Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

22418

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 03 02 01
25 71 72
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 21 601-21 700 z 22 418 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Benzodiazepines501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč
12 705,00 Kč12 705,00 Kč12.12.202416.12.20246.1.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 502,80 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
3 503,00 Kč3 503,00 Kč16.12.202416.12.202421.1.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 83 881,31 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,31 Kč
83 881,00 Kč83 881,00 Kč16.12.202416.12.20248.1.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 660,59 Kč
15 660,59 Kč15 660,59 Kč16.12.202416.12.20248.1.2025
Pražská plynárenská, a.s.Elektrická energie - nemocnice 1/2025314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 415 867,77 Kč
415 867,77 Kč503 200,00 Kč2.1.20252.1.202513.1.20252.1.2025
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 309,29 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,29 Kč
3 309,00 Kč3 309,00 Kč9.1.20259.1.202523.1.2025
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 8 108,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
8 108,00 Kč9 810,68 Kč9.1.202510.1.202520.1.20258.1.2025
Všeobecná fakultní nemocniceOšetřovatelská péče v psychyatrii 14.-16.1.2025 Vecko Jaroslav549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 250,00 Kč
2 250,00 Kč2 250,00 Kč10.1.202510.1.202515.1.2025
BOLA spol s.r.o.čerpadlo oběhové, ventil pojistný, klíč111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 630,00 Kč
9 630,00 Kč9 630,00 Kč7.1.20259.1.202516.1.2025
ALFA Software s.r.o.Programátorský servis k Avensiu a docházkovému systému 1.Q 2025518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 12 959,10 Kč
518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 606,34 Kč
15 565,44 Kč15 565,44 Kč1.1.202513.1.202523.1.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 981,35 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 981,36 Kč2 219,12 Kč10.1.202513.1.202523.1.202510.1.2025
Technicom Technology s.r.o.VPO - roční revize PZTS, měsíční kontroly EPS383 00000 - výdaje příštích období; celkem 13 068,00 Kč
13 068,00 Kč13 068,00 Kč9.1.202514.1.202529.1.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Cannabinoids, CRP501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 109,94 Kč
16 109,94 Kč16 109,94 Kč13.1.202514.1.202523.1.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ARK Ethyl Glucuronide501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč
27 442,80 Kč27 442,80 Kč13.1.202514.1.202523.1.2025
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.VPO - Anestézie 12/2024383 00000 - výdaje příštích období; celkem 79 680,00 Kč
79 680,00 Kč79 680,00 Kč14.1.202515.1.202530.1.2025
Česká pošta, s.p.VPO - Poštovné III. dekáda 12/2024383 00000 - výdaje příštích období; celkem 255,00 Kč
255,00 Kč255,00 Kč9.1.202513.1.202523.1.2025
CZ Pharma s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 3 100,00 Kč
3 100,00 Kč3 472,00 Kč14.1.202515.1.202523.1.202514.1.2025
Alza.cz a.s.myčka nádobí, kalkulačky, kleště111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 070,00 Kč
9 070,00 Kč9 070,00 Kč10.1.202516.1.202521.1.2025
JPM Group s.r.o.Zámky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 190,00 Kč
2 190,00 Kč2 190,00 Kč9.1.202516.1.202520.1.2025
Netfox s.r.o.multifunkční tiskárna111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 655,80 Kč
9 655,80 Kč9 655,80 Kč15.1.202516.1.202523.1.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 637,66 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
2 637,66 Kč2 954,18 Kč15.1.202516.1.202523.1.202515.1.2025
PANOP CZ s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 571,09 Kč
571,09 Kč639,62 Kč14.1.202516.1.202523.1.202514.1.2025
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 893,13 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 895,99 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,13 Kč
41 788,99 Kč41 788,99 Kč15.1.202515.1.202521.1.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 669,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 531,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 252,63 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 214,56 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 251,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 215,51 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 057,56 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 863,91 Kč
65 056,59 Kč65 056,59 Kč15.1.202515.1.202521.1.2025
