2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 815,18 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 950,10 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 795,12 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 844,69 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 383,70 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 215,76 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč | 10 005,00 Kč | 10 005,00 Kč | 29.2.2024 | 29.2.2024 | 5.4.2024 | |
Jan Svárovský | Likvidace dřevní hmoty, úklid, odvoz na skládku | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 120 533,00 Kč | 120 533,00 Kč | 120 533,00 Kč | 5.3.2024 | 5.3.2024 | 5.4.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 698,24 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč | 10 698,00 Kč | 10 698,00 Kč | 14.3.2024 | 14.3.2024 | 5.4.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 90 437,67 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,33 Kč | 90 438,00 Kč | 90 438,00 Kč | 14.3.2024 | 14.3.2024 | 5.4.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 815,37 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 6 815,38 Kč | 6 815,38 Kč | 14.3.2024 | 14.3.2024 | 5.4.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 16 234,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč | 16 234,60 Kč | 18 182,75 Kč | 14.3.2024 | 15.3.2024 | 5.4.2024 | 14.3.2024 |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 514,68 Kč | 5 514,68 Kč | 5 514,68 Kč | 15.3.2024 | 15.3.2024 | 5.4.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 510,02 Kč | 15 510,02 Kč | 15 510,02 Kč | 15.3.2024 | 15.3.2024 | 5.4.2024 | |
synlab czech s.r.o. | laboratorní vyšetření samoplátci | 518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 376,00 Kč | 376,00 Kč | 376,00 Kč | 15.3.2024 | 15.3.2024 | 5.4.2024 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 470,30 Kč | 32 470,30 Kč | 32 470,30 Kč | 14.3.2024 | 18.3.2024 | 5.4.2024 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 386,85 Kč | 1 386,85 Kč | 1 553,27 Kč | 14.3.2024 | 18.3.2024 | 5.4.2024 | 15.3.2024 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 18 690,02 Kč | 18 690,02 Kč | 20 932,82 Kč | 14.3.2024 | 18.3.2024 | 5.4.2024 | 15.3.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 281,95 Kč | 1 281,95 Kč | 1 435,78 Kč | 15.3.2024 | 20.3.2024 | 5.4.2024 | 15.3.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 147 898,73 Kč 132 01000 - léky; celkem 731,42 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,15 Kč | 148 630,15 Kč | 166 531,60 Kč | 15.3.2024 | 20.3.2024 | 5.4.2024 | 18.3.2024 |
Zásobování a.s. | trouba mikr., lepidlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 978,00 Kč | 1 978,00 Kč | 1 978,00 Kč | 2.4.2024 | 3.4.2024 | 5.4.2024 | |
Zahrad.potřeby SINCO s.r.o. | substrát, truhlíky výsevní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 504,00 Kč | 1 504,00 Kč | 1 504,00 Kč | 3.4.2024 | 3.4.2024 | 5.4.2024 | |
ICT Pro s.r.o. | Vedení a motivace týmu 20.3.2024 - Dortová,Jupová | 549 03000 820 - školení a sjezdové poplatky; celkem 7 841,00 Kč 549 03000 730 - školení a sjezdové poplatky; celkem 8 712,00 Kč | 16 553,00 Kč | 16 553,00 Kč | 25.3.2024 | 26.3.2024 | 5.4.2024 | |
JK-Trading s.r.o. Praha | Heptaphan, Leucodif 200 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 478,06 Kč | 7 478,06 Kč | 7 478,06 Kč | 20.3.2024 | 26.3.2024 | 5.4.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 25.3.2024 | 26.3.2024 | 5.4.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 25.3.2024 | 26.3.2024 | 5.4.2024 | |
Kolínský klášter - centrum spirituality a duchovních cvičení, z.ú. | ubytování 8.4.-10.4.2024 Vokurková | 549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 600,00 Kč | 2 600,00 Kč | 2 600,00 Kč | 26.3.2024 | 27.3.2024 | 5.4.2024 | |
