2025 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|
25 | 71 | 72 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nemocnice Na Homolce | agregované výkony 1-11/2024 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 487,00 Kč | 487,00 Kč | 487,00 Kč | 31.12.2024 | 23.1.2025 | 29.1.2025 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 46 192,45 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 46 192,45 Kč | 51 735,54 Kč | 17.12.2024 | 19.12.2024 | 15.1.2025 | 18.12.2024 |
ELKOV elektro a.s. | Elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 489,00 Kč | 3 489,00 Kč | 3 489,00 Kč | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 15.1.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 11 375,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 11 375,30 Kč | 12 740,34 Kč | 17.12.2024 | 19.12.2024 | 15.1.2025 | 17.12.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 178,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 3 178,80 Kč | 3 560,26 Kč | 18.12.2024 | 19.12.2024 | 15.1.2025 | 18.12.2024 |
SEKK spol. s r.o. | Analýzy, screening, krevní obraz | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 18 701,76 Kč | 18 701,76 Kč | 18 701,76 Kč | 20.12.2024 | 20.12.2024 | 15.1.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Total protein plus, ise calibrator solution | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 11 291,72 Kč | 11 291,72 Kč | 11 291,72 Kč | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 6.1.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Albumin | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 935,33 Kč | 935,33 Kč | 935,33 Kč | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 6.1.2025 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 153,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 153,90 Kč | 1 292,37 Kč | 22.12.2024 | 31.12.2024 | 16.1.2025 | 19.12.2024 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 190,75 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 1 190,75 Kč | 1 333,64 Kč | 22.12.2024 | 31.12.2024 | 16.1.2025 | 18.12.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 347,33 Kč | 3 347,33 Kč | 3 749,01 Kč | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 13.1.2025 | 30.12.2024 |
Dräger Safety s.r.o. | kalibrace a ověření Alcotest | 518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 931,42 Kč | 5 931,42 Kč | 5 931,42 Kč | 18.12.2024 | 31.12.2024 | 15.1.2025 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 12/2024 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 49 466,00 Kč | 49 466,00 Kč | 49 466,00 Kč | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 13.1.2025 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | ZK587 - Větrací mřížky | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 869,25 Kč | 869,25 Kč | 869,25 Kč | 28.12.2024 | 31.12.2024 | 8.1.2025 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 12/2024 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 94,38 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 258,82 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,51 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 39,93 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 110,11 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 95,59 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 45,98 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 301,29 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 533,10 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 54,45 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 503,11 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,98 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 377,88 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 6 191,01 Kč | 6 191,01 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 23.1.2025 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 794,27 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -150,53 Kč | 18 643,74 Kč | 18 643,74 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 8.1.2025 | |
PPL CZ s.r.o. | Přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 531,20 Kč | 531,20 Kč | 531,20 Kč | 26.12.2024 | 31.12.2024 | 13.1.2025 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 1-12/2024 byt č.144 | 389 01000 - dohadné účty pasivní - vyútování; celkem 364 875,39 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,49 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč | 31 732,09 Kč | 35 540,00 Kč | 31.12.2024 | 27.1.2025 | 30.1.2025 | 31.12.2024 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 1-12/2024 byt č.259 | 389 01000 - dohadné účty pasivní - vyútování; celkem 97 859,30 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,42 Kč | 15 358,88 Kč | 17 202,00 Kč | 31.12.2024 | 27.1.2025 | 30.1.2025 | 31.12.2024 |
