Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

22418

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 03 02 01
25 71 72
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 22 001-22 100 z 22 418 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Amphetamines501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč
12 705,00 Kč12 705,00 Kč6.2.20257.2.202514.2.2025
Jan MikoTechnická pomoc při závadě v rozvodně TS PNHoB389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 1 815,00 Kč
1 815,00 Kč1 815,00 Kč6.8.20247.2.202518.2.2025
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 01/2025549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč
12 100,00 Kč12 100,00 Kč31.1.202510.2.202513.2.2025
PhDr. Jiří BrožaSupervize terapeutických týmů549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 000,00 Kč
6 000,00 Kč6 000,00 Kč7.2.202510.2.202518.2.2025
Ing. Tereza VostrovskáRozpočet: Oprava podlah a provedení maleb na budově A1.2.NP západní část.389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 1 210,00 Kč
1 210,00 Kč1 210,00 Kč5.11.202410.2.202513.2.2025
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 31 737,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč
31 737,60 Kč38 402,50 Kč6.2.20257.2.202514.2.20255.2.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 2/2025 V Sídlišti 200, vs 22 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč3.2.20253.2.202514.2.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 2/2025, V Sídlišti 201, vs 23 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč3.2.20253.2.202514.2.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 2/2025 - V Sídlišti 259, vs 24 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč3.2.20253.2.202514.2.2025
OTIDEA vzdělávání s.r.o.Specialista na zadávání veřejných zakázek 24.2.25 - Bc. Šámal celkem 5 445,00 Kč
5 445,00 Kč5 445,00 Kč31.1.20253.2.202518.2.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 2/2025 - V Sídlišti 261, vs 25 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč3.2.20253.2.202514.2.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 2/2025 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč3.2.20253.2.202514.2.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 2/2025 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč3.2.20253.2.202514.2.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 2/2025 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 celkem 1 100,00 Kč
1 100,00 Kč1 100,00 Kč3.2.20253.2.202514.2.2025
Allegro Retail, a.s.televizor111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 733,00 Kč
7 733,00 Kč7 733,00 Kč27.1.202528.1.20256.2.2025
TIDEA s.r.o.Vonný program111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 25 420,23 Kč
25 420,23 Kč25 420,23 Kč27.1.202528.1.20256.2.2025
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.oprava vzduchotechnického zařízení budova A1511 01001 491 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 492,19 Kč
5 492,19 Kč5 492,19 Kč27.1.202528.1.20256.2.2025
B2B Partner s.r.o.stůl psací111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 899,42 Kč
6 899,42 Kč6 899,42 Kč27.1.202528.1.202521.2.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ARK Ethyl Glucuronide501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč
27 442,80 Kč27 442,80 Kč27.1.202528.1.20256.2.2025
Daniel PilnajZK481 - spojovací materiál 7C,7D042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 6 385,68 Kč
6 385,68 Kč6 385,68 Kč28.1.202528.1.202525.2.2025
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 714,73 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 570,28 Kč
51 285,01 Kč51 285,01 Kč27.1.202527.1.20254.2.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 179,30 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
6 179,30 Kč6 920,82 Kč7.2.202510.2.202518.2.20257.2.2025
Fyzická osobaVystoupení Děkujeme Karle Kryle 6.2.2025518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč7.2.202510.2.202518.2.2025
Ing. Andrea Marešovácanisterapie 8. a 22.1.25 stř.412518 10010 412 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč31.1.202510.2.202525.2.2025
Ing. Andrea Marešovácanisterapie 8. a 22.1.25 stř.413518 10010 413 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč31.1.202510.2.202525.2.2025
Ing. Andrea Marešovácanisterapie 8. a 22.1.25 stř.413518 10010 413 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč31.1.202510.2.202525.2.2025
Ing. Andrea Marešovácanisterapie 8. a 22.1.25 stř.461518 10010 461 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč31.1.202510.2.202525.2.2025