KOVOSLUŽBA OTS a.s. | spínače kolébkové | 501 08030 740 - kuchyňské zařízení a nádobí; celkem 1 391,50 Kč | 1 391,50 Kč | 1 391,50 Kč | 26.3.2024 | 27.3.2024 | 5.4.2024 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 03/2024 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 25.3.2024 | 27.3.2024 | 5.4.2024 | |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 591,00 Kč | 1 591,00 Kč | 1 781,92 Kč | 25.3.2024 | 27.3.2024 | 5.4.2024 | 25.3.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 914,75 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 2 914,75 Kč | 3 264,52 Kč | 26.3.2024 | 27.3.2024 | 5.4.2024 | 26.3.2024 |
KOVOSLUŽBA OTS a.s. | Pytle na praní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 781,04 Kč | 11 781,04 Kč | 11 781,04 Kč | 20.3.2024 | 28.3.2024 | 5.4.2024 | |
Linde Gas a.s. | Kyslík medicinal | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 022,72 Kč | 9 022,72 Kč | 9 022,72 Kč | 22.3.2024 | 22.3.2024 | 5.4.2024 | |
LKQ CZ s.r.o. | filtry, válec spojkový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 623,00 Kč | 2 623,00 Kč | 2 623,00 Kč | 29.3.2024 | 2.4.2024 | 5.4.2024 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 830,70 Kč | 830,70 Kč | 1 005,15 Kč | 27.3.2024 | 31.3.2024 | 5.4.2024 | 27.3.2024 |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 998,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 990,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 36 989,34 Kč | 36 989,34 Kč | 2.4.2024 | 2.4.2024 | 5.4.2024 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 495,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 795,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 906,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 192,91 Kč | 32 389,91 Kč | 32 389,91 Kč | 2.4.2024 | 2.4.2024 | 5.4.2024 | |
ALGECO s.r.o. | Pronájem kontejneru budova A /horní vrátnice | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 14 998,25 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 14 998,25 Kč | 14 998,25 Kč | 14 998,25 Kč | 31.3.2024 | 2.4.2024 | 5.4.2024 | |
MM-PRAHA s.r.o. | Úklidové práce na budově "C" | 518 10010 422 - ostatní nevýrobní služby; celkem 23 950,00 Kč 518 10010 461 - ostatní nevýrobní služby; celkem 23 950,00 Kč | 57 959,00 Kč | 47 900,00 Kč | 15.3.2024 | 25.3.2024 | 5.4.2024 | 15.3.2024 |
MM-PRAHA s.r.o. | Oprava podklahy jídelny na budově "C" | 511 01001 461 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 95 900,00 Kč | 116 039,00 Kč | 95 900,00 Kč | 15.3.2024 | 25.3.2024 | 5.4.2024 | 15.3.2024 |
Univerzita Karlova | Psychofarmakologie 8.4.24 - MUDr. Asiya Špringlová | 549 03000 471 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 700,00 Kč | 2 700,00 Kč | 2 700,00 Kč | 22.3.2024 | 3.4.2024 | 5.4.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Elektrická energie - nemocnice 4/2024 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 473 016,53 Kč | 473 016,53 Kč | 572 350,00 Kč | 1.4.2024 | 1.4.2024 | 5.4.2024 | 1.4.2024 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 4/2024, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 413,22 Kč | 413,22 Kč | 500,00 Kč | 1.4.2024 | 1.4.2024 | 5.4.2024 | 1.4.2024 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 3/2024, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 454,54 Kč | 454,54 Kč | 550,00 Kč | 1.4.2024 | 1.4.2024 | 5.4.2024 | 1.4.2024 |
BESAL prodej s.r.o. | vakuoová průmyslová sůl | celkem 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 27.3.2024 | 2.4.2024 | 5.4.2024 | |
KOVONAX TRADE s.r.o. | lůžka polohovatelná | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 561 579,20 Kč | 561 579,20 Kč | 561 579,20 Kč | 12.2.2024 | 4.4.2024 | 5.4.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování plyn 2/2024 - nemocnice | 502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 1 186 185,81 Kč 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -2 171 198,35 Kč celkem 0,00 Kč | -985 012,54 Kč | -1 191 865,17 Kč | 8.3.2024 | 8.3.2024 | 4.4.2024 | 8.3.2024 |
