Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

22418

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 03 02 01
25 71 72
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 21 401-21 500 z 22 418 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 532,19 Kč
532,19 Kč596,05 Kč15.10.202417.10.202413.12.202410.10.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 566,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
1 566,60 Kč1 754,59 Kč18.10.202418.10.202413.12.202418.10.2024
Zen systems s.r.o.Renewal Annual Maintenance 23.10.24-23.10.2025518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 767,64 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 41 900,10 Kč
51 667,74 Kč51 667,74 Kč21.10.202422.10.20242.12.2024
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.ZK552 - Činnost TDI 10/2024 - Spodní vrátnice v areálu PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 50 820,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 50 820,00 Kč
50 820,00 Kč50 820,00 Kč31.10.20241.11.20242.12.2024
Martin Sovadinainstalatérský materiál, zhotovení klíčů111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 279,63 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 444,23 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 241,40 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 235,78 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 156,50 Kč
518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 899,88 Kč
518 10020 491 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 30,00 Kč
518 10020 771 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 30,00 Kč
518 10020 491 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 419,94 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,36 Kč
15 737,00 Kč15 737,00 Kč31.10.202431.10.202413.12.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 808,53 Kč
808,53 Kč905,55 Kč31.10.202431.10.202423.12.202431.10.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.občerstvení Svatomatinský seminář513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 11 307,13 Kč
11 307,13 Kč11 307,13 Kč11.11.202425.11.20249.12.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.papírové talíře na Svatomatinský seminář501 04100 100 - ostatní zboží; celkem 1 450,79 Kč
1 450,79 Kč1 450,79 Kč13.11.202425.11.20249.12.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 073,46 Kč
1 073,46 Kč1 202,28 Kč22.11.202425.11.20249.12.202422.11.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 140 003,32 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 875,26 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,88 Kč
144 878,58 Kč162 702,78 Kč22.11.202425.11.202413.12.202425.11.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 415,50 Kč
4 415,50 Kč4 945,36 Kč22.11.202425.11.202413.12.202420.11.2024
BELA MOST s.r.o.Dveřní kování budova G511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 181,22 Kč
6 181,22 Kč6 181,22 Kč21.11.202426.11.20244.12.2024
Ivana Benedetta PrejzováZK587 - Rozpočet na akci: Zábradlí terasy na odd. 4A v budově G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 000,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 000,00 Kč
2 000,00 Kč2 000,00 Kč25.11.202426.11.20249.12.2024
Ivana Benedetta PrejzováRozpočet na akci: Rekonstrukce bytu PNHB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 500,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 4 500,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč25.11.202426.11.202413.12.2024
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 11/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 1 038,00 Kč
1 038,00 Kč1 038,00 Kč22.11.202425.11.20246.12.2024
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 11/2024518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč5.12.20245.12.202413.12.2024
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 11/2024 - FONS Openlims518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 990,64 Kč
7 990,64 Kč7 990,64 Kč5.12.20246.12.202416.12.2024
Zdravotní ústav v Ústí n. L.odběr vzorku odpadní voda518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 340,27 Kč
4 340,27 Kč4 340,27 Kč5.12.20245.12.202413.12.2024
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 11/2024 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč30.11.20246.12.202413.12.2024
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost 11/2024549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 66 900,00 Kč
66 900,00 Kč66 900,00 Kč30.11.20246.12.202413.12.2024
AUTO BOUŠKA s.r.o.výměna pneumatik VZV Desta511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 14 288,07 Kč
14 288,07 Kč14 288,07 Kč3.12.20246.12.202416.12.2024
KALIST AKL s.r.o.vpichovací digitální teploměry, teploměry s vlhkoměry111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 552,68 Kč
518 10012 901 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 12 213,32 Kč
