Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

22418

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 03 02 01
25 71 72
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 21 501-21 600 z 22 418 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 205,44 Kč
3 205,44 Kč3 205,44 Kč10.12.202410.12.202419.12.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 233,59 Kč
7 233,59 Kč7 233,59 Kč10.12.202410.12.202419.12.2024
Roman ChmelařOprava podlah a malování na budově A1 - 2.NP - západní část511 01001 810 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 462 593,66 Kč
462 593,66 Kč462 593,66 Kč9.12.20249.12.202413.12.2024
VP ElektroMontStav s.r.o.oprava elektroinstalace a svítedel na budově U,F,Y v PNHoB511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 479 965,90 Kč
479 965,90 Kč479 965,90 Kč6.12.20249.12.202413.12.2024
České Radiokomunikace a.s.pevná linka, internet 11/2024518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 485,22 Kč
518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč
celkem 0,00 Kč
19 425,22 Kč19 425,22 Kč1.12.202410.12.202419.12.2024
CELIMED s.r.o.Ověření tonometru518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 399,30 Kč
518 10012 461 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 399,30 Kč
518 10012 462 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 399,30 Kč
518 10012 472 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 399,30 Kč
518 10012 212 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 023,66 Kč
518 10012 412 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 399,30 Kč
518 10012 422 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 399,30 Kč
518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 023,66 Kč
518 10012 452 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 023,66 Kč
518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 822,26 Kč
7 289,04 Kč7 289,04 Kč3.12.202410.12.202413.12.2024
ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o.dodávka a montáž samozavírače na požární dveře - budova V511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 7 800,00 Kč
9 438,00 Kč7 800,00 Kč2.12.20242.12.202413.12.202427.11.2024
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 11/2024511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 20 140,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 34 980,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 33 390,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 288 200,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 9 540,00 Kč
467 362,50 Kč386 250,00 Kč30.11.202430.11.202413.12.202430.11.2024
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 11/2024511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 20 140,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 34 980,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 33 390,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 288 200,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 9 540,00 Kč
467 362,50 Kč386 250,00 Kč30.11.202430.11.202413.12.202430.11.2024
Parapety Domino s.r.o.ZK587 - vnitřní parapety do skladu pod terasou - budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 13 280,00 Kč
16 068,80 Kč13 280,00 Kč3.12.20243.12.202416.12.202430.11.2024
První Podřipská stavební a.s.Zhotovení podlahy ve skladu v budově "U"511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 278 272,21 Kč
1 546 709,38 Kč1 278 272,21 Kč2.12.20244.12.202416.12.20242.12.2024
Rostislav Kořínekodtah sanitky518 10010 721 - ostatní nevýrobní služby; celkem 7 990,84 Kč
7 990,84 Kč7 990,84 Kč23.12.202431.12.202415.1.2025
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 11/2024549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč10.12.202431.12.202416.1.2025
První certifikační autorita, a.s.Elektronická časová razítka 12/2024518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 936,18 Kč
936,18 Kč936,18 Kč31.12.202431.12.202423.1.2025
Podřipská nemocnice s poliklinikousterilizace 12/2024518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 020,39 Kč
1 020,39 Kč1 020,39 Kč31.12.202431.12.202423.1.2025
TULI-FORM, s.r.o.mycí tablety na konvektomat501 07020 740 - čistící prostředky; celkem 10 817,40 Kč
10 817,40 Kč10 817,40 Kč31.12.202431.12.202420.1.2025
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 1/2025314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 1 506 487,60 Kč
1 506 487,60 Kč1 822 850,00 Kč2.1.20252.1.20256.1.20252.1.2025
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 1/2025314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 140 082,64 Kč