KALIST AKL s.r.o.Kalibrace teploty - vlhkosti518 10012 220 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 710,00 Kč
1 710,00 Kč1 710,00 Kč16.12.202416.12.202413.1.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 953,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
953,20 Kč1 067,58 Kč13.12.202416.12.20248.1.202513.12.2024
ZONT s.r.o.Servis kamerového systému 12/2024518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč
16 819,00 Kč16 819,00 Kč16.12.202417.10.202413.1.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 19 470,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč
19 470,00 Kč21 806,40 Kč13.12.202416.12.20248.1.202513.12.2024
ENERGIE Reality s.r.o.provedení odečtů - bytovky 2024518 10010 659 - ostatní nevýrobní služby; celkem 13 253,42 Kč
13 253,42 Kč13 253,42 Kč17.12.202417.12.202413.1.2025
Eurowater, s.r.o.Servisní práce , kontrola technologie, diagnostika závady518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 18 446,21 Kč
18 446,21 Kč18 446,21 Kč17.12.202417.12.202415.1.2025
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 12/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 1 347,00 Kč
1 347,00 Kč1 347,00 Kč12.12.202418.12.20243.1.2025
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie ECT 11/2024518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč
106 240,00 Kč106 240,00 Kč13.12.202418.12.20246.1.2025
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 734,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
734,00 Kč822,08 Kč13.12.202418.12.20248.1.202513.12.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 477,70 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
3 477,70 Kč3 895,02 Kč16.12.202418.12.202413.1.202516.12.2024
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 909,51 Kč
909,51 Kč1 018,65 Kč15.12.202418.12.202413.1.202513.12.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 661,95 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
2 661,95 Kč2 981,38 Kč15.12.202418.12.202413.1.202513.12.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 134 100,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 860,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,32 Kč
136 961,00 Kč153 653,74 Kč15.12.202418.12.202413.1.202516.12.2024
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.ZK552 - Činnost TDI 12/2024 - Spodní vrátnice v areálu PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 42 350,00 Kč
42 350,00 Kč42 350,00 Kč27.12.202427.12.202423.1.2025
Linde Gas a.s.kyslík Conoxia111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 022,72 Kč
9 022,72 Kč9 022,72 Kč26.11.202431.12.20246.1.2025
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.ZK587 - Činnost TDI 12/2024 - Rekonstrukce budovy G na odd.4A042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 35 695,00 Kč
35 695,00 Kč35 695,00 Kč27.12.202427.12.202423.1.2025
Jaroslav SchönfelderDoprava k dodávce smrkových fošen faktrua č. 010131518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 2 420,00 Kč
2 420,00 Kč2 420,00 Kč23.12.202423.12.202420.1.2025
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.revize stravovacího provozu 12/2024518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč31.12.202431.12.202423.1.2025
Lukáš ZáveskýSlužby odborné konzultace v oblasti ochrany osobních údajů549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 30 000,00 Kč
30 000,00 Kč30 000,00 Kč30.11.202431.12.20246.1.2025
JIP VÝCHODOČESKÁBalíčky s ovocem pro pacienty518 10040 740 - služby pro pacienty; celkem 8 502,00 Kč
8 502,00 Kč8 502,00 Kč23.12.202431.12.20248.1.2025
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 12/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 1 404,00 Kč
1 404,00 Kč1 404,00 Kč30.12.202431.12.202413.1.2025
LKQ CZ s.r.o.trubka, válec spojkový, lepidlo, cívka, koberce111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 918,09 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 861,91 Kč
5 780,00 Kč5 780,00 Kč31.12.202431.12.202413.1.2025
ALGECO s.r.o.ZK552 - Pronájem kontejneru - stavba dolní vrátnice 12/2024042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 684,78 Kč
8 684,78 Kč8 684,78 Kč31.12.202431.12.202413.1.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.Vánoční balíčky pro pacienty518 10040 740 - služby pro pacienty; celkem 11 620,00 Kč
11 620,00 Kč11 620,00 Kč20.12.202431.12.20248.1.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 12/2024 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 249 477,67 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,99 Kč
124 476,68 Kč139 414,00 Kč31.12.202431.12.202415.1.202531.12.2024
