2025 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|
25 | 71 | 72 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 1/2025 nemocnice | 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 103 584,42 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,55 Kč | 63 405,30 Kč | 71 014,00 Kč | 31.1.2025 | 3.2.2025 | 14.2.2025 | 31.1.2025 |
JIP VÝCHODOČESKÁ | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 221,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 864,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 401,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 695,97 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 649,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 365,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 502,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 348,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 427,62 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 385,12 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč | 54 862,00 Kč | 54 862,00 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 6.2.2025 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 088,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 267,12 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 29 355,83 Kč | 29 355,83 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 6.2.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 002,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 15 002,56 Kč | 15 002,56 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 25.2.2025 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 656,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 312,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 530,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 999,68 Kč | 22 498,56 Kč | 22 498,56 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 18.2.2025 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 01/2025 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 68 133,00 Kč | 68 133,00 Kč | 68 133,00 Kč | 31.1.2025 | 4.2.2025 | 6.2.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Elektrická energie - nemocnice 2/2025 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 388 719,01 Kč | 388 719,01 Kč | 470 350,00 Kč | 4.2.2025 | 4.2.2025 | 6.2.2025 | 4.2.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 92 903,94 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 622,37 Kč 538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 75,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,54 Kč | 97 601,31 Kč | 109 736,23 Kč | 31.1.2025 | 31.1.2025 | 25.2.2025 | 31.1.2025 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 2/2025, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 264,46 Kč | 264,46 Kč | 320,00 Kč | 4.2.2025 | 4.2.2025 | 6.2.2025 | 4.2.2025 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Control | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 883,00 Kč | 14 883,00 Kč | 14 883,00 Kč | 17.2.2025 | 18.2.2025 | 25.2.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 12 904,48 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 12 904,48 Kč | 14 453,02 Kč | 21.1.2025 | 22.1.2025 | 14.2.2025 | 21.1.2025 |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 690,00 Kč | 2 690,00 Kč | 2 690,00 Kč | 21.1.2025 | 21.1.2025 | 4.2.2025 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 649,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 4 649,90 Kč | 4 649,90 Kč | 21.1.2025 | 21.1.2025 | 6.2.2025 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 965,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 045,59 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 785,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 748,70 Kč | 80 545,63 Kč | 80 545,63 Kč | 21.1.2025 | 21.1.2025 | 14.2.2025 | |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 2/2025, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč | 462,81 Kč | 560,00 Kč | 4.2.2025 | 4.2.2025 | 6.2.2025 | 4.2.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 363,14 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 363,14 Kč | 1 526,72 Kč | 31.1.2025 | 31.1.2025 | 25.2.2025 | 31.1.2025 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 058,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 608,32 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč | 9 667,00 Kč | 9 667,00 Kč | 4.2.2025 | 4.2.2025 | 25.2.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 82 640,26 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč | 82 640,00 Kč | 82 640,00 Kč | 4.2.2025 | 4.2.2025 | 25.2.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 823,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 506,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 049,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 800,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 070,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 835,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 434,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 628,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 828,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 463,12 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 96 440,46 Kč | 96 440,46 Kč | 4.2.2025 | 4.2.2025 | 13.2.2025 | |