28 766,00 Kč28 766,00 Kč4.12.20244.12.202416.12.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 544,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
1 544,60 Kč1 729,95 Kč18.12.202419.12.202423.12.202418.12.2024
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 1 908,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 28 611,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč
30 519,00 Kč36 756,27 Kč19.12.202419.12.202427.12.202418.12.2024
TRIKVERTA s.r.o.termostatické hlavice111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 343,30 Kč
32 343,30 Kč32 343,30 Kč18.12.202420.12.202427.12.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 52 871,84 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
52 871,84 Kč59 216,46 Kč19.12.202423.12.202427.12.202419.12.2024
Podřipská nemocnice s poliklinikoustáž 1.1.2025 -28.2.2025 MUDr. Husák Vojtěch549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč20.12.202420.12.202423.12.2024
Jiří NovotnýZK 587 - Rozvody zdravotně technické instalace a ústředního topení budova G 3/3042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 90 361,97 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 109 337,98 Kč
109 337,98 Kč90 361,97 Kč4.11.20246.11.20242.12.20244.11.2024
T.C.I.Investment s.r.o.podnosy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 913,55 Kč
913,55 Kč913,55 Kč4.11.20245.11.20242.12.2024
INZEP CENTRUM, s.r.o.obuv bezpečnostní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 899,00 Kč
5 899,00 Kč5 899,00 Kč5.11.20246.11.20244.12.2024
Jiří KafkaBP2024 cestopisná přednáška Pobřeží Slonoviny518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 2 240,00 Kč
2 240,00 Kč2 240,00 Kč6.11.20246.11.20244.12.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 11 451,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,24 Kč
11 451,90 Kč12 826,13 Kč5.11.20246.11.20244.12.20245.11.2024
STAPRO s. r. o.Servisní služby FONS Akord - DIET 10/2024518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč
2 520,83 Kč2 520,83 Kč5.11.20246.11.20244.12.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 491,83 Kč
18 491,83 Kč18 491,83 Kč6.11.20246.11.20242.12.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 327,10 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
16 327,09 Kč16 327,09 Kč6.11.20246.11.20244.12.2024
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 4 218,72 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč
4 218,75 Kč4 725,00 Kč6.11.20247.11.20244.12.20246.11.2024
synlab czech s.r.o.agregované výkony 10/2024518 10011 422 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 43,50 Kč
518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 234,00 Kč
518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 193,00 Kč
518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 87,00 Kč
518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 26,00 Kč
518 10011 471 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 8,00 Kč
1 591,50 Kč1 591,50 Kč7.11.20247.11.20244.12.2024
Démos trade, a.s.hrana lepící111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 043,00 Kč
1 043,00 Kč1 043,00 Kč6.11.20247.11.20244.12.2024
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 10/2024 - FONS Openlims518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 990,64 Kč
7 990,64 Kč7 990,64 Kč7.11.20248.11.20244.12.2024
Eurowater, s.r.o.Preventivní prohlídka B518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 20 139,81 Kč
20 139,81 Kč20 139,81 Kč8.11.20248.11.20244.12.2024
COMP`S, spol. s r.o.Tonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 57 971,10 Kč
57 971,10 Kč57 971,10 Kč7.11.20248.11.20244.12.2024
Démos trade, a.s.desky lamino, lišta, koncovky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 284,00 Kč
8 284,00 Kč8 284,00 Kč7.11.202411.11.20244.12.2024
ELKOV elektro a.s.Elektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 459,00 Kč
6 459,00 Kč6 459,00 Kč8.11.202411.11.20244.12.2024
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 873,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 196,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 692,01 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 493,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 250,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 928,79 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 752,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 159,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 733,05 Kč
83 080,55 Kč83 080,55 Kč25.11.202425.11.20244.12.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 414,36 Kč
21 414,36 Kč21 414,36 Kč25.11.202425.11.202413.12.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 858,37 Kč
8 858,37 Kč8 858,37 Kč25.11.202425.11.202413.12.2024
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 461,25 Kč
31 461,25 Kč31 461,25 Kč25.11.202425.11.20244.12.2024
ALFA Software s.r.o.Výměna 2 ks docházkových terminálů511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 47 395,70 Kč
