2025 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|
25 | 71 | 72 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 12/2024 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 2.12.2024 | 2.12.2024 | 16.12.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné 12/2024 byty 144/176 + 261 | celkem 33 920,00 Kč celkem 5 320,00 Kč | 39 240,00 Kč | 39 240,00 Kč | 1.10.2024 | 2.12.2024 | 16.12.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné -12/2024 byty 262 + 259 | celkem 10 500,00 Kč celkem 8 400,00 Kč | 18 900,00 Kč | 18 900,00 Kč | 1.11.2024 | 2.12.2024 | 16.12.2024 | |
Hornbach Baumarkt CS s.r.o. | štítky dveřní WC | celkem 1 285,00 Kč | 1 285,00 Kč | 1 285,00 Kč | 6.12.2024 | 9.12.2024 | 13.12.2024 | |
czNARADI s.r.o. | Svářecí kukla | celkem 2 256,00 Kč | 2 256,00 Kč | 2 256,00 Kč | 10.12.2024 | 11.12.2024 | 13.12.2024 | |
Centrum pro rozvoj péče | Základní kurz pro peer konzultanty 13.-15. a 27.-28.1 2025 Bezouška Martin | celkem 9 600,00 Kč | 9 600,00 Kč | 9 600,00 Kč | 5.12.2024 | 11.12.2024 | 16.12.2024 | |
Železářství Homolka s.r.o. | jehly ocelové, kotouč řezný | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 301,00 Kč | 301,00 Kč | 301,00 Kč | 28.11.2024 | 28.11.2024 | 2.12.2024 | |
Tomáš Kraupner-junior | sjednocená vložka FAB s klíči | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 438,00 Kč | 3 438,00 Kč | 3 438,00 Kč | 28.11.2024 | 28.11.2024 | 2.12.2024 | |
Zásobování a.s. | světlo pod linku, odsavač par | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 047,00 Kč | 4 047,00 Kč | 4 047,00 Kč | 29.11.2024 | 2.12.2024 | 4.12.2024 | |
Zásobování a.s. | zahradní nářadí | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 834,00 Kč | 834,00 Kč | 834,00 Kč | 6.12.2024 | 9.12.2024 | 11.12.2024 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 019,99 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,39 Kč | 1 019,60 Kč | 1 142,00 Kč | 6.11.2024 | 11.11.2024 | 4.12.2024 | 6.11.2024 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 6 838,16 Kč 132 01000 - léky; celkem 843,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 7 681,31 Kč | 8 679,00 Kč | 9.11.2024 | 11.11.2024 | 4.12.2024 | 5.11.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 600,57 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 4 600,57 Kč | 5 152,64 Kč | 7.11.2024 | 11.11.2024 | 4.12.2024 | 6.11.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 147 734,71 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 664,06 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,45 Kč | 152 398,77 Kč | 171 106,39 Kč | 7.11.2024 | 11.11.2024 | 4.12.2024 | 8.11.2024 |
Roman Chmelař | Lakování ocelových zárůbní a dveřních křídel kotelny | 511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 33 924,00 Kč | 33 924,00 Kč | 33 924,00 Kč | 11.11.2024 | 12.11.2024 | 9.12.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 030,65 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 030,65 Kč | 1 154,33 Kč | 12.11.2024 | 12.11.2024 | 9.12.2024 | 12.11.2024 |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 662,18 Kč | 5 662,18 Kč | 5 662,18 Kč | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 719,47 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 29 719,46 Kč | 29 719,46 Kč | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 371,81 Kč | 8 371,81 Kč | 8 371,81 Kč | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 9.12.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 800,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 078,02 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 977,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 415,85 Kč | 62 271,94 Kč | 62 271,94 Kč | 12.11.2024 | 12.11.2024 | 9.12.2024 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 26 779,50 Kč | 26 779,50 Kč | 26 779,50 Kč | 11.11.2024 | 13.11.2024 | 9.12.2024 | |
VENCL, s r.o. | ručníky papírové skládané | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 909,75 Kč | 16 909,75 Kč | 16 909,75 Kč | 11.11.2024 | 13.11.2024 | 9.12.2024 | |
Zen systems s.r.o. | poradenství v oblasti HW a SW | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 30 628,13 Kč | 30 628,13 Kč | 30 628,13 Kč | 11.11.2024 | 12.11.2024 | 9.12.2024 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | Zdravotní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 081,00 Kč | 10 081,00 Kč | 10 081,00 Kč | 12.11.2024 | 13.11.2024 | 9.12.2024 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 6 028,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,14 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč | 6 028,54 Kč | 6 752,00 Kč | 7.11.2024 | 13.11.2024 | 4.12.2024 | 7.11.2024 |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 253,72 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč | 2 254,00 Kč | 2 254,00 Kč | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 452,71 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 326,07 