2025 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|
25 | 71 | 72 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 205,44 Kč | 3 205,44 Kč | 3 205,44 Kč | 10.12.2024 | 10.12.2024 | 19.12.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 233,59 Kč | 7 233,59 Kč | 7 233,59 Kč | 10.12.2024 | 10.12.2024 | 19.12.2024 | |
Roman Chmelař | Oprava podlah a malování na budově A1 - 2.NP - západní část | 511 01001 810 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 462 593,66 Kč | 462 593,66 Kč | 462 593,66 Kč | 9.12.2024 | 9.12.2024 | 13.12.2024 | |
VP ElektroMontStav s.r.o. | oprava elektroinstalace a svítedel na budově U,F,Y v PNHoB | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 479 965,90 Kč | 479 965,90 Kč | 479 965,90 Kč | 6.12.2024 | 9.12.2024 | 13.12.2024 | |
České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 11/2024 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 485,22 Kč 518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč celkem 0,00 Kč | 19 425,22 Kč | 19 425,22 Kč | 1.12.2024 | 10.12.2024 | 19.12.2024 | |
CELIMED s.r.o. | Ověření tonometru | 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 399,30 Kč 518 10012 461 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 399,30 Kč 518 10012 462 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 399,30 Kč 518 10012 472 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 399,30 Kč 518 10012 212 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 023,66 Kč 518 10012 412 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 399,30 Kč 518 10012 422 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 399,30 Kč 518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 023,66 Kč 518 10012 452 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 023,66 Kč 518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 822,26 Kč | 7 289,04 Kč | 7 289,04 Kč | 3.12.2024 | 10.12.2024 | 13.12.2024 | |
ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o. | dodávka a montáž samozavírače na požární dveře - budova V | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 7 800,00 Kč | 9 438,00 Kč | 7 800,00 Kč | 2.12.2024 | 2.12.2024 | 13.12.2024 | 27.11.2024 |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 11/2024 | 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 20 140,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 34 980,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 33 390,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 288 200,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 9 540,00 Kč | 467 362,50 Kč | 386 250,00 Kč | 30.11.2024 | 30.11.2024 | 13.12.2024 | 30.11.2024 |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 11/2024 | 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 20 140,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 34 980,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 33 390,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 288 200,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 9 540,00 Kč | 467 362,50 Kč | 386 250,00 Kč | 30.11.2024 | 30.11.2024 | 13.12.2024 | 30.11.2024 |
Parapety Domino s.r.o. | ZK587 - vnitřní parapety do skladu pod terasou - budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 13 280,00 Kč | 16 068,80 Kč | 13 280,00 Kč | 3.12.2024 | 3.12.2024 | 16.12.2024 | 30.11.2024 |
První Podřipská stavební a.s. | Zhotovení podlahy ve skladu v budově "U" | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 278 272,21 Kč | 1 546 709,38 Kč | 1 278 272,21 Kč | 2.12.2024 | 4.12.2024 | 16.12.2024 | 2.12.2024 |
Rostislav Kořínek | odtah sanitky | 518 10010 721 - ostatní nevýrobní služby; celkem 7 990,84 Kč | 7 990,84 Kč | 7 990,84 Kč | 23.12.2024 | 31.12.2024 | 15.1.2025 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 11/2024 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 10.12.2024 | 31.12.2024 | 16.1.2025 | |
