Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

22418

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 03 02 01
25 71 72
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 21 301-21 400 z 22 418 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 623,96 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 623,96 Kč1 818,84 Kč7.12.202412.12.202419.12.20245.12.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 4 020,10 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
4 020,10 Kč4 502,51 Kč7.12.202412.12.202419.12.20242.12.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 105 113,83 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 183,17 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,15 Kč
108 297,00 Kč121 579,13 Kč7.12.202412.12.202419.12.20249.12.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 467,50 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč
2 467,50 Kč2 763,60 Kč11.12.202412.12.202419.12.202411.12.2024
Z&Z,spol. s r.o.oprava automatu Flamco511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 381,80 Kč
10 381,80 Kč10 381,80 Kč12.12.202413.12.202419.12.2024
KJ Transport s.r.o.Přeprava osob do PN Šternberk 2811. 2024 - asociace nemocnic518 02000 810 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 3 968,80 Kč
518 02000 100 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 3 968,80 Kč
518 02000 501 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 3 968,80 Kč
11 906,40 Kč11 906,40 Kč30.11.20243.12.202413.12.2024
Profi DDD s.r.o.Dezinsekce - stravovací provoz518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 722,50 Kč
2 722,50 Kč2 722,50 Kč28.11.20243.12.202416.12.2024
PPL CZ s.r.o.Přeprava zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 554,28 Kč
554,28 Kč554,28 Kč1.12.20243.12.202413.12.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ARK Ethyl Glucuronide501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč
27 442,80 Kč27 442,80 Kč2.12.20243.12.202413.12.2024
JIP VÝCHODOČESKÁSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 786,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 994,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 046,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 864,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 802,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 267,93 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 586,37 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 272,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 142,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 816,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 332,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 122,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 706,56 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 614,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 384,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 224,62 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 235,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 274,56 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč
121 476,00 Kč121 476,00 Kč2.12.20242.12.20249.12.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 11/2024 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 242 196,72 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,33 Kč
117 196,39 Kč131 260,00 Kč29.11.20242.12.202416.12.202429.11.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 11/2024 nemocnice502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 89 471,36 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,92 Kč
49 291,87 Kč55 207,00 Kč29.11.20242.12.202416.12.202429.11.2024
Equica, a.s.NIS - zpracování studie proveditelnosti a žádosti o podporu projektru v soudaldu s výzvou ač. 78041 00000 - pořízení dlouhodobého nehmotného majetku; celkem 30 250,00 Kč
416 02002 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - nehm. maj.; celkem 30 250,00 Kč
30 250,00 Kč30 250,00 Kč11.12.202413.12.202419.12.2024
ANAG, spol. s r. o.Elektronizace dávek NP - Eva Tichá549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 490,00 Kč
1 490,00 Kč1 490,00 Kč11.12.202413.12.202416.12.2024
ANAG, spol. s r. o.DPP a DPČ a zaměstnávání malého rozsahu - Ing. Novotná549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 490,00 Kč
2 490,00 Kč2 490,00 Kč12.12.202413.12.202416.12.2024
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 28 795,90 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
28 795,90 Kč32 251,41 Kč2.12.20243.12.202416.12.20243.12.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 373,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
2 373,01 Kč2 657,77 Kč2.12.20243.12.202413.12.20242.12.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 10 001,90 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,11 Kč
10 001,90 Kč11 202,13 Kč2.12.20243.12.202416.12.20242.12.2024
LIMPA s.r.o.ZK587 betonová směs042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 6 080,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 6 080,00 Kč
6 080,00 Kč6 080,00 Kč28.11.20243.12.202413.12.2024
ELKOV elektro a.s.elektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 893,00 Kč
1 893,00 Kč1 893,00 Kč3.12.20244.12.202416.12.2024
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 11/2024549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč
12 100,00 Kč12 100,00 Kč30.11.20244.12.202413.12.2024