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 1/2025518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 135 314,30 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 24 454,10 Kč
159 768,40 Kč159 768,40 Kč31.1.202510.2.202525.2.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 2/2025 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč3.2.20253.2.202514.2.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 2/2025 - V Sídlišti 262, byt č.6, OM 42842, vs30 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč3.2.20253.2.202514.2.2025
AZ CARE s.r.o.násypka a potrubí pro shoz na stavební suť celkem 5 677,00 Kč
5 677,00 Kč5 677,00 Kč4.2.20254.2.20256.2.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 2/2025 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
celkem 45 000,00 Kč
185 000,00 Kč185 000,00 Kč4.2.20254.2.202517.2.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné 2/2025 byty 144/176 + 261 celkem 36 130,00 Kč
celkem 4 750,00 Kč
40 880,00 Kč40 880,00 Kč4.2.20254.2.202517.2.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné -2/2025 byty 262 + 259 celkem 12 900,00 Kč
celkem 9 580,00 Kč
22 480,00 Kč22 480,00 Kč4.2.20254.2.202517.2.2025
IKEA Česká republika, s.r.o.umělé květiny, květináče, konzole, závěsy, záclony, rámečky celkem 8 671,00 Kč
8 671,00 Kč8 671,00 Kč7.2.202510.2.202513.2.2025
IKEA Česká republika, s.r.o.skříně, komody, záclona, konzole, věšák, lampa celkem 30 161,00 Kč
30 161,00 Kč30 161,00 Kč7.2.202510.2.202513.2.2025
IKEA Česká republika, s.r.o.skříně, komody, záclona, konzole, věšák, lampa celkem 30 161,00 Kč
30 161,00 Kč30 161,00 Kč7.2.202510.2.202524.2.2025
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s rkurz Spisová služba v praxi, J. Hájková, K. Nykielová celkem 2 590,00 Kč
2 590,00 Kč2 590,00 Kč10.2.202510.2.202513.2.2025
AKUTERM SKLO a.s.izolační sklo do plastového okna celkem 3 262,16 Kč
3 262,16 Kč3 262,16 Kč11.2.202512.2.202518.2.2025
SCONTO Nábytek s.r.o.Linka kuchyňská celkem 9 396,00 Kč
9 396,00 Kč9 396,00 Kč10.2.202512.2.202513.2.2025
Tomáš MachataZávora celkem 30 677,00 Kč
30 677,00 Kč30 677,00 Kč13.2.202514.2.202518.2.2025
BESAL prodej s.r.o.průmyslová sůl celkem 60 500,00 Kč
60 500,00 Kč60 500,00 Kč15.2.202517.2.202525.2.2025
ServiStar a.s.Paletové nástavce celkem 8 107,00 Kč
8 107,00 Kč8 107,00 Kč19.2.202519.2.202521.2.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 74 066,05 Kč
132 01000 - léky; celkem 692,35 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,83 Kč
74 758,40 Kč83 791,72 Kč22.1.202528.1.202518.2.202523.1.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 568,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč
3 568,70 Kč3 996,94 Kč28.1.202529.1.202525.2.202528.1.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 5 553,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 225,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč
5 778,10 Kč6 491,72 Kč28.1.202529.1.20256.2.202528.1.2025
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 41 632,71 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
41 632,71 Kč46 628,63 Kč28.1.202529.1.202525.2.202529.1.2025
Marek MacákSeminář psychologů 14.1.2025549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč15.1.202529.1.20256.2.2025
Jaroslav SalačOzvučení - Lucie Hančlová 23.1.25 ZK619518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč
4 000,00 Kč4 000,00 Kč28.1.202529.1.20256.2.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 765,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 241,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
4 007,20 Kč4 509,80 Kč10.2.202511.2.202518.2.202510.2.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 930,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
2 930,50 Kč3 282,16 Kč10.2.202511.2.202518.2.202510.2.2025
Mediconf s.r.o.inzerce - www.mladilekari.cz518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 11 979,00 Kč
11 979,00 Kč11 979,00 Kč11.2.202511.2.202518.2.2025
České Radiokomunikace a.s.pevná linka, internet 1/2025518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 606,65 Kč
518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč
19 546,65 Kč19 546,65 Kč1.2.202511.2.202525.2.2025
Zen systems s.r.o.správa sítě 16.1.2025518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč
5 808,00 Kč5 808,00 Kč31.1.202511.2.202525.2.2025
Všeobecná fakultní nemocniceOšetřovatelská péče v psychiatrii 24.-27.2.25 Bc. Michnová549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky; celkem 500,00 Kč
500,00 Kč500,00 Kč11.2.202511.2.202517.2.2025
