2025 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|
25 | 71 | 72 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Amphetamines | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 6.2.2025 | 7.2.2025 | 14.2.2025 | |
Jan Miko | Technická pomoc při závadě v rozvodně TS PNHoB | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 6.8.2024 | 7.2.2025 | 18.2.2025 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 01/2025 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 31.1.2025 | 10.2.2025 | 13.2.2025 | |
PhDr. Jiří Broža | Supervize terapeutických týmů | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 7.2.2025 | 10.2.2025 | 18.2.2025 | |
Ing. Tereza Vostrovská | Rozpočet: Oprava podlah a provedení maleb na budově A1.2.NP západní část. | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 5.11.2024 | 10.2.2025 | 13.2.2025 | |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 31 737,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč | 31 737,60 Kč | 38 402,50 Kč | 6.2.2025 | 7.2.2025 | 14.2.2025 | 5.2.2025 |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 2/2025 V Sídlišti 200, vs 22 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 14.2.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 2/2025, V Sídlišti 201, vs 23 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 14.2.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 2/2025 - V Sídlišti 259, vs 24 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 14.2.2025 | |
OTIDEA vzdělávání s.r.o. | Specialista na zadávání veřejných zakázek 24.2.25 - Bc. Šámal | celkem 5 445,00 Kč | 5 445,00 Kč | 5 445,00 Kč | 31.1.2025 | 3.2.2025 | 18.2.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 2/2025 - V Sídlišti 261, vs 25 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 14.2.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 2/2025 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 14.2.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 2/2025 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 | celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 14.2.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 2/2025 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 | celkem 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 14.2.2025 | |
Allegro Retail, a.s. | televizor | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 733,00 Kč | 7 733,00 Kč | 7 733,00 Kč | 27.1.2025 | 28.1.2025 | 6.2.2025 | |
TIDEA s.r.o. | Vonný program | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 25 420,23 Kč | 25 420,23 Kč | 25 420,23 Kč | 27.1.2025 | 28.1.2025 | 6.2.2025 | |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | oprava vzduchotechnického zařízení budova A1 | 511 01001 491 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 492,19 Kč | 5 492,19 Kč | 5 492,19 Kč | 27.1.2025 | 28.1.2025 | 6.2.2025 | |
B2B Partner s.r.o. | stůl psací | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 899,42 Kč | 6 899,42 Kč | 6 899,42 Kč | 27.1.2025 | 28.1.2025 | 21.2.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27.1.2025 | 28.1.2025 | 6.2.2025 | |
Daniel Pilnaj | ZK481 - spojovací materiál 7C,7D | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 6 385,68 Kč | 6 385,68 Kč | 6 385,68 Kč | 28.1.2025 | 28.1.2025 | 25.2.2025 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 714,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 570,28 Kč | 51 285,01 Kč | 51 285,01 Kč | 27.1.2025 | 27.1.2025 | 4.2.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 179,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 6 179,30 Kč | 6 920,82 Kč | 7.2.2025 | 10.2.2025 | 18.2.2025 | 7.2.2025 |
Fyzická osoba | Vystoupení Děkujeme Karle Kryle 6.2.2025 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 7.2.2025 | 10.2.2025 | 18.2.2025 | |
Ing. Andrea Marešová | canisterapie 8. a 22.1.25 stř.412 | 518 10010 412 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 31.1.2025 | 10.2.2025 | 25.2.2025 | |
Ing. Andrea Marešová | canisterapie 8. a 22.1.25 stř.413 | 518 10010 413 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 31.1.2025 | 10.2.2025 | 25.2.2025 | |
Ing. Andrea Marešová | canisterapie 8. a 22.1.25 stř.413 | 518 10010 413 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 31.1.2025 | 10.2.2025 | 25.2.2025 | |
Ing. Andrea Marešová | canisterapie 8. a 22.1.25 stř.461 | 518 10010 461 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 31.1.2025 | 10.2.2025 | 25.2.2025 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 1/2025 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 135 314,30 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 24 454,10 Kč | 159 768,40 Kč | 159 768,40 Kč | 31.1.2025 | 10.2.2025 | 25.2.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 2/2025 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 14.2.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 2/2025 - V Sídlišti 262, byt č.6, OM 42842, vs30 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 14.2.2025 | |