První certifikační autorita, a.s. | Elektronická časová razítka 12/2024 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 936,18 Kč | 936,18 Kč | 936,18 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 23.1.2025 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | sterilizace 12/2024 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 020,39 Kč | 1 020,39 Kč | 1 020,39 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 23.1.2025 | |
TULI-FORM, s.r.o. | mycí tablety na konvektomat | 501 07020 740 - čistící prostředky; celkem 10 817,40 Kč | 10 817,40 Kč | 10 817,40 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 20.1.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 1/2025 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 1 506 487,60 Kč | 1 506 487,60 Kč | 1 822 850,00 Kč | 2.1.2025 | 2.1.2025 | 6.1.2025 | 2.1.2025 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 1/2025 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 140 082,64 Kč | 140 082,64 Kč | 169 500,00 Kč | 2.1.2025 | 2.1.2025 | 6.1.2025 | 2.1.2025 |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 1/2025, V Sídlišti 201, vs 23 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.1.2025 | 6.1.2025 | 16.1.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 1/2025 - V Sídlišti 259, vs 24 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 6.1.2025 | 6.1.2025 | 16.1.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 1/2025 - V Sídlišti 261, vs 25 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 6.1.2025 | 6.1.2025 | 16.1.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 1/2025 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 6.1.2025 | 6.1.2025 | 16.1.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 1/2025 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 | celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 6.1.2025 | 6.1.2025 | 16.1.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 1/2025 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 | celkem 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 6.1.2025 | 6.1.2025 | 16.1.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 1/2025 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 6.1.2025 | 6.1.2025 | 16.1.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 1/2025 - V Sídlišti 262, byt č.6, OM 42842, vs30 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.1.2025 | 6.1.2025 | 16.1.2025 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 889,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 893,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 052,14 Kč | 49 834,28 Kč | 49 834,28 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 23.1.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 010,00 Kč | 19 010,00 Kč | 19 010,00 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 23.1.2025 | |
COMP`S, spol. s r.o. | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 853,70 Kč | 10 853,70 Kč | 10 853,70 Kč | 23.12.2024 | 27.12.2024 | 20.1.2025 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 12/2024 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 23.1.2025 | |
ZONT s.r.o. | Oprava IP kamery na oddělení 4A - observace | 511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 118,00 Kč | 5 118,00 Kč | 5 118,00 Kč | 23.12.2024 | 23.12.2024 | 13.1.2025 | |
Roman Chmelař | Oprava krytiny v Sídlišti 262/20 a 262/22 | 511 01001 657 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 99 838,00 Kč | 99 838,00 Kč | 99 838,00 Kč | 27.12.2024 | 31.12.2024 | 23.1.2025 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Technický dozor - Oprava jižní strany fasády budovy A | 518 04020 901 - inženýrská činnost; celkem 41 140,00 Kč | 41 140,00 Kč | 41 140,00 Kč | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 23.1.2025 | |
Sloup Martin, Ing. | VPO - poradenské a konzultační práce za 12/2024 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1.1.2025 | 1.1.2025 | 23.1.2025 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Položkový rozpočet (doplnění na akci) Rekonstrukce bytu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 500,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1.1.2025 | 2.1.2025 | 29.1.2025 | |