AAO, s.r.o.skartovačka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 780,90 Kč
2 780,90 Kč2 780,90 Kč6.2.202512.2.202514.2.2025
on-design s.r.o.obuv pacientská - pantofle, trička OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 458,00 Kč
5 458,00 Kč5 458,00 Kč10.2.202512.2.202518.2.2025
Allegro Retail, a.s.lednice111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 792,00 Kč
6 792,00 Kč6 792,00 Kč10.2.202512.2.202518.2.2025
Alza.cz a.s.náustky alkotester111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 470,00 Kč
2 470,00 Kč2 470,00 Kč6.2.202512.2.202514.2.2025
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 1/2025518 01020 901 - poštovné; celkem 636,00 Kč
636,00 Kč636,00 Kč7.2.202511.2.202521.2.2025
První certifikační autorita, a.s.Elektronická časová razítka 01/2025518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 449,95 Kč
3 449,95 Kč3 449,95 Kč31.1.202512.2.202525.2.2025
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 01/2025518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč11.2.202512.2.202518.2.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ARK Ethyl Glucuronide501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč
27 442,80 Kč27 442,80 Kč12.2.202513.2.202521.2.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Diluent501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 050,28 Kč
1 050,28 Kč1 050,28 Kč12.2.202513.2.202521.2.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Cleaning solution501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 847,00 Kč
847,00 Kč847,00 Kč12.2.202513.2.202521.2.2025
Bosch Termotechnika s.r.o.servisní práce518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 8 125,15 Kč
8 125,15 Kč8 125,15 Kč10.2.202513.2.202525.2.2025
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 823,27 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 409,19 Kč
39 232,46 Kč39 232,46 Kč10.2.202510.2.202521.2.2025
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 843,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 155,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 218,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 624,64 Kč
24 842,16 Kč24 842,16 Kč13.2.202513.2.202525.2.2025
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 913,69 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 501,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 487,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 074,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
67 976,04 Kč67 976,04 Kč13.2.202513.2.202521.2.2025
DITIS - spol. s r. o.tiskopisy, sáčky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 562,00 Kč
7 562,00 Kč7 562,00 Kč12.2.202514.2.202521.2.2025
Nakladatelství FORUM s.r.o.VZMR krok za krokem v roce 2024 - kniha501 10000 511 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 3 305,72 Kč
3 305,72 Kč3 305,72 Kč7.2.202514.2.202518.2.2025
Bosch Termotechnika s.r.o.Oprava - výměnou motorventil 23.470 DN50511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 36 880,80 Kč
36 880,80 Kč36 880,80 Kč13.2.202514.2.202525.2.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 940,86 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
940,87 Kč1 053,77 Kč11.2.202517.2.202521.2.202511.2.2025
Alza.cz a.s.myčka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 180,00 Kč
8 180,00 Kč8 180,00 Kč13.2.202518.2.202525.2.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 5 411,55 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
5 411,55 Kč6 060,94 Kč13.2.202517.2.202525.2.202513.2.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 130,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 130,20 Kč1 265,82 Kč14.2.202517.2.202525.2.202514.2.2025
SEGAS-OIL s.r.o.Odborné školení obsluhy topiču a příprava ke zkouškám TIČR549 03000 782 - školení a sjezdové poplatky; celkem 28 604,00 Kč
28 604,00 Kč28 604,00 Kč17.2.202518.2.202525.2.2025
DELEGO s.r.o. Prahakurz Odepisování majetku, Tvorba a čerpání FKSP549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 920,00 Kč
3 920,00 Kč3 920,00 Kč4.3.20254.3.20256.3.2025
Zen systems s.r.o.Podpora/údržba a servis serverů a sítě 02/2025518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč
36 300,00 Kč36 300,00 Kč28.2.20254.3.202524.3.2025
Zen systems s.r.o.správa sítě 20.12. a 27.2.2025518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 616,00 Kč
11 616,00 Kč11 616,00 Kč2.3.20254.3.202531.3.2025
Jaroslav SalačOzvučení518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč3.3.20254.3.202511.3.2025
