Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

22418

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 03 02 01
25 71 72
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 21 901-22 000 z 22 418 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 1/2025 nemocnice502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 103 584,42 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,55 Kč
63 405,30 Kč71 014,00 Kč31.1.20253.2.202514.2.202531.1.2025
JIP VÝCHODOČESKÁSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 221,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 864,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 401,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 695,97 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 649,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 365,18 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 502,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 348,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 427,62 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 385,12 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč
54 862,00 Kč54 862,00 Kč3.2.20253.2.20256.2.2025
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 088,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 267,12 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
29 355,83 Kč29 355,83 Kč3.2.20253.2.20256.2.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 002,55 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
15 002,56 Kč15 002,56 Kč3.2.20253.2.202525.2.2025
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 656,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 312,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 530,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 999,68 Kč
22 498,56 Kč22 498,56 Kč3.2.20253.2.202518.2.2025
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 01/2025549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 68 133,00 Kč
68 133,00 Kč68 133,00 Kč31.1.20254.2.20256.2.2025
Pražská plynárenská, a.s.Elektrická energie - nemocnice 2/2025314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 388 719,01 Kč
388 719,01 Kč470 350,00 Kč4.2.20254.2.20256.2.20254.2.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 92 903,94 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 622,37 Kč
538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 75,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,54 Kč
97 601,31 Kč109 736,23 Kč31.1.202531.1.202525.2.202531.1.2025
ČEZ ESCO, a.s.energie 2/2025, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 264,46 Kč
264,46 Kč320,00 Kč4.2.20254.2.20256.2.20254.2.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ARK Ethyl Control501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 883,00 Kč
14 883,00 Kč14 883,00 Kč17.2.202518.2.202525.2.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 12 904,48 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč
12 904,48 Kč14 453,02 Kč21.1.202522.1.202514.2.202521.1.2025
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 690,00 Kč
2 690,00 Kč2 690,00 Kč21.1.202521.1.20254.2.2025
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 649,91 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
4 649,90 Kč4 649,90 Kč21.1.202521.1.20256.2.2025
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 965,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 045,59 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 785,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 748,70 Kč
80 545,63 Kč80 545,63 Kč21.1.202521.1.202514.2.2025
ČEZ ESCO, a.s.energie 2/2025, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč
462,81 Kč560,00 Kč4.2.20254.2.20256.2.20254.2.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 363,14 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 363,14 Kč1 526,72 Kč31.1.202531.1.202525.2.202531.1.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 058,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 608,32 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč
9 667,00 Kč9 667,00 Kč4.2.20254.2.202525.2.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 82 640,26 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč
82 640,00 Kč82 640,00 Kč4.2.20254.2.202525.2.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 823,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 506,79 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 049,34 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 800,14 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 070,51 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 835,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 434,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 628,05 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 828,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 463,12 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
96 440,46 Kč96 440,46 Kč4.2.20254.2.202513.2.2025
Zen systems s.r.o.Podpora/údržba a servis serverů a sítě 01/2025518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč
