2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 2/2022 - V Sídlišti 259, vs 10 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.2.2022 | 3.2.2022 | 14.2.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 2/2022 - V Sídlišti 261, vs 11 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.2.2022 | 3.2.2022 | 14.2.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 2/2022 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.1 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 3.2.2022 | 3.2.2022 | 14.2.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 2/2022 - V Sídlišti 262 vs13 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.2.2022 | 3.2.2022 | 14.2.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 2/2022 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs14 | celkem 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 3.2.2022 | 3.2.2022 | 14.2.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 2/2022 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs15 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 3.2.2022 | 3.2.2022 | 14.2.2022 | |
LATISK s.r.o. | tisk letáků, plexi kapsa | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 965,00 Kč | 1 965,00 Kč | 1 965,00 Kč | 14.1.2022 | 18.1.2022 | 9.2.2022 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 24 216,09 Kč | 24 216,09 Kč | 24 216,09 Kč | 14.1.2022 | 18.1.2022 | 9.2.2022 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Ručníky jednorázové Z-Z | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 286,08 Kč | 8 286,08 Kč | 8 286,08 Kč | 14.1.2022 | 18.1.2022 | 9.2.2022 | |
MSM, spol. s r.o. | Pomůcky k fixaci pacienta | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 884,00 Kč | 1 884,00 Kč | 1 884,00 Kč | 12.1.2022 | 18.1.2022 | 9.2.2022 | |
Zen systems s.r.o. | monitor LCD | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 450,38 Kč | 4 450,38 Kč | 4 450,38 Kč | 12.1.2022 | 18.1.2022 | 9.2.2022 | |
synlab czech s.r.o. | VPO - Agregované výkony 12/2021 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 914,00 Kč | 914,00 Kč | 914,00 Kč | 15.1.2022 | 18.1.2022 | 16.2.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 344,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 59 287,57 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,42 Kč | 61 632,00 Kč | 61 632,00 Kč | 13.1.2022 | 13.1.2022 | 9.2.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 856,45 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč | 1 856,00 Kč | 1 856,00 Kč | 13.1.2022 | 13.1.2022 | 9.2.2022 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 800,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč | 15 800,00 Kč | 15 800,00 Kč | 13.1.2022 | 13.1.2022 | 1.2.2022 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 205,11 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,11 Kč | 13 205,00 Kč | 13 205,00 Kč | 17.1.2022 | 17.1.2022 | 4.2.2022 | |
CHRISTEYNS s.r.o. | Prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 746,32 Kč | 16 746,32 Kč | 16 746,32 Kč | 13.1.2022 | 13.1.2022 | 9.2.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 545,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 50 046,86 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,31 Kč | 53 592,00 Kč | 53 592,00 Kč | 20.1.2022 | 20.1.2022 | 14.2.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 288,97 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 2 289,00 Kč | 2 289,00 Kč | 20.1.2022 | 20.1.2022 | 14.2.2022 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 991,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 702,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 767,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 466,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 866,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 30 794,82 Kč | 30 794,82 Kč | 17.1.2022 | 17.1.2022 | 9.2.2022 | |
PEGAS spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 213,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč | 12 214,00 Kč | 12 214,00 Kč | 2.2.2022 | 2.2.2022 | 9.2.2022 | |