Ivana Benedetta Prejzová | rozpočet na akci "Protipožární ucpávky-kotelny A,B,B1,C,D" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 400,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 450,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 500,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 700,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 450,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 18.3.2024 | 21.3.2024 | 2.4.2024 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 936,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 2 936,00 Kč | 2 936,00 Kč | 22.3.2024 | 22.3.2024 | 2.4.2024 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč | 3 749,76 Kč | 3 749,76 Kč | 22.3.2024 | 22.3.2024 | 2.4.2024 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 656,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 703,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 964,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 830,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 801,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 503,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 354,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 630,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 546,70 Kč | 65 992,44 Kč | 65 992,44 Kč | 22.3.2024 | 22.3.2024 | 2.4.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování spotřeby elektřiny 2/2024 - nemocnice | 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 492 168,50 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -491 280,99 Kč | 887,51 Kč | 1 073,89 Kč | 8.3.2024 | 8.3.2024 | 2.4.2024 | 8.3.2024 |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 744,90 Kč | 1 744,90 Kč | 1 744,90 Kč | 12.3.2024 | 12.3.2024 | 2.4.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 22 123,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 22 123,80 Kč | 24 778,66 Kč | 11.3.2024 | 12.3.2024 | 2.4.2024 | 11.3.2024 |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 014,62 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 725,87 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 677,61 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 933,86 Kč | 49 351,96 Kč | 49 351,96 Kč | 13.3.2024 | 13.3.2024 | 2.4.2024 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč | 3 749,76 Kč | 3 749,76 Kč | 13.3.2024 | 13.3.2024 | 2.4.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 20 967,85 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,57 Kč | 20 967,85 Kč | 23 483,99 Kč | 12.3.2024 | 13.3.2024 | 2.4.2024 | 12.3.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 149,75 Kč | 149,75 Kč | 167,72 Kč | 12.3.2024 | 13.3.2024 | 2.4.2024 | 12.3.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 198,00 Kč | 1 198,00 Kč | 1 341,76 Kč | 12.3.2024 | 14.3.2024 | 2.4.2024 | 12.3.2024 |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie ECT 2/2024 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 119 520,00 Kč | 119 520,00 Kč | 119 520,00 Kč | 15.3.2024 | 18.3.2024 | 2.4.2024 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 740,77 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 969,26 Kč | 33 710,03 Kč | 33 710,03 Kč | 18.3.2024 | 18.3.2024 | 2.4.2024 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 896,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 044,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 223,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 792,74 Kč | 28 956,98 Kč | 28 956,98 Kč | 18.3.2024 | 18.3.2024 | 2.4.2024 | |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 15 308,80 Kč | 15 308,80 Kč | 18 523,65 Kč | 20.3.2024 | 22.3.2024 | 2.4.2024 | 20.3.2024 |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 565,00 Kč | 1 565,00 Kč | 1 752,80 Kč | 20.3.2024 | 22.3.2024 | 2.4.2024 | 20.3.2024 |
