2025 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|
25 | 71 | 72 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 994,07 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 994,07 Kč | 1 113,36 Kč | 22.11.2024 | 25.11.2024 | 14.2.2025 | 19.11.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 270,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 270,90 Kč | 1 423,41 Kč | 13.12.2024 | 16.12.2024 | 6.2.2025 | 13.12.2024 |
M SONO M s.r.o., MUDr. Mikušová Ivana | VPO - agregované výkony r.2024 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 22 571,43 Kč | 22 571,43 Kč | 22 571,43 Kč | 3.1.2025 | 6.1.2025 | 6.2.2025 | |
Zen systems s.r.o. | Licence antivir. programu Eset Protect Entry On-Prem 3 roky (02/2025-01/2028) | 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 79 693,84 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 6 641,15 Kč 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 73 052,65 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 79 693,84 Kč | 239 081,48 Kč | 239 081,48 Kč | 7.1.2025 | 8.1.2025 | 4.2.2025 | |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 623,96 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 623,96 Kč | 1 818,84 Kč | 7.1.2025 | 8.1.2025 | 4.2.2025 | 8.1.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 840,66 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 840,66 Kč | 941,54 Kč | 7.1.2025 | 8.1.2025 | 4.2.2025 | 8.1.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 50 442,24 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 362,42 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,58 Kč | 51 804,66 Kč | 58 143,84 Kč | 7.1.2025 | 8.1.2025 | 4.2.2025 | 8.1.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 748,05 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 6 748,05 Kč | 7 557,82 Kč | 7.1.2025 | 8.1.2025 | 4.2.2025 | 7.1.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 834,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 3 834,40 Kč | 4 294,53 Kč | 8.1.2025 | 9.1.2025 | 4.2.2025 | 8.1.2025 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 958,62 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 6 958,62 Kč | 7 793,65 Kč | 8.1.2025 | 9.1.2025 | 6.2.2025 | 9.1.2025 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 17 793,15 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 17 793,15 Kč | 19 928,33 Kč | 8.1.2025 | 9.1.2025 | 6.2.2025 | 9.1.2025 |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 733,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč | 5 733,00 Kč | 5 733,00 Kč | 9.1.2025 | 9.1.2025 | 4.2.2025 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 659,84 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč | 15 660,00 Kč | 15 660,00 Kč | 9.1.2025 | 9.1.2025 | 6.2.2025 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 354,56 Kč | 4 354,56 Kč | 4 354,56 Kč | 9.1.2025 | 9.1.2025 | 18.2.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 745,28 Kč | 10 745,28 Kč | 10 745,28 Kč | 9.1.2025 | 9.1.2025 | 4.2.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 981,76 Kč | 4 981,76 Kč | 4 981,76 Kč | 9.1.2025 | 9.1.2025 | 4.2.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 808,32 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 808,33 Kč | 808,33 Kč | 9.1.2025 | 9.1.2025 | 4.2.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 720,54 Kč | 3 720,54 Kč | 3 720,54 Kč | 9.1.2025 | 9.1.2025 | 6.2.2025 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 15 106,24 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,19 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 15 106,25 Kč | 16 919,00 Kč | 7.1.2025 | 10.1.2025 | 4.2.2025 | 7.1.2025 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 537,03 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,57 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč | 3 536,56 Kč | 3 961,00 Kč | 7.1.2025 | 13.1.2025 | 4.2.2025 | 7.1.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 171,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 4 171,40 Kč | 4 671,97 Kč | 10.1.2025 | 13.1.2025 | 6.2.2025 | 10.1.2025 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 347,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 600,00 Kč | 7 947,00 Kč | 9 224,64 Kč | 10.1.2025 | 14.1.2025 | 6.2.2025 | 10.1.2025 |
synlab czech s.r.o. | VPO - laboratorní vyšetření samoplátci 12/2024 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 5 148,00 Kč | 5 148,00 Kč | 5 148,00 Kč | 15.1.2025 | 15.1.2025 | 6.2.2025 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 528,19 Kč | 35 528,19 Kč | 35 528,19 Kč | 13.1.2025 | 16.1.2025 | 6.2.2025 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 313,26 Kč | 10 313,26 Kč | 10 313,26 Kč | 13.1.2025 | 16.1.2025 | 6.2.2025 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 672,64 Kč | 672,64 Kč | 672,64 Kč | 13.1.2025 | 16.1.2025 | 6.2.2025 | |
