2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Démos trade, a.s. | závěs nábytkový, lepidlo - na výrobu oken na budovu A2 + areál PNHoB | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 697,00 Kč 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 1 180,00 Kč | 1 877,00 Kč | 1 877,00 Kč | 23.9.2024 | 24.9.2024 | 18.10.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Elektrická energie - nemocnice 10/2024 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 454 710,74 Kč | 454 710,74 Kč | 550 200,00 Kč | 1.10.2024 | 1.10.2024 | 8.10.2024 | 1.10.2024 |
Psychiatrická nemocnice Bohnic | Zajištění klinickofarmaceutické péče 9/2024 | 518 10010 212 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 30.9.2024 | 1.10.2024 | 17.10.2024 | |
BTL zdravotnická technika a.s. | BTK EKG, BTL, infralampa, magnet | 518 10012 412 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 415,00 Kč 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 434,00 Kč | 6 849,00 Kč | 6 849,00 Kč | 1.10.2024 | 1.10.2024 | 15.10.2024 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 9/2024 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 30.9.2024 | 1.10.2024 | 29.10.2024 | |
INPHARMEX, spol. s r.o. | Mikro - verze - AISLP - aktualizace online - 80 licencí | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 982,50 Kč | 9 982,50 Kč | 9 982,50 Kč | 1.10.2024 | 1.10.2024 | 15.10.2024 | |
Auto GARAGE s.r.o. | oprava sanity 9U09348 | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 116 835,69 Kč | 116 835,69 Kč | 116 835,69 Kč | 23.9.2024 | 1.10.2024 | 3.10.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 14 089,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 14 089,10 Kč | 15 779,79 Kč | 18.9.2024 | 18.9.2024 | 15.10.2024 | 18.9.2024 |
Fiala Petr - velkoobchod s | Čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 38 903,63 Kč | 38 903,63 Kč | 38 903,63 Kč | 11.9.2024 | 19.9.2024 | 8.10.2024 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 005,38 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,38 Kč | 3 005,00 Kč | 3 005,00 Kč | 19.9.2024 | 19.9.2024 | 3.10.2024 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 265,92 Kč | 3 265,92 Kč | 3 265,92 Kč | 19.9.2024 | 19.9.2024 | 15.10.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 208,94 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 25 208,93 Kč | 25 208,93 Kč | 19.9.2024 | 19.9.2024 | 15.10.2024 | |
Bachsystems, s.r.o. | Provozní podpora systému WISPI 3.Q 2024 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 1.10.2024 | 1.10.2024 | 29.10.2024 | |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 238,15 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 238,15 Kč | 266,73 Kč | 30.9.2024 | 30.9.2024 | 29.10.2024 | 30.9.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 96 914,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 440,86 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,81 Kč | 98 355,16 Kč | 110 287,46 Kč | 30.9.2024 | 30.9.2024 | 29.10.2024 | 30.9.2024 |
Alliance Healthcare s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 34 793,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 34 793,10 Kč | 38 968,27 Kč | 30.9.2024 | 1.10.2024 | 29.10.2024 | 30.9.2024 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 9/2024 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 268 928,38 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,79 Kč | 143 927,59 Kč | 161 199,00 Kč | 30.9.2024 | 1.10.2024 | 15.10.2024 | 30.9.2024 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 9/2024 nemocnice | 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 80 702,15 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,41 Kč | 40 523,17 Kč | 45 386,00 Kč | 30.9.2024 | 1.10.2024 | 15.10.2024 | 30.9.2024 |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 093,90 Kč | 23 093,90 Kč | 23 093,90 Kč | 19.9.2024 | 19.9.2024 | 15.10.2024 | |
Equica, a.s. | NIS - zpracování studie proveditelnosti a žádosti o podporu projektru v soudaldu s výzvou ač. 78 | 041 00000 - pořízení dlouhodobého nehmotného majetku; celkem 544 500,00 Kč | 544 500,00 Kč | 544 500,00 Kč | 18.9.2024 | 20.9.2024 | 3.10.2024 | |