INPHARMEX, spol. s r.o. | Mikro - verze - AISLP - aktualizace online - 80 licencí | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 982,50 Kč | 9 982,50 Kč | 9 982,50 Kč | 2.1.2025 | 2.1.2025 | 15.1.2025 | |
Bachsystems, s.r.o. | VPO-Provozní podpora systému WISPI za 4.čtvrtletí roku 2024 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 2.1.2025 | 2.1.2025 | 29.1.2025 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 1/2025 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 119 786,37 Kč | 119 786,37 Kč | 119 786,37 Kč | 1.1.2025 | 2.1.2025 | 23.1.2025 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 354,56 Kč | 4 354,56 Kč | 4 354,56 Kč | 2.1.2025 | 2.1.2025 | 15.1.2025 | |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 535,00 Kč | 535,00 Kč | 647,35 Kč | 19.12.2024 | 3.1.2025 | 8.1.2025 | 19.12.2024 |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 1/2025 - V Sídlišti 156, vs 17 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 6.1.2025 | 6.1.2025 | 16.1.2025 | |
AV EQUEN s.r.o. | chloman sodný | celkem 8 349,00 Kč | 8 349,00 Kč | 8 349,00 Kč | 13.1.2025 | 14.1.2025 | 23.1.2025 | |
Technická inspekce České republiky | přezkoušení odborné způsobilosti - Miroslav Červeňák | celkem 850,00 Kč | 850,00 Kč | 850,00 Kč | 15.1.2025 | 16.1.2025 | 17.1.2025 | |
Technická inspekce České republiky | přezkoušení odborné způsobilosti - Václav Cibulka | celkem 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 15.1.2025 | 16.1.2025 | 17.1.2025 | |
Technická inspekce České republiky | přezkoušení odborné způsobilosti - Jiří Kouba | celkem 850,00 Kč | 850,00 Kč | 850,00 Kč | 15.1.2025 | 16.1.2025 | 17.1.2025 | |
F I L C, s.r.o. | nábalová plsť FILC | celkem 6 250,00 Kč | 6 250,00 Kč | 6 250,00 Kč | 17.1.2025 | 20.1.2025 | 21.1.2025 | |
Verlag Dashofer s.r.o. | Účetní souvztažnosti pro PO rok 2025 | celkem 3 028,00 Kč | 3 028,00 Kč | 3 028,00 Kč | 17.1.2025 | 20.1.2025 | 23.1.2025 | |
Česká pošta, s.p. | VPO - Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 12/2024 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 1 480,00 Kč | 1 480,00 Kč | 1 480,00 Kč | 3.1.2025 | 6.1.2025 | 20.1.2025 | |
Univerzita Karlova | Personální inzerce | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 936,00 Kč | 1 936,00 Kč | 1 936,00 Kč | 6.1.2025 | 6.1.2025 | 16.1.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 663,13 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 1 663,13 Kč | 1 862,71 Kč | 3.1.2025 | 6.1.2025 | 15.1.2025 | 3.1.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 891,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 1 891,00 Kč | 2 117,92 Kč | 3.1.2025 | 6.1.2025 | 30.1.2025 | 3.1.2025 |
Ka-shop/Jan Kalenda | Pojistka mikroventilace, omezovač vyklopení na okna | celkem 1 232,00 Kč | 1 232,00 Kč | 1 232,00 Kč | 24.1.2025 | 24.1.2025 | 29.1.2025 | |
AZ CARE s.r.o. | násypka a shozy na stavební suť | celkem 8 615,00 Kč | 8 615,00 Kč | 8 615,00 Kč | 24.1.2050 | 28.1.2025 | 29.1.2025 | |
ProfiTech CZ, s.r.o. | úchyt shozů na lešení, zpomalovací díl | celkem 11 374,00 Kč | 11 374,00 Kč | 11 374,00 Kč | 28.1.2025 | 28.1.2025 | 29.1.2025 | |
Zásobování a.s. | reflektory s čidly, detektor kouře, teploměr | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 719,00 Kč | 1 719,00 Kč | 1 719,00 Kč | 10.1.2025 | 13.1.2025 | 15.1.2025 | |
IKEA Česká republika, s.r.o. | konzole, květiny, květináče, rámečky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 149,00 Kč | 9 149,00 Kč | 9 149,00 Kč | 14.1.2025 | 14.1.2025 | 16.1.2025 | |
