2025 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|
25 | 71 | 72 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 532,19 Kč | 532,19 Kč | 596,05 Kč | 15.10.2024 | 17.10.2024 | 13.12.2024 | 10.10.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 566,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 1 566,60 Kč | 1 754,59 Kč | 18.10.2024 | 18.10.2024 | 13.12.2024 | 18.10.2024 |
Zen systems s.r.o. | Renewal Annual Maintenance 23.10.24-23.10.2025 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 767,64 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 41 900,10 Kč | 51 667,74 Kč | 51 667,74 Kč | 21.10.2024 | 22.10.2024 | 2.12.2024 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | ZK552 - Činnost TDI 10/2024 - Spodní vrátnice v areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 50 820,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 50 820,00 Kč | 50 820,00 Kč | 50 820,00 Kč | 31.10.2024 | 1.11.2024 | 2.12.2024 | |
Martin Sovadina | instalatérský materiál, zhotovení klíčů | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 279,63 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 444,23 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 241,40 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 235,78 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 156,50 Kč 518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 899,88 Kč 518 10020 491 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 30,00 Kč 518 10020 771 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 30,00 Kč 518 10020 491 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 419,94 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,36 Kč | 15 737,00 Kč | 15 737,00 Kč | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 13.12.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 808,53 Kč | 808,53 Kč | 905,55 Kč | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 23.12.2024 | 31.10.2024 |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | občerstvení Svatomatinský seminář | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 11 307,13 Kč | 11 307,13 Kč | 11 307,13 Kč | 11.11.2024 | 25.11.2024 | 9.12.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | papírové talíře na Svatomatinský seminář | 501 04100 100 - ostatní zboží; celkem 1 450,79 Kč | 1 450,79 Kč | 1 450,79 Kč | 13.11.2024 | 25.11.2024 | 9.12.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 073,46 Kč | 1 073,46 Kč | 1 202,28 Kč | 22.11.2024 | 25.11.2024 | 9.12.2024 | 22.11.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 140 003,32 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 875,26 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,88 Kč | 144 878,58 Kč | 162 702,78 Kč | 22.11.2024 | 25.11.2024 | 13.12.2024 | 25.11.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 415,50 Kč | 4 415,50 Kč | 4 945,36 Kč | 22.11.2024 | 25.11.2024 | 13.12.2024 | 20.11.2024 |
BELA MOST s.r.o. | Dveřní kování budova G | 511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 181,22 Kč | 6 181,22 Kč | 6 181,22 Kč | 21.11.2024 | 26.11.2024 | 4.12.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | ZK587 - Rozpočet na akci: Zábradlí terasy na odd. 4A v budově G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 000,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 25.11.2024 | 26.11.2024 | 9.12.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Rozpočet na akci: Rekonstrukce bytu PNHB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 500,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 25.11.2024 | 26.11.2024 | 13.12.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 11/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 038,00 Kč | 1 038,00 Kč | 1 038,00 Kč | 22.11.2024 | 25.11.2024 | 6.12.2024 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 11/2024 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 5.12.2024 | 5.12.2024 | 13.12.2024 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 11/2024 - FONS Openlims | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 990,64 Kč | 7 990,64 Kč | 7 990,64 Kč | 5.12.2024 | 6.12.2024 | 16.12.2024 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | odběr vzorku odpadní voda | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 340,27 Kč | 4 340,27 Kč | 4 340,27 Kč | 5.12.2024 | 5.12.2024 | 13.12.2024 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 11/2024 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 30.11.2024 | 6.12.2024 | 13.12.2024 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 11/2024 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 66 900,00 Kč | 66 900,00 Kč | 66 900,00 Kč | 30.11.2024 | 6.12.2024 | 13.12.2024 | |