Radek VařákPozáruční oprava myčky stř. 452/8A511 03001 452 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 210,00 Kč
1 210,00 Kč1 210,00 Kč3.12.202413.12.202416.12.2024
Radek VařákPozáruční oprava myčky stř. 461/6C511 03001 461 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 299,00 Kč
2 299,00 Kč2 299,00 Kč3.12.202413.12.202416.12.2024
Petr BuřilŘezání výmlatků a náletových dřevin, náter herbicidem518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 993,00 Kč
3 993,00 Kč3 993,00 Kč13.12.202413.12.202423.12.2024
Pražská plynárenská, a.s.vyúčtování spotřeby elektřiny 10/2024 - nemocnice502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 481 633,77 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -454 710,74 Kč
26 923,03 Kč32 576,87 Kč8.11.202413.12.202419.12.20248.11.2024
BELA MOST s.r.o.Zámky a kování do interiérových dveří budova G511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 646,21 Kč
10 646,21 Kč10 646,21 Kč11.12.202413.12.202419.12.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Servis zařízení Mythic 18 - výměna adaptéru501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 004,02 Kč
6 004,02 Kč6 004,02 Kč13.12.202416.12.202423.12.2024
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 004,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 354,26 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 657,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 323,54 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 612,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 081,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 253,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 386,35 Kč
83 673,67 Kč83 673,67 Kč16.12.202416.12.202423.12.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 610,42 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
2 610,41 Kč2 610,41 Kč12.12.202412.12.202423.12.2024
CZ-Hamico s.r.o.Mikulášská nadílka - pacienti518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 3 830,00 Kč
3 830,00 Kč3 830,00 Kč21.11.202421.11.202413.12.2024
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 583,56 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč
2 584,00 Kč2 584,00 Kč21.11.202421.11.20249.12.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 84 256,01 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
84 256,00 Kč84 256,00 Kč21.11.202421.11.202413.12.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 453,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč
8 454,00 Kč8 454,00 Kč21.11.202421.11.202413.12.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 979,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 090,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 256,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 012,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 148,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 838,46 Kč
96 326,39 Kč96 326,39 Kč21.11.202421.11.202413.12.2024
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 360,28 Kč
20 360,28 Kč20 360,28 Kč21.11.202421.11.20244.12.2024
M-3D geo, s.r.o.Dokumentace zaměření šachet inženýrských sítí, aktualizace areálové mapy518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 57 475,00 Kč
57 475,00 Kč57 475,00 Kč2.12.20243.12.202413.12.2024
M-3D geo, s.r.o.Zaměření nových lamp a jejich přípojek - osvětlení PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 37 994,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 37 994,00 Kč
37 994,00 Kč37 994,00 Kč2.12.20243.12.202413.12.2024
M-3D geo, s.r.o.Zaměření přípojek ve výkopu - spodní vrátnice042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 10 890,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 10 890,00 Kč
10 890,00 Kč10 890,00 Kč2.12.20243.12.202416.12.2024
Apeltauer MilanKontrola čištění spalinových cest a vystavení zpráv518 10010 782 - ostatní nevýrobní služby; celkem 18 600,00 Kč
18 600,00 Kč18 600,00 Kč30.11.20243.12.202413.12.2024
Česká pošta, s.p.Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 11/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 2 450,00 Kč
2 450,00 Kč2 450,00 Kč3.12.20244.12.202413.12.2024
Pražská plynárenská, a.s.Elektrická energie - nemocnice 12/2024314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 550 619,83 Kč
550 619,83 Kč666 250,00 Kč2.12.20242.12.20249.12.20242.12.2024
ČEZ ESCO, a.s.energie 12/2024, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 264,46 Kč
264,46 Kč320,00 Kč2.12.20242.12.20249.12.20242.12.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 436,16 Kč
24 436,16 Kč24 436,16 Kč16.12.202416.12.202423.12.2024
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 061,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 312,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 124,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 812,32 Kč
25 310,88 Kč25 310,88 Kč16.12.202416.12.202423.12.2024
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 12/2024549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč13.12.202416.12.202423.12.2024
Technicom Technology s.r.o.měsíční kontroly EPS 11/2024518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč
1 022,00 Kč1 022,00 Kč12.12.202416.12.202423.12.2024
ZONT s.r.o.Servis a údržba komunikačního systému Alcatel OmniPCX za I. Q. 2025381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 30 782,00 Kč