TOTAL PROTECT s.r.o. | pracovní obuv OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 914,78 Kč | 2 914,78 Kč | 2 914,78 Kč | 14.1.2025 | 16.1.2025 | 6.2.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 062,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč | 3 062,90 Kč | 3 430,45 Kč | 15.1.2025 | 16.1.2025 | 6.2.2025 | 15.1.2025 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 89 800,03 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 89 800,00 Kč | 89 800,00 Kč | 15.1.2025 | 15.1.2025 | 6.2.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 766,72 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč | 4 767,00 Kč | 4 767,00 Kč | 15.1.2025 | 15.1.2025 | 6.2.2025 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 089,47 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 345,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 050,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 545,18 Kč | 73 030,53 Kč | 73 030,53 Kč | 15.1.2025 | 15.1.2025 | 6.2.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 882,31 Kč | 6 882,31 Kč | 6 882,31 Kč | 15.1.2025 | 15.1.2025 | 6.2.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 079,45 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 12 079,46 Kč | 12 079,46 Kč | 15.1.2025 | 15.1.2025 | 6.2.2025 | |
COMP`S, spol. s r.o. | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 55 781,00 Kč | 55 781,00 Kč | 55 781,00 Kč | 16.1.2025 | 16.1.2025 | 14.2.2025 | |
B2B Partner s.r.o. | Otočná kolečka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 328,58 Kč | 1 328,58 Kč | 1 328,58 Kč | 14.1.2025 | 20.1.2025 | 6.2.2025 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 792,45 Kč | 2 792,45 Kč | 2 792,45 Kč | 20.1.2025 | 20.1.2025 | 14.2.2025 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 055,09 Kč | 1 055,09 Kč | 1 055,09 Kč | 20.1.2025 | 20.1.2025 | 14.2.2025 | |
AllServices Group s.r.o. | zásobníky na papírové ručníky a na toaletní papír | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 749,00 Kč | 4 749,00 Kč | 4 749,00 Kč | 16.1.2025 | 20.1.2025 | 6.2.2025 | |
Profi DDD s.r.o. | Dezinsekce - stravovací provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 109,70 Kč | 3 109,70 Kč | 3 109,70 Kč | 20.1.2025 | 20.1.2025 | 14.2.2025 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 661,95 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 2 661,95 Kč | 2 981,38 Kč | 15.1.2025 | 20.1.2025 | 6.2.2025 | 9.1.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 229 317,19 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 209,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,66 Kč | 232 526,39 Kč | 260 718,38 Kč | 15.1.2025 | 20.1.2025 | 6.2.2025 | 16.1.2025 |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 171,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 6 171,00 Kč | 6 171,00 Kč | 16.1.2025 | 16.1.2025 | 6.2.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 190,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 6 191,00 Kč | 6 191,00 Kč | 16.1.2025 | 16.1.2025 | 13.2.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 99 981,23 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,23 Kč | 99 981,00 Kč | 99 981,00 Kč | 16.1.2025 | 16.1.2025 | 13.2.2025 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 354,56 Kč | 4 354,56 Kč | 4 354,56 Kč | 16.1.2025 | 16.1.2025 | 6.2.2025 | |
ZONT s.r.o. | Servis kamerového systému 01/2025 | 518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 16.1.2025 | 21.1.2025 | 6.2.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | servisní prohlídka Konelab | 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 18 664,25 Kč | 18 664,25 Kč | 18 664,25 Kč | 20.1.2025 | 21.1.2025 | 4.2.2025 | |
Zen systems s.r.o. | Výměna kamer na odd 8A/452 | 511 03001 452 - ostatní údržba a opravy; celkem 90 155,89 Kč | 90 155,89 Kč | 90 155,89 Kč | 15.1.2025 | 20.1.2025 | 6.2.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | občerstvení multicentrum | 513 01000 777 - náklady na reprezentaci; celkem 2 880,00 Kč | 2 880,00 Kč | 2 880,00 Kč | 17.1.2025 | 21.1.2025 | 13.2.2025 | |
Bachsystems, s.r.o. | Rozšíření licence Wispi - kniha pošty + kniha spisů | 549 08000 901 - TZ DNM; celkem 17 424,00 Kč | 17 424,00 Kč | 17 424,00 Kč | 21.1.2025 | 22.1.2025 | 14.2.2025 | |
IPVZ | Specializační kurz v klinické psychologii 27.2.25 Mgr. Černá Žofie | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 21.1.2025 | 29.1.2025 | 3.2.2025 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 047,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč | 4 048,00 Kč | 4 048,00 Kč | 29.1.2025 | 29.1.2025 | 25.2.2025 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 354,56 Kč | 4 354,56 Kč | 4 354,56 Kč | 29.1.2025 | 29.1.2025 | 25.2.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 278,93 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 7 278,92 Kč | 7 278,92 Kč | 29.1.2025 | 29.1.2025 | 21.2.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 420,95 Kč | 18 420,95 Kč | 18 420,95 Kč | 29.1.2025 | 29.1.2025 | 25.2.2025 | |
