Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 2 101-2 200 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 568,09 Kč
568,09 Kč624,90 Kč22.6.201925.6.201918.7.201924.6.2019
FCC ČR,s.r.o.,PrahaOdstranění odpadu518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 460,00 Kč
460,00 Kč460,00 Kč16.7.201916.7.201918.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 526,65 Kč
526,65 Kč579,32 Kč20.5.201921.5.201918.7.201920.5.2019
Sanofi-aventis,s.r.oLéky132 01000 - léky; celkem 2 390,10 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
2 390,10 Kč2 629,11 Kč22.5.201927.5.201918.7.201922.5.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 294,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 843,53 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 581,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 890,62 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 292,38 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
26 902,90 Kč26 902,90 Kč21.6.201921.6.201918.7.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 034,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
1 034,78 Kč1 190,00 Kč4.7.20198.7.201918.7.20194.7.2019
NESS CZECH S. R. O.Poplatek za uveřejnění formulářů518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 269,10 Kč
269,10 Kč269,10 Kč8.7.20198.7.201918.7.2019
Linde Gas a.s.kyslík CONOXIA - zdravotní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 366,40 Kč
6 366,40 Kč6 366,40 Kč30.6.20198.7.201918.7.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 934,17 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč
15 934,00 Kč15 934,00 Kč25.6.201925.6.201918.7.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 072,15 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,15 Kč
4 072,00 Kč4 072,00 Kč26.6.201926.6.201918.7.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 060,00 Kč
5 060,00 Kč5 060,00 Kč26.6.201926.6.201918.7.2019
JK-Trading s.r.o. PrahaPZT132 01000 - léky; celkem 5 954,76 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč
5 954,76 Kč6 847,97 Kč26.6.201928.6.201918.7.201926.6.2019
Finanční úřad v Roudnici nad LabemOdvod za porušení rozpočtové kázně542 00000 901 - jiné pokuty a penále; celkem 54 787,00 Kč
54 787,00 Kč54 787,00 Kč18.12.201818.12.201822.7.2019
Finanční úřad v Roudnici nad LabemOdvod za porušení rozpočtové kázně542 00000 901 - jiné pokuty a penále; celkem 136 800,00 Kč
136 800,00 Kč136 800,00 Kč18.12.201818.12.201822.7.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 976,76 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč
16 977,00 Kč16 977,00 Kč9.7.20199.7.201923.7.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 967,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
3 968,00 Kč3 968,00 Kč9.7.20199.7.201923.7.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 409,39 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,61 Kč
20 410,00 Kč20 410,00 Kč9.7.20199.7.201923.7.2019
GMR GAS s.r.o.Oprava RTP511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 447,00 Kč
2 447,00 Kč2 447,00 Kč2.7.201910.7.201923.7.2019
INPHARMEX, spol. s r.o.Mikro - verze - AISLP - aktualizace na počítačovou síť518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 110,50 Kč
6 110,50 Kč6 110,50 Kč10.7.201911.7.201923.7.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem -0,13 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 650,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 14 298,20 Kč
15 948,20 Kč19 198,32 Kč10.7.201912.7.201923.7.201910.7.2019
FISCHER DENTAL s.r.o.Servis a údržba zdrav. prostředku511 03001 203 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 009,00 Kč
3 009,00 Kč3 009,00 Kč8.7.201911.7.201923.7.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Ethyl Glucuronide HEIA-RGT501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč
16 335,00 Kč16 335,00 Kč11.7.201912.7.201923.7.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Cuvettes micro in plastic bag501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 521,10 Kč
3 521,10 Kč3 521,10 Kč11.7.201912.7.201923.7.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Alkalická fosfatáza, Alfa amyláza, GGT501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 519,22 Kč
7 519,22 Kč7 519,22 Kč11.7.201912.7.201923.7.2019
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 06/2019518 01020 901 - poštovné; celkem 4 012,00 Kč
4 012,00 Kč4 012,00 Kč9.7.201912.7.201923.7.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.TRIGLYCERIDES501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 787,11 Kč