Pragoperun, s.r.o. | Oprava prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 898,00 Kč | 3 898,00 Kč | 3 898,00 Kč | 19.9.2024 | 19.9.2024 | 14.10.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 201,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč | 4 201,30 Kč | 4 705,46 Kč | 19.9.2024 | 19.9.2024 | 15.10.2024 | 19.9.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 973,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 4 973,70 Kč | 5 570,54 Kč | 20.9.2024 | 20.9.2024 | 15.10.2024 | 20.9.2024 |
Profi DDD s.r.o. | Dezinsekce - stravovací provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 952,40 Kč | 2 952,40 Kč | 2 952,40 Kč | 20.9.2024 | 20.9.2024 | 18.10.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 100,59 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 914,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 290,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 290,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 960,27 Kč | 97 556,03 Kč | 97 556,03 Kč | 20.9.2024 | 20.9.2024 | 15.10.2024 | |
T.C.I.Investment s.r.o. | kuchyňské potřeby, rohožky, nádoby na odpad | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 688,58 Kč | 20 688,58 Kč | 20 688,58 Kč | 20.9.2024 | 23.9.2024 | 15.10.2024 | |
AllServices Group s.r.o. | zásobníky na toaletní papíry | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 526,00 Kč | 6 526,00 Kč | 6 526,00 Kč | 27.9.2024 | 2.10.2024 | 22.10.2024 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby FONS Akord - DIET 09/2024 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 1.10.2024 | 2.10.2024 | 29.10.2024 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 10/2024 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 1.10.2024 | 2.10.2024 | 29.10.2024 | |
Sloup Martin, Ing. | Poradenská a konzultační činnost 9/2024 - zdravotnické služby | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1.10.2024 | 2.10.2024 | 29.10.2024 | |
COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o. | BTK pulsní oxymetr | 518 10012 412 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 945,00 Kč | 945,00 Kč | 945,00 Kč | 25.9.2024 | 2.10.2024 | 14.10.2024 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 359,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 672,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 947,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 48 979,12 Kč | 48 979,12 Kč | 1.10.2024 | 1.10.2024 | 8.10.2024 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 636,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 272,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 654,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 441,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 207,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 491,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 192,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 170,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 336,71 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 97 404,00 Kč | 97 404,00 Kč | 1.10.2024 | 1.10.2024 | 15.10.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 1.10.2024 | 2.10.2024 | 15.10.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Amphetamines, CRP, washing solution | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 17 709,56 Kč | 17 709,56 Kč | 17 709,56 Kč | 1.10.2024 | 2.10.2024 | 15.10.2024 | |
PPL CZ s.r.o. | Přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 335,59 Kč | 335,59 Kč | 335,59 Kč | 1.10.2024 | 2.10.2024 | 15.10.2024 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 09/2024 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 30.9.2024 | 2.10.2024 | 15.10.2024 | |
ALFA Software s.r.o. | Programový servis Avensio SW za IV. Q. 2024 + programový servis k docházkovému systému za IV. Q. 2024 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 15 565,44 Kč | 15 565,44 Kč | 15 565,44 Kč | 1.10.2024 | 2.10.2024 | 15.10.2024 | |