30 782,00 Kč30 782,00 Kč16.12.202417.12.202427.12.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 083,61 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
2 083,61 Kč2 333,64 Kč13.12.202416.12.202423.12.202413.12.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 15 758,35 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč
15 758,35 Kč17 649,35 Kč13.12.202416.12.202423.12.202413.12.2024
COLORWAYbarvy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 830,00 Kč
830,00 Kč830,00 Kč15.12.202416.12.202423.12.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 336,35 Kč
132 01000 - léky; celkem 553,25 Kč
1 889,60 Kč2 166,14 Kč16.12.202418.12.202423.12.202416.12.2024
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 7 960,05 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč
7 959,79 Kč8 915,00 Kč16.12.202418.12.202423.12.202416.12.2024
Marek MacákSeminář psychologů 10.12.2024549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč10.12.202418.12.202423.12.2024
Zelený PavelŠkolení řidičů 9. 12. 2024549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 9 000,00 Kč
9 000,00 Kč9 000,00 Kč13.12.202418.12.202423.12.2024
AUTO BOUŠKA s.r.o.Oprava nezávislého topení sanitní vůz511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 37 049,96 Kč
37 049,96 Kč37 049,96 Kč18.12.202419.12.202423.12.2024
SVOBA s.r.oservis elektromobilu Selvo511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 5 220,00 Kč
5 220,00 Kč5 220,00 Kč5.11.202418.12.202423.12.2024
MH TECHNIC s.r.o.interiérová vitrína, magnety111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 459,00 Kč
8 459,00 Kč8 459,00 Kč13.12.202419.12.202423.12.2024
VENCL, s r.o.Ručníky papírové jednorázové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 909,75 Kč
16 909,75 Kč16 909,75 Kč11.12.202419.12.202423.12.2024
VENCL, s r.o.Papírové ručníky, ubrousky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 502,65 Kč
17 502,65 Kč17 502,65 Kč11.12.202419.12.202423.12.2024
Silektro s.r.o.Servisní prohlídka motorgenerátoru ( typ roční )518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 59 404,95 Kč
59 404,95 Kč59 404,95 Kč20.11.202421.11.202413.12.2024
Marek MacákSeminář psychologů 19.11.2024549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč21.11.202421.11.202413.12.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 754,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
754,10 Kč844,59 Kč20.11.202421.11.202413.12.202420.11.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 224,98 Kč
224,98 Kč251,98 Kč20.11.202421.11.20244.12.202420.11.2024
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 34 793,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
34 793,10 Kč38 968,27 Kč20.11.202421.11.202413.12.202421.11.2024
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 1 398,58 Kč
132 01000 - léky; celkem 7 380,00 Kč
8 778,58 Kč10 496,21 Kč21.11.202421.11.20244.12.202420.11.2024
COMP`S, spol. s r.o.Tonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 55 938,30 Kč
55 938,30 Kč55 938,30 Kč20.11.202422.11.202413.12.2024
ČEZ ESCO, a.s.energie 12/2024, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč
462,81 Kč560,00 Kč2.12.20242.12.20249.12.20242.12.2024
COLORWAYbarvy, válečky molitanové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 830,00 Kč
7 830,00 Kč7 830,00 Kč30.11.20242.12.202413.12.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.stavební materiál, dveře, geotextilie111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 377,50 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -72,50 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 433,20 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 633,50 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 371,80 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -47,80 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 131,20 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -130,38 Kč
7 696,52 Kč7 696,52 Kč30.11.20243.12.202413.12.2024
DUKE JABLONEC s.r.o.činidlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 220,00 Kč
3 220,00 Kč3 220,00 Kč2.12.20242.12.202413.12.2024
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 11/2024549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 23 100,00 Kč
23 100,00 Kč23 100,00 Kč3.12.20244.12.202413.12.2024
NSB s.r.o.ZK587 - Zapůjčení vibračního pěchu LT042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 720,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 720,00 Kč
720,00 Kč720,00 Kč30.11.20244.12.202413.12.2024
Alexandr DrobnýDodávka plotových výplní včetně příslušenství v PNHoB111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 774 496,00 Kč
774 496,00 Kč774 496,00 Kč5.12.20245.12.202413.12.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.ZK587 - Stavební materiál - úprava fasády terasy budovy G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 21 256,89 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 21 256,89 Kč
21 256,89 Kč21 256,89 Kč4.12.20245.12.20249.12.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 466,30 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
466,30 Kč522,26 Kč7.9.202410.9.20244.12.20244.9.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 650,77 Kč
celkem 0,00 Kč
650,77 Kč728,86 Kč15.9.202418.9.20249.12.202410.9.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 994,06 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
994,06 Kč1 113,35 Kč22.9.202424.9.202413.12.202417.9.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 572,19 Kč