AUTO BOUŠKA s.r.o. | oprava pneu Zetor | 511 03001 721 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 791,01 Kč | 1 791,01 Kč | 1 791,01 Kč | 17.1.2025 | 27.1.2025 | 29.1.2025 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 1-12/2024 byt č.262 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 103 075,40 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč 389 01000 - dohadné účty pasivní - vyútování; celkem 28 716,93 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,41 Kč | 28 666,92 Kč | 32 107,00 Kč | 31.12.2024 | 27.1.2025 | 30.1.2025 | 31.12.2024 |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 1/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 109,00 Kč | 1 109,00 Kč | 1 109,00 Kč | 17.1.2025 | 21.1.2025 | 31.1.2025 | |
Ing. arch. Matoušková Dana | LT - zam. Marcela Herberová Oulická | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 8 395,00 Kč | 8 395,00 Kč | 8 395,00 Kč | 6.1.2025 | 6.1.2025 | 13.1.2025 | |
NUDA-Ne s.r.o. | LT - zam. Bc. Lenka Fořtová | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 15 600,00 Kč | 15 600,00 Kč | 15 600,00 Kč | 13.1.2025 | 14.1.2025 | 23.1.2025 | |
Jiří Novotný | Svody dešťové vody z terasy a části střechy budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 30 893,00 Kč | 37 380,53 Kč | 30 893,00 Kč | 17.12.2024 | 19.12.2024 | 15.1.2025 | 17.12.2024 |
Rozenberg Vincenc | Montáž kazetových podhledů na budova A1 - lékárna v areálu PNHoB | 511 01001 220 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 74 930,00 Kč | 90 665,30 Kč | 74 930,00 Kč | 20.12.2024 | 20.12.2024 | 16.1.2025 | 20.12.2024 |
STŘECHY VĚCHET s.r.o. | Oprava oplechování bytových domů čp. 158-159 | 511 01001 652 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 340 540,79 Kč | 381 405,69 Kč | 340 540,79 Kč | 20.12.2024 | 20.12.2024 | 16.1.2025 | 20.12.2024 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Amphetamines | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 6.1.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Albumin | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 935,33 Kč | 935,33 Kč | 935,33 Kč | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 6.1.2025 | |
Profi DDD s.r.o. | Dezinsekce, deratizace - stravovací provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 952,40 Kč | 2 952,40 Kč | 2 952,40 Kč | 20.12.2024 | 20.12.2024 | 16.1.2025 | |
TRIKVERTA s.r.o. | montáž přenosových bran na bytových objektech PNHoB | 549 09000 650 - TZ DHM; celkem 6 044,64 Kč 549 09000 653 - TZ DHM; celkem 26 670,89 Kč 549 09000 651 - TZ DHM; celkem 27 814,34 Kč 549 09000 652 - TZ DHM; celkem 27 705,44 Kč 549 09000 654 - TZ DHM; celkem 27 759,89 Kč 549 09000 657 - TZ DHM; celkem 52 724,68 Kč | 168 719,88 Kč | 168 719,88 Kč | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 6.1.2025 | |
Nemocnice Na Bulovce | stáž na Chirurgické klinice 1.-30.12.24 MUDr. Špringlová Asija | 549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky; celkem 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 15.1.2025 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 577,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 377,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 684,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 037,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 325,39 Kč | 72 002,10 Kč | 72 002,10 Kč | 20.12.2024 | 20.12.2024 | 15.1.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 047,71 Kč | 7 047,71 Kč | 7 047,71 Kč | 20.12.2024 | 20.12.2024 | 15.1.2025 | |
TRIKVERTA s.r.o. | roční provoz on-line sstému měření v bytovém objektu V Sídlišti 144 | 518 10010 659 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 488,56 Kč | 2 488,56 Kč | 2 488,56 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 15.1.2025 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 12/2024 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 23.1.2025 | |
Zen systems s.r.o. | správa sítě v PNHB dne 12.12.2024 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 23.1.2025 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 12/2024 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 13.1.2025 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 12/2024 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 13.1.2025 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 12/2024 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 21 857,50 Kč | 21 857,50 Kč | 21 857,50 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 13.1.2025 | |
SEGAS-OIL s.r.o. | kontrola a údržba kotlů, kalibrace čidel | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 166 035,00 Kč | 200 902,35 Kč | 166 035,00 Kč | 20.12.2024 | 23.12.2024 | 6.1.2025 | 20.12.2024 |