AUTO BOUŠKA s.r.o. | výměna pneumatik VZV Desta | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 14 288,07 Kč | 14 288,07 Kč | 14 288,07 Kč | 3.12.2024 | 6.12.2024 | 16.12.2024 | |
KALIST AKL s.r.o. | vpichovací digitální teploměry, teploměry s vlhkoměry | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 552,68 Kč 518 10012 901 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 12 213,32 Kč | 28 766,00 Kč | 28 766,00 Kč | 4.12.2024 | 4.12.2024 | 16.12.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 544,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 1 544,60 Kč | 1 729,95 Kč | 18.12.2024 | 19.12.2024 | 23.12.2024 | 18.12.2024 |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 908,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 28 611,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč | 30 519,00 Kč | 36 756,27 Kč | 19.12.2024 | 19.12.2024 | 27.12.2024 | 18.12.2024 |
TRIKVERTA s.r.o. | termostatické hlavice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 343,30 Kč | 32 343,30 Kč | 32 343,30 Kč | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 27.12.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 52 871,84 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 52 871,84 Kč | 59 216,46 Kč | 19.12.2024 | 23.12.2024 | 27.12.2024 | 19.12.2024 |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | stáž 1.1.2025 -28.2.2025 MUDr. Husák Vojtěch | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 20.12.2024 | 20.12.2024 | 23.12.2024 | |
Jiří Novotný | ZK 587 - Rozvody zdravotně technické instalace a ústředního topení budova G 3/3 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 90 361,97 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 109 337,98 Kč | 109 337,98 Kč | 90 361,97 Kč | 4.11.2024 | 6.11.2024 | 2.12.2024 | 4.11.2024 |
T.C.I.Investment s.r.o. | podnosy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 913,55 Kč | 913,55 Kč | 913,55 Kč | 4.11.2024 | 5.11.2024 | 2.12.2024 | |
INZEP CENTRUM, s.r.o. | obuv bezpečnostní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 899,00 Kč | 5 899,00 Kč | 5 899,00 Kč | 5.11.2024 | 6.11.2024 | 4.12.2024 | |
Jiří Kafka | BP2024 cestopisná přednáška Pobřeží Slonoviny | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 2 240,00 Kč | 2 240,00 Kč | 2 240,00 Kč | 6.11.2024 | 6.11.2024 | 4.12.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 11 451,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,24 Kč | 11 451,90 Kč | 12 826,13 Kč | 5.11.2024 | 6.11.2024 | 4.12.2024 | 5.11.2024 |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby FONS Akord - DIET 10/2024 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 5.11.2024 | 6.11.2024 | 4.12.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 491,83 Kč | 18 491,83 Kč | 18 491,83 Kč | 6.11.2024 | 6.11.2024 | 2.12.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 327,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 16 327,09 Kč | 16 327,09 Kč | 6.11.2024 | 6.11.2024 | 4.12.2024 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 218,72 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 4 218,75 Kč | 4 725,00 Kč | 6.11.2024 | 7.11.2024 | 4.12.2024 | 6.11.2024 |
synlab czech s.r.o. | agregované výkony 10/2024 | 518 10011 422 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 43,50 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 234,00 Kč 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 193,00 Kč 518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 87,00 Kč 518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 26,00 Kč 518 10011 471 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 8,00 Kč | 1 591,50 Kč | 1 591,50 Kč | 7.11.2024 | 7.11.2024 | 4.12.2024 | |