AZ CARE s.r.o. | násypka a potrubí pro shoz na stavební suť | celkem 5 677,00 Kč | 5 677,00 Kč | 5 677,00 Kč | 4.2.2025 | 4.2.2025 | 6.2.2025 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 2/2025 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 4.2.2025 | 4.2.2025 | 17.2.2025 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné 2/2025 byty 144/176 + 261 | celkem 36 130,00 Kč celkem 4 750,00 Kč | 40 880,00 Kč | 40 880,00 Kč | 4.2.2025 | 4.2.2025 | 17.2.2025 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné -2/2025 byty 262 + 259 | celkem 12 900,00 Kč celkem 9 580,00 Kč | 22 480,00 Kč | 22 480,00 Kč | 4.2.2025 | 4.2.2025 | 17.2.2025 | |
IKEA Česká republika, s.r.o. | umělé květiny, květináče, konzole, závěsy, záclony, rámečky | celkem 8 671,00 Kč | 8 671,00 Kč | 8 671,00 Kč | 7.2.2025 | 10.2.2025 | 13.2.2025 | |
IKEA Česká republika, s.r.o. | skříně, komody, záclona, konzole, věšák, lampa | celkem 30 161,00 Kč | 30 161,00 Kč | 30 161,00 Kč | 7.2.2025 | 10.2.2025 | 13.2.2025 | |
IKEA Česká republika, s.r.o. | skříně, komody, záclona, konzole, věšák, lampa | celkem 30 161,00 Kč | 30 161,00 Kč | 30 161,00 Kč | 7.2.2025 | 10.2.2025 | 24.2.2025 | |
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r | kurz Spisová služba v praxi, J. Hájková, K. Nykielová | celkem 2 590,00 Kč | 2 590,00 Kč | 2 590,00 Kč | 10.2.2025 | 10.2.2025 | 13.2.2025 | |
AKUTERM SKLO a.s. | izolační sklo do plastového okna | celkem 3 262,16 Kč | 3 262,16 Kč | 3 262,16 Kč | 11.2.2025 | 12.2.2025 | 18.2.2025 | |
SCONTO Nábytek s.r.o. | Linka kuchyňská | celkem 9 396,00 Kč | 9 396,00 Kč | 9 396,00 Kč | 10.2.2025 | 12.2.2025 | 13.2.2025 | |
Tomáš Machata | Závora | celkem 30 677,00 Kč | 30 677,00 Kč | 30 677,00 Kč | 13.2.2025 | 14.2.2025 | 18.2.2025 | |
BESAL prodej s.r.o. | průmyslová sůl | celkem 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 15.2.2025 | 17.2.2025 | 25.2.2025 | |
ServiStar a.s. | Paletové nástavce | celkem 8 107,00 Kč | 8 107,00 Kč | 8 107,00 Kč | 19.2.2025 | 19.2.2025 | 21.2.2025 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 74 066,05 Kč 132 01000 - léky; celkem 692,35 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,83 Kč | 74 758,40 Kč | 83 791,72 Kč | 22.1.2025 | 28.1.2025 | 18.2.2025 | 23.1.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 568,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč | 3 568,70 Kč | 3 996,94 Kč | 28.1.2025 | 29.1.2025 | 25.2.2025 | 28.1.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 553,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 225,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč | 5 778,10 Kč | 6 491,72 Kč | 28.1.2025 | 29.1.2025 | 6.2.2025 | 28.1.2025 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 41 632,71 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 41 632,71 Kč | 46 628,63 Kč | 28.1.2025 | 29.1.2025 | 25.2.2025 | 29.1.2025 |
Marek Macák | Seminář psychologů 14.1.2025 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 15.1.2025 | 29.1.2025 | 6.2.2025 | |
Jaroslav Salač | Ozvučení - Lucie Hančlová 23.1.25 ZK619 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 28.1.2025 | 29.1.2025 | 6.2.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 765,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 241,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 4 007,20 Kč | 4 509,80 Kč | 10.2.2025 | 11.2.2025 | 18.2.2025 | 10.2.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 930,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 2 930,50 Kč | 3 282,16 Kč | 10.2.2025 | 11.2.2025 | 18.2.2025 | 10.2.2025 |
Mediconf s.r.o. | inzerce - www.mladilekari.cz | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 11 979,00 Kč | 11 979,00 Kč | 11 979,00 Kč | 11.2.2025 | 11.2.2025 | 18.2.2025 | |
České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 1/2025 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 606,65 Kč 518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč | 19 546,65 Kč | 19 546,65 Kč | 1.2.2025 | 11.2.2025 | 25.2.2025 | |
Zen systems s.r.o. | správa sítě 16.1.2025 | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 31.1.2025 | 11.2.2025 | 25.2.2025 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Ošetřovatelská péče v psychiatrii 24.-27.2.25 Bc. Michnová | 549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky; celkem 500,00 Kč | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 11.2.2025 | 11.2.2025 | 17.2.2025 | |
AAO, s.r.o. | skartovačka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 780,90 Kč | 2 780,90 Kč | 2 780,90 Kč | 6.2.2025 | 12.2.2025 | 14.2.2025 | |