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 572,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 565,31 Kč | 68 916,51 Kč | 68 916,51 Kč | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | ZK587 - Činnost TDI 11/2024 - Rekonstrukce budovy G na odd.4A | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 37 510,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 37 510,00 Kč | 37 510,00 Kč | 37 510,00 Kč | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | ZK552 - Činnost TDI 11/2024 - Spodní vrátnice v areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 39 325,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 39 325,00 Kč | 39 325,00 Kč | 39 325,00 Kč | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Technický dozor - Oprava jižní strany fasády budovy A | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 43 560,00 Kč | 43 560,00 Kč | 43 560,00 Kč | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 411,52 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 2 411,62 Kč | 2 701,00 Kč | 7.11.2024 | 13.11.2024 | 4.12.2024 | 7.11.2024 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 712,54 Kč | 712,54 Kč | 798,04 Kč | 12.11.2024 | 13.11.2024 | 9.12.2024 | 13.11.2024 |
ZONT s.r.o. | Servis kamerového systému 11/2024 | 518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 13.11.2024 | 14.11.2024 | 13.12.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 14 913,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 14 913,10 Kč | 16 702,67 Kč | 13.11.2024 | 14.11.2024 | 9.12.2024 | 13.11.2024 |
VP ElektroMontStav s.r.o. | oprava elektroinstalace budova A, oprava světel na budově Y | 511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 49 976,00 Kč | 49 976,00 Kč | 49 976,00 Kč | 5.11.2024 | 14.11.2024 | 4.12.2024 | |
LATISK s.r.o. | informační cedule PVC (požární okno) | 501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 955,00 Kč | 955,00 Kč | 955,00 Kč | 12.11.2024 | 15.11.2024 | 9.12.2024 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 52 491,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 050,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 62 541,20 Kč | 70 950,64 Kč | 13.11.2024 | 14.11.2024 | 9.12.2024 | 13.11.2024 |
FarmTechnik, s.r.o. | Oprava Zetoru 7711 oprava vzduchové soustavy | 511 03001 721 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 943,65 Kč | 7 943,65 Kč | 7 943,65 Kč | 12.11.2024 | 14.11.2024 | 9.12.2024 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Technický dozor - Oprava podlahy ve skladu budovy "U" | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 13 915,00 Kč | 13 915,00 Kč | 13 915,00 Kč | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | |
Alza.cz a.s. | Vařič dvouplotýnkový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 768,00 Kč | 1 768,00 Kč | 1 768,00 Kč | 29.11.2024 | 2.12.2024 | 9.12.2024 | |
Alza.cz a.s. | Lednice, vařič dvouplotýnkový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 810,00 Kč | 4 810,00 Kč | 4 810,00 Kč | 29.11.2024 | 2.12.2024 | 9.12.2024 | |
CSF, s.r.o. | notebooky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 36 989,70 Kč | 36 989,70 Kč | 36 989,70 Kč | 27.11.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | |
BELA MOST s.r.o. | háčky, hmoždinky,kartáče,kolečka, papír brusný, štítky dveřní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 270,93 Kč | 3 270,93 Kč | 3 270,93 Kč | 28.11.2024 | 2.12.2024 | 9.12.2024 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 11/2024 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 70 408,00 Kč | 70 408,00 Kč | 70 408,00 Kč | 30.11.2024 | 2.12.2024 | 13.12.2024 | |
Lenka Macháčková | canisterapeutická návštěva 453/6A | 518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1.12.2024 | 2.12.2024 | 13.12.2024 | |
Allegro Retail, a.s. | Myčka Whirpool | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 499,00 Kč | 10 499,00 Kč | 10 499,00 Kč | 10.12.2024 | 11.12.2024 | 13.12.2024 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 26 361,52 Kč | 26 361,52 Kč | 26 361,52 Kč | 9.12.2024 | 11.12.2024 | 19.12.2024 | |
OCC s.r.o. | notebooky, brašna na nářadí, stanice dokovací | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 41 526,96 Kč | 41 526,96 Kč | 41 526,96 Kč | 9.12.2024 | 11.12.2024 | 27.12.2024 | |
František Beneš | ZK614 Hudební produkce - hraní koled | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 4.12.2024 | 11.12.2024 | 16.12.2024 | |
Šinfelt s.r.o. | jističe, můstky, spojky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 023,00 Kč | 1 023,00 Kč | 1 023,00 Kč | 10.12.2024 | 10.12.2024 | 12.12.2024 | |
Tomáš Kraupner-junior | vložky do zámku s klíči | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 483,00 Kč | 9 483,00 Kč | 9 483,00 Kč | 10.12.2024 | 10.12.2024 | 12.12.2024 | |
Železářství Homolka s.r.o. | vložky do zámku, kotouče řezné, zámek dveřní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 263,00 Kč | 2 263,00 Kč | 2 263,00 Kč | 10.12.2024 | 10.12.2024 | 12.12.2024 | |