MM-PRAHA s.r.o. | úklid odd. 4A | 518 10020 442 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 19 200,00 Kč | 23 232,00 Kč | 19 200,00 Kč | 20.12.2024 | 23.12.2024 | 15.1.2025 | 20.12.2024 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 12/2024 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 600,00 Kč | 4 356,00 Kč | 3 600,00 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 23.1.2025 | 31.12.2024 |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 12/2024 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 117 660,00 Kč 511 01001 220 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 108 220,00 Kč 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 20 140,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 86 920,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 56 400,00 Kč | 471 101,40 Kč | 389 340,00 Kč | 31.12.2024 | 3.1.2025 | 23.1.2025 | 31.12.2024 |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 12/2024 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 117 660,00 Kč 511 01001 220 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 108 220,00 Kč 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 20 140,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 86 920,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 56 400,00 Kč | 471 101,40 Kč | 389 340,00 Kč | 31.12.2024 | 3.1.2025 | 23.1.2025 | 31.12.2024 |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 044,58 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 10 044,57 Kč | 10 044,57 Kč | 20.12.2024 | 20.12.2024 | 15.1.2025 | |
VP ElektroMontStav s.r.o. | Výměna osvětlení v lékárna areálu PNHoB | 511 03001 220 - ostatní údržba a opravy; celkem 32 384,00 Kč | 32 384,00 Kč | 32 384,00 Kč | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 15.1.2025 | |
SEGAS-OIL s.r.o. | OPK, kontrola PZ, revize parních kotlů | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 47 505,00 Kč | 47 505,00 Kč | 47 505,00 Kč | 20.12.2024 | 23.12.2024 | 6.1.2025 | |
ARBORISTIKA SVÁROVSKÝ s.r.o. | Pěstební opatření v areálu Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice - podzim 2024 | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 556 924,00 Kč | 556 924,00 Kč | 556 924,00 Kč | 22.12.2024 | 23.12.2024 | 6.1.2025 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 678,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 962,99 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 38 641,28 Kč | 38 641,28 Kč | 23.12.2024 | 23.12.2024 | 6.1.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 325,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 891,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 621,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 583,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 593,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 931,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 031,29 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 106 977,56 Kč | 106 977,56 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 13.1.2025 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 062,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 687,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 030,48 Kč | 20 779,92 Kč | 20 779,92 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 16.1.2025 | |
Ivana Benedetta Prejzová | rozpočet na akci : Budova H, vnitřní vodovod a ústřední vytápění | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 23.12.2024 | 31.12.2024 | 13.1.2025 | |
Kopřiva fire, s.r.o. | hasicí přístroje, plechové skříně na hasicí přístroje | 501 08020 799 - hospodářské, technické a dílenské přístroje a nářadí; celkem 98 000,00 Kč | 98 000,00 Kč | 98 000,00 Kč | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 13.1.2025 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 12/2024 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 16.1.2025 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby FONS Akord - DIET 12/2024 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,87 Kč | 2 520,87 Kč | 2 520,87 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 23.1.2025 | |
Pavel Hanzlík | měření a revize el.instalace - pavilon J parní a plynová kotelna | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 9 680,00 Kč | 9 680,00 Kč | 9 680,00 Kč | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 13.1.2025 | |
Neuromedis, s.r.o. | BTK EEG systému NMS | 518 10012 210 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 10 769,00 Kč | 10 769,00 Kč | 10 769,00 Kč | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 16.1.2025 | |
Pavel Opelka | Oprava podlahy schodiště na budově Y | 511 01001 481 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 17 944,50 Kč | 21 712,85 Kč | 17 944,50 Kč | 10.1.2025 | 13.1.2025 | 21.1.2025 | 10.1.2025 |
SEGAS-OIL s.r.o. | Oprava kotle De Dietrich na budově R PNHoB | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 54 455,00 Kč | 65 890,55 Kč | 54 455,00 Kč | 22.1.2025 | 23.1.2025 | 30.1.2025 | 20.1.2025 |
Krob software | Upgrade Autoplan 2025 | celkem 1 318,90 Kč | 1 318,90 Kč | 1 318,90 Kč | 25.11.2024 | 26.11.2024 | 8.1.2025 | |