36 300,00 Kč36 300,00 Kč31.1.20255.2.202525.2.2025
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 1/2025549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 22 785,00 Kč
22 785,00 Kč22 785,00 Kč4.2.20255.2.202514.2.2025
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 2/2025518 01020 901 - poštovné; celkem 1 389,00 Kč
1 389,00 Kč1 389,00 Kč13.2.202517.2.202527.2.2025
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 627,70 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 040,25 Kč
42 667,95 Kč42 667,95 Kč17.2.202517.2.202525.2.2025
MANUTAN s.r.o.Samolepky hasicí přístroje111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 816,75 Kč
816,75 Kč816,75 Kč14.2.202519.2.202525.2.2025
DUKE JABLONEC s.r.o.kapkový tester na vodu111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 547,00 Kč
1 547,00 Kč1 547,00 Kč13.2.202519.2.202525.2.2025
Direct auto Praha, s.r.o.Volkswagen Crafter skříň042 03000 - NDHM dopravní prostředky; celkem 1 126 388,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 1 126 388,00 Kč
1 126 388,00 Kč1 126 388,00 Kč18.2.202519.2.202521.2.2025
Leonardo z. s.LT - zam. Pavel Richtar - syn Tobiáš Richtar412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 190,00 Kč
4 190,00 Kč4 190,00 Kč9.2.202511.2.202525.2.2025
Leonardo z. s.LT - zam. Pavel Richtar - syn Matyáš Richtar412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 190,00 Kč
4 190,00 Kč4 190,00 Kč9.2.202511.2.202525.2.2025
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 354,56 Kč
4 354,56 Kč4 354,56 Kč21.1.202521.1.202514.2.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 111,61 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
31 111,62 Kč31 111,62 Kč21.1.202521.1.202513.2.2025
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 874,56 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 624,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 061,92 Kč
26 560,80 Kč26 560,80 Kč21.1.202521.1.20256.2.2025
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 17 396,55 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
17 396,55 Kč19 484,14 Kč22.1.202523.1.202518.2.202523.1.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CRP Control501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 11 031,57 Kč
11 031,57 Kč11 031,57 Kč22.1.202523.1.20254.2.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 835,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
835,20 Kč935,42 Kč22.1.202523.1.20254.2.202522.1.2025
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 1/2025518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,10 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 42,35 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,61 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 77,44 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 752,11 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 201,47 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 41,14 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 124,63 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 77,17 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 301,29 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 263,54 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 92,72 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 263,54 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 192,16 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
6 188,86 Kč6 188,86 Kč31.1.20254.2.202518.2.2025
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 4 495,15 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,43 Kč
4 495,58 Kč5 035,00 Kč3.2.20255.2.202514.2.20253.2.2025
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 5 193,85 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 562,04 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
6 755,89 Kč7 707,19 Kč3.2.20255.2.202514.2.20253.2.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 9 970,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč
9 970,10 Kč11 166,51 Kč4.2.20255.2.202514.2.20254.2.2025
Všeobecná fakultní nemocniceOšetřovatelská péče v psychiatrii 10.-14.2.25 - Vecko Jaroslav549 03000 462 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 500,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč5.2.20255.2.202512.2.2025
Bestclean System s.r.o.VM mopy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 52 961,00 Kč
52 961,00 Kč52 961,00 Kč5.2.20256.2.202514.2.2025
2P SERVIS s.r.o.haleny a košile OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 917,00 Kč
16 917,00 Kč16 917,00 Kč29.1.20256.2.202525.2.2025
Pavel OpelkaMalířské práce A1 schodiště, budova U sklad511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 82 935,00 Kč
100 351,35 Kč82 935,00 Kč10.1.202513.1.20256.2.202510.1.2025
Miloslav HejdukOprava dřevoobrábějícího stroje511 03001 771 - ostatní údržba a opravy; celkem 15 700,00 Kč
18 997,00 Kč15 700,00 Kč10.1.202515.1.20256.2.202510.1.2025
STŘECHY VĚCHET s.r.o.Výměna krovu budova J511 01001 771 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 23 904,00 Kč
