2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 568,09 Kč | 568,09 Kč | 624,90 Kč | 22.6.2019 | 25.6.2019 | 18.7.2019 | 24.6.2019 |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Odstranění odpadu | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 460,00 Kč | 460,00 Kč | 460,00 Kč | 16.7.2019 | 16.7.2019 | 18.7.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 526,65 Kč | 526,65 Kč | 579,32 Kč | 20.5.2019 | 21.5.2019 | 18.7.2019 | 20.5.2019 |
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 390,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 2 390,10 Kč | 2 629,11 Kč | 22.5.2019 | 27.5.2019 | 18.7.2019 | 22.5.2019 |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 294,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 843,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 581,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 890,62 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 292,38 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 26 902,90 Kč | 26 902,90 Kč | 21.6.2019 | 21.6.2019 | 18.7.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 034,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 1 034,78 Kč | 1 190,00 Kč | 4.7.2019 | 8.7.2019 | 18.7.2019 | 4.7.2019 |
NESS CZECH S. R. O. | Poplatek za uveřejnění formulářů | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 269,10 Kč | 269,10 Kč | 269,10 Kč | 8.7.2019 | 8.7.2019 | 18.7.2019 | |
Linde Gas a.s. | kyslík CONOXIA - zdravotní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 366,40 Kč | 6 366,40 Kč | 6 366,40 Kč | 30.6.2019 | 8.7.2019 | 18.7.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 934,17 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč | 15 934,00 Kč | 15 934,00 Kč | 25.6.2019 | 25.6.2019 | 18.7.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 072,15 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,15 Kč | 4 072,00 Kč | 4 072,00 Kč | 26.6.2019 | 26.6.2019 | 18.7.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 060,00 Kč | 5 060,00 Kč | 5 060,00 Kč | 26.6.2019 | 26.6.2019 | 18.7.2019 | |
JK-Trading s.r.o. Praha | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 954,76 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč | 5 954,76 Kč | 6 847,97 Kč | 26.6.2019 | 28.6.2019 | 18.7.2019 | 26.6.2019 |
Finanční úřad v Roudnici nad Labem | Odvod za porušení rozpočtové kázně | 542 00000 901 - jiné pokuty a penále; celkem 54 787,00 Kč | 54 787,00 Kč | 54 787,00 Kč | 18.12.2018 | 18.12.2018 | 22.7.2019 | |
Finanční úřad v Roudnici nad Labem | Odvod za porušení rozpočtové kázně | 542 00000 901 - jiné pokuty a penále; celkem 136 800,00 Kč | 136 800,00 Kč | 136 800,00 Kč | 18.12.2018 | 18.12.2018 | 22.7.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 976,76 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč | 16 977,00 Kč | 16 977,00 Kč | 9.7.2019 | 9.7.2019 | 23.7.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 967,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 3 968,00 Kč | 3 968,00 Kč | 9.7.2019 | 9.7.2019 | 23.7.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 409,39 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,61 Kč | 20 410,00 Kč | 20 410,00 Kč | 9.7.2019 | 9.7.2019 | 23.7.2019 | |
GMR GAS s.r.o. | Oprava RTP | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 447,00 Kč | 2 447,00 Kč | 2 447,00 Kč | 2.7.2019 | 10.7.2019 | 23.7.2019 | |
INPHARMEX, spol. s r.o. | Mikro - verze - AISLP - aktualizace na počítačovou síť | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 110,50 Kč | 6 110,50 Kč | 6 110,50 Kč | 10.7.2019 | 11.7.2019 | 23.7.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem -0,13 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 650,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 14 298,20 Kč | 15 948,20 Kč | 19 198,32 Kč | 10.7.2019 | 12.7.2019 | 23.7.2019 | 10.7.2019 |
FISCHER DENTAL s.r.o. | Servis a údržba zdrav. prostředku | 511 03001 203 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 009,00 Kč | 3 009,00 Kč | 3 009,00 Kč | 8.7.2019 | 11.7.2019 | 23.7.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ethyl Glucuronide HEIA-RGT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 11.7.2019 | 12.7.2019 | 23.7.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cuvettes micro in plastic bag | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 521,10 Kč | 3 521,10 Kč | 3 521,10 Kč | 11.7.2019 | 12.7.2019 | 23.7.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Alkalická fosfatáza, Alfa amyláza, GGT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 519,22 Kč | 7 519,22 Kč | 7 519,22 Kč | 11.7.2019 | 12.7.2019 | 23.7.2019 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 06/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 4 012,00 Kč | 4 012,00 Kč | 4 012,00 Kč | 9.7.2019 | 12.7.2019 | 23.7.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | TRIGLYCERIDES | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 787,11 Kč | 2 787,11 Kč | 2 787,11 Kč | 11.7.2019 | 12.7.2019 | 23.7.2019 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 789,00 Kč | 6 789,00 Kč | 6 789,00 Kč | 24.6.2019 | 2.7.2019 | 23.7.2019 | |