Zen systems s.r.o. | Podpora/údržba a servis serverů a sítě 01/2025 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 31.1.2025 | 5.2.2025 | 25.2.2025 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 1/2025 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 22 785,00 Kč | 22 785,00 Kč | 22 785,00 Kč | 4.2.2025 | 5.2.2025 | 14.2.2025 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 2/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 389,00 Kč | 1 389,00 Kč | 1 389,00 Kč | 13.2.2025 | 17.2.2025 | 27.2.2025 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 627,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 040,25 Kč | 42 667,95 Kč | 42 667,95 Kč | 17.2.2025 | 17.2.2025 | 25.2.2025 | |
MANUTAN s.r.o. | Samolepky hasicí přístroje | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 816,75 Kč | 816,75 Kč | 816,75 Kč | 14.2.2025 | 19.2.2025 | 25.2.2025 | |
DUKE JABLONEC s.r.o. | kapkový tester na vodu | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 547,00 Kč | 1 547,00 Kč | 1 547,00 Kč | 13.2.2025 | 19.2.2025 | 25.2.2025 | |
Direct auto Praha, s.r.o. | Volkswagen Crafter skříň | 042 03000 - NDHM dopravní prostředky; celkem 1 126 388,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 1 126 388,00 Kč | 1 126 388,00 Kč | 1 126 388,00 Kč | 18.2.2025 | 19.2.2025 | 21.2.2025 | |
Leonardo z. s. | LT - zam. Pavel Richtar - syn Tobiáš Richtar | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 190,00 Kč | 4 190,00 Kč | 4 190,00 Kč | 9.2.2025 | 11.2.2025 | 25.2.2025 | |
Leonardo z. s. | LT - zam. Pavel Richtar - syn Matyáš Richtar | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 190,00 Kč | 4 190,00 Kč | 4 190,00 Kč | 9.2.2025 | 11.2.2025 | 25.2.2025 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 354,56 Kč | 4 354,56 Kč | 4 354,56 Kč | 21.1.2025 | 21.1.2025 | 14.2.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 111,61 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 31 111,62 Kč | 31 111,62 Kč | 21.1.2025 | 21.1.2025 | 13.2.2025 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 874,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 624,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 061,92 Kč | 26 560,80 Kč | 26 560,80 Kč | 21.1.2025 | 21.1.2025 | 6.2.2025 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 17 396,55 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 17 396,55 Kč | 19 484,14 Kč | 22.1.2025 | 23.1.2025 | 18.2.2025 | 23.1.2025 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP Control | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 11 031,57 Kč | 11 031,57 Kč | 11 031,57 Kč | 22.1.2025 | 23.1.2025 | 4.2.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 835,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 835,20 Kč | 935,42 Kč | 22.1.2025 | 23.1.2025 | 4.2.2025 | 22.1.2025 |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 1/2025 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,10 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 42,35 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,61 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 77,44 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 752,11 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 201,47 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 41,14 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 124,63 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 77,17 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 301,29 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 263,54 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 92,72 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 263,54 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 192,16 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 6 188,86 Kč | 6 188,86 Kč | 31.1.2025 | 4.2.2025 | 18.2.2025 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 495,15 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,43 Kč | 4 495,58 Kč | 5 035,00 Kč | 3.2.2025 | 5.2.2025 | 14.2.2025 | 3.2.2025 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 193,85 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 562,04 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 6 755,89 Kč | 7 707,19 Kč | 3.2.2025 | 5.2.2025 | 14.2.2025 | 3.2.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 9 970,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 9 970,10 Kč | 11 166,51 Kč | 4.2.2025 | 5.2.2025 | 14.2.2025 | 4.2.2025 |
Všeobecná fakultní nemocnice | Ošetřovatelská péče v psychiatrii 10.-14.2.25 - Vecko Jaroslav | 549 03000 462 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 5.2.2025 | 5.2.2025 | 12.2.2025 | |
Bestclean System s.r.o. | VM mopy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 52 961,00 Kč | 52 961,00 Kč | 52 961,00 Kč | 5.2.2025 | 6.2.2025 | 14.2.2025 | |
2P SERVIS s.r.o. | haleny a košile OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 917,00 Kč | 16 917,00 Kč | 16 917,00 Kč | 29.1.2025 | 6.2.2025 | 25.2.2025 | |
Pavel Opelka | Malířské práce A1 schodiště, budova U sklad | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 82 935,00 Kč | 100 351,35 Kč | 82 935,00 Kč | 10.1.2025 | 13.1.2025 | 6.2.2025 | 10.1.2025 |
Miloslav Hejduk | Oprava dřevoobrábějícího stroje | 511 03001 771 - ostatní údržba a opravy; celkem 15 700,00 Kč | 18 997,00 Kč | 15 700,00 Kč | 10.1.2025 | 15.1.2025 | 6.2.2025 | 10.1.2025 |
STŘECHY VĚCHET s.r.o. | Výměna krovu budova J | 511 01001 771 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 23 904,00 Kč | 28 923,84 Kč | 23 904,00 Kč | 16.1.2025 | 28.1.2025 | 13.2.2025 | 16.1.2025 |