140 082,64 Kč169 500,00 Kč2.1.20252.1.20256.1.20252.1.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 1/2025, V Sídlišti 201, vs 23 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč6.1.20256.1.202516.1.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 1/2025 - V Sídlišti 259, vs 24 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč6.1.20256.1.202516.1.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 1/2025 - V Sídlišti 261, vs 25 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč6.1.20256.1.202516.1.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 1/2025 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč6.1.20256.1.202516.1.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 1/2025 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč6.1.20256.1.202516.1.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 1/2025 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 celkem 1 100,00 Kč
1 100,00 Kč1 100,00 Kč6.1.20256.1.202516.1.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 1/2025 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč6.1.20256.1.202516.1.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 1/2025 - V Sídlišti 262, byt č.6, OM 42842, vs30 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč6.1.20256.1.202516.1.2025
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 889,13 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 893,01 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 052,14 Kč
49 834,28 Kč49 834,28 Kč31.12.202431.12.202423.1.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 010,00 Kč
19 010,00 Kč19 010,00 Kč31.12.202431.12.202423.1.2025
COMP`S, spol. s r.o.Tonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 853,70 Kč
10 853,70 Kč10 853,70 Kč23.12.202427.12.202420.1.2025
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 12/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč
36 300,00 Kč36 300,00 Kč31.12.202431.12.202423.1.2025
ZONT s.r.o.Oprava IP kamery na oddělení 4A - observace511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 118,00 Kč
5 118,00 Kč5 118,00 Kč23.12.202423.12.202413.1.2025
Roman ChmelařOprava krytiny v Sídlišti 262/20 a 262/22511 01001 657 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 99 838,00 Kč
99 838,00 Kč99 838,00 Kč27.12.202431.12.202423.1.2025
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.Technický dozor - Oprava jižní strany fasády budovy A518 04020 901 - inženýrská činnost; celkem 41 140,00 Kč
41 140,00 Kč41 140,00 Kč27.12.202427.12.202423.1.2025
Sloup Martin, Ing.VPO - poradenské a konzultační práce za 12/2024383 00000 - výdaje příštích období; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč1.1.20251.1.202523.1.2025
Ivana Benedetta PrejzováPoložkový rozpočet (doplnění na akci) Rekonstrukce bytu PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 500,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč1.1.20252.1.202529.1.2025
INPHARMEX, spol. s r.o.Mikro - verze - AISLP - aktualizace online - 80 licencí518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 982,50 Kč
9 982,50 Kč9 982,50 Kč2.1.20252.1.202515.1.2025
Bachsystems, s.r.o.VPO-Provozní podpora systému WISPI za 4.čtvrtletí roku 2024383 00000 - výdaje příštích období; celkem 5 808,00 Kč
5 808,00 Kč5 808,00 Kč2.1.20252.1.202529.1.2025
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 1/2025518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 119 786,37 Kč
119 786,37 Kč119 786,37 Kč1.1.20252.1.202523.1.2025
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 354,56 Kč
4 354,56 Kč4 354,56 Kč2.1.20252.1.202515.1.2025
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 535,00 Kč
535,00 Kč647,35 Kč19.12.20243.1.20258.1.202519.12.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 1/2025 - V Sídlišti 156, vs 17 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč6.1.20256.1.202516.1.2025
AV EQUEN s.r.o.chloman sodný celkem 8 349,00 Kč
8 349,00 Kč8 349,00 Kč13.1.202514.1.202523.1.2025
Technická inspekce České republikypřezkoušení odborné způsobilosti - Miroslav Červeňák celkem 850,00 Kč
850,00 Kč850,00 Kč15.1.202516.1.202517.1.2025
Technická inspekce České republikypřezkoušení odborné způsobilosti - Václav Cibulka celkem 2 000,00 Kč
2 000,00 Kč2 000,00 Kč15.1.202516.1.202517.1.2025
Technická inspekce České republikypřezkoušení odborné způsobilosti - Jiří Kouba celkem 850,00 Kč
850,00 Kč850,00 Kč15.1.202516.1.202517.1.2025
F I L C, s.r.o.nábalová plsť FILC celkem 6 250,00 Kč
