2025 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|
25 | 71 | 72 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Benzodiazepines | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12.12.2024 | 16.12.2024 | 6.1.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 502,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 3 503,00 Kč | 3 503,00 Kč | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 21.1.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 83 881,31 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,31 Kč | 83 881,00 Kč | 83 881,00 Kč | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 8.1.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 660,59 Kč | 15 660,59 Kč | 15 660,59 Kč | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 8.1.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Elektrická energie - nemocnice 1/2025 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 415 867,77 Kč | 415 867,77 Kč | 503 200,00 Kč | 2.1.2025 | 2.1.2025 | 13.1.2025 | 2.1.2025 |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 309,29 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,29 Kč | 3 309,00 Kč | 3 309,00 Kč | 9.1.2025 | 9.1.2025 | 23.1.2025 | |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 8 108,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 8 108,00 Kč | 9 810,68 Kč | 9.1.2025 | 10.1.2025 | 20.1.2025 | 8.1.2025 |
Všeobecná fakultní nemocnice | Ošetřovatelská péče v psychyatrii 14.-16.1.2025 Vecko Jaroslav | 549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 250,00 Kč | 2 250,00 Kč | 2 250,00 Kč | 10.1.2025 | 10.1.2025 | 15.1.2025 | |
BOLA spol s.r.o. | čerpadlo oběhové, ventil pojistný, klíč | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 630,00 Kč | 9 630,00 Kč | 9 630,00 Kč | 7.1.2025 | 9.1.2025 | 16.1.2025 | |
ALFA Software s.r.o. | Programátorský servis k Avensiu a docházkovému systému 1.Q 2025 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 12 959,10 Kč 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 606,34 Kč | 15 565,44 Kč | 15 565,44 Kč | 1.1.2025 | 13.1.2025 | 23.1.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 981,35 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 981,36 Kč | 2 219,12 Kč | 10.1.2025 | 13.1.2025 | 23.1.2025 | 10.1.2025 |
Technicom Technology s.r.o. | VPO - roční revize PZTS, měsíční kontroly EPS | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 13 068,00 Kč | 13 068,00 Kč | 13 068,00 Kč | 9.1.2025 | 14.1.2025 | 29.1.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cannabinoids, CRP | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 109,94 Kč | 16 109,94 Kč | 16 109,94 Kč | 13.1.2025 | 14.1.2025 | 23.1.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 13.1.2025 | 14.1.2025 | 23.1.2025 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | VPO - Anestézie 12/2024 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 79 680,00 Kč | 79 680,00 Kč | 79 680,00 Kč | 14.1.2025 | 15.1.2025 | 30.1.2025 | |
Česká pošta, s.p. | VPO - Poštovné III. dekáda 12/2024 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 255,00 Kč | 255,00 Kč | 255,00 Kč | 9.1.2025 | 13.1.2025 | 23.1.2025 | |
CZ Pharma s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 100,00 Kč | 3 100,00 Kč | 3 472,00 Kč | 14.1.2025 | 15.1.2025 | 23.1.2025 | 14.1.2025 |
Alza.cz a.s. | myčka nádobí, kalkulačky, kleště | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 070,00 Kč | 9 070,00 Kč | 9 070,00 Kč | 10.1.2025 | 16.1.2025 | 21.1.2025 | |
JPM Group s.r.o. | Zámky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 190,00 Kč | 2 190,00 Kč | 2 190,00 Kč | 9.1.2025 | 16.1.2025 | 20.1.2025 | |
Netfox s.r.o. | multifunkční tiskárna | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 655,80 Kč | 9 655,80 Kč | 9 655,80 Kč | 15.1.2025 | 16.1.2025 | 23.1.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 637,66 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 2 637,66 Kč | 2 954,18 Kč | 15.1.2025 | 16.1.2025 | 23.1.2025 | 15.1.2025 |
PANOP CZ s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 571,09 Kč | 571,09 Kč | 639,62 Kč | 14.1.2025 | 16.1.2025 | 23.1.2025 | 14.1.2025 |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 893,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 895,99 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,13 Kč | 41 788,99 Kč | 41 788,99 Kč | 15.1.2025 | 15.1.2025 | 21.1.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 669,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 531,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 252,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 214,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 251,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 215,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 057,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 863,91 Kč | 65 056,59 Kč | 65 056,59 Kč | 15.1.2025 | 15.1.2025 | 21.1.2025 | |