ANAG, spol. s r. o. | Hospodaření s fondy 3.10.2024 - Ludvíková, Zelená, Honková | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 7 533,00 Kč | 7 533,00 Kč | 7 533,00 Kč | 3.10.2024 | 3.10.2024 | 15.10.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 515,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 4 515,20 Kč | 5 057,02 Kč | 1.10.2024 | 3.10.2024 | 29.10.2024 | 1.10.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 337,45 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 337,45 Kč | 377,94 Kč | 1.10.2024 | 3.10.2024 | 15.10.2024 | 1.10.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 8 239,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč | 8 239,40 Kč | 9 228,13 Kč | 2.10.2024 | 3.10.2024 | 15.10.2024 | 2.10.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 513,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,11 Kč | 6 513,50 Kč | 7 295,12 Kč | 2.10.2024 | 3.10.2024 | 30.10.2024 | 2.10.2024 |
SEGAS-OIL s.r.o. | revize parních kotlů a TNS v PNHoB | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 54 946,00 Kč | 54 946,00 Kč | 54 946,00 Kč | 1.10.2024 | 2.10.2024 | 15.10.2024 | |
T.C.I.Investment s.r.o. | misky na polévku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 659,04 Kč | 3 659,04 Kč | 3 659,04 Kč | 20.9.2024 | 23.9.2024 | 15.10.2024 | |
Cormen s.r.o. | čistící prostředky - kuchyně | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 27 074,36 Kč | 27 074,36 Kč | 27 074,36 Kč | 17.9.2024 | 23.9.2024 | 3.10.2024 | |
Multised, spol. s r.o. | křesla kancelářská | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 614,00 Kč | 13 614,00 Kč | 13 614,00 Kč | 20.9.2024 | 23.9.2024 | 15.10.2024 | |
Univerzita Karlova | Kurz Psychofamokologie MUDr. Pokorný 7.10. - 9. 10. 2024 | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 700,00 Kč | 2 700,00 Kč | 2 700,00 Kč | 16.9.2024 | 23.9.2024 | 3.10.2024 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 17 396,55 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 17 396,55 Kč | 19 484,14 Kč | 20.9.2024 | 23.9.2024 | 18.10.2024 | 23.9.2024 |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 47 661,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,33 Kč | 47 661,00 Kč | 57 669,81 Kč | 17.10.2024 | 18.10.2024 | 30.10.2024 | 16.10.2024 |
COLORWAY | barvy, ředidlo, štětec | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 020,00 Kč | 6 020,00 Kč | 6 020,00 Kč | 15.10.2024 | 16.10.2024 | 29.10.2024 | |
Reklamní Plachty. cz s.r.o. | reklamní plachta - areál nemocnice | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 381,00 Kč | 5 381,00 Kč | 5 381,00 Kč | 19.9.2024 | 23.9.2024 | 1.10.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | Den otevřených dveří AT primariátu 20.9.2024 - potraviny | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 2 091,00 Kč | 2 091,00 Kč | 2 091,00 Kč | 20.9.2024 | 24.9.2024 | 15.10.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 400,97 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 7 401,00 Kč | 7 401,00 Kč | 23.9.2024 | 23.9.2024 | 15.10.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 103 403,03 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 103 403,00 Kč | 103 403,00 Kč | 23.9.2024 | 23.9.2024 | 15.10.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 329,81 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 4 329,82 Kč | 4 329,82 Kč | 23.9.2024 | 23.9.2024 | 18.10.2024 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 062,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 124,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 468,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 906,00 Kč | 21 561,12 Kč | 21 561,12 Kč | 23.9.2024 | 23.9.2024 | 8.10.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 9/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 810,00 Kč | 1 810,00 Kč | 1 810,00 Kč | 2.10.2024 | 3.10.2024 | 15.10.2024 | |
RationalFans s.r.o. | pádlo míchací, lžíce velké | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 334,00 Kč | 4 334,00 Kč | 4 334,00 Kč | 20.9.2024 | 4.10.2024 | 8.10.2024 | |