Luboš Hlinecký | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 827,02 Kč | 827,02 Kč | 827,02 Kč | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 18.12.2024 | |
FEBA manipulační technika spol | otočná kolečka k vozíku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 808,00 Kč | 2 808,00 Kč | 2 808,00 Kč | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 23.12.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 231,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,20 Kč | 2 231,00 Kč | 2 498,72 Kč | 14.11.2024 | 15.11.2024 | 9.12.2024 | 14.11.2024 |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie ECT 10/2024 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 132 800,00 Kč | 132 800,00 Kč | 132 800,00 Kč | 14.11.2024 | 15.11.2024 | 2.12.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 929,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 12 929,44 Kč | 12 929,44 Kč | 15.11.2024 | 15.11.2024 | 9.12.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 670,32 Kč | 670,32 Kč | 670,32 Kč | 15.11.2024 | 15.11.2024 | 9.12.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 101,45 Kč | 21 101,45 Kč | 21 101,45 Kč | 15.11.2024 | 15.11.2024 | 13.12.2024 | |
synlab czech s.r.o. | laboratorní vyšetření samoplátci | 518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 594,00 Kč | 2 594,00 Kč | 2 594,00 Kč | 15.11.2024 | 15.11.2024 | 13.12.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 215 254,94 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 437,09 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,06 Kč | 216 692,03 Kč | 242 824,41 Kč | 15.11.2024 | 18.11.2024 | 13.12.2024 | 18.11.2024 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 623,96 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 623,96 Kč | 1 818,84 Kč | 15.11.2024 | 18.11.2024 | 13.12.2024 | 12.11.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 475,27 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 1 475,27 Kč | 1 652,30 Kč | 15.11.2024 | 18.11.2024 | 13.12.2024 | 15.11.2024 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 34 793,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 34 793,10 Kč | 38 968,27 Kč | 13.11.2024 | 18.11.2024 | 13.12.2024 | 15.11.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 8 999,15 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,13 Kč | 8 999,15 Kč | 10 079,05 Kč | 18.11.2024 | 19.11.2024 | 13.12.2024 | 18.11.2024 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 103 720,54 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč | 103 721,00 Kč | 103 721,00 Kč | 19.11.2024 | 19.11.2024 | 9.12.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 937,05 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 7 937,00 Kč | 7 937,00 Kč | 19.11.2024 | 19.11.2024 | 9.12.2024 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 892,08 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 3 892,09 Kč | 3 892,09 Kč | 18.11.2024 | 18.11.2024 | 4.12.2024 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 246,56 Kč | 1 246,56 Kč | 1 246,56 Kč | 19.11.2024 | 19.11.2024 | 9.12.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 097,62 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 7 097,63 Kč | 7 097,63 Kč | 19.11.2024 | 19.11.2024 | 13.12.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | občerstvení Svatomartinský seminář | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 6 894,00 Kč | 6 894,00 Kč | 6 894,00 Kč | 14.11.2024 | 19.11.2024 | 9.12.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 732,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 133,68 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 2 866,28 Kč | 3 222,26 Kč | 19.11.2024 | 20.11.2024 | 2.12.2024 | 19.11.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 8 901,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč | 8 901,80 Kč | 9 970,02 Kč | 19.11.2024 | 20.11.2024 | 13.12.2024 | 19.11.2024 |
K O D E X Hořovice s.r.o. | Papír kancelářský A4 | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 283,60 Kč | 35 283,60 Kč | 35 283,60 Kč | 20.11.2024 | 21.11.2024 | 13.12.2024 | |
JK-Trading s.r.o. Praha | Hepta phan, Leucodif 200 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 853,28 Kč | 7 853,28 Kč | 7 853,28 Kč | 18.11.2024 | 21.11.2024 | 2.12.2024 | |
Jaroslav Salač | Ozvučení - 2x v 11/2024 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 20.11.2024 | 12.11.2024 | 2.12.2024 | |