47 395,70 Kč47 395,70 Kč27.11.202427.11.20249.12.2024
Jiří SkokanZemní práce na opravě osvětlení v areálu PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 32 020,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 32 020,00 Kč
32 020,00 Kč32 020,00 Kč27.11.202427.11.20249.12.2024
Technotonoprava tiskáren511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 852,77 Kč
5 852,77 Kč5 852,77 Kč25.11.202427.11.202413.12.2024
NOVELO 91 s.r.o.zámky nábytkové s trubkovým klíčem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 637,58 Kč
6 637,58 Kč6 637,58 Kč3.12.20246.12.202413.12.2024
Audit-web Shopsrazítka, polštářek111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 588,00 Kč
1 588,00 Kč1 588,00 Kč4.12.20246.12.202413.12.2024
Granimex CZ s.r.o.sáčky do koše111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 523,28 Kč
3 523,28 Kč3 523,28 Kč29.11.20246.12.202413.12.2024
Granimex CZ s.r.o.Pytle odpadové, tašky mikroten., fólie smršťovací111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 25 036,36 Kč
25 036,36 Kč25 036,36 Kč22.11.20246.12.202413.12.2024
Psychiatrická nemocnice BohnicNPO - Stáž - MUDr. R. Lamanecová na gerontopsychiatrii PNB 2. 1. - 31. 1. 2025381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 6 800,00 Kč
6 800,00 Kč6 800,00 Kč5.12.20246.12.202413.12.2024
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 6 630,24 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč
6 630,37 Kč7 426,00 Kč29.11.20246.12.202413.12.202429.11.2024
Démos trade, a.s.materiál na opravy nábytku/ kuch.linky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 498,00 Kč
9 498,00 Kč9 498,00 Kč5.12.20246.12.202416.12.2024
Roman SklenářZK587 - Elektroinstalace silnoproudá na odd 4A budova G - vícepráce416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 391 248,54 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 323 345,90 Kč
391 248,54 Kč323 345,90 Kč5.11.20246.11.20244.12.20245.11.2024
LIMPA s.r.o.Oprava jižní strany fasády budovy "A" 10/2024511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 899 641,49 Kč
1 088 566,10 Kč899 641,49 Kč7.11.20247.11.20244.12.202431.10.2024
LIMPA s.r.o.ZK552 - Výstavba spodní vrátnice v areálu PNHoB 10/2024 2. řádná042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 498 460,00 Kč
603 136,60 Kč498 460,00 Kč7.11.20247.11.20244.12.202431.10.2024
Pavel OpelkaMalířské práce odborové prostory, odd. 7D511 01001 412 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 58 480,00 Kč
70 760,80 Kč58 480,00 Kč7.11.20248.11.20244.12.20247.11.2024
Vojtěch PostráneckýOprava osvětlení v areálu PNHoB511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 39 290,00 Kč
47 540,90 Kč39 290,00 Kč25.11.202426.11.202413.12.202425.11.2024
Jiří NovotnýVýměna bojleru TUV a rozvodů teplé vody v kotelně budovy K511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 149 920,83 Kč
181 404,21 Kč149 920,83 Kč25.11.202428.11.202413.12.202425.11.2024
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 11/2024518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 600,00 Kč
4 356,00 Kč3 600,00 Kč29.11.202429.11.202413.12.202429.11.2024
ELKOV elektro a.s.elektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 297,00 Kč
1 297,00 Kč1 297,00 Kč26.11.202427.11.202413.12.2024
ELKOV elektro a.s.elektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 918,00 Kč
12 918,00 Kč12 918,00 Kč26.11.202427.11.202413.12.2024
FANTA-velkoobchod s.r.o.kuchyňské potřeby, koše na odpadky, koše na prádlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 041,00 Kč
23 041,00 Kč23 041,00 Kč26.11.202428.11.20249.12.2024
Ložiska Mělník s.r.o.klínové řemeny111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 321,00 Kč
1 321,00 Kč1 321,00 Kč26.11.202428.11.20249.12.2024
LKQ CZ s.r.o.převodový olej111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 774,00 Kč
774,00 Kč774,00 Kč27.11.202428.11.20249.12.2024
MEDITECHantidekubitní systém - matrace111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 37 392,73 Kč
37 392,73 Kč37 392,73 Kč22.11.202428.11.20244.12.2024
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 6 350,27 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč
6 349,97 Kč7 112,00 Kč29.11.20246.12.202413.12.202429.11.2024
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 43 917,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 491,10 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,22 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,49 Kč
45 407,81 Kč50 991,00 Kč29.11.20246.12.202413.12.202429.11.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 783,76 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
783,76 Kč877,81 Kč3.12.20246.12.202413.12.20243.12.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 5 846,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,11 Kč
5 846,00 Kč6 547,52 Kč3.12.20246.12.202416.12.20243.12.2024
DERMIALéky132 01000 - léky; celkem 6 730,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 950,44 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč