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 17 396,55 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
17 396,55 Kč19 484,14 Kč3.3.20254.3.202531.3.20254.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 169,74 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 646,04 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
1 815,78 Kč2 048,95 Kč3.3.20254.3.202511.3.20253.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 266,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
266,50 Kč298,48 Kč3.3.20254.3.202531.3.20253.3.2025
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 3 392,95 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 355,64 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,18 Kč
5 748,59 Kč6 650,42 Kč3.3.20254.3.202511.3.20253.3.2025
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 02/2025518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč4.3.20254.3.202511.3.2025
Krob softwarerozšíření licence aplikace AUTOPLAN 2025518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 217,80 Kč
217,80 Kč217,80 Kč4.3.20255.3.202511.3.2025
Česká pošta, s.p.Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 2/2025518 01020 901 - poštovné; celkem 2 210,00 Kč
2 210,00 Kč2 210,00 Kč4.3.20255.3.202511.3.2025
CHRISTEYNS s.r.o.Prací prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 27 221,68 Kč
27 221,68 Kč27 221,68 Kč28.2.20253.3.202524.3.2025
BENU Česká republika a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 378,76 Kč
378,76 Kč424,21 Kč1.3.20255.3.202511.3.202517.2.2025
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 2/2025549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 22 505,00 Kč
22 505,00 Kč22 505,00 Kč4.3.20255.3.202511.3.2025
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 2/2025518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 153,67 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 303,43 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 20,74 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 41,14 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,61 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,98 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 165,77 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,51 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,72 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 173,03 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 65,34 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 301,29 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 76,58 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 310,73 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 162,75 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
5 798,89 Kč5 798,89 Kč28.2.20255.3.202519.3.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 777,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 254,73 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 060,82 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 162,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 089,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 162,93 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 986,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 908,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 192,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
78 594,77 Kč78 594,77 Kč24.3.202524.3.202531.3.2025
Alza.cz a.s.náustky alkotester, nádobky odpadní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 467,00 Kč
3 467,00 Kč3 467,00 Kč21.3.202525.3.202531.3.2025
Libor Vrtěl Plzeňzásobník na nápoje111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 763,00 Kč
1 763,00 Kč1 763,00 Kč21.3.202525.3.202531.3.2025
SEZAM.CZ s.r.o.Zavírač dveří111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 032,00 Kč
3 032,00 Kč3 032,00 Kč19.3.202525.3.202531.3.2025
Alza.cz a.s.trouba mikrovlnná111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 399,00 Kč
1 399,00 Kč1 399,00 Kč21.3.202525.3.202531.3.2025
V - NET s.r.o.kalibrace detektoru FC518 10012 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 860,00 Kč
860,00 Kč860,00 Kč18.3.202525.3.202531.3.2025
Pionýrská skupinaLT - zam. Martina Fričová - syn Martin Frič412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 900,00 Kč
5 900,00 Kč5 900,00 Kč11.3.202512.3.202527.3.2025
Jiří Novotnýmontáž 2 ks radiátorů na budově S - oprava511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 12 643,62 Kč
15 298,79 Kč12 643,62 Kč6.2.202510.2.20253.3.20256.2.2025
Zobrazeno 22 001-22 100 z 22 418 záznamů.