AVK VOD-KA a.s. | hydrant, těsnění, t-kus | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 315,00 Kč | 21 315,00 Kč | 21 315,00 Kč | 3.2.2022 | 3.2.2022 | 14.2.2022 | |
FarmTechnik, s.r.o. | motorový olej, převodový olej | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 2 879,80 Kč | 2 879,80 Kč | 2 879,80 Kč | 17.12.2021 | 3.2.2022 | 14.2.2022 | |
COLORWAY | barvy, lepidlo, ředidlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 600,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 430,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 150,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 750,00 Kč | 6 930,00 Kč | 6 930,00 Kč | 31.1.2022 | 1.2.2022 | 14.2.2022 | |
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Oprava sanitního vozu SPZ:9U09349 | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 7 342,16 Kč | 7 342,16 Kč | 7 342,16 Kč | 2.2.2022 | 3.2.2022 | 14.2.2022 | |
STAP Račice s.r.o. | Oprava hydraulického válce - TTR malotraktor /721 | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 2 896,74 Kč | 2 896,74 Kč | 2 896,74 Kč | 11.1.2022 | 3.2.2022 | 14.2.2022 | |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 30 082,00 Kč | 30 082,00 Kč | 30 082,00 Kč | 31.1.2022 | 3.2.2022 | 18.2.2022 | |
Česká pošta, s.p. | poplatek za transakce poštovní datové zprávy | 518 10020 901 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 45,00 Kč | 45,00 Kč | 45,00 Kč | 2.2.2022 | 3.2.2022 | 9.2.2022 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 01/2022 - dle smlouvy | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 31.1.2022 | 3.2.2022 | 14.2.2022 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 01/2022 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 56 833,00 Kč | 56 833,00 Kč | 56 833,00 Kč | 31.1.2022 | 3.2.2022 | 9.2.2022 | |
ANAG, spol. s r. o. | Odborné publikace- Zákoník práce 2022 | 501 10000 810 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 1 099,00 Kč | 1 099,00 Kč | 1 099,00 Kč | 3.2.2022 | 7.2.2022 | 14.2.2022 | |
SPADIA LAB, a.s. | Provedené laboratorní rozbory samoplátci 12/2021 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 312,30 Kč | 312,30 Kč | 312,30 Kč | 15.1.2022 | 3.2.2022 | 14.2.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 2/2022 - V Sídlišti 262, byt č.10 vs 6 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 3.2.2022 | 3.2.2022 | 14.2.2022 | |
NCOZ | Akreditovaný kvalifikační kurz - Pracovní terapeut - zkouška 1.3.2022 Fričová Martina | celkem 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 2.2.2022 | 4.2.2022 | 11.2.2022 | |
NCOZ | Akreditovaný kvalifikační kurz - Pracovní terapeut - zkouška 1.3.2022 Veselá Blanka | celkem 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 2.2.2022 | 4.2.2022 | 8.2.2022 | |
NCOZ | Akreditovaný kvalifikační kurz - Pracovní terapeut - zkouška 1.3.2022 Floriánová Eva | celkem 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 2.2.2022 | 4.2.2022 | 8.2.2022 | |
Reprezentativní organizace odborových organizací skupiny SPG, a.s. | ZK525 - Lázeňský pobyt Holub Petr | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 9 250,00 Kč | 9 250,00 Kč | 9 250,00 Kč | 2.2.2022 | 3.2.2022 | 9.2.2022 | |
Reprezentativní organizace odborových organizací skupiny SPG, a.s. | ZK525 - Lázeňský pobyt Kavinová Miroslava | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 9 250,00 Kč | 9 250,00 Kč | 9 250,00 Kč | 2.2.2022 | 3.2.2022 | 9.2.2022 | |
NCOZ | Akreditovaný kvalifikační kurz - Pracovní terapeut - zkouška 1.3.2022 Roškotová Dana | celkem 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 2.2.2022 | 4.2.2022 | 8.2.2022 | |
NCOZ | Akreditovaný kvalifikační kurz - Pracovní terapeut - zkouška 1.3.2022 Sýkorová Edita | celkem 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 2.2.2022 | 4.2.2022 | 8.2.2022 | |
NCOZ | kurz Pracovní terapeut ubytování 28.2 - 1.3.2022 Fričová Martina | celkem 1 021,00 Kč | 1 021,00 Kč | 1 021,00 Kč | 2.2.2022 | 4.2.2022 | 8.2.2022 | |
