, tlakové zkoušky, hasící přístroje518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 122 668,40 Kč
122 668,40 Kč122 668,40 Kč20.10.202421.10.202430.10.2024
Pragoperun, s.r.o.Oprava prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 11 513,00 Kč
11 513,00 Kč11 513,00 Kč20.10.202421.10.202430.10.2024
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 10/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 1 630,00 Kč
1 630,00 Kč1 630,00 Kč17.10.202418.10.202431.10.2024
Zahrad.potřeby SINCO s.r.o.Substráty pěstební111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 154,00 Kč
2 154,00 Kč2 154,00 Kč21.10.202421.10.202429.10.2024
Alza.cz a.s.Lampičky stolní, držák TV111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 332,00 Kč
3 332,00 Kč3 332,00 Kč21.10.202421.10.202430.10.2024
Asociace ombucmanů ve zdravotnictví, z.s.Konferenční poplatek -Pracovní setkání ombucmanů ve zdravotnictví dne 13. -15. 11.2024549 03000 422 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 500,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč2.10.202423.10.202429.10.2024
Citus, s.r.o.Den otevřených dveří AT primariátu 20.9.2024 - potraviny513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 6 014,40 Kč
6 014,40 Kč6 014,40 Kč18.9.202424.9.20243.10.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.Den otevřených dveří AT primariátu 20.9.2024 - potraviny513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 814,54 Kč
814,54 Kč814,54 Kč18.9.202424.9.202415.10.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.Den otevřených dveří AT primariátu 20.9.2024 - potraviny513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 4 773,22 Kč
4 773,22 Kč4 773,22 Kč18.9.202424.9.202415.10.2024
Lotinar s.r.o.Den otevřených dveří AT primariátu 20.9.2024 - potraviny513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 2 350,00 Kč
2 350,00 Kč2 350,00 Kč18.9.202424.9.20243.10.2024
Zen systems s.r.o.Moduly SFP, havárie / disk pevný111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 149,50 Kč
511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 200,99 Kč
3 350,49 Kč3 350,49 Kč19.9.202420.9.202415.10.2024
Pekárna Kněževes, s.r.o.Den otevřených dveří AT primariátu 20.9.2024 - potraviny513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 436,80 Kč
436,80 Kč436,80 Kč20.9.202424.9.20243.10.2024
Ivana Benedetta PrejzováRozpočet na akci Oprava oplocení včetně podezdívky v areálu PNHoB518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 2 000,00 Kč
2 000,00 Kč2 000,00 Kč23.9.202424.9.202422.10.2024
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 58 220,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,17 Kč
58 220,40 Kč70 446,68 Kč18.10.202423.10.202430.10.202418.10.2024
Eldorádo z.s.LT - zam. Ort Michael412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 900,00 Kč
3 900,00 Kč3 900,00 Kč1.9.20241.9.202414.10.2024
Rozenberg VincencZK587 - dodávka a montáž kazetových podhledů 4A - budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 89 567,30 Kč
108 376,44 Kč89 567,30 Kč10.9.202410.9.20248.10.202410.9.2024
Jiří NovotnýZK 587 - Rozvody ústředního topení budova G odd. 4A 2/2042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 124 933,71 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 151 169,79 Kč
151 169,79 Kč124 933,71 Kč10.9.202413.9.20243.10.202410.9.2024
Jiří NovotnýVýměna horizontálních rozvodů vodovodního potrubí na budově K511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 587 617,17 Kč
711 016,78 Kč587 617,17 Kč9.9.202413.9.20243.10.20249.9.2024
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 09/2024518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 600,00 Kč
4 356,00 Kč3 600,00 Kč30.9.202430.9.202429.10.202430.9.2024
Michal BartkoZK587 - Stavební a obkladačské práce od.4A budova G 2/3042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 184 403,20 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 223 127,88 Kč
223 127,88 Kč184 403,20 Kč1.10.20241.10.202430.10.20241.10.2024
Michal BartkoSDK na odd. 3A a 3B v budově H 1/2042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 310 021,71 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 375 126,27 Kč
375 126,27 Kč310 021,71 Kč27.9.20241.10.202422.10.202427.9.2024
Zobrazeno 21 001-21 100 z 21 150 záznamů.