LIMPA s.r.o. | Oprava jižní strany fasády budovy "A" k 27. 1. 2025 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 392 802,00 Kč | 475 290,42 Kč | 392 802,00 Kč | 29.1.2025 | 29.1.2025 | 21.2.2025 | 29.1.2025 |
LIMPA s.r.o. | Oprava jižní strany fasády budovy "A" dodatek č. 1 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 408 956,00 Kč | 494 836,76 Kč | 408 956,00 Kč | 29.1.2025 | 29.1.2025 | 21.2.2025 | 29.1.2025 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 1/2025 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 600,00 Kč | 4 356,00 Kč | 3 600,00 Kč | 31.1.2025 | 31.1.2025 | 25.2.2025 | 31.1.2025 |
Pavel Opelka | Malířské práce budova X | 511 01001 481 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 60 533,00 Kč | 73 244,93 Kč | 60 533,00 Kč | 29.1.2025 | 31.1.2025 | 25.2.2025 | 29.1.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 578,72 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 3 578,72 Kč | 4 008,17 Kč | 22.1.2025 | 23.1.2025 | 18.2.2025 | 22.1.2025 |
Zen systems s.r.o. | FortiGate 200E, FC licence 1 rok do 21. 1. 2026 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 57 994,41 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 3 540,39 Kč | 61 534,80 Kč | 61 534,80 Kč | 23.1.2025 | 23.1.2025 | 18.2.2025 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 226,52 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,48 Kč | 12 227,00 Kč | 12 227,00 Kč | 23.1.2025 | 23.1.2025 | 18.2.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 276,99 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 5 277,00 Kč | 5 277,00 Kč | 23.1.2025 | 23.1.2025 | 18.2.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 82 817,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč | 82 818,00 Kč | 82 818,00 Kč | 23.1.2025 | 23.1.2025 | 18.2.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 144,92 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 3 144,94 Kč | 3 144,94 Kč | 23.1.2025 | 23.1.2025 | 18.2.2025 | |
Česká pošta, s.p. | Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 1/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 040,00 Kč | 2 040,00 Kč | 2 040,00 Kč | 5.2.2025 | 6.2.2025 | 14.2.2025 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | Anestézie 1/2025 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 5.2.2025 | 6.2.2025 | 18.2.2025 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 01/2025 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 31.1.2025 | 6.2.2025 | 13.2.2025 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 01/2025 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 62 400,00 Kč | 62 400,00 Kč | 62 400,00 Kč | 31.1.2025 | 6.2.2025 | 13.2.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 137,74 Kč | 137,74 Kč | 154,27 Kč | 5.2.2025 | 6.2.2025 | 14.2.2025 | 5.2.2025 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 355,51 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 932,83 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,39 Kč | 4 288,34 Kč | 4 976,89 Kč | 3.2.2025 | 6.2.2025 | 14.2.2025 | 3.2.2025 |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 956,69 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč | 2 957,00 Kč | 2 957,00 Kč | 6.2.2025 | 6.2.2025 | 21.2.2025 | |
Rozenberg Vincenc | Zhodnocení podhledů v dílnách údržby na budově J 1/3 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 472 635,83 Kč | 571 889,36 Kč | 472 635,83 Kč | 2.2.2025 | 3.2.2025 | 6.2.2025 | 2.2.2025 |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 1/2025 | 511 01001 471 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 36 570,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 182 480,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 28 090,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 47 170,00 Kč 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 14 840,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 200,00 Kč 511 01001 412 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 090,00 Kč | 433 712,40 Kč | 358 440,00 Kč | 31.1.2025 | 4.2.2025 | 25.2.2025 | 31.1.2025 |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 1/2025 | 511 01001 471 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 36 570,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 182 480,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 28 090,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 47 170,00 Kč 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 14 840,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 200,00 Kč 511 01001 412 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 090,00 Kč | 433 712,40 Kč | 358 440,00 Kč | 31.1.2025 | 4.2.2025 | 25.2.2025 | 31.1.2025 |
Jiří Novotný | výměna zásobníku TUV v kotelně budovy G | 511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 92 454,87 Kč | 111 870,40 Kč | 92 454,87 Kč | 30.1.2025 | 10.2.2025 | 25.2.2025 | 30.1.2025 |
Pilnaj s.r.o. | ZK587 - zábradlí na terase a opěrné zdi budovy G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 168 830,00 Kč | 204 284,30 Kč | 168 830,00 Kč | 20.1.2025 | 23.2.2025 | 4.2.2025 | 20.1.2025 |
Univerzita Karlova | kurz Psychofarmakologie II 13.-14.2.25 MUDr. Cmárová | celkem 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 23.1.2025 | 29.1.2025 | 4.2.2025 | |
NORMSERVIS s.r.o. | Normy 070710 | celkem 432,00 Kč | 432,00 Kč | 432,00 Kč | 28.1.2025 | 29.1.2025 | 4.2.2025 | |