KALIST AKL s.r.o. | Kalibrace teploty - vlhkosti | 518 10012 220 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 710,00 Kč | 1 710,00 Kč | 1 710,00 Kč | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 13.1.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 953,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 953,20 Kč | 1 067,58 Kč | 13.12.2024 | 16.12.2024 | 8.1.2025 | 13.12.2024 |
ZONT s.r.o. | Servis kamerového systému 12/2024 | 518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 16.12.2024 | 17.10.2024 | 13.1.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 19 470,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč | 19 470,00 Kč | 21 806,40 Kč | 13.12.2024 | 16.12.2024 | 8.1.2025 | 13.12.2024 |
ENERGIE Reality s.r.o. | provedení odečtů - bytovky 2024 | 518 10010 659 - ostatní nevýrobní služby; celkem 13 253,42 Kč | 13 253,42 Kč | 13 253,42 Kč | 17.12.2024 | 17.12.2024 | 13.1.2025 | |
Eurowater, s.r.o. | Servisní práce , kontrola technologie, diagnostika závady | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 18 446,21 Kč | 18 446,21 Kč | 18 446,21 Kč | 17.12.2024 | 17.12.2024 | 15.1.2025 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 12/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 347,00 Kč | 1 347,00 Kč | 1 347,00 Kč | 12.12.2024 | 18.12.2024 | 3.1.2025 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie ECT 11/2024 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 13.12.2024 | 18.12.2024 | 6.1.2025 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 734,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 734,00 Kč | 822,08 Kč | 13.12.2024 | 18.12.2024 | 8.1.2025 | 13.12.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 477,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 3 477,70 Kč | 3 895,02 Kč | 16.12.2024 | 18.12.2024 | 13.1.2025 | 16.12.2024 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 909,51 Kč | 909,51 Kč | 1 018,65 Kč | 15.12.2024 | 18.12.2024 | 13.1.2025 | 13.12.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 661,95 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 2 661,95 Kč | 2 981,38 Kč | 15.12.2024 | 18.12.2024 | 13.1.2025 | 13.12.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 134 100,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 860,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,32 Kč | 136 961,00 Kč | 153 653,74 Kč | 15.12.2024 | 18.12.2024 | 13.1.2025 | 16.12.2024 |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | ZK552 - Činnost TDI 12/2024 - Spodní vrátnice v areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 42 350,00 Kč | 42 350,00 Kč | 42 350,00 Kč | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 23.1.2025 | |
Linde Gas a.s. | kyslík Conoxia | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 022,72 Kč | 9 022,72 Kč | 9 022,72 Kč | 26.11.2024 | 31.12.2024 | 6.1.2025 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | ZK587 - Činnost TDI 12/2024 - Rekonstrukce budovy G na odd.4A | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 35 695,00 Kč | 35 695,00 Kč | 35 695,00 Kč | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 23.1.2025 | |
Jaroslav Schönfelder | Doprava k dodávce smrkových fošen faktrua č. 010131 | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 23.12.2024 | 23.12.2024 | 20.1.2025 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | revize stravovacího provozu 12/2024 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 23.1.2025 | |
Lukáš Záveský | Služby odborné konzultace v oblasti ochrany osobních údajů | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 30.11.2024 | 31.12.2024 | 6.1.2025 | |
JIP VÝCHODOČESKÁ | Balíčky s ovocem pro pacienty | 518 10040 740 - služby pro pacienty; celkem 8 502,00 Kč | 8 502,00 Kč | 8 502,00 Kč | 23.12.2024 | 31.12.2024 | 8.1.2025 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 12/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 404,00 Kč | 1 404,00 Kč | 1 404,00 Kč | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 13.1.2025 | |
LKQ CZ s.r.o. | trubka, válec spojkový, lepidlo, cívka, koberce | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 918,09 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 861,91 Kč | 5 780,00 Kč | 5 780,00 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 13.1.2025 | |
ALGECO s.r.o. | ZK552 - Pronájem kontejneru - stavba dolní vrátnice 12/2024 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 684,78 Kč | 8 684,78 Kč | 8 684,78 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 13.1.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | Vánoční balíčky pro pacienty | 518 10040 740 - služby pro pacienty; celkem 11 620,00 Kč | 11 620,00 Kč | 11 620,00 Kč | 20.12.2024 | 31.12.2024 | 8.1.2025 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 12/2024 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 249 477,67 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,99 Kč | 124 476,68 Kč | 139 414,00 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 15.1.2025 | 31.12.2024 |
Ing. Andrea Marešová | canisterapeutická návštěva 6. a 27.11.2024 | 518 10010 413 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 30.11.2024 | 31.12.2024 | 6.1.2025 | |