ALGECO s.r.o. | ZK552 - Pronájem kontejneru - stavba dolní vrátnice 11/2024 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 684,78 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 8 684,78 Kč | 8 684,78 Kč | 8 684,78 Kč | 30.11.2024 | 2.12.2024 | 13.12.2024 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 11/2024 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 30.11.2024 | 2.12.2024 | 16.12.2024 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 12/2024 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 1.12.2024 | 2.12.2024 | 13.12.2024 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 12/2024 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 1.12.2024 | 2.12.2024 | 30.12.2024 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | revize stravovacího provozu 11/2024 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 30.11.2024 | 2.12.2024 | 13.12.2024 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 780,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 093,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 249,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 780,88 Kč | 28 904,40 Kč | 28 904,40 Kč | 2.12.2024 | 2.12.2024 | 13.12.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | ZK552 - Náhradní zdroj pitné vody - spodní vrátnice | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 575,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 575,00 Kč | 575,00 Kč | 575,00 Kč | 6.12.2024 | 11.12.2024 | 13.12.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 11/2024 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 224,00 Kč | 1 224,00 Kč | 1 224,00 Kč | 9.12.2024 | 11.12.2024 | 23.12.2024 | |
HIPPO spol. s. r. o. | Konzultační den 4.12.2024 | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 9.12.2024 | 12.12.2024 | 27.12.2024 | |
COMP`S, spol. s r.o. | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 54 123,30 Kč | 54 123,30 Kč | 54 123,30 Kč | 11.12.2024 | 12.12.2024 | 27.12.2024 | |
MEDITECH | antidekubitní matrace | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 37 392,73 Kč | 37 392,73 Kč | 37 392,73 Kč | 9.12.2024 | 12.12.2024 | 16.12.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Rozpočet na akci: Protipožární ucpávky budovy K 1. PP | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 000,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 9.12.2024 | 10.12.2024 | 19.12.2024 | |
PROFI REGÁLY - Fail s.r.o. | Regály paletové a konzolové | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 185 785,82 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 140 328,54 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 88 746,24 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 97 039,58 Kč | 326 114,36 Kč | 326 114,36 Kč | 11.12.2024 | 12.12.2024 | 19.12.2024 | |
PROFI REGÁLY - Fail s.r.o. | Regály paletové a konzolové | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 185 785,82 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 140 328,54 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 88 746,24 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 97 039,58 Kč | 326 114,36 Kč | 326 114,36 Kč | 11.12.2024 | 12.12.2024 | 19.12.2024 | |
CHRISTEYNS s.r.o. | Prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 45 121,37 Kč | 45 121,37 Kč | 45 121,37 Kč | 9.12.2024 | 9.12.2024 | 19.12.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | občerstvení | 513 01000 777 - náklady na reprezentaci; celkem 1 357,44 Kč | 1 357,44 Kč | 1 357,44 Kč | 2.12.2024 | 2.12.2024 | 16.12.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 12/2024 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 1 862 231,40 Kč | 1 862 231,40 Kč | 2 253 300,00 Kč | 2.12.2024 | 2.12.2024 | 4.12.2024 | 2.12.2024 |
KVD Plus s.r.o. | ZK587 -zásypový recyklát - terasa budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 937,03 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 937,03 Kč | 2 937,03 Kč | 2 937,03 Kč | 30.11.2024 | 3.12.2024 | 9.12.2024 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | ZK587 - Stavební materiál - terasa budovy G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 7 984,25 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 7 984,25 Kč | 7 984,25 Kč | 7 984,25 Kč | 30.11.2024 | 3.12.2024 | 9.12.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 12/2024 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 181 074,38 Kč | 181 074,38 Kč | 219 100,00 Kč | 2.12.2024 | 2.12.2024 | 4.12.2024 | 2.12.2024 |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Oprava oceloplechového stropu pod vývařovnou - stavební materiál - kuchyně | 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 316,52 Kč | 1 316,52 Kč | 1 316,52 Kč | 30.11.2024 | 3.12.2024 | 9.12.2024 | |
Daniel Pilnaj | Oprava oceloplechového stropu pod vývařovnou VSŽ plechy- kuchyně | 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 10 905,73 Kč | 10 905,73 Kč | 10 905,73 Kč | 28.11.2024 | 3.12.2024 | 13.12.2024 | |
ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o. | Kontrola provozuschopnosti požárních oken včetně certifikátu - budova V | 518 10012 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 13 431,00 Kč | 13 431,00 Kč | 13 431,00 Kč | 12.12.2024 | 12.12.2024 | 23.12.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 544,60 Kč | 2 544,60 Kč | 2 849,95 Kč | 10.12.2024 | 12.12.2024 | 23.12.2024 | 10.12.2024 |