Démos trade, a.s. | hrana lepící | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 043,00 Kč | 1 043,00 Kč | 1 043,00 Kč | 6.11.2024 | 7.11.2024 | 4.12.2024 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 10/2024 - FONS Openlims | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 990,64 Kč | 7 990,64 Kč | 7 990,64 Kč | 7.11.2024 | 8.11.2024 | 4.12.2024 | |
Eurowater, s.r.o. | Preventivní prohlídka B | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 20 139,81 Kč | 20 139,81 Kč | 20 139,81 Kč | 8.11.2024 | 8.11.2024 | 4.12.2024 | |
COMP`S, spol. s r.o. | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 57 971,10 Kč | 57 971,10 Kč | 57 971,10 Kč | 7.11.2024 | 8.11.2024 | 4.12.2024 | |
Démos trade, a.s. | desky lamino, lišta, koncovky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 284,00 Kč | 8 284,00 Kč | 8 284,00 Kč | 7.11.2024 | 11.11.2024 | 4.12.2024 | |
ELKOV elektro a.s. | Elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 459,00 Kč | 6 459,00 Kč | 6 459,00 Kč | 8.11.2024 | 11.11.2024 | 4.12.2024 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 873,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 196,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 692,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 493,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 250,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 928,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 752,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 159,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 733,05 Kč | 83 080,55 Kč | 83 080,55 Kč | 25.11.2024 | 25.11.2024 | 4.12.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 414,36 Kč | 21 414,36 Kč | 21 414,36 Kč | 25.11.2024 | 25.11.2024 | 13.12.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 858,37 Kč | 8 858,37 Kč | 8 858,37 Kč | 25.11.2024 | 25.11.2024 | 13.12.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 461,25 Kč | 31 461,25 Kč | 31 461,25 Kč | 25.11.2024 | 25.11.2024 | 4.12.2024 | |
ALFA Software s.r.o. | Výměna 2 ks docházkových terminálů | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 47 395,70 Kč | 47 395,70 Kč | 47 395,70 Kč | 27.11.2024 | 27.11.2024 | 9.12.2024 | |
Jiří Skokan | Zemní práce na opravě osvětlení v areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 32 020,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 32 020,00 Kč | 32 020,00 Kč | 32 020,00 Kč | 27.11.2024 | 27.11.2024 | 9.12.2024 | |
Technoton | oprava tiskáren | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 852,77 Kč | 5 852,77 Kč | 5 852,77 Kč | 25.11.2024 | 27.11.2024 | 13.12.2024 | |
NOVELO 91 s.r.o. | zámky nábytkové s trubkovým klíčem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 637,58 Kč | 6 637,58 Kč | 6 637,58 Kč | 3.12.2024 | 6.12.2024 | 13.12.2024 | |
Audit-web Shops | razítka, polštářek | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 588,00 Kč | 1 588,00 Kč | 1 588,00 Kč | 4.12.2024 | 6.12.2024 | 13.12.2024 | |
Granimex CZ s.r.o. | sáčky do koše | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 523,28 Kč | 3 523,28 Kč | 3 523,28 Kč | 29.11.2024 | 6.12.2024 | 13.12.2024 | |
Granimex CZ s.r.o. | Pytle odpadové, tašky mikroten., fólie smršťovací | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 25 036,36 Kč | 25 036,36 Kč | 25 036,36 Kč | 22.11.2024 | 6.12.2024 | 13.12.2024 | |
Psychiatrická nemocnice Bohnic | NPO - Stáž - MUDr. R. Lamanecová na gerontopsychiatrii PNB 2. 1. - 31. 1. 2025 | 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 6 800,00 Kč | 6 800,00 Kč | 6 800,00 Kč | 5.12.2024 | 6.12.2024 | 13.12.2024 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 6 630,24 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč | 6 630,37 Kč | 7 426,00 Kč | 29.11.2024 | 6.12.2024 | 13.12.2024 | 29.11.2024 |
Démos trade, a.s. | materiál na opravy nábytku/ kuch.linky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 498,00 Kč | 9 498,00 Kč | 9 498,00 Kč | 5.12.2024 | 6.12.2024 | 16.12.2024 | |
Roman Sklenář | ZK587 - Elektroinstalace silnoproudá na odd 4A budova G - vícepráce | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 391 248,54 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 323 345,90 Kč | 391 248,54 Kč | 323 345,90 Kč | 5.11.2024 | 6.11.2024 | 4.12.2024 | 5.11.2024 |
LIMPA s.r.o. | Oprava jižní strany fasády budovy "A" 10/2024 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 899 641,49 Kč | 1 088 566,10 Kč | 899 641,49 Kč | 7.11.2024 | 7.11.2024 | 4.12.2024 | 31.10.2024 |