NCOZ | kurz Pracovní terapeut ubytování 28.2 - 1.3.2022 Veselá Blanka | celkem 1 021,00 Kč | 1 021,00 Kč | 1 021,00 Kč | 2.2.2022 | 4.2.2022 | 8.2.2022 | |
NCOZ | kurz Pracovní terapeut ubytování 28.2 - 1.3.2022 Floriánová Eva | celkem 921,00 Kč | 921,00 Kč | 921,00 Kč | 2.2.2022 | 4.2.2022 | 8.2.2022 | |
NCOZ | kurz Pracovní terapeut ubytování 28.2 - 1.3.2022 Roškotová Dana | celkem 1 021,00 Kč | 1 021,00 Kč | 1 021,00 Kč | 2.2.2022 | 4.2.2022 | 8.2.2022 | |
NCOZ | kurz Pracovní terapeut ubytování 28.2 - 1.3.2022 Sýkorová Edita | celkem 921,00 Kč | 921,00 Kč | 921,00 Kč | 2.2.2022 | 4.2.2022 | 8.2.2022 | |
Lázně Teplice v Čechách a.s. | ZK525 - Léčebný pobyt Šípková Renata | celkem 7 998,00 Kč | 7 998,00 Kč | 7 998,00 Kč | 3.2.2022 | 7.2.2022 | 14.2.2022 | |
Lázně Libverda a.s. | ZK525 - Lázeňský pobyt MUDr. Milada Hyklová | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 31.1.2022 | 3.2.2022 | 9.2.2022 | |
Lázně Libverda a.s. | ZK525 - Lázeňský pobyt Hykl Zdeněk | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 31.1.2022 | 3.2.2022 | 9.2.2022 | |
Lázně Teplice v Čechách a.s. | ZK525 - Léčebný pobyt Jungerová Lenka | celkem 7 998,00 Kč | 7 998,00 Kč | 7 998,00 Kč | 7.2.2022 | 7.2.2022 | 14.2.2022 | |
Lázně Teplice v Čechách a.s. | ZK525 - Léčebný pobyt Šťastná Dagmar | celkem 7 998,00 Kč | 7 998,00 Kč | 7 998,00 Kč | 8.2.2022 | 10.2.2022 | 18.2.2022 | |
ASKO - NÁBYTEK,spol.s r.o. | záloha - kuchyňská linka byt 144/4 | celkem 20 189,00 Kč | 20 189,00 Kč | 20 189,00 Kč | 15.2.2022 | 15.2.2022 | 18.2.2022 | |
Lázně Teplice v Čechách a.s. | ZK525 - Léčebný pobyt Myslivcová Květa | celkem 9 498,00 Kč | 9 498,00 Kč | 9 498,00 Kč | 16.2.2022 | 16.2.2022 | 23.2.2022 | |
Verlag Dashofer s.r.o. | předplatné - Účetní souvztažnosti přísp. organizace | celkem 2 892,00 Kč | 2 892,00 Kč | 2 892,00 Kč | 17.1.2022 | 18.2.2022 | 22.2.2022 | |
Alza.cz a.s. | myčka nádobí | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 748,00 Kč | 7 748,00 Kč | 7 748,00 Kč | 7.2.2022 | 8.2.2022 | 9.2.2022 | |
Zásobování a.s. | pračka, vysavač, sušák na prádlo, světlo pod linku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 805,00 Kč | 9 805,00 Kč | 9 805,00 Kč | 15.2.2022 | 17.2.2022 | 21.2.2022 | |
Alza.cz a.s. | set rouba vestavná + deska varná, digestoř, váha digitální | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 487,00 Kč | 13 487,00 Kč | 13 487,00 Kč | 22.2.2022 | 23.2.2022 | 24.2.2022 | |
Jaroslav Salač | Ozvučení koncertu No to snad není možný | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 20.1.2022 | 21.1.2022 | 4.2.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CPR | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 404,43 Kč | 3 404,43 Kč | 3 404,43 Kč | 20.1.2022 | 21.1.2022 | 1.2.2022 | |
HIPPO spol. s. r. o. | Konzultace specialisty akutní péče | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 20.1.2022 | 21.1.2022 | 14.2.2022 | |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Oprava vzduchotechniky/740 | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 42 858,20 Kč | 42 858,20 Kč | 42 858,20 Kč | 31.1.2022 | 3.2.2022 | 14.2.2022 | |
Kopřiva fire, s.r.o. | Práškový hasící přístroj 2x- truhlárna | 501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 3 182,00 Kč | 3 182,00 Kč | 3 182,00 Kč | 4.2.2022 | 4.2.2022 | 16.2.2022 | |
PPL CZ s.r.o. | Přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 282,41 Kč | 282,41 Kč | 282,41 Kč | 1.2.2022 | 3.2.2022 | 14.2.2022 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 01/2022 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 298,00 Kč | 2 298,00 Kč | 2 298,00 Kč | 31.1.2022 | 4.2.2022 | 14.2.2022 | |
IPVZ | Cyklus jednodenních specializačních kurzů v oboru klinická psychologie 10. 2. 2022 Mgr. Arltová Anna | 549 03000 432 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 1.2.2022 | 4.2.2022 | 11.2.2022 | |
IPVZ | Cyklus jednodenních specializačních kurzů v oboru klinická psychologie 10. 2. 2022 Mgr.Fantová Lucie | 549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 28.1.2022 | 4.2.2022 | 11.2.2022 | |