2 787,11 Kč2 787,11 Kč11.7.201912.7.201923.7.2019
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 789,00 Kč
6 789,00 Kč6 789,00 Kč24.6.20192.7.201923.7.2019
Mělnická zdravotní, a.s.stomatolog. RTG 06/2019501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 1 375,00 Kč
1 375,00 Kč1 375,00 Kč9.7.201912.7.201923.7.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 676,93 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč
11 677,00 Kč11 677,00 Kč12.7.201912.7.201923.7.2019
Karel Kdýr, GastrooneOprava konvektomatu Alba511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 144,00 Kč
7 144,00 Kč7 144,00 Kč19.6.201912.7.201923.7.2019
FOSAN s.r.o.poštovné518 01020 721 - poštovné; celkem 218,00 Kč
218,00 Kč218,00 Kč10.7.201916.7.201923.7.2019
Lubica TomečkováStomatologické náhrady501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 3 810,00 Kč
3 810,00 Kč3 810,00 Kč30.6.201917.7.201923.7.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 108,76 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč
5 109,00 Kč5 109,00 Kč3.7.20193.7.201923.7.2019
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 01.06 .2019 - 30.06.2019518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 229,90 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 440,13 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 255,65 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 281,69 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 282,24 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 102,85 Kč
518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 872,11 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 33,44 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 276,97 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 404,14 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 174,24 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 536,25 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 219,62 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
9 090,57 Kč9 090,57 Kč30.6.20194.7.201923.7.2019
Petr MrázekServis kanalizačních systémů518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 23 460,00 Kč
23 460,00 Kč23 460,00 Kč4.7.20198.7.201923.7.2019
ProfiTechnika CZ s.r.o.skartovačky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 497,70 Kč
6 497,70 Kč6 497,70 Kč11.7.201918.7.201923.7.2019
ProfiTechnika CZ s.r.o.skartovačky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 746,55 Kč
9 746,55 Kč9 746,55 Kč11.7.201918.7.201923.7.2019
T.C.I.Investment s.r.o.kuchyňské potřeby, zrcadla, nádoby na odpadky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 378,00 Kč
14 378,00 Kč14 378,00 Kč24.6.201925.6.201923.7.2019
MM-PRAHA s.r.o.Oprava podlahy 8A budova D/452511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 71 430,00 Kč
86 430,30 Kč71 430,00 Kč24.6.201927.6.201923.7.201924.6.2019
Granimex CZ s.r.o.pytle odpadové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 30 545,00 Kč
30 545,00 Kč30 545,00 Kč24.6.201925.6.201923.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 348,70 Kč
348,70 Kč383,57 Kč15.5.201917.5.201923.7.201915.5.2019
VKUS-BUSTAN s.r.o.papír kancelářský111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 351,00 Kč
12 351,00 Kč12 351,00 Kč24.6.201926.6.201923.7.2019
FarmTechnik, s.r.o.Roční prohlídka strojů518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč26.6.201926.6.201923.7.2019
Jiří MaťákKamerová zkouška518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 11 858,00 Kč
11 858,00 Kč11 858,00 Kč24.6.201927.6.201923.7.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 554,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
5 555,00 Kč5 555,00 Kč9.7.20199.7.201925.7.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 068,28 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,72 Kč
2 069,00 Kč2 069,00 Kč9.7.20199.7.201925.7.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 396,87 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč
20 397,00 Kč20 397,00 Kč28.6.201928.6.201925.7.2019
Josef Klečkabroušení kotouče - kuchyň518 10020 740 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 2 275,00 Kč
2 275,00 Kč2 275,00 Kč12.7.201912.7.201925.7.2019
Vaněk plus s.r.o.Přeprava kontejnerů518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 840,00 Kč
1 840,00 Kč1 840,00 Kč9.7.201911.7.201925.7.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 698,00 Kč
2 698,00 Kč2 698,00 Kč11.6.201914.6.201925.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 126 905,89 Kč