LIMPA s.r.o. | ZK552 - Výstavba spodní vrátnice v areálu PNHoB 10/2024 2. řádná | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 498 460,00 Kč | 603 136,60 Kč | 498 460,00 Kč | 7.11.2024 | 7.11.2024 | 4.12.2024 | 31.10.2024 |
Pavel Opelka | Malířské práce odborové prostory, odd. 7D | 511 01001 412 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 58 480,00 Kč | 70 760,80 Kč | 58 480,00 Kč | 7.11.2024 | 8.11.2024 | 4.12.2024 | 7.11.2024 |
Vojtěch Postránecký | Oprava osvětlení v areálu PNHoB | 511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 39 290,00 Kč | 47 540,90 Kč | 39 290,00 Kč | 25.11.2024 | 26.11.2024 | 13.12.2024 | 25.11.2024 |
Jiří Novotný | Výměna bojleru TUV a rozvodů teplé vody v kotelně budovy K | 511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 149 920,83 Kč | 181 404,21 Kč | 149 920,83 Kč | 25.11.2024 | 28.11.2024 | 13.12.2024 | 25.11.2024 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 11/2024 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 600,00 Kč | 4 356,00 Kč | 3 600,00 Kč | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | 29.11.2024 |
ELKOV elektro a.s. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 297,00 Kč | 1 297,00 Kč | 1 297,00 Kč | 26.11.2024 | 27.11.2024 | 13.12.2024 | |
ELKOV elektro a.s. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 918,00 Kč | 12 918,00 Kč | 12 918,00 Kč | 26.11.2024 | 27.11.2024 | 13.12.2024 | |
FANTA-velkoobchod s.r.o. | kuchyňské potřeby, koše na odpadky, koše na prádlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 041,00 Kč | 23 041,00 Kč | 23 041,00 Kč | 26.11.2024 | 28.11.2024 | 9.12.2024 | |
Ložiska Mělník s.r.o. | klínové řemeny | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 321,00 Kč | 1 321,00 Kč | 1 321,00 Kč | 26.11.2024 | 28.11.2024 | 9.12.2024 | |
LKQ CZ s.r.o. | převodový olej | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 774,00 Kč | 774,00 Kč | 774,00 Kč | 27.11.2024 | 28.11.2024 | 9.12.2024 | |
MEDITECH | antidekubitní systém - matrace | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 37 392,73 Kč | 37 392,73 Kč | 37 392,73 Kč | 22.11.2024 | 28.11.2024 | 4.12.2024 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 6 350,27 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | 6 349,97 Kč | 7 112,00 Kč | 29.11.2024 | 6.12.2024 | 13.12.2024 | 29.11.2024 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 43 917,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 491,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,22 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,49 Kč | 45 407,81 Kč | 50 991,00 Kč | 29.11.2024 | 6.12.2024 | 13.12.2024 | 29.11.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 783,76 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 783,76 Kč | 877,81 Kč | 3.12.2024 | 6.12.2024 | 13.12.2024 | 3.12.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 846,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,11 Kč | 5 846,00 Kč | 6 547,52 Kč | 3.12.2024 | 6.12.2024 | 16.12.2024 | 3.12.2024 |
DERMIA | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 730,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 950,44 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč | 9 680,44 Kč | 11 107,63 Kč | 2.12.2024 | 6.12.2024 | 13.12.2024 | 2.12.2024 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 623,78 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 090,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč | 6 713,78 Kč | 7 797,53 Kč | 2.12.2024 | 6.12.2024 | 13.12.2024 | 2.12.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 215,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 4 215,81 Kč | 4 721,71 Kč | 4.12.2024 | 6.12.2024 | 13.12.2024 | 4.12.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 12 717,45 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 12 717,45 Kč | 14 243,54 Kč | 4.12.2024 | 6.12.2024 | 16.12.2024 | 4.12.2024 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 541,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 541,20 Kč | 606,14 Kč | 3.12.2024 | 6.12.2024 | 16.12.2024 | 3.12.2024 |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 22 965,00 Kč | 22 965,00 Kč | 27 787,65 Kč | 5.12.2024 | 6.12.2024 | 13.12.2024 | 4.12.2024 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 756,64 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,36 Kč | 11 757,00 Kč | 11 757,00 Kč | 6.12.2024 | 6.12.2024 | 16.12.