LATISK s.r.o. | cedulky informačního systému odd. 4.A budova G | 501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 6 895,00 Kč | 6 895,00 Kč | 6 895,00 Kč | 12.12.2024 | 18.12.2024 | 8.1.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 582,72 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč | 9 583,00 Kč | 9 583,00 Kč | 18.12.2024 | 18.12.2024 | 15.1.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 80 352,00 Kč | 80 352,00 Kč | 80 352,00 Kč | 18.12.2024 | 18.12.2024 | 15.1.2025 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 205,44 Kč | 3 205,44 Kč | 3 205,44 Kč | 18.12.2024 | 18.12.2024 | 15.1.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 562,51 Kč | 562,51 Kč | 562,51 Kč | 18.12.2024 | 18.12.2024 | 13.1.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 241,18 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 5 241,19 Kč | 5 241,19 Kč | 18.12.2024 | 18.12.2024 | 15.1.2025 | |
ILLKO, s.r.o. | Kalibrace REVEX 20251 - přístroj | 518 10012 771 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 652,32 Kč | 2 652,32 Kč | 2 652,32 Kč | 18.12.2024 | 18.12.2024 | 6.1.2025 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 312,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 687,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 187,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 062,24 Kč | 21 248,64 Kč | 21 248,64 Kč | 15.1.2025 | 15.1.2025 | 23.1.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Konelab cuvette, diluent | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 17 275,72 Kč | 17 275,72 Kč | 17 275,72 Kč | 15.1.2025 | 16.1.2025 | 29.1.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cleaning solution | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 847,00 Kč | 847,00 Kč | 847,00 Kč | 15.1.2025 | 16.1.2025 | 29.1.2025 | |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 565,00 Kč | 1 565,00 Kč | 1 752,80 Kč | 16.1.2025 | 16.1.2025 | 23.1.2025 | 16.1.2025 |
COLORWAY | barvy, štětce, tmel | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 540,00 Kč | 6 540,00 Kč | 6 540,00 Kč | 15.1.2025 | 15.1.2025 | 23.1.2025 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 221,00 Kč | 11 221,00 Kč | 11 221,00 Kč | 17.12.2024 | 19.12.2024 | 15.1.2025 | |
Karmastav s.r.o. | Výkopové práce pro opravy podzemního vedení hromosvodů budov G,H,J | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 13 650,00 Kč | 13 650,00 Kč | 13 650,00 Kč | 19.12.2024 | 19.12.2024 | 16.1.2025 | |
Z S M spol. s r.o. | Pravidelný roční servis zařízení RaM na budovách PNHoB | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 54 208,00 Kč | 54 208,00 Kč | 54 208,00 Kč | 17.12.2024 | 19.12.2024 | 6.1.2025 | |
Igefa Ústí, s. r. o. | ždímač a vědro k úklidovému vozíku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 725,05 Kč | 4 725,05 Kč | 4 725,05 Kč | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 15.1.2025 | |
KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. | BTK a revize odsávačky | 518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 174,00 Kč | 3 174,00 Kč | 3 174,00 Kč | 12.12.2024 | 19.12.2024 | 6.1.2025 | |
KVD Plus s.r.o. | převzetí materiálu včetně dopravy a nakládky | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 330 959,83 Kč | 330 959,83 Kč | 330 959,83 Kč | 17.12.2024 | 19.12.2024 | 6.1.2025 | |
Igefa Ústí, s. r. o. | vědro a tyč na mop k úklidovému vozíku, utěrky barevné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 957,24 Kč | 2 957,24 Kč | 2 957,24 Kč | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 15.1.2025 | |
Ing. Andrea Marešová | canisterapeutická návštěva 6. a 27.11.2024 | 518 10010 461 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 30.11.2024 | 31.12.2024 | 6.1.2025 | |
Ing. Andrea Marešová | canisterapeutická návštěva 6. a 27.11.2024 | 518 10010 413 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 30.11.2024 | 31.12.2024 | 6.1.2025 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 12/2024 nemocnice | 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 92 140,25 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 51 961,60 Kč | 58 197,00 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 15.1.2025 | 31.12.2024 |
Linde Gas a.s. | kyslík Conoxia | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 475,20 Kč | 9 475,20 Kč | 9 475,20 Kč | 14.1.2025 | 14.1.2025 | 29.1.2025 | |
JK Office, s.r.o. | barevné utěrky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 405,00 Kč | 4 405,00 Kč | 4 405,00 Kč | 15.1.2025 | 20.1.2025 | 21.1.2025 | |
Alza.cz a.s. | lednice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 769,00 Kč | 3 769,00 Kč | 3 769,00 Kč | 16.1.2025 | 20.1.2025 | 23.1.2025 | |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 23 143,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 23 143,00 Kč | 28 003,03 Kč | 16.1.2025 | 20.1.2025 | 23.1.2025 | 15.1.2025 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 644,08 Kč 132 01000 - léky; celkem 694,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 4 338,28 Kč | 4 921,35 Kč | 17.1.2025 | 20.1.2025 | 23.1.2025 | 17.1.2025 |