KALVEI s.r.o. | Vonný program | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 084,00 Kč | 2 084,00 Kč | 2 084,00 Kč | 2.10.2024 | 4.10.2024 | 30.10.2024 | |
Tomáš Kraupner-junior | Vložky do zámků FAB sjednocené | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 705,00 Kč | 15 705,00 Kč | 15 705,00 Kč | 2.10.2024 | 4.10.2024 | 8.10.2024 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | ZK587 - stavební materiál - terasa budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 30 864,86 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 30 864,86 Kč | 30 864,86 Kč | 30 864,86 Kč | 30.9.2024 | 3.10.2024 | 14.10.2024 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 09/2024 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 22 050,00 Kč | 22 050,00 Kč | 22 050,00 Kč | 3.9.2024 | 4.10.2024 | 15.10.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 672,05 Kč | 2 672,05 Kč | 2 992,70 Kč | 3.10.2024 | 4.10.2024 | 15.10.2024 | 3.10.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 891,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 1 891,00 Kč | 2 117,92 Kč | 3.10.2024 | 4.10.2024 | 30.10.2024 | 3.10.2024 |
Fyzická osoba | DARY - vystoupení hudební skupiny ŠAVLOZUBÝ PONOŽKY | 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 3.10.2024 | 4.10.2024 | 15.10.2024 | |
MRU s.r.o. | Měření emisí plynová kotelna | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 11 841,00 Kč | 11 841,00 Kč | 11 841,00 Kč | 4.10.2024 | 7.10.2024 | 15.10.2024 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 09/2024 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 78 050,00 Kč | 78 050,00 Kč | 78 050,00 Kč | 4.10.2024 | 4.10.2024 | 15.10.2024 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 09/2024 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 67 150,00 Kč | 67 150,00 Kč | 67 150,00 Kč | 30.9.2024 | 4.10.2024 | 15.10.2024 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 09/2024 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 30.9.2024 | 4.10.2024 | 14.10.2024 | |
Bioenzym Petr Mrázek s.r.o. | servis kanalizačních systémů | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 26 880,00 Kč | 26 880,00 Kč | 26 880,00 Kč | 1.10.2024 | 7.10.2024 | 14.10.2024 | |
Linde Gas a.s. | kyslík CONOXIA | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 022,72 Kč | 9 022,72 Kč | 9 022,72 Kč | 30.9.2024 | 2.10.2024 | 15.10.2024 | |
Audit-web Shops | razítka, štoček razítka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 994,00 Kč | 994,00 Kč | 994,00 Kč | 3.10.2024 | 7.10.2024 | 15.10.2024 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 09/2024 - FONS Openlims | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 990,64 Kč | 7 990,64 Kč | 7 990,64 Kč | 4.10.2024 | 7.10.2024 | 30.10.2024 | |
mmilenium s.r.o. | misky nerezové, naběračka nerezová | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 325,00 Kč | 1 325,00 Kč | 1 325,00 Kč | 3.10.2024 | 7.10.2024 | 15.10.2024 | |
Libor Vrtěl Plzeň | zásobník na nápoje | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 605,70 Kč | 1 605,70 Kč | 1 605,70 Kč | 3.10.2024 | 7.10.2024 | 15.10.2024 | |
BELA MOST s.r.o. | visačky na klíče, zámek a štítek dveřní, hmoždinky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 040,99 Kč | 2 040,99 Kč | 2 040,99 Kč | 3.10.2024 | 7.10.2024 | 15.10.2024 | |
Lenka Macháčková | canisterapeutická návštěva 453/6A | 518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 7.10.2024 | 7.10.2024 | 29.10.2024 | |
Pícha Safety, s. r. o. | přilby ochranné, rukavice jednorázové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč | 10.10.2024 | 21.10.2024 | 22.10.2024 | |
Kopřiva fire, s.r.o. | revize hydrantů, tlakové zkoušky, hasící přístroje | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 122 668,40 Kč | 122 668,40 Kč | 122 668,40 Kč | 20.10.2024 | 21.10.2024 | 30.10.2024 | |
Pragoperun, s.r.o. | Oprava prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 11 513,00 Kč | 11 513,00 Kč | 11 513,00 Kč | 20.10.2024 | 21.10.2024 | 30.10.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 10/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 630,00 Kč | 1 630,00 Kč | 1 630,00 Kč | 17.10.2024 | 18.10.2024 | 31.10.2024 | |