Univerzita Palackého Olomouc | kurz Psychoterapie s nácvikem psychoterapeut. dovedností 27.1 2025- 31.1. 2025 MUDr. R. Lamanecová | celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 2.12.2024 | 3.12.2024 | 23.1.2025 | |
Stavebniny DEK a.s. | Kladivo vrtací | celkem 11 979,00 Kč | 11 979,00 Kč | 11 979,00 Kč | 6.1.2025 | 7.1.2025 | 8.1.2025 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 1/2025 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 2.1.2025 | 2.1.2025 | 16.1.2025 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné 1/2025 byty 144/176 + 261 | celkem 33 920,00 Kč celkem 5 320,00 Kč | 39 240,00 Kč | 39 240,00 Kč | 2.1.2025 | 2.1.2025 | 16.1.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 400,51 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,49 Kč | 7 401,00 Kč | 7 401,00 Kč | 23.12.2024 | 23.12.2024 | 20.1.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 92 260,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč | 92 261,00 Kč | 92 261,00 Kč | 23.12.2024 | 23.12.2024 | 20.1.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 826,22 Kč | 5 826,22 Kč | 5 826,22 Kč | 23.12.2024 | 23.12.2024 | 20.1.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 794,81 Kč | 794,81 Kč | 794,81 Kč | 23.12.2024 | 23.12.2024 | 20.1.2025 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 656,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 968,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 124,48 Kč | 18 748,80 Kč | 18 748,80 Kč | 23.12.2024 | 23.12.2024 | 6.1.2025 | |
Alza.cz a.s. | dary 461/6C - krmení pro kočky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 867,00 Kč | 867,00 Kč | 867,00 Kč | 21.12.2024 | 27.12.2024 | 6.1.2025 | |
Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 980,58 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 671,18 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 327,19 Kč 518 10020 782 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 60,05 Kč | 8 039,00 Kč | 8 039,00 Kč | 22.12.2024 | 27.12.2024 | 30.1.2025 | |
MANSWELT, a.s. | vruty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 135,91 Kč | 135,91 Kč | 135,91 Kč | 23.12.2024 | 27.12.2024 | 6.1.2025 | |
JIP VÝCHODOČESKÁ | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 869,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 066,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 502,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 921,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 085,41 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 748,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 353,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 828,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 997,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 741,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 159,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 090,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 458,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 719,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 443,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 938,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 093,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 711,84 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 140 729,00 Kč | 140 729,00 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 6.1.2025 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | agregované výkony k 30.6.2024 | 518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 956,84 Kč 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 325,00 Kč 518 10011 432 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 332,80 Kč 518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 286,56 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 4 902,72 Kč 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 67,94 Kč 518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 234,34 Kč 518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 289,38 Kč 518 10011 472 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 354,84 Kč 518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 4 122,56 Kč | 17 872,98 Kč | 17 872,98 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 23.1.2025 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | kotva chemická, pěna montážní, lať, mřížka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 033,59 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 040,25 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 817,00 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -89,40 Kč | 2 801,44 Kč | 2 801,44 Kč | 28.11.2024 | 31.12.2024 | 13.1.2025 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 12/2024 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 105 614,85 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 20 146,50 Kč | 125 761,35 Kč | 125 761,35 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 23.1.2025 | |