572,19 Kč640,85 Kč30.9.202430.9.20244.12.202426.9.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 632,51 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
1 632,51 Kč1 828,41 Kč30.9.202430.9.202413.12.202425.9.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 23 091,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
23 091,30 Kč25 862,26 Kč21.11.202422.11.20249.12.202421.11.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 250,80 Kč
250,80 Kč280,90 Kč21.11.202422.11.202413.12.202421.11.2024
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 406,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 312,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 624,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 437,28 Kč
20 779,92 Kč20 779,92 Kč22.11.202422.11.20249.12.2024
CSF, s.r.o.počítače, monitory, klávesnice, myši111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 378 391,20 Kč
378 391,20 Kč378 391,20 Kč20.11.202421.11.202413.12.2024
AB-STORE, s.r.o.Plákatový klaprámy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 752,00 Kč
4 752,00 Kč4 752,00 Kč20.11.202426.11.20242.12.2024
Krajská zdravotní, a.s.agregované výkony518 10011 432 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 625,68 Kč
518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 251,36 Kč
518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 3 188,44 Kč
5 065,48 Kč5 065,48 Kč21.11.202425.11.20244.12.2024
STATECH s.r.o.Roční prohlídka plošiny Genie Z-51/30J s revizí518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 18 825,71 Kč
18 825,71 Kč18 825,71 Kč5.12.20245.12.202413.12.2024
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 11/2024518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 113,74 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 44,77 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 44,77 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 258,82 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,51 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 120,40 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,51 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 258,82 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 41,14 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 258,82 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 102,25 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,28 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 301,29 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 258,82 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,82 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 338,10 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 277,70 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 300,56 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
5 721,11 Kč5 721,11 Kč30.11.20245.12.202413.12.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Cleaning solution, diluent501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 897,28 Kč
1 897,28 Kč1 897,28 Kč4.12.20245.12.202416.12.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Conelab cuvette501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 225,44 Kč
16 225,44 Kč16 225,44 Kč4.12.20245.12.202416.12.2024
Aquahop s.r.o.Zazimování závlahy v zahradnictví stř. 312 - po sezóně 2024518 10010 312 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 150,00 Kč
4 150,00 Kč4 150,00 Kč5.12.20245.12.20249.12.2024
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 998,38 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
5 998,37 Kč5 998,37 Kč5.12.20245.12.202413.12.2024
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 750,14 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 194,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 721,58 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 091,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 536,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 179,94 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 901,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 255,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 471,69 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
84 102,08 Kč84 102,08 Kč5.12.20245.12.202413.12.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 205,44 Kč
3 205,44 Kč3 205,44 Kč5.12.20245.12.202416.12.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 469,75 Kč
3 469,75 Kč3 469,75 Kč5.12.20245.12.202416.12.2024
CZ Pharma s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 8 250,00 Kč
8 250,00 Kč9 240,00 Kč18.12.202419.12.202423.12.202418.12.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 810,97 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
4 810,97 Kč5 388,29 Kč17.12.202419.12.202423.12.202417.12.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 222,26 Kč
2 222,26 Kč2 488,93 Kč30.9.202430.9.202413.12.202424.9.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 4 444,52 Kč
4 444,52 Kč4 977,86 Kč7.10.202410.10.202416.12.20247.10.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 850,35 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
850,35 Kč952,39 Kč7.10.202410.10.202416.12.20248.10.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 011,23 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 011,23 Kč1 132,58 Kč7.10.202410.10.202413.12.20244.10.2024
Zobrazeno 21 301-21 400 z 22 418 záznamů.