Ing. Andrea Marešovácanisterapeutická návštěva 6. a 27.11.2024518 10010 413 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč30.11.202431.12.20246.1.2025
LATISK s.r.o.cedulky informačního systému odd. 4.A budova G501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 6 895,00 Kč
6 895,00 Kč6 895,00 Kč12.12.202418.12.20248.1.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 582,72 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč
9 583,00 Kč9 583,00 Kč18.12.202418.12.202415.1.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 80 352,00 Kč
80 352,00 Kč80 352,00 Kč18.12.202418.12.202415.1.2025
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 205,44 Kč
3 205,44 Kč3 205,44 Kč18.12.202418.12.202415.1.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 562,51 Kč
562,51 Kč562,51 Kč18.12.202418.12.202413.1.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 241,18 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
5 241,19 Kč5 241,19 Kč18.12.202418.12.202415.1.2025
ILLKO, s.r.o.Kalibrace REVEX 20251 - přístroj518 10012 771 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 652,32 Kč
2 652,32 Kč2 652,32 Kč18.12.202418.12.20246.1.2025
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 312,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 687,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 187,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 062,24 Kč
21 248,64 Kč21 248,64 Kč15.1.202515.1.202523.1.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Konelab cuvette, diluent501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 17 275,72 Kč
17 275,72 Kč17 275,72 Kč15.1.202516.1.202529.1.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Cleaning solution501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 847,00 Kč
847,00 Kč847,00 Kč15.1.202516.1.202529.1.2025
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 565,00 Kč
1 565,00 Kč1 752,80 Kč16.1.202516.1.202523.1.202516.1.2025
COLORWAYbarvy, štětce, tmel111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 540,00 Kč
6 540,00 Kč6 540,00 Kč15.1.202515.1.202523.1.2025
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.obuv OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 221,00 Kč
11 221,00 Kč11 221,00 Kč17.12.202419.12.202415.1.2025
Karmastav s.r.o.Výkopové práce pro opravy podzemního vedení hromosvodů budov G,H,J511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 13 650,00 Kč
13 650,00 Kč13 650,00 Kč19.12.202419.12.202416.1.2025
Z S M spol. s r.o.Pravidelný roční servis zařízení RaM na budovách PNHoB518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 54 208,00 Kč
54 208,00 Kč54 208,00 Kč17.12.202419.12.20246.1.2025
Igefa Ústí, s. r. o.ždímač a vědro k úklidovému vozíku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 725,05 Kč
4 725,05 Kč4 725,05 Kč18.12.202420.12.202415.1.2025
KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o.BTK a revize odsávačky518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 174,00 Kč
3 174,00 Kč3 174,00 Kč12.12.202419.12.20246.1.2025
KVD Plus s.r.o.převzetí materiálu včetně dopravy a nakládky518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 330 959,83 Kč
330 959,83 Kč330 959,83 Kč17.12.202419.12.20246.1.2025
Igefa Ústí, s. r. o.vědro a tyč na mop k úklidovému vozíku, utěrky barevné111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 957,24 Kč
2 957,24 Kč2 957,24 Kč19.12.202420.12.202415.1.2025
Ing. Andrea Marešovácanisterapeutická návštěva 6. a 27.11.2024518 10010 461 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč30.11.202431.12.20246.1.2025
Ing. Andrea Marešovácanisterapeutická návštěva 6. a 27.11.2024518 10010 413 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč30.11.202431.12.20246.1.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 12/2024 nemocnice502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 92 140,25 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč
51 961,60 Kč58 197,00 Kč31.12.202431.12.202415.1.202531.12.2024
Linde Gas a.s.kyslík Conoxia111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 475,20 Kč
9 475,20 Kč9 475,20 Kč14.1.202514.1.202529.1.2025
JK Office, s.r.o.barevné utěrky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 405,00 Kč
4 405,00 Kč4 405,00 Kč15.1.202520.1.202521.1.2025
Alza.cz a.s.lednice111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 769,00 Kč
3 769,00 Kč3 769,00 Kč16.1.202520.1.202523.1.2025
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 23 143,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
23 143,00 Kč28 003,03 Kč16.1.202520.1.202523.1.202515.1.2025
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 3 644,08 Kč
132 01000 - léky; celkem 694,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
4 338,28 Kč4 921,35 Kč17.1.202520.1.202523.1.202517.1.2025