Mělnická zdravotní, a.s. | stomatolog. RTG 06/2019 | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 1 375,00 Kč | 1 375,00 Kč | 1 375,00 Kč | 9.7.2019 | 12.7.2019 | 23.7.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 676,93 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč | 11 677,00 Kč | 11 677,00 Kč | 12.7.2019 | 12.7.2019 | 23.7.2019 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava konvektomatu Alba | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 144,00 Kč | 7 144,00 Kč | 7 144,00 Kč | 19.6.2019 | 12.7.2019 | 23.7.2019 | |
FOSAN s.r.o. | poštovné | 518 01020 721 - poštovné; celkem 218,00 Kč | 218,00 Kč | 218,00 Kč | 10.7.2019 | 16.7.2019 | 23.7.2019 | |
Lubica Tomečková | Stomatologické náhrady | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 3 810,00 Kč | 3 810,00 Kč | 3 810,00 Kč | 30.6.2019 | 17.7.2019 | 23.7.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 108,76 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč | 5 109,00 Kč | 5 109,00 Kč | 3.7.2019 | 3.7.2019 | 23.7.2019 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 01.06 .2019 - 30.06.2019 | 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 229,90 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 440,13 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 255,65 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 281,69 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 282,24 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 102,85 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 872,11 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 33,44 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 276,97 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 404,14 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 174,24 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 536,25 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 219,62 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč | 9 090,57 Kč | 9 090,57 Kč | 30.6.2019 | 4.7.2019 | 23.7.2019 | |
Petr Mrázek | Servis kanalizačních systémů | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 23 460,00 Kč | 23 460,00 Kč | 23 460,00 Kč | 4.7.2019 | 8.7.2019 | 23.7.2019 | |
ProfiTechnika CZ s.r.o. | skartovačky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 497,70 Kč | 6 497,70 Kč | 6 497,70 Kč | 11.7.2019 | 18.7.2019 | 23.7.2019 | |
ProfiTechnika CZ s.r.o. | skartovačky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 746,55 Kč | 9 746,55 Kč | 9 746,55 Kč | 11.7.2019 | 18.7.2019 | 23.7.2019 | |
T.C.I.Investment s.r.o. | kuchyňské potřeby, zrcadla, nádoby na odpadky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 378,00 Kč | 14 378,00 Kč | 14 378,00 Kč | 24.6.2019 | 25.6.2019 | 23.7.2019 | |
MM-PRAHA s.r.o. | Oprava podlahy 8A budova D/452 | 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 71 430,00 Kč | 86 430,30 Kč | 71 430,00 Kč | 24.6.2019 | 27.6.2019 | 23.7.2019 | 24.6.2019 |
Granimex CZ s.r.o. | pytle odpadové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 30 545,00 Kč | 30 545,00 Kč | 30 545,00 Kč | 24.6.2019 | 25.6.2019 | 23.7.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 348,70 Kč | 348,70 Kč | 383,57 Kč | 15.5.2019 | 17.5.2019 | 23.7.2019 | 15.5.2019 |
VKUS-BUSTAN s.r.o. | papír kancelářský | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 351,00 Kč | 12 351,00 Kč | 12 351,00 Kč | 24.6.2019 | 26.6.2019 | 23.7.2019 | |
FarmTechnik, s.r.o. | Roční prohlídka strojů | 518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 26.6.2019 | 26.6.2019 | 23.7.2019 | |
Jiří Maťák | Kamerová zkouška | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 11 858,00 Kč | 11 858,00 Kč | 11 858,00 Kč | 24.6.2019 | 27.6.2019 | 23.7.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 554,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 5 555,00 Kč | 5 555,00 Kč | 9.7.2019 | 9.7.2019 | 25.7.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 068,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,72 Kč | 2 069,00 Kč | 2 069,00 Kč | 9.7.2019 | 9.7.2019 | 25.7.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 396,87 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč | 20 397,00 Kč | 20 397,00 Kč | 28.6.2019 | 28.6.2019 | 25.7.2019 | |
Josef Klečka | broušení kotouče - kuchyň | 518 10020 740 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 2 275,00 Kč | 2 275,00 Kč | 2 275,00 Kč | 12.7.2019 | 12.7.2019 | 25.7.2019 | |
