2025 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|
25 | 71 | 72 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 623,96 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 623,96 Kč | 1 818,84 Kč | 7.12.2024 | 12.12.2024 | 19.12.2024 | 5.12.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 020,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 4 020,10 Kč | 4 502,51 Kč | 7.12.2024 | 12.12.2024 | 19.12.2024 | 2.12.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 105 113,83 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 183,17 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,15 Kč | 108 297,00 Kč | 121 579,13 Kč | 7.12.2024 | 12.12.2024 | 19.12.2024 | 9.12.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 467,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč | 2 467,50 Kč | 2 763,60 Kč | 11.12.2024 | 12.12.2024 | 19.12.2024 | 11.12.2024 |
Z&Z,spol. s r.o. | oprava automatu Flamco | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 381,80 Kč | 10 381,80 Kč | 10 381,80 Kč | 12.12.2024 | 13.12.2024 | 19.12.2024 | |
KJ Transport s.r.o. | Přeprava osob do PN Šternberk 2811. 2024 - asociace nemocnic | 518 02000 810 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 3 968,80 Kč 518 02000 100 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 3 968,80 Kč 518 02000 501 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 3 968,80 Kč | 11 906,40 Kč | 11 906,40 Kč | 30.11.2024 | 3.12.2024 | 13.12.2024 | |
Profi DDD s.r.o. | Dezinsekce - stravovací provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 722,50 Kč | 2 722,50 Kč | 2 722,50 Kč | 28.11.2024 | 3.12.2024 | 16.12.2024 | |
PPL CZ s.r.o. | Přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 554,28 Kč | 554,28 Kč | 554,28 Kč | 1.12.2024 | 3.12.2024 | 13.12.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 2.12.2024 | 3.12.2024 | 13.12.2024 | |
JIP VÝCHODOČESKÁ | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 786,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 994,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 046,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 864,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 802,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 267,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 586,37 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 272,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 142,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 816,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 332,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 122,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 706,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 614,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 384,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 224,62 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 235,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 274,56 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 121 476,00 Kč | 121 476,00 Kč | 2.12.2024 | 2.12.2024 | 9.12.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 11/2024 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 242 196,72 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,33 Kč | 117 196,39 Kč | 131 260,00 Kč | 29.11.2024 | 2.12.2024 | 16.12.2024 | 29.11.2024 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 11/2024 nemocnice | 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 89 471,36 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,92 Kč | 49 291,87 Kč | 55 207,00 Kč | 29.11.2024 | 2.12.2024 | 16.12.2024 | 29.11.2024 |
Equica, a.s. | NIS - zpracování studie proveditelnosti a žádosti o podporu projektru v soudaldu s výzvou ač. 78 | 041 00000 - pořízení dlouhodobého nehmotného majetku; celkem 30 250,00 Kč 416 02002 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - nehm. maj.; celkem 30 250,00 Kč | 30 250,00 Kč | 30 250,00 Kč | 11.12.2024 | 13.12.2024 | 19.12.2024 | |
ANAG, spol. s r. o. | Elektronizace dávek NP - Eva Tichá | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 490,00 Kč | 1 490,00 Kč | 1 490,00 Kč | 11.12.2024 | 13.12.2024 | 16.12.2024 | |
ANAG, spol. s r. o. | DPP a DPČ a zaměstnávání malého rozsahu - Ing. Novotná | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 490,00 Kč | 2 490,00 Kč | 2 490,00 Kč | 12.12.2024 | 13.12.2024 | 16.12.2024 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 28 795,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 28 795,90 Kč | 32 251,41 Kč | 2.12.2024 | 3.12.2024 | 16.12.2024 | 3.12.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 373,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 2 373,01 Kč | 2 657,77 Kč | 2.12.2024 | 3.12.2024 | 13.12.2024 | 2.12.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 10 001,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,11 Kč | 10 001,90 Kč | 11 202,13 Kč | 2.12.2024 | 3.12.2024 | 16.12.2024 | 2.12.2024 |
LIMPA s.r.o. | ZK587 betonová směs | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 6 080,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 6 080,00 Kč | 6 080,00 Kč | 6 080,00 Kč | 28.11.2024 | 3.12.2024 | 13.12.2024 | |
ELKOV elektro a.s. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 893,00 Kč | 1 893,00 Kč | 1 893,00 Kč | 3.12.2024 | 4.12.2024 | 16.12.2024 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 11/2024 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 30.11.2024 | 4.12.2024 | 13.12.2024 | |
Radek Vařák | Pozáruční oprava myčky stř. 452/8A | 511 03001 452 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 3.12.2024 | 13.12.2024 | 16.12.2024 | |
Radek Vařák | Pozáruční oprava myčky stř. 461/6C | 511 03001 461 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 299,00 Kč | 2 299,00 Kč | 2 299,00 Kč | 3.12.2024 | 13.12.2024 | 16.12.2024 | |