JYSK s.r.o. | Jídelní židle | celkem 2 444,00 Kč | 2 444,00 Kč | 2 444,00 Kč | 29.1.2025 | 30.1.2025 | 4.2.2025 | |
FixPart B.V. | klika dveří na pračku Beko | celkem 395,00 Kč | 395,00 Kč | 395,00 Kč | 23.1.2025 | 30.1.2025 | 6.2.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 129,81 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 6 129,80 Kč | 6 129,80 Kč | 24.1.2025 | 24.1.2025 | 18.2.2025 | |
COOL Trading s.r.o. | OOPP - rukavice, montérky, trička | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 639,00 Kč | 11 639,00 Kč | 11 639,00 Kč | 20.1.2025 | 24.1.2025 | 14.2.2025 | |
Granimex CZ s.r.o. | obalový materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 41 247,69 Kč | 41 247,69 Kč | 41 247,69 Kč | 23.1.2025 | 24.1.2025 | 18.2.2025 | |
MSM, spol. s r.o. | Pacientský overal | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 264,00 Kč | 1 264,00 Kč | 1 264,00 Kč | 22.1.2025 | 24.1.2025 | 18.2.2025 | |
2P SERVIS s.r.o. | Kalhoty bílé, pláště bílé | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 42 059,00 Kč | 42 059,00 Kč | 42 059,00 Kč | 16.1.2025 | 24.1.2025 | 6.2.2025 | |
VENCL, s r.o. | Ručníky jednorázové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 291,70 Kč | 20 291,70 Kč | 20 291,70 Kč | 22.1.2025 | 24.1.2025 | 18.2.2025 | |
Fyzická osoba | vystoupení Lucie Hančlové v PNHoB dne 23.1.2025 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 23.1.2025 | 24.1.2025 | 4.2.2025 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 354,56 Kč | 4 354,56 Kč | 4 354,56 Kč | 6.2.2025 | 6.2.2025 | 14.2.2025 | |
KNIHCENTRUM.CZ s.r.o. | Průvodce novým zákonem o účetnictví | 501 10000 810 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 431,00 Kč | 431,00 Kč | 431,00 Kč | 6.2.2025 | 7.2.2025 | 14.2.2025 | |
INISOFT s.r.o. | servisní podpora k programovým produktům INISOFT 12.2.25-11.2.26 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 4 940,31 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 642,18 Kč | 5 582,49 Kč | 5 582,49 Kč | 6.2.2025 | 7.2.2025 | 14.2.2025 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | Sterilizace 01/2025 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 712,34 Kč | 2 712,34 Kč | 2 712,34 Kč | 31.1.2025 | 7.2.2025 | 25.2.2025 | |
COLORWAY | barvy, štětce, pásky, tmel | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 005,00 Kč | 2 005,00 Kč | 2 005,00 Kč | 31.1.2025 | 5.2.2025 | 13.2.2025 | |
Cormen s.r.o. | čistící prostředky - stravovací provoz | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 26 379,82 Kč | 26 379,82 Kč | 26 379,82 Kč | 5.2.2025 | 10.2.2025 | 21.2.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cannabinoids | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 6.2.2025 | 7.2.2025 | 14.2.2025 | |
Schindler Systems, s.r.o. | I-bezpecne.cz - rozšířená verze - Internetová kavárna | celkem 2 388,00 Kč | 2 388,00 Kč | 2 388,00 Kč | 2.2.2025 | 3.2.2025 | 13.2.2025 | |
nanoSPACE s.r.o. | lepidlo, průmyslový čistič | celkem 3 010,00 Kč | 3 010,00 Kč | 3 010,00 Kč | 31.1.2025 | 3.2.2025 | 4.2.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 2/2025 - V Sídlišti 144, vs 16 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 14.2.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 2/2025 - V Sídlišti 156, vs 17 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 14.2.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 2/2025- V Sídlišti 157, vs 18 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 14.2.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 2/2025 - V Sídlišti 158, vs 19 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 14.2.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 2/2025 - V Sídlišti 159, vs 20 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 14.2.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 2/2025 - V Sídlišti 176, vs 21 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 14.2.2025 | |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 736,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 2 736,00 Kč | 3 310,56 Kč | 23.1.2025 | 27.1.2025 | 6.2.2025 | 22.1.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 952,35 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 952,35 Kč | 1 066,63 Kč | 24.1.2025 | 27.1.2025 | 6.2.2025 | 24.1.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 721,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,23 Kč | 5 721,20 Kč | 6 407,74 Kč | 24.1.2025 | 27.1.2025 | 18.2.2025 | 24.1.2025 |
ANAG, spol. s r. o. | Abeceda mzdové účetní 2025 | 501 10000 810 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 1 004,00 Kč | 1 004,00 Kč | 1 004,00 Kč | 27.1.2025 | 28.1.2025 | 6.2.2025 | |
Démos trade, a.s. | podpěry policové,vešáčky,šrouby,zámky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 402,00 Kč | 1 402,00 Kč | 1 402,00 Kč | 23.1.2025 | 24.1.2025 | 18.2.2025 | |
Alza.cz a.s. | televizor, ruční vysavač | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 969,00 Kč | 16 969,00 Kč | 16 969,00 Kč | 23.1.2025 | 28.1.2025 | 4.2.2025 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 1/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 702,00 Kč | 702,00 Kč | 702,00 Kč | 23.1.2025 | 27.1.2025 | 6.2.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Creatinene, CRP | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 11 880,99 Kč | 11 880,99 Kč | 11 880,99 Kč | 6.2.2025 | 7.2.2025 | 14.2.2025 |