132 01000 - léky; celkem 9 426,58 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 780,89 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,38 Kč
140 113,36 Kč155 011,93 Kč30.6.201930.6.201925.7.201928.6.2019
ADOS agrodružstvo obchodu a služebvíka na gastronádoby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 278,00 Kč
14 278,00 Kč14 278,00 Kč27.6.20192.7.201925.7.2019
Eurowater, s.r.o.Preventivní prohlídka A+B518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 40 539,00 Kč
40 539,00 Kč40 539,00 Kč28.6.20192.7.201925.7.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.vyúčtování el. energie 06/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -199 173,55 Kč
502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 207 238,38 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,44 Kč
8 064,39 Kč9 758,00 Kč12.7.201912.7.201925.7.201912.7.2019
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 267,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč
267,00 Kč307,05 Kč27.6.20192.7.201925.7.201927.6.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 921,51 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
10 921,52 Kč10 921,52 Kč2.7.20192.7.201925.7.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 41 496,72 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč
41 497,00 Kč41 497,00 Kč12.7.201912.7.201925.7.2019
ALFA Software s.r.o.výplatní obálky s tlakovým lepidlem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 847,80 Kč
3 847,80 Kč3 847,80 Kč15.7.201915.7.201925.7.2019
David MošnaObčerstvení - posezení zam. 28.6.2019513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 19 862,00 Kč
19 862,00 Kč19 862,00 Kč28.6.201916.7.201925.7.2019
CELIMED s.r.o.BTK - Kompresorový Inhalátor518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 541,00 Kč
541,00 Kč541,00 Kč15.7.201915.7.201925.7.2019
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 06/2019518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč14.7.201916.7.201925.7.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 378,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 714,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,15 Kč
33 093,00 Kč33 093,00 Kč15.7.201915.7.201925.7.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 236,28 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,72 Kč
11 237,00 Kč11 237,00 Kč17.7.201917.7.201925.7.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 368,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 825,44 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč
32 193,90 Kč32 193,90 Kč17.7.201917.7.201925.7.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 436,89 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 842,53 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 153,55 Kč
43 432,97 Kč43 432,97 Kč17.7.201917.7.201925.7.2019
ASKER S.R.O.stojan na infuzi111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 580,00 Kč
1 580,00 Kč1 580,00 Kč16.7.201918.7.201925.7.2019
Schubert CZ spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 023,14 Kč
1 023,14 Kč1 238,00 Kč16.7.201918.7.201925.7.201916.7.2019
PANOP CZ s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 119,99 Kč
132 01000 - léky; celkem 947,52 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
1 067,71 Kč1 235,00 Kč16.7.201918.7.201925.7.201916.7.2019
Michal BartkoStavební práce - oprava kuchyňky a sesterny budova D odd. 8.A511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 77 602,30 Kč
93 898,78 Kč77 602,30 Kč28.6.20191.7.201925.7.201928.6.2019
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 06/2019511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 97 030,00 Kč
511 01001 451 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 080,00 Kč
celkem 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč
151 383,10 Kč125 110,00 Kč30.6.201930.6.201925.7.201930.6.2019
Václav Hruška8.A/452 - úprava a výměna rozvodů ZTI a zařizovacích předmětů511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 38 952,00 Kč
47 131,92 Kč38 952,00 Kč27.6.20193.7.201925.7.201927.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 4 337,05 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
4 337,05 Kč4 770,76 Kč30.4.201930.4.201925.7.201930.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 509,14 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
509,14 Kč560,05 Kč30.4.201930.4.201925.7.201926.4.2019
První certifikační autorita, a.s.Vydané certefikáty518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 871,20 Kč