Petr Buřil | Řezání výmlatků a náletových dřevin, náter herbicidem | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 993,00 Kč | 3 993,00 Kč | 3 993,00 Kč | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 23.12.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování spotřeby elektřiny 10/2024 - nemocnice | 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 481 633,77 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -454 710,74 Kč | 26 923,03 Kč | 32 576,87 Kč | 8.11.2024 | 13.12.2024 | 19.12.2024 | 8.11.2024 |
BELA MOST s.r.o. | Zámky a kování do interiérových dveří budova G | 511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 646,21 Kč | 10 646,21 Kč | 10 646,21 Kč | 11.12.2024 | 13.12.2024 | 19.12.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Servis zařízení Mythic 18 - výměna adaptéru | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 004,02 Kč | 6 004,02 Kč | 6 004,02 Kč | 13.12.2024 | 16.12.2024 | 23.12.2024 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 004,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 354,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 657,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 323,54 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 612,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 081,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 253,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 386,35 Kč | 83 673,67 Kč | 83 673,67 Kč | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 23.12.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 610,42 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 2 610,41 Kč | 2 610,41 Kč | 12.12.2024 | 12.12.2024 | 23.12.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | Mikulášská nadílka - pacienti | 518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 3 830,00 Kč | 3 830,00 Kč | 3 830,00 Kč | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 13.12.2024 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 583,56 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč | 2 584,00 Kč | 2 584,00 Kč | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 9.12.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 84 256,01 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 84 256,00 Kč | 84 256,00 Kč | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 13.12.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 453,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 8 454,00 Kč | 8 454,00 Kč | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 13.12.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 979,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 090,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 256,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 012,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 148,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 838,46 Kč | 96 326,39 Kč | 96 326,39 Kč | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 13.12.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 360,28 Kč | 20 360,28 Kč | 20 360,28 Kč | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 4.12.2024 | |
M-3D geo, s.r.o. | Dokumentace zaměření šachet inženýrských sítí, aktualizace areálové mapy | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 57 475,00 Kč | 57 475,00 Kč | 57 475,00 Kč | 2.12.2024 | 3.12.2024 | 13.12.2024 | |
M-3D geo, s.r.o. | Zaměření nových lamp a jejich přípojek - osvětlení PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 37 994,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 37 994,00 Kč | 37 994,00 Kč | 37 994,00 Kč | 2.12.2024 | 3.12.2024 | 13.12.2024 | |
M-3D geo, s.r.o. | Zaměření přípojek ve výkopu - spodní vrátnice | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 10 890,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 2.12.2024 | 3.12.2024 | 16.12.2024 | |
Apeltauer Milan | Kontrola čištění spalinových cest a vystavení zpráv | 518 10010 782 - ostatní nevýrobní služby; celkem 18 600,00 Kč | 18 600,00 Kč | 18 600,00 Kč | 30.11.2024 | 3.12.2024 | 13.12.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 11/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 450,00 Kč | 2 450,00 Kč | 2 450,00 Kč | 3.12.2024 | 4.12.2024 | 13.12.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Elektrická energie - nemocnice 12/2024 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 550 619,83 Kč | 550 619,83 Kč | 666 250,00 Kč | 2.12.2024 | 2.12.2024 | 9.12.2024 | 2.12.2024 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 12/2024, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 264,46 Kč | 264,46 Kč | 320,00 Kč | 2.12.2024 | 2.12.2024 | 9.12.2024 | 2.12.2024 |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 436,16 Kč | 24 436,16 Kč | 24 436,16 Kč | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 23.12.2024 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 061,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 312,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 124,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 812,32 Kč | 25 310,88 Kč | 25 310,88 Kč | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 23.12.2024 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 12/2024 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 13.12.2024 | 16.12.2024 | 23.12.2024 | |
Technicom Technology s.r.o. | měsíční kontroly EPS 11/2024 | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 12.12.2024 | 16.12.2024 | 23.12.2024 | |