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 83 595,24 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč | 83 595,00 Kč | 83 595,00 Kč | 6.12.2024 | 6.12.2024 | 16.12.2024 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 11/2024 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 77 300,85 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 23 413,50 Kč | 100 714,35 Kč | 100 714,35 Kč | 30.11.2024 | 6.12.2024 | 16.12.2024 | |
SEZAM.CZ s.r.o. | Zavírač dveří | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 787,00 Kč | 1 787,00 Kč | 1 787,00 Kč | 5.12.2024 | 9.12.2024 | 13.12.2024 | |
Sloup Martin, Ing. | Poradenská a konzultační činnost 11/2024 - zdravotnické služby | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 7.12.2024 | 9.12.2024 | 16.12.2024 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby FONS Akord - DIET 11/2024 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 6.12.2024 | 9.12.2024 | 16.12.2024 | |
SEGAS-OIL s.r.o. | Výměna kotlové automatiky v bytě p. Hejdové HB 259 | 511 03001 655 - ostatní údržba a opravy; celkem 15 366,00 Kč | 15 366,00 Kč | 15 366,00 Kč | 5.12.2024 | 6.12.2024 | 13.12.2024 | |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 227,00 Kč | 2 227,00 Kč | 2 494,24 Kč | 5.12.2024 | 9.12.2024 | 13.12.2024 | 5.12.2024 |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | sterilizace 11/2024 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 163,96 Kč | 2 163,96 Kč | 2 163,96 Kč | 30.11.2024 | 9.12.2024 | 16.12.2024 | |
První certifikační autorita, a.s. | Elektronická časová razítka 11/2024 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 011,45 Kč | 3 011,45 Kč | 3 011,45 Kč | 30.11.2024 | 10.12.2024 | 19.12.2024 | |
synlab czech s.r.o. | agregované výkony 11/2024 | 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 366,00 Kč 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 524,50 Kč 518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 159,00 Kč 518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 502,00 Kč | 1 551,50 Kč | 1 551,50 Kč | 6.12.2024 | 6.12.2024 | 16.12.2024 | |
Unimed Praha, s.r.o. | BTK | 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 703,14 Kč 518 10012 413 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 703,14 Kč | 5 406,28 Kč | 5 406,28 Kč | 10.12.2024 | 10.12.2024 | 23.12.2024 | |
LAB MARK a.s. | seronorm human high | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 456,00 Kč | 16 456,00 Kč | 16 456,00 Kč | 9.12.2024 | 10.12.2024 | 16.12.2024 | |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 220,00 Kč | 1 220,00 Kč | 1 476,20 Kč | 9.12.2024 | 10.12.2024 | 16.12.2024 | 9.12.2024 |
Univerzita J.E.Purkyně | Inzerce - nabídka pracovních pozic | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 605,00 Kč | 605,00 Kč | 605,00 Kč | 10.12.2024 | 10.12.2024 | 13.12.2024 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 10/2024 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 111 813,68 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 26 136,00 Kč | 137 949,68 Kč | 137 949,68 Kč | 31.10.2024 | 10.12.2024 | 19.12.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování spotřeby elektřiny 11/2024 - nemocnice | 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 522 171,71 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -509 545,45 Kč | 12 626,26 Kč | 15 277,77 Kč | 9.12.2024 | 9.12.2024 | 19.12.2024 | 9.12.2024 |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 518,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 658,66 Kč | 45 177,45 Kč | 45 177,45 Kč | 9.12.2024 | 9.12.2024 | 19.12.2024 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 235,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 1 235,29 Kč | 1 235,29 Kč | 10.12.2024 | 10.12.2024 | 19.12.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 731,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 088,74 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 041,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 016,37 Kč | 69 877,30 Kč | 69 877,30 Kč | 10.12.2024 | 10.12.2024 | 23.12.2024 |