Vaněk plus s.r.o. | Přeprava kontejnerů | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 840,00 Kč | 1 840,00 Kč | 1 840,00 Kč | 9.7.2019 | 11.7.2019 | 25.7.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 698,00 Kč | 2 698,00 Kč | 2 698,00 Kč | 11.6.2019 | 14.6.2019 | 25.7.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 126 905,89 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 426,58 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 780,89 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,38 Kč | 140 113,36 Kč | 155 011,93 Kč | 30.6.2019 | 30.6.2019 | 25.7.2019 | 28.6.2019 |
ADOS agrodružstvo obchodu a služeb | víka na gastronádoby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 278,00 Kč | 14 278,00 Kč | 14 278,00 Kč | 27.6.2019 | 2.7.2019 | 25.7.2019 | |
Eurowater, s.r.o. | Preventivní prohlídka A+B | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 40 539,00 Kč | 40 539,00 Kč | 40 539,00 Kč | 28.6.2019 | 2.7.2019 | 25.7.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčtování el. energie 06/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -199 173,55 Kč 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 207 238,38 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,44 Kč | 8 064,39 Kč | 9 758,00 Kč | 12.7.2019 | 12.7.2019 | 25.7.2019 | 12.7.2019 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 267,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč | 267,00 Kč | 307,05 Kč | 27.6.2019 | 2.7.2019 | 25.7.2019 | 27.6.2019 |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 921,51 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 10 921,52 Kč | 10 921,52 Kč | 2.7.2019 | 2.7.2019 | 25.7.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 41 496,72 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč | 41 497,00 Kč | 41 497,00 Kč | 12.7.2019 | 12.7.2019 | 25.7.2019 | |
ALFA Software s.r.o. | výplatní obálky s tlakovým lepidlem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 847,80 Kč | 3 847,80 Kč | 3 847,80 Kč | 15.7.2019 | 15.7.2019 | 25.7.2019 | |
David Mošna | Občerstvení - posezení zam. 28.6.2019 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 19 862,00 Kč | 19 862,00 Kč | 19 862,00 Kč | 28.6.2019 | 16.7.2019 | 25.7.2019 | |
CELIMED s.r.o. | BTK - Kompresorový Inhalátor | 518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 541,00 Kč | 541,00 Kč | 541,00 Kč | 15.7.2019 | 15.7.2019 | 25.7.2019 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 06/2019 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 14.7.2019 | 16.7.2019 | 25.7.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 378,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 714,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,15 Kč | 33 093,00 Kč | 33 093,00 Kč | 15.7.2019 | 15.7.2019 | 25.7.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 236,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,72 Kč | 11 237,00 Kč | 11 237,00 Kč | 17.7.2019 | 17.7.2019 | 25.7.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 368,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 825,44 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč | 32 193,90 Kč | 32 193,90 Kč | 17.7.2019 | 17.7.2019 | 25.7.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 436,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 842,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 153,55 Kč | 43 432,97 Kč | 43 432,97 Kč | 17.7.2019 | 17.7.2019 | 25.7.2019 | |
ASKER S.R.O. | stojan na infuzi | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 580,00 Kč | 1 580,00 Kč | 1 580,00 Kč | 16.7.2019 | 18.7.2019 | 25.7.2019 | |
Schubert CZ spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 023,14 Kč | 1 023,14 Kč | 1 238,00 Kč | 16.7.2019 | 18.7.2019 | 25.7.2019 | 16.7.2019 |
PANOP CZ s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 119,99 Kč 132 01000 - léky; celkem 947,52 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 1 067,71 Kč | 1 235,00 Kč | 16.7.2019 | 18.7.2019 | 25.7.2019 | 16.7.2019 |
Michal Bartko | Stavební práce - oprava kuchyňky a sesterny budova D odd. 8.A | 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 77 602,30 Kč | 93 898,78 Kč | 77 602,30 Kč | 28.6.2019 | 1.7.2019 | 25.7.2019 | 28.6.2019 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 06/2019 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 97 030,00 Kč 511 01001 451 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 080,00 Kč celkem 0,00 Kč celkem 0,00 Kč | 151 383,10 Kč | 125 110,00 Kč | 30.6.2019 | 30.6.2019 | 25.7.2019 | 30.6.2019 |
Václav Hruška | 8.A/452 - úprava a výměna rozvodů ZTI a zařizovacích předmětů | 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 38 952,00 Kč | 47 131,92 Kč | 38 952,00 Kč | 27.6.2019 | 3.7.2019 | 25.7.2019 | 27.6.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 337,05 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 4 337,05 Kč | 4 770,76 Kč | 30.4.2019 | 30.4.2019 | 25.7.2019 | 30.4.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 509,14 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 509,14 Kč | 560,05 Kč | 30.4.2019 | 30.4.2019 | 25.7.2019 | 26.4.2019 |