ZONT s.r.o. | Servis a údržba komunikačního systému Alcatel OmniPCX za I. Q. 2025 | 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 16.12.2024 | 17.12.2024 | 27.12.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 083,61 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 2 083,61 Kč | 2 333,64 Kč | 13.12.2024 | 16.12.2024 | 23.12.2024 | 13.12.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 15 758,35 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč | 15 758,35 Kč | 17 649,35 Kč | 13.12.2024 | 16.12.2024 | 23.12.2024 | 13.12.2024 |
COLORWAY | barvy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 830,00 Kč | 830,00 Kč | 830,00 Kč | 15.12.2024 | 16.12.2024 | 23.12.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 336,35 Kč 132 01000 - léky; celkem 553,25 Kč | 1 889,60 Kč | 2 166,14 Kč | 16.12.2024 | 18.12.2024 | 23.12.2024 | 16.12.2024 |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 7 960,05 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč | 7 959,79 Kč | 8 915,00 Kč | 16.12.2024 | 18.12.2024 | 23.12.2024 | 16.12.2024 |
Marek Macák | Seminář psychologů 10.12.2024 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 10.12.2024 | 18.12.2024 | 23.12.2024 | |
Zelený Pavel | Školení řidičů 9. 12. 2024 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 13.12.2024 | 18.12.2024 | 23.12.2024 | |
AUTO BOUŠKA s.r.o. | Oprava nezávislého topení sanitní vůz | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 37 049,96 Kč | 37 049,96 Kč | 37 049,96 Kč | 18.12.2024 | 19.12.2024 | 23.12.2024 | |
SVOBA s.r.o | servis elektromobilu Selvo | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 5 220,00 Kč | 5 220,00 Kč | 5 220,00 Kč | 5.11.2024 | 18.12.2024 | 23.12.2024 | |
MH TECHNIC s.r.o. | interiérová vitrína, magnety | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 459,00 Kč | 8 459,00 Kč | 8 459,00 Kč | 13.12.2024 | 19.12.2024 | 23.12.2024 | |
VENCL, s r.o. | Ručníky papírové jednorázové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 909,75 Kč | 16 909,75 Kč | 16 909,75 Kč | 11.12.2024 | 19.12.2024 | 23.12.2024 | |
VENCL, s r.o. | Papírové ručníky, ubrousky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 502,65 Kč | 17 502,65 Kč | 17 502,65 Kč | 11.12.2024 | 19.12.2024 | 23.12.2024 | |
Silektro s.r.o. | Servisní prohlídka motorgenerátoru ( typ roční ) | 518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 59 404,95 Kč | 59 404,95 Kč | 59 404,95 Kč | 20.11.2024 | 21.11.2024 | 13.12.2024 | |
Marek Macák | Seminář psychologů 19.11.2024 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 13.12.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 754,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 754,10 Kč | 844,59 Kč | 20.11.2024 | 21.11.2024 | 13.12.2024 | 20.11.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 224,98 Kč | 224,98 Kč | 251,98 Kč | 20.11.2024 | 21.11.2024 | 4.12.2024 | 20.11.2024 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 34 793,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 34 793,10 Kč | 38 968,27 Kč | 20.11.2024 | 21.11.2024 | 13.12.2024 | 21.11.2024 |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 398,58 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 380,00 Kč | 8 778,58 Kč | 10 496,21 Kč | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 4.12.2024 | 20.11.2024 |
COMP`S, spol. s r.o. | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 55 938,30 Kč | 55 938,30 Kč | 55 938,30 Kč | 20.11.2024 | 22.11.2024 | 13.12.2024 | |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 12/2024, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč | 462,81 Kč | 560,00 Kč | 2.12.2024 | 2.12.2024 | 9.12.2024 | 2.12.2024 |
COLORWAY | barvy, válečky molitanové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 830,00 Kč | 7 830,00 Kč | 7 830,00 Kč | 30.11.2024 | 2.12.2024 | 13.12.2024 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál, dveře, geotextilie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 377,50 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -72,50 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 433,20 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 633,50 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 371,80 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -47,80 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 131,20 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -130,38 Kč | 7 696,52 Kč | 7 696,52 Kč | 30.11.2024 | 3.12.2024 | 13.12.2024 | |
DUKE JABLONEC s.r.o. | činidlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 220,00 Kč | 3 220,00 Kč | 3 220,00 Kč | 2.12.2024 | 2.12.2024 | 13.12.2024 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 11/2024 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 23 100,00 Kč | 23 100,00 Kč | 23 100,00 Kč | 3.12.2024 | 4.12.2024 | 13.12.2024 | |
NSB s.r.o. | ZK587 - Zapůjčení vibračního pěchu LT | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 720,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 720,00 Kč | 720,00 Kč | 720,00 Kč | 30.11.2024 | 4.12.2024 | 13.12.2024 | |
Alexandr Drobný | Dodávka plotových výplní včetně příslušenství v PNHoB | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 774 496,00 Kč | 774 496,00 Kč | 774 496,00 Kč | 5.12.2024 | 5.12.2024 | 13.12.2024 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | ZK587 - Stavební materiál - úprava fasády terasy budovy G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 21 256,89 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 21 256,89 Kč | 21 256,89 Kč | 21 256,89 Kč | 4.12.2024 | 5.12.2024 | 9.12.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 466,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 466,30 Kč | 522,26 Kč | 7.9.2024 | 10.9.2024 | 4.12.2024 | 4.9.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 650,77 Kč celkem 0,00 Kč | 650,77 Kč | 728,86 Kč | 15.9.2024 | 18.9.2024 | 9.12.2024 | 10.9.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 994,06 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 994,06 Kč | 1 113,35 Kč | 22.9.2024 | 24.9.2024 | 13.12.2024 | 17.9.