28 923,84 Kč23 904,00 Kč16.1.202528.1.202513.2.202516.1.2025
LIMPA s.r.o.Oprava jižní strany fasády budovy "A" k 27. 1. 2025511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 392 802,00 Kč
475 290,42 Kč392 802,00 Kč29.1.202529.1.202521.2.202529.1.2025
LIMPA s.r.o.Oprava jižní strany fasády budovy "A" dodatek č. 1511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 408 956,00 Kč
494 836,76 Kč408 956,00 Kč29.1.202529.1.202521.2.202529.1.2025
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 1/2025518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 600,00 Kč
4 356,00 Kč3 600,00 Kč31.1.202531.1.202525.2.202531.1.2025
Pavel OpelkaMalířské práce budova X511 01001 481 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 60 533,00 Kč
73 244,93 Kč60 533,00 Kč29.1.202531.1.202525.2.202529.1.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 578,72 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
3 578,72 Kč4 008,17 Kč22.1.202523.1.202518.2.202522.1.2025
Zen systems s.r.o.FortiGate 200E, FC licence 1 rok do 21. 1. 2026518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 57 994,41 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 3 540,39 Kč
61 534,80 Kč61 534,80 Kč23.1.202523.1.202518.2.2025
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 226,52 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,48 Kč
12 227,00 Kč12 227,00 Kč23.1.202523.1.202518.2.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 276,99 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
5 277,00 Kč5 277,00 Kč23.1.202523.1.202518.2.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 82 817,73 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč
82 818,00 Kč82 818,00 Kč23.1.202523.1.202518.2.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 144,92 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
3 144,94 Kč3 144,94 Kč23.1.202523.1.202518.2.2025
Česká pošta, s.p.Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 1/2025518 01020 901 - poštovné; celkem 2 040,00 Kč
2 040,00 Kč2 040,00 Kč5.2.20256.2.202514.2.2025
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.Anestézie 1/2025518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč
106 240,00 Kč106 240,00 Kč5.2.20256.2.202518.2.2025
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 01/2025 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč31.1.20256.2.202513.2.2025
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost 01/2025549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 62 400,00 Kč
62 400,00 Kč62 400,00 Kč31.1.20256.2.202513.2.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 137,74 Kč
137,74 Kč154,27 Kč5.2.20256.2.202514.2.20255.2.2025
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 2 355,51 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 932,83 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,39 Kč
4 288,34 Kč4 976,89 Kč3.2.20256.2.202514.2.20253.2.2025
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 956,69 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč
2 957,00 Kč2 957,00 Kč6.2.20256.2.202521.2.2025
Rozenberg VincencZhodnocení podhledů v dílnách údržby na budově J 1/3042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 472 635,83 Kč
571 889,36 Kč472 635,83 Kč2.2.20253.2.20256.2.20252.2.2025
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 1/2025511 01001 471 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 36 570,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 182 480,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 28 090,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 47 170,00 Kč
511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 14 840,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 200,00 Kč
511 01001 412 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 090,00 Kč
433 712,40 Kč358 440,00 Kč31.1.20254.2.202525.2.202531.1.2025
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 1/2025511 01001 471 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 36 570,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 182 480,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 28 090,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 47 170,00 Kč
511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 14 840,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 200,00 Kč
511 01001 412 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 090,00 Kč
433 712,40 Kč358 440,00 Kč31.1.20254.2.202525.2.202531.1.2025
Jiří Novotnývýměna zásobníku TUV v kotelně budovy G511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 92 454,87 Kč
111 870,40 Kč92 454,87 Kč30.1.202510.2.202525.2.202530.1.2025
Pilnaj s.r.o.ZK587 - zábradlí na terase a opěrné zdi budovy G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 168 830,00 Kč
204 284,30 Kč168 830,00 Kč20.1.202523.2.20254.2.202520.1.2025
Univerzita Karlovakurz Psychofarmakologie II 13.-14.2.25 MUDr. Cmárová celkem 2 000,00 Kč
2 000,00 Kč2 000,00 Kč23.1.202529.1.20254.2.2025
NORMSERVIS s.r.o.Normy 070710 celkem 432,00 Kč
432,00 Kč432,00 Kč28.1.202529.1.20254.2.2025