Profi DDD s.r.o. | Dezinsekce - stravovací provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 924,70 Kč | 4 924,70 Kč | 4 924,70 Kč | 21.1.2022 | 21.1.2022 | 14.2.2022 | |
GRANT ADVISOR, spol. s r.o. | Sloužba Dotace Online.cz 2 roky | 518 09020 710 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 534,00 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 6 534,00 Kč | 13 068,00 Kč | 13 068,00 Kč | 22.1.2022 | 24.1.2022 | 1.2.2022 | |
Cormen s.r.o. | čistící prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 25 746,99 Kč | 25 746,99 Kč | 25 746,99 Kč | 19.1.2022 | 25.1.2022 | 9.2.2022 | |
LATISK s.r.o. | razítkový štoček | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 85,00 Kč | 85,00 Kč | 85,00 Kč | 20.1.2022 | 25.1.2022 | 14.2.2022 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 706,07 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 15 706,00 Kč | 15 706,00 Kč | 25.1.2022 | 25.1.2022 | 9.2.2022 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 036,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 4 037,00 Kč | 4 037,00 Kč | 25.1.2022 | 25.1.2022 | 9.2.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Kontrola pro Mythic 18 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 3.2.2022 | 4.2.2022 | 14.2.2022 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 01/2022 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 24 867,50 Kč | 24 867,50 Kč | 24 867,50 Kč | 3.2.2022 | 4.2.2022 | 14.2.2022 | |
Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 331,00 Kč | 10 331,00 Kč | 10 331,00 Kč | 6.2.2022 | 7.2.2022 | 16.2.2022 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 150,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 2 151,00 Kč | 2 151,00 Kč | 7.2.2022 | 7.2.2022 | 18.2.2022 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 209,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 457,14 Kč | 13 666,14 Kč | 13 666,14 Kč | 7.2.2022 | 7.2.2022 | 14.2.2022 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 759,12 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,12 Kč | 3 759,00 Kč | 3 759,00 Kč | 2.2.2022 | 2.2.2022 | 18.2.2022 | |
Tipaboty s.r.o. Třebíč | obuv plná OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 315,66 Kč | 7 315,66 Kč | 7 315,66 Kč | 3.2.2022 | 8.2.2022 | 14.2.2022 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 995,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 081,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 645,22 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 35 722,45 Kč | 35 722,45 Kč | 24.1.2022 | 24.1.2022 | 4.2.2022 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 440,53 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,47 Kč | 2 441,00 Kč | 2 441,00 Kč | 25.1.2022 | 25.1.2022 | 9.2.2022 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 128,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 385,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 376,41 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 095,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 480,48 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 16 466,85 Kč | 16 466,85 Kč | 21.1.2022 | 21.1.2022 | 14.2.2022 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 233,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 786,80 Kč | 9 020,60 Kč | 9 020,60 Kč | 25.1.2022 | 25.1.2022 | 1.2.2022 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 898,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 833,73 Kč | 12 732,09 Kč | 12 732,09 Kč | 25.1.2022 | 25.1.2022 | 1.2.2022 | |
Starý a partner s.r.o. | ZK4781 - Aktualizovaný rozpočet n budovu A odd 7C+7D | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 25.1.2022 | 25.1.2022 | 4.2.2022 | |