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 572,19 Kč | 572,19 Kč | 640,85 Kč | 30.9.2024 | 30.9.2024 | 4.12.2024 | 26.9.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 632,51 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 1 632,51 Kč | 1 828,41 Kč | 30.9.2024 | 30.9.2024 | 13.12.2024 | 25.9.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 23 091,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 23 091,30 Kč | 25 862,26 Kč | 21.11.2024 | 22.11.2024 | 9.12.2024 | 21.11.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 250,80 Kč | 250,80 Kč | 280,90 Kč | 21.11.2024 | 22.11.2024 | 13.12.2024 | 21.11.2024 |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 406,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 312,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 624,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 437,28 Kč | 20 779,92 Kč | 20 779,92 Kč | 22.11.2024 | 22.11.2024 | 9.12.2024 | |
CSF, s.r.o. | počítače, monitory, klávesnice, myši | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 378 391,20 Kč | 378 391,20 Kč | 378 391,20 Kč | 20.11.2024 | 21.11.2024 | 13.12.2024 | |
AB-STORE, s.r.o. | Plákatový klaprámy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 752,00 Kč | 4 752,00 Kč | 4 752,00 Kč | 20.11.2024 | 26.11.2024 | 2.12.2024 | |
Krajská zdravotní, a.s. | agregované výkony | 518 10011 432 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 625,68 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 251,36 Kč 518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 3 188,44 Kč | 5 065,48 Kč | 5 065,48 Kč | 21.11.2024 | 25.11.2024 | 4.12.2024 | |
STATECH s.r.o. | Roční prohlídka plošiny Genie Z-51/30J s revizí | 518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 18 825,71 Kč | 18 825,71 Kč | 18 825,71 Kč | 5.12.2024 | 5.12.2024 | 13.12.2024 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 11/2024 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 113,74 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 44,77 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 44,77 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 258,82 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,51 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 120,40 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,51 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 258,82 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 41,14 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 258,82 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 102,25 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,28 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 301,29 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 258,82 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,82 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 338,10 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 277,70 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 300,56 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 5 721,11 Kč | 5 721,11 Kč | 30.11.2024 | 5.12.2024 | 13.12.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cleaning solution, diluent | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 897,28 Kč | 1 897,28 Kč | 1 897,28 Kč | 4.12.2024 | 5.12.2024 | 16.12.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Conelab cuvette | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 225,44 Kč | 16 225,44 Kč | 16 225,44 Kč | 4.12.2024 | 5.12.2024 | 16.12.2024 | |
Aquahop s.r.o. | Zazimování závlahy v zahradnictví stř. 312 - po sezóně 2024 | 518 10010 312 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 150,00 Kč | 4 150,00 Kč | 4 150,00 Kč | 5.12.2024 | 5.12.2024 | 9.12.2024 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 998,38 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 5 998,37 Kč | 5 998,37 Kč | 5.12.2024 | 5.12.2024 | 13.12.2024 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 750,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 194,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 721,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 091,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 536,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 179,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 901,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 255,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 471,69 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 84 102,08 Kč | 84 102,08 Kč | 5.12.2024 | 5.12.2024 | 13.12.2024 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 205,44 Kč | 3 205,44 Kč | 3 205,44 Kč | 5.12.2024 | 5.12.2024 | 16.12.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 469,75 Kč | 3 469,75 Kč | 3 469,75 Kč | 5.12.2024 | 5.12.2024 | 16.12.2024 | |
CZ Pharma s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 8 250,00 Kč | 8 250,00 Kč | 9 240,00 Kč | 18.12.2024 | 19.12.2024 | 23.12.2024 | 18.12.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 810,97 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 4 810,97 Kč | 5 388,29 Kč | 17.12.2024 | 19.12.2024 | 23.12.2024 | 17.12.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 222,26 Kč | 2 222,26 Kč | 2 488,93 Kč | 30.9.2024 | 30.9.2024 | 13.12.2024 | 24.9.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 444,52 Kč | 4 444,52 Kč | 4 977,86 Kč | 7.10.2024 | 10.10.2024 | 16.12.2024 | 7.10.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 850,35 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 850,35 Kč | 952,39 Kč | 7.10.2024 | 10.10.2024 | 16.12.2024 | 8.10.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 011,23 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 011,23 Kč | 1 132,58 Kč | 7.10.2024 | 10.10.2024 | 13.12.2024 | 4.10.2024 |