JYSK s.r.o.Jídelní židle celkem 2 444,00 Kč
2 444,00 Kč2 444,00 Kč29.1.202530.1.20254.2.2025
FixPart B.V.klika dveří na pračku Beko celkem 395,00 Kč
395,00 Kč395,00 Kč23.1.202530.1.20256.2.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 129,81 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
6 129,80 Kč6 129,80 Kč24.1.202524.1.202518.2.2025
COOL Trading s.r.o.OOPP - rukavice, montérky, trička111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 639,00 Kč
11 639,00 Kč11 639,00 Kč20.1.202524.1.202514.2.2025
Granimex CZ s.r.o.obalový materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 41 247,69 Kč
41 247,69 Kč41 247,69 Kč23.1.202524.1.202518.2.2025
MSM, spol. s r.o.Pacientský overal111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 264,00 Kč
1 264,00 Kč1 264,00 Kč22.1.202524.1.202518.2.2025
2P SERVIS s.r.o.Kalhoty bílé, pláště bílé111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 42 059,00 Kč
42 059,00 Kč42 059,00 Kč16.1.202524.1.20256.2.2025
VENCL, s r.o.Ručníky jednorázové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 291,70 Kč
20 291,70 Kč20 291,70 Kč22.1.202524.1.202518.2.2025
Fyzická osobavystoupení Lucie Hančlové v PNHoB dne 23.1.2025518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč23.1.202524.1.20254.2.2025
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 354,56 Kč
4 354,56 Kč4 354,56 Kč6.2.20256.2.202514.2.2025
KNIHCENTRUM.CZ s.r.o.Průvodce novým zákonem o účetnictví501 10000 810 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 431,00 Kč
431,00 Kč431,00 Kč6.2.20257.2.202514.2.2025
INISOFT s.r.o.servisní podpora k programovým produktům INISOFT 12.2.25-11.2.26518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 4 940,31 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 642,18 Kč
5 582,49 Kč5 582,49 Kč6.2.20257.2.202514.2.2025
Podřipská nemocnice s poliklinikouSterilizace 01/2025518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 712,34 Kč
2 712,34 Kč2 712,34 Kč31.1.20257.2.202525.2.2025
COLORWAYbarvy, štětce, pásky, tmel111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 005,00 Kč
2 005,00 Kč2 005,00 Kč31.1.20255.2.202513.2.2025
Cormen s.r.o.čistící prostředky - stravovací provoz111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 26 379,82 Kč
26 379,82 Kč26 379,82 Kč5.2.202510.2.202521.2.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Cannabinoids501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč
12 705,00 Kč12 705,00 Kč6.2.20257.2.202514.2.2025
Schindler Systems, s.r.o.I-bezpecne.cz - rozšířená verze - Internetová kavárna celkem 2 388,00 Kč
2 388,00 Kč2 388,00 Kč2.2.20253.2.202513.2.2025
nanoSPACE s.r.o.lepidlo, průmyslový čistič celkem 3 010,00 Kč
3 010,00 Kč3 010,00 Kč31.1.20253.2.20254.2.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 2/2025 - V Sídlišti 144, vs 16 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč3.2.20253.2.202514.2.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 2/2025 - V Sídlišti 156, vs 17 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč3.2.20253.2.202514.2.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 2/2025- V Sídlišti 157, vs 18 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč3.2.20253.2.202514.2.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 2/2025 - V Sídlišti 158, vs 19 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč3.2.20253.2.202514.2.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 2/2025 - V Sídlišti 159, vs 20 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč3.2.20253.2.202514.2.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 2/2025 - V Sídlišti 176, vs 21 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč3.2.20253.2.202514.2.2025
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 2 736,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
2 736,00 Kč3 310,56 Kč23.1.202527.1.20256.2.202522.1.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 952,35 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
952,35 Kč1 066,63 Kč24.1.202527.1.20256.2.202524.1.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 5 721,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,23 Kč
5 721,20 Kč6 407,74 Kč24.1.202527.1.202518.2.202524.1.2025
ANAG, spol. s r. o.Abeceda mzdové účetní 2025501 10000 810 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 1 004,00 Kč
1 004,00 Kč1 004,00 Kč27.1.202528.1.20256.2.2025
Démos trade, a.s.podpěry policové,vešáčky,šrouby,zámky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 402,00 Kč
1 402,00 Kč1 402,00 Kč23.1.202524.1.202518.2.2025
Alza.cz a.s.televizor, ruční vysavač111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 969,00 Kč
16 969,00 Kč16 969,00 Kč23.1.202528.1.20254.2.2025
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 1/2025518 01020 901 - poštovné; celkem 702,00 Kč
702,00 Kč702,00 Kč23.1.202527.1.20256.2.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Creatinene, CRP501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 11 880,99 Kč
11 880,99 Kč11 880,99 Kč6.2.20257.2.202514.2.2025
Zobrazeno 21 901-22 000 z 22 418 záznamů.