5H Food Delivery s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 118,08 Kč
3 118,08 Kč3 118,08 Kč16.1.202516.1.202529.1.2025
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 2 380,54 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 096,26 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč
4 476,80 Kč5 202,67 Kč17.1.202521.1.202529.1.202517.1.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 502,10 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
1 502,10 Kč1 682,35 Kč20.1.202521.1.202530.1.202520.1.2025
POPROKAN s.r.okancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 436,22 Kč
18 436,22 Kč18 436,22 Kč19.12.202420.12.202415.1.2025
MSM, spol. s r.o.Podložky inkontinenční111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 304,00 Kč
1 304,00 Kč1 304,00 Kč18.12.202420.12.202415.1.2025
KOVO PRAKTIK S.R.O.lavice plastová čekárenská - 4sedák111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 153,45 Kč
23 153,45 Kč23 153,45 Kč18.12.202420.12.20246.1.2025
ELMIREKO s.r.o.Opravy hromosvodů na budovách G,H, J511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 135 907,20 Kč
135 907,20 Kč135 907,20 Kč18.12.202419.12.20246.1.2025
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 278,21 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč
3 278,00 Kč3 278,00 Kč19.12.202419.12.20246.1.2025
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 711,91 Kč
4 711,91 Kč4 711,91 Kč19.12.202419.12.20246.1.2025
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 401,22 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 536,55 Kč
34 937,77 Kč34 937,77 Kč16.12.202416.12.20246.1.2025
Ing. Andrea Marešovácanisterapeutická návštěva 6. a 27.11.2024518 10010 412 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč30.11.202431.12.20246.1.2025
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 935,17 Kč
17 935,17 Kč17 935,17 Kč31.12.202431.12.202416.1.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 320,17 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 519,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 400,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 201,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 813,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 166,27 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 482,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 454,18 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 646,40 Kč
81 005,09 Kč81 005,09 Kč31.12.202431.12.20248.1.2025
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 205,44 Kč
3 205,44 Kč3 205,44 Kč31.12.202431.12.202423.1.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 606,03 Kč
3 606,03 Kč4 038,75 Kč20.12.202431.12.20248.1.202520.12.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 160 234,59 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 534,09 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,13 Kč
161 768,68 Kč181 318,99 Kč22.12.202431.12.202416.1.202520.12.2024
Jaroslav Schönfeldersmrkové fošny, prkna, latě111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 89 022,12 Kč
89 022,12 Kč89 022,12 Kč23.12.202423.12.202416.1.2025
Ložiska Mělník s.r.o.ložiska111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 280,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 034,00 Kč
3 314,00 Kč3 314,00 Kč20.12.202431.12.20246.1.2025
Lenka Macháčkovácanisterapeutická návštěva 453/6A518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč15.1.202522.1.202529.1.2025
Apeltauer MilanKontrola čištění spalinových cest a vystavení zpráv518 10010 656 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 800,00 Kč
518 10010 655 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 600,00 Kč
5 400,00 Kč5 400,00 Kč17.1.202522.1.202529.1.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 404,96 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
3 404,96 Kč3 813,56 Kč21.1.202522.1.202530.1.202521.1.2025
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 762,69 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 957,99 Kč
31 720,68 Kč31 720,68 Kč20.1.202520.1.202529.1.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 833,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 661,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 156,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 167,79 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 984,34 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 068,59 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 410,39 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 726,01 Kč
81 009,22 Kč81 009,22 Kč21.1.202521.1.202530.1.2025
Zobrazeno 21 601-21 700 z 22 418 záznamů.