Nakladatelství FORUM s.r.o. | Účtování dotací v roce 2025 8.11.2024 - Ludvíková L. | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 849,81 Kč | 6 849,81 Kč | 6 849,81 Kč | 8.11.2024 | 31.12.2024 | 13.1.2025 | |
Nakladatelství FORUM s.r.o. | Pacientská data ve zdravotnictví 2025 17.12.2024 Jupová M. | 549 03000 820 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 190,90 Kč | 5 190,90 Kč | 5 190,90 Kč | 17.12.2024 | 31.12.2024 | 13.1.2025 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 12/2024 - FONS Openlims | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 990,54 Kč | 7 990,54 Kč | 7 990,54 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 23.1.2025 | |
Fojtův komorní sbor z.s. | Vystoupení Fojtova komorního sboru 10.12.2024 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 23.12.2024 | 31.12.2024 | 20.1.2025 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné -1/2025 byty 262 + 259 | celkem 10 500,00 Kč celkem 8 400,00 Kč | 18 900,00 Kč | 18 900,00 Kč | 2.1.2025 | 2.1.2025 | 16.1.2025 | |
ANAG, spol. s r. o. | časopis mzdová účetní 2025 | celkem 1 332,00 Kč | 1 332,00 Kč | 1 332,00 Kč | 8.1.2025 | 13.1.2025 | 20.1.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 1/2025 - V Sídlišti 144, vs 16 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.1.2025 | 6.1.2025 | 16.1.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 1/2025- V Sídlišti 157, vs 18 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.1.2025 | 6.1.2025 | 16.1.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 1/2025 - V Sídlišti 158, vs 19 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.1.2025 | 6.1.2025 | 16.1.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 1/2025 - V Sídlišti 159, vs 20 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.1.2025 | 6.1.2025 | 16.1.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 1/2025 - V Sídlišti 176, vs 21 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.1.2025 | 6.1.2025 | 16.1.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 1/2025 V Sídlišti 200, vs 22 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.1.2025 | 6.1.2025 | 16.1.2025 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 336,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 943,70 Kč | 35 280,18 Kč | 35 280,18 Kč | 30.12.2024 | 30.12.2024 | 6.1.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 655,17 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč | 1 655,00 Kč | 1 655,00 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 23.1.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 100 278,06 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 100 278,00 Kč | 100 278,00 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 23.1.2025 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 560,12 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 5 560,13 Kč | 5 560,13 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 8.1.2025 | |
Espeon, s.r.o. | rukávníky PE | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 429,00 Kč | 429,00 Kč | 429,00 Kč | 16.1.2025 | 22.1.2025 | 4.2.2025 | |
KALIST AKL s.r.o. | teploměry s vlhkoměrem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 694,00 Kč | 2 694,00 Kč | 2 694,00 Kč | 20.1.2025 | 22.1.2025 | 14.2.2025 | |
ELKOV elektro a.s. | Kryty na jističe | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 252,00 Kč | 252,00 Kč | 252,00 Kč | 21.12.2024 | 22.1.2025 | 14.2.2025 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | Obuv zdravotnická OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 287,00 Kč | 19 287,00 Kč | 19 287,00 Kč | 21.1.2025 | 22.1.2025 | 14.2.2025 | |
CELIMED s.r.o. | Ověření tonometru | 518 10012 206 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč 518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč 518 10012 412 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč 518 10012 413 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč 518 10012 422 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč 518 10012 432 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 957,60 Kč 518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč 518 10012 452 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 759,36 Kč 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 915,20 Kč 518 10012 462 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč 518 10012 471 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 957,60 Kč 518 10012 472 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 759,36 Kč 518 10012 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč | 8 386,56 Kč | 8 386,56 Kč | 16.1.2025 | 22.1.2025 | 4.2.2025 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 120,00 Kč | 4 120,00 Kč | 4 614,40 Kč | 20.1.2025 | 22.1.2025 | 14.2.2025 | 20.1.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 724,48 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 724,48 Kč | 811,42 Kč | 15.11.2024 | 18.11.2024 | 6.2.2025 | 14.11.2024 |