on-design s.r.o. | obuv pacientská - pantofle, trička OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 458,00 Kč | 5 458,00 Kč | 5 458,00 Kč | 10.2.2025 | 12.2.2025 | 18.2.2025 | |
Allegro Retail, a.s. | lednice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 792,00 Kč | 6 792,00 Kč | 6 792,00 Kč | 10.2.2025 | 12.2.2025 | 18.2.2025 | |
Alza.cz a.s. | náustky alkotester | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 470,00 Kč | 2 470,00 Kč | 2 470,00 Kč | 6.2.2025 | 12.2.2025 | 14.2.2025 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 1/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 636,00 Kč | 636,00 Kč | 636,00 Kč | 7.2.2025 | 11.2.2025 | 21.2.2025 | |
První certifikační autorita, a.s. | Elektronická časová razítka 01/2025 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 449,95 Kč | 3 449,95 Kč | 3 449,95 Kč | 31.1.2025 | 12.2.2025 | 25.2.2025 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 01/2025 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 11.2.2025 | 12.2.2025 | 18.2.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 12.2.2025 | 13.2.2025 | 21.2.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Diluent | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 050,28 Kč | 1 050,28 Kč | 1 050,28 Kč | 12.2.2025 | 13.2.2025 | 21.2.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cleaning solution | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 847,00 Kč | 847,00 Kč | 847,00 Kč | 12.2.2025 | 13.2.2025 | 21.2.2025 | |
Bosch Termotechnika s.r.o. | servisní práce | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 8 125,15 Kč | 8 125,15 Kč | 8 125,15 Kč | 10.2.2025 | 13.2.2025 | 25.2.2025 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 823,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 409,19 Kč | 39 232,46 Kč | 39 232,46 Kč | 10.2.2025 | 10.2.2025 | 21.2.2025 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 843,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 155,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 218,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 624,64 Kč | 24 842,16 Kč | 24 842,16 Kč | 13.2.2025 | 13.2.2025 | 25.2.2025 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 913,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 501,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 487,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 074,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 67 976,04 Kč | 67 976,04 Kč | 13.2.2025 | 13.2.2025 | 21.2.2025 | |
DITIS - spol. s r. o. | tiskopisy, sáčky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 562,00 Kč | 7 562,00 Kč | 7 562,00 Kč | 12.2.2025 | 14.2.2025 | 21.2.2025 | |
Nakladatelství FORUM s.r.o. | VZMR krok za krokem v roce 2024 - kniha | 501 10000 511 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 3 305,72 Kč | 3 305,72 Kč | 3 305,72 Kč | 7.2.2025 | 14.2.2025 | 18.2.2025 | |
Bosch Termotechnika s.r.o. | Oprava - výměnou motorventil 23.470 DN50 | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 36 880,80 Kč | 36 880,80 Kč | 36 880,80 Kč | 13.2.2025 | 14.2.2025 | 25.2.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 940,86 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 940,87 Kč | 1 053,77 Kč | 11.2.2025 | 17.2.2025 | 21.2.2025 | 11.2.2025 |
Alza.cz a.s. | myčka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 180,00 Kč | 8 180,00 Kč | 8 180,00 Kč | 13.2.2025 | 18.2.2025 | 25.2.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 411,55 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 5 411,55 Kč | 6 060,94 Kč | 13.2.2025 | 17.2.2025 | 25.2.2025 | 13.2.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 130,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 130,20 Kč | 1 265,82 Kč | 14.2.2025 | 17.2.2025 | 25.2.2025 | 14.2.2025 |
SEGAS-OIL s.r.o. | Odborné školení obsluhy topiču a příprava ke zkouškám TIČR | 549 03000 782 - školení a sjezdové poplatky; celkem 28 604,00 Kč | 28 604,00 Kč | 28 604,00 Kč | 17.2.2025 | 18.2.2025 | 25.2.2025 | |
DELEGO s.r.o. Praha | kurz Odepisování majetku, Tvorba a čerpání FKSP | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 920,00 Kč | 3 920,00 Kč | 3 920,00 Kč | 4.3.2025 | 4.3.2025 | 6.3.2025 | |
Zen systems s.r.o. | Podpora/údržba a servis serverů a sítě 02/2025 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 28.2.2025 | 4.3.2025 | 24.3.2025 | |
Zen systems s.r.o. | správa sítě 20.12. a 27.2.2025 | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 616,00 Kč | 11 616,00 Kč | 11 616,00 Kč | 2.3.2025 | 4.3.2025 | 31.3.2025 | |