6 250,00 Kč6 250,00 Kč17.1.202520.1.202521.1.2025
Verlag Dashofer s.r.o.Účetní souvztažnosti pro PO rok 2025 celkem 3 028,00 Kč
3 028,00 Kč3 028,00 Kč17.1.202520.1.202523.1.2025
Česká pošta, s.p.VPO - Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 12/2024383 00000 - výdaje příštích období; celkem 1 480,00 Kč
1 480,00 Kč1 480,00 Kč3.1.20256.1.202520.1.2025
Univerzita KarlovaPersonální inzerce518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 936,00 Kč
1 936,00 Kč1 936,00 Kč6.1.20256.1.202516.1.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 663,13 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
1 663,13 Kč1 862,71 Kč3.1.20256.1.202515.1.20253.1.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 891,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
1 891,00 Kč2 117,92 Kč3.1.20256.1.202530.1.20253.1.2025
Ka-shop/Jan KalendaPojistka mikroventilace, omezovač vyklopení na okna celkem 1 232,00 Kč
1 232,00 Kč1 232,00 Kč24.1.202524.1.202529.1.2025
AZ CARE s.r.o.násypka a shozy na stavební suť celkem 8 615,00 Kč
8 615,00 Kč8 615,00 Kč24.1.205028.1.202529.1.2025
ProfiTech CZ, s.r.o.úchyt shozů na lešení, zpomalovací díl celkem 11 374,00 Kč
11 374,00 Kč11 374,00 Kč28.1.202528.1.202529.1.2025
Zásobování a.s.reflektory s čidly, detektor kouře, teploměr111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 719,00 Kč
1 719,00 Kč1 719,00 Kč10.1.202513.1.202515.1.2025
IKEA Česká republika, s.r.o.konzole, květiny, květináče, rámečky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 149,00 Kč
9 149,00 Kč9 149,00 Kč14.1.202514.1.202516.1.2025
IKEA Česká republika, s.r.o.záclony111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 386,00 Kč
8 386,00 Kč8 386,00 Kč14.1.202514.1.202516.1.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 231,00 Kč
231,00 Kč258,72 Kč3.1.20256.1.202515.1.20253.1.2025
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 665,31 Kč
19 665,31 Kč19 665,31 Kč6.1.20256.1.202515.1.2025
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 275,36 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,36 Kč
6 275,00 Kč6 275,00 Kč6.1.20256.1.202530.1.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 616,83 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
13 616,84 Kč13 616,84 Kč6.1.20256.1.202530.1.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 736,24 Kč
6 736,24 Kč6 736,24 Kč6.1.20256.1.202530.1.2025
ČEZ ESCO, a.s.energie 1/2025, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 264,46 Kč
264,46 Kč320,00 Kč6.1.20256.1.20258.1.20256.1.2025
ČEZ ESCO, a.s.energie 1/2025, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč
462,81 Kč560,00 Kč6.1.20256.1.20258.1.20256.1.2025
IKEA Česká republika, s.r.o.hodiny, podložky pod křeslo, kartáče na nádobí111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 651,00 Kč
2 651,00 Kč2 651,00 Kč14.1.202514.1.202516.1.2025
Železářství Homolka s.r.o.zámky dveřní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 944,97 Kč
944,97 Kč944,97 Kč15.1.202515.1.202517.1.2025
Železářství Homolka s.r.o.vruty do dřeva111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 149,00 Kč
149,00 Kč149,00 Kč15.1.202515.1.202517.1.2025
Zásobování a.s.chladnička, pračka, lepidlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 846,00 Kč
16 846,00 Kč16 846,00 Kč17.1.202520.1.202522.1.2025
Akumo Mělník s.r.o.stř. 312 - oprava a seřízení šicího stroje511 03001 312 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 400,00 Kč
1 400,00 Kč1 400,00 Kč20.1.202520.1.202522.1.2025
Železářství Homolka s.r.o.Zámky dveřní, vložky do zámků, kotouče řezné111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 815,98 Kč
1 815,98 Kč1 815,98 Kč23.1.202523.1.202527.1.2025
Pražská plynárenská, a.s.vyúčtování plyn 12/2024 - byty385 00000 - příjmy příštích období; celkem -29 899,74 Kč
celkem 0,00 Kč
-29 899,74 Kč-36 178,69 Kč8.1.20259.1.202530.1.20258.1.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 3 056,43 Kč
3 056,43 Kč3 423,20 Kč15.10.202417.10.20248.1.202516.10.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 3 216,33 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
3 216,33 Kč3 602,29 Kč22.10.202423.10.202416.1.202523.10.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 346,70 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 346,70 Kč1 508,30 Kč31.10.202431.10.202423.1.202525.10.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 347,28 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