B2B Partner s.r.o. | nábytek do pracoven | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 414,55 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 36 450,91 Kč | 53 865,46 Kč | 53 865,46 Kč | 28.1.2025 | 30.1.2025 | 25.2.2025 | |
Multised, spol. s r.o. | křeslo kancelářské | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 837,00 Kč | 6 837,00 Kč | 6 837,00 Kč | 28.1.2025 | 30.1.2025 | 25.2.2025 | |
2kR s.r.o. | Náhradní díly na sekačku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 433,00 Kč | 9 433,00 Kč | 9 433,00 Kč | 28.1.2025 | 30.1.2025 | 6.2.2025 | |
POPROKAN s.r.o | etikety | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 246,24 Kč | 2 246,24 Kč | 2 246,24 Kč | 30.1.2025 | 30.1.2025 | 25.2.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Kontrola pro Mythic | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 29.1.2025 | 30.1.2025 | 13.2.2025 | |
COMP`S, spol. s r.o. | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 777,60 Kč | 12 777,60 Kč | 12 777,60 Kč | 29.1.2025 | 30.1.2025 | 25.2.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 279,72 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 2 279,72 Kč | 2 553,29 Kč | 29.1.2025 | 30.1.2025 | 6.2.2025 | 29.1.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 912,66 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 912,66 Kč | 1 022,18 Kč | 29.1.2025 | 30.1.2025 | 25.2.2025 | 29.1.2025 |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 31 259,00 Kč | 31 259,00 Kč | 31 259,00 Kč | 30.1.2025 | 30.1.2025 | 25.2.2025 | |
AB-STORE, s.r.o. | Klaprámy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 396,00 Kč | 1 396,00 Kč | 1 396,00 Kč | 29.1.2025 | 31.1.2025 | 6.2.2025 | |
LKQ CZ s.r.o. | autobaterie, díly na opravu, kapalina do katalyzátoru | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 857,00 Kč | 11 857,00 Kč | 11 857,00 Kč | 30.1.2025 | 31.1.2025 | 6.2.2025 | |
Démos trade, a.s. | překližky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 385,00 Kč | 5 385,00 Kč | 5 385,00 Kč | 28.1.2025 | 29.1.2025 | 25.2.2025 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 062,72 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč | 28 063,00 Kč | 28 063,00 Kč | 31.1.2025 | 31.1.2025 | 25.2.2025 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 854,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 382,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 535,37 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 740,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 738,80 Kč | 79 251,53 Kč | 79 251,53 Kč | 31.1.2025 | 31.1.2025 | 25.2.2025 | |
ZONT s.r.o. | Telefony IP, telefony bezdrátové, přídavná sluchátka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 447,00 Kč | 35 447,00 Kč | 35 447,00 Kč | 30.1.2025 | 31.1.2025 | 13.2.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 879,15 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 879,15 Kč | 984,65 Kč | 30.1.2025 | 31.1.2025 | 6.2.2025 | 30.1.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 875,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 3 875,50 Kč | 4 340,56 Kč | 30.1.2025 | 31.1.2025 | 25.2.2025 | 30.1.2025 |
CHRISTEYNS s.r.o. | Čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 25 338,61 Kč | 25 338,61 Kč | 25 338,61 Kč | 29.1.2025 | 29.1.2025 | 25.2.2025 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | ZK552 - Činnost TDI 1/2025 - Spodní vrátnice v areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 55 055,00 Kč | 55 055,00 Kč | 55 055,00 Kč | 31.1.2025 | 31.1.2025 | 25.2.2025 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Technický dozor - Oprava jižní strany fasády budovy A | 518 04020 901 - inženýrská činnost; celkem 46 585,00 Kč | 46 585,00 Kč | 46 585,00 Kč | 31.1.2025 | 31.1.2025 | 25.2.2025 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | revize stravovacího provozu 1/2025 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 31.1.2025 | 31.1.2025 | 25.2.2025 | |
Rostislav Kořínek | odtah nepojízdného vozidla 1UB2316 | 518 02000 721 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 5 009,40 Kč | 5 009,40 Kč | 5 009,40 Kč | 16.1.2025 | 31.1.2025 | 6.2.2025 | |