INISOFT s.r.o. | Servisní odborná podpora typu Standard - odpady | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 3 351,70 Kč | 3 351,70 Kč | 3 351,70 Kč | 7.2.2022 | 7.2.2022 | 18.2.2022 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 01/2022 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 31.1.2022 | 8.2.2022 | 14.2.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ISE CALIBRATOR SOLUTION | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 096,82 Kč | 4 096,82 Kč | 4 096,82 Kč | 25.1.2022 | 26.1.2022 | 7.2.2022 | |
Ložiska Mělník s.r.o. | klínové řemeny | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 244,00 Kč | 1 244,00 Kč | 1 244,00 Kč | 31.1.2022 | 7.2.2022 | 14.2.2022 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | dveře | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 609,30 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -84,70 Kč | 1 524,60 Kč | 1 524,60 Kč | 31.1.2022 | 7.2.2022 | 14.2.2022 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 01/2022 | 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 21 235,50 Kč 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 83 924,39 Kč | 105 159,89 Kč | 105 159,89 Kč | 31.1.2022 | 8.2.2022 | 18.2.2022 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 590,51 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,49 Kč | 11 591,00 Kč | 11 591,00 Kč | 31.1.2022 | 31.1.2022 | 18.2.2022 | |
MANDÍK, a.s. | Výměna termostatu na budově B - archív | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 5 626,50 Kč | 5 626,50 Kč | 5 626,50 Kč | 21.12.2021 | 9.2.2022 | 14.2.2022 | |
VESK service s.r.o. | ZK525 Léčebný pobyt Štréblová Petra | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 7.2.2022 | 9.2.2022 | 18.2.2022 | |
VESK service s.r.o. | ZK525 Léčebný pobyt Samková Valentina | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 7.2.2022 | 9.2.2022 | 18.2.2022 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 1/2022 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 182,71 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,82 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 35,04 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,61 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 270,92 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 146,41 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 56,87 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 106,48 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 75,02 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 242,61 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 333,36 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 361,79 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 798,79 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 53,24 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 245,00 Kč 518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 280,36 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 56,87 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč celkem 0,00 Kč | 6 764,80 Kč | 6 764,80 Kč | 31.1.2022 | 31.1.2022 | 18.2.2022 | |
České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 01/2022 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 3 229,11 Kč 518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč celkem 0,00 Kč | 20 169,11 Kč | 20 169,11 Kč | 1.2.2022 | 9.2.2022 | 18.2.2022 | |
Technicom Technology s.r.o. | Kontroly EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 6 104,00 Kč | 6 104,00 Kč | 6 104,00 Kč | 4.2.2022 | 9.2.2022 | 18.2.2022 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava konvektomatu Electrolux | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 20 025,50 Kč | 20 025,50 Kč | 20 025,50 Kč | 23.1.2022 | 10.2.2022 | 16.2.2022 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava robot Alba | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 19 898,45 Kč | 19 898,45 Kč | 19 898,45 Kč | 23.1.2022 | 10.2.2022 | 16.2.2022 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava myčka Elektrolux | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 412,20 Kč | 3 412,20 Kč | 3 412,20 Kč | 23.1.2022 | 10.2.2022 | 16.2.2022 |