871,20 Kč871,20 Kč30.6.20198.7.201925.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 155,70 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 155,70 Kč1 271,27 Kč28.5.201929.5.201925.7.201929.5.2019
Sanofi-aventis,s.r.oLéky132 01000 - léky; celkem 1 654,61 Kč
1 654,61 Kč1 820,07 Kč31.5.20194.6.201925.7.201931.5.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 332,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 862,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 464,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 924,11 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 375,68 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč
30 958,90 Kč30 958,90 Kč26.6.201926.6.201925.7.2019
Testudo Cor. s.r.o.Prodloužení registrace domény centrumberkovice. cz o 1. rok celkem 2 070,00 Kč
2 070,00 Kč2 070,00 Kč14.7.201915.7.201925.7.2019
SPOJENÁ AKREDITAČNÍXI. výroční odborná konference SAK - Mgr. Bílková L.. 30.9.2019 celkem 1 850,00 Kč
1 850,00 Kč1 850,00 Kč15.7.201915.7.201925.7.2019
Vladislav Korčákčisticí prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 28 199,00 Kč
28 199,00 Kč28 199,00 Kč27.6.201927.6.201925.7.2019
Filip LatislavJmenovky bez tisku501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 39 448,00 Kč
39 448,00 Kč39 448,00 Kč27.6.201928.6.201925.7.2019
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.Revize stravovacího provozu 06/2019518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč28.6.201928.6.201925.7.2019
Michal BartkoVybudování lapolu na provozu dopravy042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 219 366,43 Kč
celkem 0,00 Kč
265 433,39 Kč219 366,43 Kč23.7.201925.7.201929.7.201923.7.2019
Bachsystems, s.r.o.Provozní podpora systému WISPI za 2. čtvrtletí roku 2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč
5 808,00 Kč5 808,00 Kč1.7.20191.7.201930.7.2019
ha-vel internet s.r.o.Provozní poplatek 07/2019 - připojení internet518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 9 075,00 Kč
9 075,00 Kč9 075,00 Kč1.7.20192.7.201930.7.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 37 405,66 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
37 405,66 Kč41 146,23 Kč28.6.20192.7.201930.7.20191.7.2019
ElPe CZ, s.r.o.elektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 144,00 Kč
7 144,00 Kč7 144,00 Kč2.7.20193.7.201930.7.2019
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.obuv OPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 739,00 Kč
5 739,00 Kč5 739,00 Kč2.7.20193.7.201930.7.2019
Fiala Petr - velkoobchod sručník pap. skl111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 256,00 Kč
8 256,00 Kč8 256,00 Kč2.7.20193.7.201930.7.2019
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví provedená Ing. Charvátem , 06/2019549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč
10 890,00 Kč10 890,00 Kč1.7.20193.7.201930.7.2019
Jaroslav SalačOzvučení Mrtvej brouk ZK441518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
2 500,00 Kč2 500,00 Kč3.7.201912.7.201930.7.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 595,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč
7 596,00 Kč7 596,00 Kč12.7.201912.7.201930.7.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 459,29 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,29 Kč
11 459,00 Kč11 459,00 Kč12.7.201912.7.201930.7.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 596,62 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč
11 597,00 Kč11 597,00 Kč12.7.201912.7.201930.7.2019
Pragoperun, s.r.o.Opravy prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 358,00 Kč
10 358,00 Kč10 358,00 Kč12.7.201916.7.201930.7.2019
Pragoperun, s.r.o.Opravy prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 599,00 Kč
6 599,00 Kč6 599,00 Kč12.7.201916.7.201930.7.2019
Pragoperun, s.r.o.Opravy prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 17 045,00 Kč
17 045,00 Kč17 045,00 Kč12.7.201916.7.201930.7.2019
SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.Ověřování nechlazené centrifugy.518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 440,70 Kč
4 440,70 Kč4 440,70 Kč15.7.201916.7.201930.7.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Ethyl Glucuronide HEIA-RGT501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč
16 335,00 Kč16 335,00 Kč15.7.201916.7.201930.7.2019
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 535,34 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,34 Kč
4 535,00 Kč4 535,00 Kč17.7.201917.7.201930.7.2019
Zobrazeno 2 101-2 200 z 21 150 záznamů.