2 347,28 Kč2 628,95 Kč31.10.202431.10.202423.1.202531.10.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 011,23 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 011,23 Kč1 132,58 Kč7.11.202411.11.202415.1.20257.11.2024
synlab czech s.r.o.VPO agregované výkony 12/2024383 00000 - výdaje příštích období; celkem 706,00 Kč
706,00 Kč706,00 Kč6.1.20257.1.202530.1.2025
Zen systems s.r.o.Safetica DLP posílení bezpečnosti dat na 2 roky - 2025 - 2026518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 210 540,00 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 210 540,00 Kč
421 080,00 Kč421 080,00 Kč2.1.20258.1.202530.1.2025
PATOK a.s.VPO-čištění odlučovače ropných látek, analýza, zkouška těsnosti 19.12.2024383 00000 - výdaje příštích období; celkem 47 356,98 Kč
47 356,98 Kč47 356,98 Kč2.1.20257.1.202516.1.2025
HIPPO spol. s. r. o.Rozšíření HIPPO - rozhraní pro vložení elektronického podpisu lékaře549 08000 820 - TZ DNM; celkem 43 560,00 Kč
43 560,00 Kč43 560,00 Kč6.1.20258.1.202530.1.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 404,50 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
2 404,50 Kč2 693,04 Kč7.1.20258.1.202520.1.20257.1.2025
Ivana Benedetta PrejzováRozpočet na akci Protipožární dveře kotelny F a kotelnách budov G,H,L,P,R,S,X,Y a budova K - oprava518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 3 500,00 Kč
celkem 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč
3 500,00 Kč3 500,00 Kč7.1.20257.1.202520.1.2025
Šinfelt s.r.o.spínač111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 195,35 Kč
2 195,35 Kč2 195,35 Kč9.1.20259.1.202520.1.2025
Šinfelt s.r.o.Trubky na kabely111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 690,00 Kč
690,00 Kč690,00 Kč23.1.202523.1.202527.1.2025
Tomáš Kraupner-juniorvložka zámku sjednocená dle klíče111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 481,00 Kč
3 481,00 Kč3 481,00 Kč28.1.202528.1.202530.1.2025
Železářství Homolka s.r.o.vruty111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 223,99 Kč
223,99 Kč223,99 Kč28.1.202528.1.202530.1.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 896,26 Kč
1 896,26 Kč2 123,81 Kč15.11.202418.11.202421.1.202514.11.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 133,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
3 133,20 Kč3 509,18 Kč20.11.202421.11.202415.1.202520.11.2024
VYROUBAL TEXTILES s.r.o.perlan role111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 44 407,00 Kč
44 407,00 Kč44 407,00 Kč20.11.202426.11.202415.1.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 9 481,30 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
9 481,30 Kč10 619,06 Kč22.11.202425.11.202423.1.202521.11.2024
Martin Sovadinainstalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 464,50 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 874,64 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 509,60 Kč
518 10020 472 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 150,26 Kč
8 999,00 Kč8 999,00 Kč29.11.202429.11.20248.1.2025
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 28 795,90 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
28 795,90 Kč32 251,41 Kč11.12.202412.12.20248.1.202512.12.2024
MUF - Pro s.r.o.nádobka PP, mikrozkumavka501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 658,88 Kč
2 658,88 Kč2 658,88 Kč7.1.20259.1.202516.1.2025
České Radiokomunikace a.s.VPO - pevná linka, internet 12/2024383 00000 - výdaje příštích období; celkem 1 951,85 Kč
383 00000 - výdaje příštích období; celkem 16 940,00 Kč
18 891,85 Kč18 891,85 Kč1.1.20258.1.202523.1.2025
Česká pošta, s.p.poplatek za rozhl.přij.na I.Q/2025518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 10 935,00 Kč
10 935,00 Kč10 935,00 Kč9.1.20259.1.202515.1.2025
ČESKÁ TELEVIZEpoplatek za TV na I.Q/2025518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 28 755,00 Kč
28 755,00 Kč28 755,00 Kč9.1.20259.1.202515.1.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 583,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 583,40 Kč1 773,41 Kč8.1.20259.1.202520.1.20258.1.2025
Ex-ka, s. r. o.Chemikálie pro kotelní vodu501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 31 259,00 Kč
31 259,00 Kč31 259,00 Kč12.12.202413.12.20248.1.2025
synlab czech s.r.o.laboratorní vyšetření samoplátci518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 376,00 Kč
376,00 Kč376,00 Kč13.12.202413.12.20248.1.2025
LATISK s.r.o.Informační tabulky na interiérové dveře budova G511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 194,00 Kč
9 194,00 Kč9 194,00 Kč12.12.202413.12.20248.1.2025
Zobrazeno 21 501-21 600 z 22 418 záznamů.