IKEA Česká republika, s.r.o. | záclony | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 386,00 Kč | 8 386,00 Kč | 8 386,00 Kč | 14.1.2025 | 14.1.2025 | 16.1.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 231,00 Kč | 231,00 Kč | 258,72 Kč | 3.1.2025 | 6.1.2025 | 15.1.2025 | 3.1.2025 |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 665,31 Kč | 19 665,31 Kč | 19 665,31 Kč | 6.1.2025 | 6.1.2025 | 15.1.2025 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 275,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,36 Kč | 6 275,00 Kč | 6 275,00 Kč | 6.1.2025 | 6.1.2025 | 30.1.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 616,83 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 13 616,84 Kč | 13 616,84 Kč | 6.1.2025 | 6.1.2025 | 30.1.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 736,24 Kč | 6 736,24 Kč | 6 736,24 Kč | 6.1.2025 | 6.1.2025 | 30.1.2025 | |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 1/2025, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 264,46 Kč | 264,46 Kč | 320,00 Kč | 6.1.2025 | 6.1.2025 | 8.1.2025 | 6.1.2025 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 1/2025, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč | 462,81 Kč | 560,00 Kč | 6.1.2025 | 6.1.2025 | 8.1.2025 | 6.1.2025 |
IKEA Česká republika, s.r.o. | hodiny, podložky pod křeslo, kartáče na nádobí | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 651,00 Kč | 2 651,00 Kč | 2 651,00 Kč | 14.1.2025 | 14.1.2025 | 16.1.2025 | |
Železářství Homolka s.r.o. | zámky dveřní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 944,97 Kč | 944,97 Kč | 944,97 Kč | 15.1.2025 | 15.1.2025 | 17.1.2025 | |
Železářství Homolka s.r.o. | vruty do dřeva | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 149,00 Kč | 149,00 Kč | 149,00 Kč | 15.1.2025 | 15.1.2025 | 17.1.2025 | |
Zásobování a.s. | chladnička, pračka, lepidlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 846,00 Kč | 16 846,00 Kč | 16 846,00 Kč | 17.1.2025 | 20.1.2025 | 22.1.2025 | |
Akumo Mělník s.r.o. | stř. 312 - oprava a seřízení šicího stroje | 511 03001 312 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč | 20.1.2025 | 20.1.2025 | 22.1.2025 | |
Železářství Homolka s.r.o. | Zámky dveřní, vložky do zámků, kotouče řezné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 815,98 Kč | 1 815,98 Kč | 1 815,98 Kč | 23.1.2025 | 23.1.2025 | 27.1.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování plyn 12/2024 - byty | 385 00000 - příjmy příštích období; celkem -29 899,74 Kč celkem 0,00 Kč | -29 899,74 Kč | -36 178,69 Kč | 8.1.2025 | 9.1.2025 | 30.1.2025 | 8.1.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 056,43 Kč | 3 056,43 Kč | 3 423,20 Kč | 15.10.2024 | 17.10.2024 | 8.1.2025 | 16.10.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 216,33 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 3 216,33 Kč | 3 602,29 Kč | 22.10.2024 | 23.10.2024 | 16.1.2025 | 23.10.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 346,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 346,70 Kč | 1 508,30 Kč | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 23.1.2025 | 25.10.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 347,28 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 2 347,28 Kč | 2 628,95 Kč | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 23.1.2025 | 31.10.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 011,23 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 011,23 Kč | 1 132,58 Kč | 7.11.2024 | 11.11.2024 | 15.1.2025 | 7.11.2024 |
synlab czech s.r.o. | VPO agregované výkony 12/2024 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 706,00 Kč | 706,00 Kč | 706,00 Kč | 6.1.2025 | 7.1.2025 | 30.1.2025 | |
Zen systems s.r.o. | Safetica DLP posílení bezpečnosti dat na 2 roky - 2025 - 2026 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 210 540,00 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 210 540,00 Kč | 421 080,00 Kč | 421 080,00 Kč | 2.1.2025 | 8.1.2025 | 30.1.2025 | |
PATOK a.s. | VPO-čištění odlučovače ropných látek, analýza, zkouška těsnosti 19.12.2024 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 47 356,98 Kč | 47 356,98 Kč | 47 356,98 Kč | 2.1.2025 | 7.1.2025 | 16.1.2025 | |