5H Food Delivery s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 118,08 Kč | 3 118,08 Kč | 3 118,08 Kč | 16.1.2025 | 16.1.2025 | 29.1.2025 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 380,54 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 096,26 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč | 4 476,80 Kč | 5 202,67 Kč | 17.1.2025 | 21.1.2025 | 29.1.2025 | 17.1.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 502,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 1 502,10 Kč | 1 682,35 Kč | 20.1.2025 | 21.1.2025 | 30.1.2025 | 20.1.2025 |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 436,22 Kč | 18 436,22 Kč | 18 436,22 Kč | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 15.1.2025 | |
MSM, spol. s r.o. | Podložky inkontinenční | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 304,00 Kč | 1 304,00 Kč | 1 304,00 Kč | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 15.1.2025 | |
KOVO PRAKTIK S.R.O. | lavice plastová čekárenská - 4sedák | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 153,45 Kč | 23 153,45 Kč | 23 153,45 Kč | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 6.1.2025 | |
ELMIREKO s.r.o. | Opravy hromosvodů na budovách G,H, J | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 135 907,20 Kč | 135 907,20 Kč | 135 907,20 Kč | 18.12.2024 | 19.12.2024 | 6.1.2025 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 278,21 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč | 3 278,00 Kč | 3 278,00 Kč | 19.12.2024 | 19.12.2024 | 6.1.2025 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 711,91 Kč | 4 711,91 Kč | 4 711,91 Kč | 19.12.2024 | 19.12.2024 | 6.1.2025 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 401,22 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 536,55 Kč | 34 937,77 Kč | 34 937,77 Kč | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 6.1.2025 | |
Ing. Andrea Marešová | canisterapeutická návštěva 6. a 27.11.2024 | 518 10010 412 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 30.11.2024 | 31.12.2024 | 6.1.2025 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 935,17 Kč | 17 935,17 Kč | 17 935,17 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 16.1.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 320,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 519,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 400,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 201,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 813,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 166,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 482,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 454,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 646,40 Kč | 81 005,09 Kč | 81 005,09 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 8.1.2025 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 205,44 Kč | 3 205,44 Kč | 3 205,44 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 23.1.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 606,03 Kč | 3 606,03 Kč | 4 038,75 Kč | 20.12.2024 | 31.12.2024 | 8.1.2025 | 20.12.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 160 234,59 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 534,09 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,13 Kč | 161 768,68 Kč | 181 318,99 Kč | 22.12.2024 | 31.12.2024 | 16.1.2025 | 20.12.2024 |
Jaroslav Schönfelder | smrkové fošny, prkna, latě | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 89 022,12 Kč | 89 022,12 Kč | 89 022,12 Kč | 23.12.2024 | 23.12.2024 | 16.1.2025 | |
Ložiska Mělník s.r.o. | ložiska | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 280,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 034,00 Kč | 3 314,00 Kč | 3 314,00 Kč | 20.12.2024 | 31.12.2024 | 6.1.2025 | |
Lenka Macháčková | canisterapeutická návštěva 453/6A | 518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 15.1.2025 | 22.1.2025 | 29.1.2025 | |
Apeltauer Milan | Kontrola čištění spalinových cest a vystavení zpráv | 518 10010 656 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 800,00 Kč 518 10010 655 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 600,00 Kč | 5 400,00 Kč | 5 400,00 Kč | 17.1.2025 | 22.1.2025 | 29.1.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 404,96 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 3 404,96 Kč | 3 813,56 Kč | 21.1.2025 | 22.1.2025 | 30.1.2025 | 21.1.2025 |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 762,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 957,99 Kč | 31 720,68 Kč | 31 720,68 Kč | 20.1.2025 | 20.1.2025 | 29.1.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 833,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 661,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 156,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 167,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 984,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 068,59 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 410,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 726,01 Kč | 81 009,22 Kč | 81 009,22 Kč | 21.1.2025 | 21.1.2025 | 30.1.2025 |