WON-MED s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 608,93 Kč 132 01000 - léky; celkem 98,35 Kč | 707,28 Kč | 801,00 Kč | 20.3.2024 | 25.3.2024 | 2.4.2024 | 20.2.2024 |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 33 708,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 246,30 Kč | 38 955,28 Kč | 38 955,28 Kč | 25.3.2024 | 25.3.2024 | 2.4.2024 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 168,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 472,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 093,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 562,40 Kč | 19 295,92 Kč | 19 295,92 Kč | 26.3.2024 | 26.3.2024 | 2.4.2024 | |
MirBil CZ, s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 502,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 502,00 Kč | 502,00 Kč | 22.3.2024 | 26.3.2024 | 2.4.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 4/2024 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 748 760,33 Kč | 748 760,33 Kč | 906 000,00 Kč | 1.4.2024 | 1.4.2024 | 2.4.2024 | 1.4.2024 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 4/2024 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 38 636,36 Kč | 38 636,36 Kč | 46 750,00 Kč | 1.4.2024 | 1.4.2024 | 2.4.2024 | 1.4.2024 |
Bova Polygon, RNDr. Hexnerová | seminář-Kamery všude kolem nás 11.4.2024 Jupová | celkem 2 790,00 Kč | 2 790,00 Kč | 2 790,00 Kč | 21.3.2024 | 21.3.2024 | 2.4.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 3/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 821,00 Kč | 1 821,00 Kč | 1 821,00 Kč | 13.3.2024 | 15.3.2024 | 27.3.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "A1" | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 136 598,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 136 598,00 Kč | 136 598,00 Kč | 136 598,00 Kč | 16.2.2024 | 26.3.2024 | 27.3.2024 | |
Dräger Safety s.r.o. | Kalibrace Alcotest | 518 10012 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 621,40 Kč | 1 621,40 Kč | 1 621,40 Kč | 4.3.2024 | 6.3.2024 | 26.3.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 149,17 Kč | 6 149,17 Kč | 6 149,17 Kč | 7.3.2024 | 7.3.2024 | 26.3.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 23 263,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 23 263,10 Kč | 26 054,67 Kč | 6.3.2024 | 7.3.2024 | 26.3.2024 | 6.3.2024 |
INZEP CENTRUM, s.r.o. | Rukavice gumové, svářečské | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 650,00 Kč | 1 650,00 Kč | 1 650,00 Kč | 6.3.2024 | 8.3.2024 | 26.3.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 85 418,65 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč | 85 419,00 Kč | 85 419,00 Kč | 8.3.2024 | 8.3.2024 | 26.3.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 868,83 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 9 869,00 Kč | 9 869,00 Kč | 8.3.2024 | 8.3.2024 | 26.3.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 277,65 Kč | 22 277,65 Kč | 22 277,65 Kč | 8.3.2024 | 8.3.2024 | 26.3.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 481,98 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 2 481,98 Kč | 2 779,82 Kč | 7.3.2024 | 8.3.2024 | 26.3.2024 | 6.3.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 71 882,69 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 715,28 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,41 Kč | 73 597,97 Kč | 82 584,10 Kč | 7.3.2024 | 8.3.2024 | 26.3.2024 | 8.3.2024 |
synlab czech s.r.o. | agregované výkony 2/2024 | 518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 15,50 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 117,00 Kč 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 9,50 Kč | 142,00 Kč | 142,00 Kč | 7.3.2024 | 8.3.2024 | 26.3.2024 | |
Granimex CZ s.r.o. | pytle, motouz | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 121,80 Kč | 3 121,80 Kč | 3 121,80 Kč | 8.3.2024 | 12.3.2024 | 26.3.2024 | |
Magoya, spol. s r.o. | Plexiskla | celkem 9 252,00 Kč | 9 252,00 Kč | 9 252,00 Kč | 22.3.2024 | 22.3.2024 | 26.3.2024 | |
MEDITECH | Oprava antidekubitních systémů | 511 03001 453 - ostatní údržba a opravy; celkem 17 272,25 Kč | 17 272,25 Kč | 17 272,25 Kč | 29.2.2024 | 14.3.2024 | 26.3.2024 | |