První certifikační autorita, a.s. | Vydané certefikáty | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 871,20 Kč | 871,20 Kč | 871,20 Kč | 30.6.2019 | 8.7.2019 | 25.7.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 155,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 155,70 Kč | 1 271,27 Kč | 28.5.2019 | 29.5.2019 | 25.7.2019 | 29.5.2019 |
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 654,61 Kč | 1 654,61 Kč | 1 820,07 Kč | 31.5.2019 | 4.6.2019 | 25.7.2019 | 31.5.2019 |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 332,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 862,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 464,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 924,11 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 375,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč | 30 958,90 Kč | 30 958,90 Kč | 26.6.2019 | 26.6.2019 | 25.7.2019 | |
Testudo Cor. s.r.o. | Prodloužení registrace domény centrumberkovice. cz o 1. rok | celkem 2 070,00 Kč | 2 070,00 Kč | 2 070,00 Kč | 14.7.2019 | 15.7.2019 | 25.7.2019 | |
SPOJENÁ AKREDITAČNÍ | XI. výroční odborná konference SAK - Mgr. Bílková L.. 30.9.2019 | celkem 1 850,00 Kč | 1 850,00 Kč | 1 850,00 Kč | 15.7.2019 | 15.7.2019 | 25.7.2019 | |
Vladislav Korčák | čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 28 199,00 Kč | 28 199,00 Kč | 28 199,00 Kč | 27.6.2019 | 27.6.2019 | 25.7.2019 | |
Filip Latislav | Jmenovky bez tisku | 501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 39 448,00 Kč | 39 448,00 Kč | 39 448,00 Kč | 27.6.2019 | 28.6.2019 | 25.7.2019 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 06/2019 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 28.6.2019 | 28.6.2019 | 25.7.2019 | |
Michal Bartko | Vybudování lapolu na provozu dopravy | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 219 366,43 Kč celkem 0,00 Kč | 265 433,39 Kč | 219 366,43 Kč | 23.7.2019 | 25.7.2019 | 29.7.2019 | 23.7.2019 |
Bachsystems, s.r.o. | Provozní podpora systému WISPI za 2. čtvrtletí roku 2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 1.7.2019 | 1.7.2019 | 30.7.2019 | |
ha-vel internet s.r.o. | Provozní poplatek 07/2019 - připojení internet | 518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 1.7.2019 | 2.7.2019 | 30.7.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 37 405,66 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 37 405,66 Kč | 41 146,23 Kč | 28.6.2019 | 2.7.2019 | 30.7.2019 | 1.7.2019 |
ElPe CZ, s.r.o. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 144,00 Kč | 7 144,00 Kč | 7 144,00 Kč | 2.7.2019 | 3.7.2019 | 30.7.2019 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv OPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 739,00 Kč | 5 739,00 Kč | 5 739,00 Kč | 2.7.2019 | 3.7.2019 | 30.7.2019 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | ručník pap. skl | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 256,00 Kč | 8 256,00 Kč | 8 256,00 Kč | 2.7.2019 | 3.7.2019 | 30.7.2019 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví provedená Ing. Charvátem , 06/2019 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 1.7.2019 | 3.7.2019 | 30.7.2019 | |
Jaroslav Salač | Ozvučení Mrtvej brouk ZK441 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 3.7.2019 | 12.7.2019 | 30.7.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 595,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 7 596,00 Kč | 7 596,00 Kč | 12.7.2019 | 12.7.2019 | 30.7.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 459,29 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,29 Kč | 11 459,00 Kč | 11 459,00 Kč | 12.7.2019 | 12.7.2019 | 30.7.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 596,62 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč | 11 597,00 Kč | 11 597,00 Kč | 12.7.2019 | 12.7.2019 | 30.7.2019 | |
Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 358,00 Kč | 10 358,00 Kč | 10 358,00 Kč | 12.7.2019 | 16.7.2019 | 30.7.2019 | |
Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 599,00 Kč | 6 599,00 Kč | 6 599,00 Kč | 12.7.2019 | 16.7.2019 | 30.7.2019 | |
Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 17 045,00 Kč | 17 045,00 Kč | 17 045,00 Kč | 12.7.2019 | 16.7.2019 | 30.7.2019 | |
SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. | Ověřování nechlazené centrifugy. | 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 440,70 Kč | 4 440,70 Kč | 4 440,70 Kč | 15.7.2019 | 16.7.2019 | 30.7.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ethyl Glucuronide HEIA-RGT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 15.7.2019 | 16.7.2019 | 30.7.2019 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 535,34 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,34 Kč | 4 535,00 Kč | 4 535,00 Kč | 17.7.2019 | 17.7.2019 | 30.7.2019 |