F & T s.r.o. | ZK481 - stavební řezivo | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 31 024,40 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 31 024,40 Kč | 31 024,40 Kč | 31 024,40 Kč | 30.1.2025 | 3.2.2025 | 25.2.2025 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | zk481 - demontáž, 740- sklep pod vývařovnou | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 598,50 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 15,41 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 4 850,24 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 850,24 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 120,40 Kč | 7 584,55 Kč | 7 584,55 Kč | 31.1.2025 | 3.2.2025 | 6.2.2025 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | zk481 - demontáž, 740- sklep pod vývařovnou | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 598,50 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 15,41 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 4 850,24 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 850,24 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 120,40 Kč | 7 584,55 Kč | 7 584,55 Kč | 31.1.2025 | 3.2.2025 | 6.2.2025 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | ZK587 - betonové výrobky - dlažba | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 28 724,21 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 28 724,21 Kč | 28 724,21 Kč | 28 724,21 Kč | 31.1.2025 | 3.2.2025 | 6.2.2025 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 01/2025 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 29.1.2025 | 3.2.2025 | 6.2.2025 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 2/2025 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 119 786,37 Kč | 119 786,37 Kč | 119 786,37 Kč | 1.2.2025 | 3.2.2025 | 25.2.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 2/2025 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 1 661 280,99 Kč | 1 661 280,99 Kč | 2 010 150,00 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 4.2.2025 | 3.2.2025 |
ALGECO s.r.o. | ZK552 - Pronájem kontejneru - stavba dolní vrátnice 1/2025 | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 8 901,90 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 901,90 Kč | 8 901,90 Kč | 8 901,90 Kč | 31.1.2025 | 3.2.2025 | 13.2.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 2/2025 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 164 338,84 Kč | 164 338,84 Kč | 198 850,00 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 4.2.2025 | 3.2.2025 |
HONEST ELEKTRO s.r.o. | provedené práce - BTK | 518 10012 212 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 7 719,80 Kč | 7 719,80 Kč | 7 719,80 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 14.2.2025 | |
Sloup Martin, Ing. | Poradenské a konzultační práce za 1/2025 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1.2.2025 | 3.2.2025 | 25.2.2025 | |
AUTO BOUŠKA s.r.o. | Pneu nákladní přívěs U026721 | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 15 184,00 Kč | 15 184,00 Kč | 15 184,00 Kč | 28.1.2025 | 3.2.2025 | 25.2.2025 | |
Seminaria, s.r.o. | školení Vyřazování majetku v praxi 13.3.25 | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 493,81 Kč | 2 493,81 Kč | 2 493,81 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 14.2.2025 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 1/2025 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 268 998,30 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč | 143 998,20 Kč | 161 278,00 Kč | 31.1.2025 | 3.2.2025 | 14.2.2025 | 31.1.2025 |
KVD Plus s.r.o. | Kamenivo 032 - areál | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 6 490,56 Kč | 6 490,56 Kč | 6 490,56 Kč | 31.1.2025 | 3.2.2025 | 6.2.2025 | |
FAST ČR, a.s. | lednice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 290,00 Kč | 4 290,00 Kč | 4 290,00 Kč | 30.1.2025 | 30.1.2025 | 3.2.2025 | |
Akumo Mělník s.r.o. | stř. 312 - oprava šicícho stroje | 511 03001 312 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 5.2.2025 | |
Zásobování a.s. | rohožky, olej | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 419,00 Kč | 1 419,00 Kč | 1 419,00 Kč | 31.1.2025 | 3.2.2025 | 5.2.2025 | |
LUKSÍK-PROMEX s.r.o. | respirátory s ventilkem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 735,00 Kč | 5 735,00 Kč | 5 735,00 Kč | 13.2.2025 | 13.2.2025 | 17.2.2025 | |
Tomáš Kraupner-junior | zhotovení klíčů stř. 771 | 518 10020 771 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 476,00 Kč | 476,00 Kč | 476,00 Kč | 13.2.2025 | 13.2.2025 | 17.2.2025 | |
Zásobování a.s. | hnojivo, postřiky, rámeček foto | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 935,00 Kč | 935,00 Kč | 935,00 Kč | 14.2.2025 | 17.2.2025 | 19.2.2025 | |
HECKL s.r.o. | Štítky označení hydrantu | 501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 2 130,00 Kč | 2 130,00 Kč | 2 130,00 Kč | 18.2.2025 | 18.2.2025 | 20.2.2025 | |
Železářství Homolka s.r.o. | Kotouče lamelové, zámek dveřní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 417,98 Kč | 417,98 Kč | 417,98 Kč | 19.2.2025 | 19.2.2025 | 21.2.2025 |