GETA Centrum s.r.o. | BTK Thymatron DG včetně protokolu o BTK | 518 10012 432 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 15 488,00 Kč | 15 488,00 Kč | 15 488,00 Kč | 7.3.2024 | 14.3.2024 | 26.3.2024 | |
Technicom Technology s.r.o. | měsíční kontroly EPS 2/2024 | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 13.3.2024 | 19.3.2024 | 26.3.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ISE Calibrator | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 539,92 Kč | 4 539,92 Kč | 4 539,92 Kč | 18.3.2024 | 19.3.2024 | 26.3.2024 | |
Divadlo Procity z.s. | Divadelní představení TGracyho tygr 17.9.2024 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 12.3.2024 | 20.3.2024 | 26.3.2024 | |
KeramikCZ s.r.o. | keramická hlína, licí hmota, barvítka na keramiku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 165,00 Kč | 17 165,00 Kč | 17 165,00 Kč | 20.3.2024 | 22.3.2024 | 26.3.2024 | |
Natur comfort NP s.r.o. | Křeslo polohovací pečovatelské | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 29 038,79 Kč | 29 038,79 Kč | 29 038,79 Kč | 19.3.2024 | 22.3.2024 | 26.3.2024 | |
GETA Centrum s.r.o. | Elektrokonvulzivní přístroj Thymatron Systém IV vč. příslušenství | 042 01000 - NDHM zdravotnická a laboratorní technika; celkem 1 271 468,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 1 271 468,00 Kč | 1 271 468,00 Kč | 1 271 468,00 Kč | 20.3.2024 | 22.3.2024 | 26.3.2024 | |
V - NET s.r.o. | kalibrace detektoru | 518 10012 471 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 860,00 Kč | 860,00 Kč | 860,00 Kč | 5.3.2024 | 22.3.2024 | 26.3.2024 | |
Mgr. Tomáš Ryšánek | LT - zam. Petra Špringlová | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 300,00 Kč | 5 300,00 Kč | 5 300,00 Kč | 5.3.2024 | 7.3.2024 | 26.3.2024 | |
LT Berounka - dětské tábory, z.s. | LT - zam. Quaiserová Iva | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 23.1.2024 | 21.3.2024 | 26.3.2024 | |
LT Berounka - dětské tábory, z.s. | LT - zam. Vandasová Marcela | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 20.3.2024 | 21.3.2024 | 26.3.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 671,16 Kč | 2 671,16 Kč | 2 991,70 Kč | 7.1.2024 | 15.1.2024 | 26.3.2024 | 5.1.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 124,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč | 2 124,20 Kč | 2 379,10 Kč | 6.3.2024 | 6.3.2024 | 26.3.2024 | 6.3.2024 |
Avenier a.s. | vakcína TWINRIX ADULT INT 2ks | 501 02000 206 - spotřeba léčivých přípravků; celkem 3 338,00 Kč | 3 338,00 Kč | 3 338,00 Kč | 30.1.2024 | 31.1.2024 | 25.3.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 140,97 Kč | 12 140,97 Kč | 12 140,97 Kč | 7.3.2024 | 7.3.2024 | 25.3.2024 | |
STŘECHY VĚCHET s.r.o. | Oprava střechy budov M,C,D a montáž odvodnění haly centrálního parkoviště | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 56 425,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 42 462,00 Kč | 119 653,27 Kč | 98 887,00 Kč | 6.3.2024 | 8.3.2024 | 25.3.2024 | 6.3.2024 |
STŘECHY VĚCHET s.r.o. | Oprava střechy budov M,C,D a montáž odvodnění haly centrálního parkoviště | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 56 425,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 42 462,00 Kč | 119 653,27 Kč | 98 887,00 Kč | 6.3.2024 | 8.3.2024 | 25.3.2024 | 6.3.2024 |
Z S M spol. s r.o. | oprava zařízení MaR - kotelna C a ubytovna | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 750,00 Kč | 5 747,50 Kč | 4 750,00 Kč | 14.3.2024 | 15.3.2024 | 25.3.2024 | 14.3.2024 |
Univerzita Palackého Olomouc | kurz Psychoterapie 22.4.-26.4.2024. MUDr. Přeučilová | celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 26.2.2024 | 26.2.2024 | 25.3.2024 | |
České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 2/2024 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 266,98 Kč 518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč celkem 0,00 Kč | 19 206,98 Kč | 19 206,98 Kč | 1.3.2024 | 7.3.2024 | 25.3.2024 |