Jaroslav Salač | Ozvučení | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 3.3.2025 | 4.3.2025 | 11.3.2025 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 17 396,55 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 17 396,55 Kč | 19 484,14 Kč | 3.3.2025 | 4.3.2025 | 31.3.2025 | 4.3.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 169,74 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 646,04 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 1 815,78 Kč | 2 048,95 Kč | 3.3.2025 | 4.3.2025 | 11.3.2025 | 3.3.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 266,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 266,50 Kč | 298,48 Kč | 3.3.2025 | 4.3.2025 | 31.3.2025 | 3.3.2025 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 392,95 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 355,64 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,18 Kč | 5 748,59 Kč | 6 650,42 Kč | 3.3.2025 | 4.3.2025 | 11.3.2025 | 3.3.2025 |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 02/2025 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 4.3.2025 | 4.3.2025 | 11.3.2025 | |
Krob software | rozšíření licence aplikace AUTOPLAN 2025 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 217,80 Kč | 217,80 Kč | 217,80 Kč | 4.3.2025 | 5.3.2025 | 11.3.2025 | |
Česká pošta, s.p. | Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 2/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 210,00 Kč | 2 210,00 Kč | 2 210,00 Kč | 4.3.2025 | 5.3.2025 | 11.3.2025 | |
CHRISTEYNS s.r.o. | Prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 27 221,68 Kč | 27 221,68 Kč | 27 221,68 Kč | 28.2.2025 | 3.3.2025 | 24.3.2025 | |
BENU Česká republika a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 378,76 Kč | 378,76 Kč | 424,21 Kč | 1.3.2025 | 5.3.2025 | 11.3.2025 | 17.2.2025 |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 2/2025 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 22 505,00 Kč | 22 505,00 Kč | 22 505,00 Kč | 4.3.2025 | 5.3.2025 | 11.3.2025 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 2/2025 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 153,67 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 303,43 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 20,74 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 41,14 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,61 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,98 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 165,77 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,51 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,72 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 173,03 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 65,34 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 301,29 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 76,58 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 310,73 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 162,75 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 5 798,89 Kč | 5 798,89 Kč | 28.2.2025 | 5.3.2025 | 19.3.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 777,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 254,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 060,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 162,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 089,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 162,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 986,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 908,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 192,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 78 594,77 Kč | 78 594,77 Kč | 24.3.2025 | 24.3.2025 | 31.3.2025 | |
Alza.cz a.s. | náustky alkotester, nádobky odpadní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 467,00 Kč | 3 467,00 Kč | 3 467,00 Kč | 21.3.2025 | 25.3.2025 | 31.3.2025 | |
Libor Vrtěl Plzeň | zásobník na nápoje | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 763,00 Kč | 1 763,00 Kč | 1 763,00 Kč | 21.3.2025 | 25.3.2025 | 31.3.2025 | |
SEZAM.CZ s.r.o. | Zavírač dveří | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 032,00 Kč | 3 032,00 Kč | 3 032,00 Kč | 19.3.2025 | 25.3.2025 | 31.3.2025 | |
Alza.cz a.s. | trouba mikrovlnná | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 399,00 Kč | 1 399,00 Kč | 1 399,00 Kč | 21.3.2025 | 25.3.2025 | 31.3.2025 | |
V - NET s.r.o. | kalibrace detektoru FC | 518 10012 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 860,00 Kč | 860,00 Kč | 860,00 Kč | 18.3.2025 | 25.3.2025 | 31.3.2025 | |
Pionýrská skupina | LT - zam. Martina Fričová - syn Martin Frič | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 900,00 Kč | 5 900,00 Kč | 5 900,00 Kč | 11.3.2025 | 12.3.2025 | 27.3.2025 | |
Jiří Novotný | montáž 2 ks radiátorů na budově S - oprava | 511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 12 643,62 Kč | 15 298,79 Kč | 12 643,62 Kč | 6.2.2025 | 10.2.2025 | 3.3.2025 | 6.2.2025 |