9 680,44 Kč11 107,63 Kč2.12.20246.12.202413.12.20242.12.2024
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 3 623,78 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 090,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč
6 713,78 Kč7 797,53 Kč2.12.20246.12.202413.12.20242.12.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 215,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
4 215,81 Kč4 721,71 Kč4.12.20246.12.202413.12.20244.12.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 12 717,45 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
12 717,45 Kč14 243,54 Kč4.12.20246.12.202416.12.20244.12.2024
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 541,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
541,20 Kč606,14 Kč3.12.20246.12.202416.12.20243.12.2024
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 22 965,00 Kč
22 965,00 Kč27 787,65 Kč5.12.20246.12.202413.12.20244.12.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 756,64 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,36 Kč
11 757,00 Kč11 757,00 Kč6.12.20246.12.202416.12.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 83 595,24 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč
83 595,00 Kč83 595,00 Kč6.12.20246.12.202416.12.2024
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 11/2024518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 77 300,85 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 23 413,50 Kč
100 714,35 Kč100 714,35 Kč30.11.20246.12.202416.12.2024
SEZAM.CZ s.r.o.Zavírač dveří111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 787,00 Kč
1 787,00 Kč1 787,00 Kč5.12.20249.12.202413.12.2024
Sloup Martin, Ing.Poradenská a konzultační činnost 11/2024 - zdravotnické služby549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč7.12.20249.12.202416.12.2024
STAPRO s. r. o.Servisní služby FONS Akord - DIET 11/2024518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč
2 520,83 Kč2 520,83 Kč6.12.20249.12.202416.12.2024
SEGAS-OIL s.r.o.Výměna kotlové automatiky v bytě p. Hejdové HB 259511 03001 655 - ostatní údržba a opravy; celkem 15 366,00 Kč
15 366,00 Kč15 366,00 Kč5.12.20246.12.202413.12.2024
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 2 227,00 Kč
2 227,00 Kč2 494,24 Kč5.12.20249.12.202413.12.20245.12.2024
Podřipská nemocnice s poliklinikousterilizace 11/2024518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 163,96 Kč
2 163,96 Kč2 163,96 Kč30.11.20249.12.202416.12.2024
První certifikační autorita, a.s.Elektronická časová razítka 11/2024518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 011,45 Kč
3 011,45 Kč3 011,45 Kč30.11.202410.12.202419.12.2024
synlab czech s.r.o.agregované výkony 11/2024518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 366,00 Kč
518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 524,50 Kč
518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 159,00 Kč
518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 502,00 Kč
1 551,50 Kč1 551,50 Kč6.12.20246.12.202416.12.2024
Unimed Praha, s.r.o.BTK518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 703,14 Kč
518 10012 413 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 703,14 Kč
5 406,28 Kč5 406,28 Kč10.12.202410.12.202423.12.2024
LAB MARK a.s.seronorm human high501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 456,00 Kč
16 456,00 Kč16 456,00 Kč9.12.202410.12.202416.12.2024
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 1 220,00 Kč
1 220,00 Kč1 476,20 Kč9.12.202410.12.202416.12.20249.12.2024
Univerzita J.E.PurkyněInzerce - nabídka pracovních pozic518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 605,00 Kč
605,00 Kč605,00 Kč10.12.202410.12.202413.12.2024
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 10/2024518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 111 813,68 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 26 136,00 Kč
137 949,68 Kč137 949,68 Kč31.10.202410.12.202419.12.2024
Pražská plynárenská, a.s.vyúčtování spotřeby elektřiny 11/2024 - nemocnice502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 522 171,71 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -509 545,45 Kč
12 626,26 Kč15 277,77 Kč9.12.20249.12.202419.12.20249.12.2024
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 518,79 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 658,66 Kč
45 177,45 Kč45 177,45 Kč9.12.20249.12.202419.12.2024
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 235,30 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
1 235,29 Kč1 235,29 Kč10.12.202410.12.202419.12.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 731,01 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 088,74 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 041,18 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 016,37 Kč
69 877,30 Kč69 877,30 Kč10.12.202410.12.202423.12.2024
Zobrazeno 21 401-21 500 z 22 418 záznamů.