Zahrad.potřeby SINCO s.r.o. | Substráty pěstební | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 154,00 Kč | 2 154,00 Kč | 2 154,00 Kč | 21.10.2024 | 21.10.2024 | 29.10.2024 | |
Alza.cz a.s. | Lampičky stolní, držák TV | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 332,00 Kč | 3 332,00 Kč | 3 332,00 Kč | 21.10.2024 | 21.10.2024 | 30.10.2024 | |
Asociace ombucmanů ve zdravotnictví, z.s. | Konferenční poplatek -Pracovní setkání ombucmanů ve zdravotnictví dne 13. -15. 11.2024 | 549 03000 422 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 2.10.2024 | 23.10.2024 | 29.10.2024 | |
Citus, s.r.o. | Den otevřených dveří AT primariátu 20.9.2024 - potraviny | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 6 014,40 Kč | 6 014,40 Kč | 6 014,40 Kč | 18.9.2024 | 24.9.2024 | 3.10.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | Den otevřených dveří AT primariátu 20.9.2024 - potraviny | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 814,54 Kč | 814,54 Kč | 814,54 Kč | 18.9.2024 | 24.9.2024 | 15.10.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | Den otevřených dveří AT primariátu 20.9.2024 - potraviny | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 4 773,22 Kč | 4 773,22 Kč | 4 773,22 Kč | 18.9.2024 | 24.9.2024 | 15.10.2024 | |
Lotinar s.r.o. | Den otevřených dveří AT primariátu 20.9.2024 - potraviny | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 2 350,00 Kč | 2 350,00 Kč | 2 350,00 Kč | 18.9.2024 | 24.9.2024 | 3.10.2024 | |
Zen systems s.r.o. | Moduly SFP, havárie / disk pevný | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 149,50 Kč 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 200,99 Kč | 3 350,49 Kč | 3 350,49 Kč | 19.9.2024 | 20.9.2024 | 15.10.2024 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | Den otevřených dveří AT primariátu 20.9.2024 - potraviny | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 436,80 Kč | 436,80 Kč | 436,80 Kč | 20.9.2024 | 24.9.2024 | 3.10.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Rozpočet na akci Oprava oplocení včetně podezdívky v areálu PNHoB | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 23.9.2024 | 24.9.2024 | 22.10.2024 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 58 220,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,17 Kč | 58 220,40 Kč | 70 446,68 Kč | 18.10.2024 | 23.10.2024 | 30.10.2024 | 18.10.2024 |
Eldorádo z.s. | LT - zam. Ort Michael | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 900,00 Kč | 3 900,00 Kč | 3 900,00 Kč | 1.9.2024 | 1.9.2024 | 14.10.2024 | |
Rozenberg Vincenc | ZK587 - dodávka a montáž kazetových podhledů 4A - budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 89 567,30 Kč | 108 376,44 Kč | 89 567,30 Kč | 10.9.2024 | 10.9.2024 | 8.10.2024 | 10.9.2024 |
Jiří Novotný | ZK 587 - Rozvody ústředního topení budova G odd. 4A 2/2 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 124 933,71 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 151 169,79 Kč | 151 169,79 Kč | 124 933,71 Kč | 10.9.2024 | 13.9.2024 | 3.10.2024 | 10.9.2024 |
Jiří Novotný | Výměna horizontálních rozvodů vodovodního potrubí na budově K | 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 587 617,17 Kč | 711 016,78 Kč | 587 617,17 Kč | 9.9.2024 | 13.9.2024 | 3.10.2024 | 9.9.2024 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 09/2024 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 600,00 Kč | 4 356,00 Kč | 3 600,00 Kč | 30.9.2024 | 30.9.2024 | 29.10.2024 | 30.9.2024 |
Michal Bartko | ZK587 - Stavební a obkladačské práce od.4A budova G 2/3 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 184 403,20 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 223 127,88 Kč | 223 127,88 Kč | 184 403,20 Kč | 1.10.2024 | 1.10.2024 | 30.10.2024 | 1.10.2024 |
Michal Bartko | SDK na odd. 3A a 3B v budově H 1/2 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 310 021,71 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 375 126,27 Kč | 375 126,27 Kč | 310 021,71 Kč | 27.9.2024 | 1.10.2024 | 22.10.2024 | 27.9.2024 |