HIPPO spol. s. r. o. | Rozšíření HIPPO - rozhraní pro vložení elektronického podpisu lékaře | 549 08000 820 - TZ DNM; celkem 43 560,00 Kč | 43 560,00 Kč | 43 560,00 Kč | 6.1.2025 | 8.1.2025 | 30.1.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 404,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 2 404,50 Kč | 2 693,04 Kč | 7.1.2025 | 8.1.2025 | 20.1.2025 | 7.1.2025 |
Ivana Benedetta Prejzová | Rozpočet na akci Protipožární dveře kotelny F a kotelnách budov G,H,L,P,R,S,X,Y a budova K - oprava | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 3 500,00 Kč celkem 0,00 Kč celkem 0,00 Kč celkem 0,00 Kč celkem 0,00 Kč celkem 0,00 Kč celkem 0,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 7.1.2025 | 7.1.2025 | 20.1.2025 | |
Šinfelt s.r.o. | spínač | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 195,35 Kč | 2 195,35 Kč | 2 195,35 Kč | 9.1.2025 | 9.1.2025 | 20.1.2025 | |
Šinfelt s.r.o. | Trubky na kabely | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 690,00 Kč | 690,00 Kč | 690,00 Kč | 23.1.2025 | 23.1.2025 | 27.1.2025 | |
Tomáš Kraupner-junior | vložka zámku sjednocená dle klíče | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 481,00 Kč | 3 481,00 Kč | 3 481,00 Kč | 28.1.2025 | 28.1.2025 | 30.1.2025 | |
Železářství Homolka s.r.o. | vruty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 223,99 Kč | 223,99 Kč | 223,99 Kč | 28.1.2025 | 28.1.2025 | 30.1.2025 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 896,26 Kč | 1 896,26 Kč | 2 123,81 Kč | 15.11.2024 | 18.11.2024 | 21.1.2025 | 14.11.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 133,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 3 133,20 Kč | 3 509,18 Kč | 20.11.2024 | 21.11.2024 | 15.1.2025 | 20.11.2024 |
VYROUBAL TEXTILES s.r.o. | perlan role | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 44 407,00 Kč | 44 407,00 Kč | 44 407,00 Kč | 20.11.2024 | 26.11.2024 | 15.1.2025 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 9 481,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 9 481,30 Kč | 10 619,06 Kč | 22.11.2024 | 25.11.2024 | 23.1.2025 | 21.11.2024 |
Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 464,50 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 874,64 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 509,60 Kč 518 10020 472 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 150,26 Kč | 8 999,00 Kč | 8 999,00 Kč | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 8.1.2025 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 28 795,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 28 795,90 Kč | 32 251,41 Kč | 11.12.2024 | 12.12.2024 | 8.1.2025 | 12.12.2024 |
MUF - Pro s.r.o. | nádobka PP, mikrozkumavka | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 658,88 Kč | 2 658,88 Kč | 2 658,88 Kč | 7.1.2025 | 9.1.2025 | 16.1.2025 | |
České Radiokomunikace a.s. | VPO - pevná linka, internet 12/2024 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 1 951,85 Kč 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 16 940,00 Kč | 18 891,85 Kč | 18 891,85 Kč | 1.1.2025 | 8.1.2025 | 23.1.2025 | |
Česká pošta, s.p. | poplatek za rozhl.přij.na I.Q/2025 | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 10 935,00 Kč | 10 935,00 Kč | 10 935,00 Kč | 9.1.2025 | 9.1.2025 | 15.1.2025 | |
ČESKÁ TELEVIZE | poplatek za TV na I.Q/2025 | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 28 755,00 Kč | 28 755,00 Kč | 28 755,00 Kč | 9.1.2025 | 9.1.2025 | 15.1.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 583,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 583,40 Kč | 1 773,41 Kč | 8.1.2025 | 9.1.2025 | 20.1.2025 | 8.1.2025 |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 31 259,00 Kč | 31 259,00 Kč | 31 259,00 Kč | 12.12.2024 | 13.12.2024 | 8.1.2025 | |
synlab czech s.r.o. | laboratorní vyšetření samoplátci | 518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 376,00 Kč | 376,00 Kč | 376,00 Kč | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 8.1.2025 | |
LATISK s.r.o. | Informační tabulky na interiérové dveře budova G | 511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 194,00 Kč | 9 194,00 Kč | 9 194,00 Kč | 12.12.2024 | 13.12.2024 | 8.1.2025 |