Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

22418

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 03 02 01
25 71 72
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 22 101-22 200 z 22 418 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Audit-web Shopsrazítko se štočkem, štoček razítka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 648,00 Kč
648,00 Kč648,00 Kč4.3.20256.3.202511.3.2025
LATISK s.r.o.informační PVC cedule (požární ucpávka)501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 5 094,00 Kč
5 094,00 Kč5 094,00 Kč5.3.20256.3.202531.3.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 5 074,01 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
5 074,01 Kč5 682,89 Kč22.2.202528.2.202519.3.202519.2.2025
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 909,51 Kč
909,51 Kč1 018,65 Kč22.2.202528.2.202519.3.202519.2.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 87 474,81 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 226,68 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,92 Kč
88 701,49 Kč99 456,07 Kč22.2.202528.2.202519.3.202524.2.2025
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 294,62 Kč
294,62 Kč329,97 Kč28.2.202528.2.202524.3.202526.2.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 133 834,02 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 224,39 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,47 Kč
137 058,41 Kč153 795,61 Kč28.2.202528.2.202524.3.202528.2.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 202,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
1 202,20 Kč1 346,46 Kč4.3.20255.3.202531.3.20254.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 069,16 Kč
3 069,16 Kč3 437,46 Kč4.3.20255.3.202514.3.20254.3.2025
synlab czech s.r.o.agregované výkony 2/2025518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 200,50 Kč
518 10011 422 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 22,00 Kč
518 10011 432 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 44,00 Kč
518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 66,00 Kč
518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 22,00 Kč
518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 742,50 Kč
518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 456,00 Kč
518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 176,00 Kč
518 10011 472 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 259,00 Kč
518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 110,00 Kč
518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 369,00 Kč
3 467,00 Kč3 467,00 Kč4.3.20255.3.202531.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 085,20 Kč
4 085,20 Kč4 575,42 Kč5.3.20256.3.202514.3.20255.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 043,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,29 Kč
4 043,10 Kč4 528,27 Kč5.3.20256.3.202531.3.20255.3.2025
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 2 401,91 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč
2 401,77 Kč2 690,00 Kč4.3.20256.3.202531.3.20254.3.2025
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 21 545,12 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,47 Kč
21 545,59 Kč24 131,00 Kč4.3.20256.3.202531.3.20254.3.2025
Český institut interních auditorů, z.s.webinář Aktualizace vnitřních předpisů pro interní audit 28.2.2025 Ing. Novotná549 03000 100 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 388,00 Kč
3 388,00 Kč3 388,00 Kč28.2.20256.3.202519.3.2025
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 02/2025 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč28.2.20256.3.202519.3.2025
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost 02/2025549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 43 200,00 Kč
43 200,00 Kč43 200,00 Kč28.2.20256.3.202511.3.2025
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 02/2025549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč
12 100,00 Kč12 100,00 Kč28.2.20256.3.202524.3.2025
REISSWOLF likvidace dokumentůlikvidace písemností518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 9 699,36 Kč
9 699,36 Kč9 699,36 Kč28.2.20256.3.202514.3.2025
MM-PRAHA s.r.o.fasádní barvy, penetrace, potřeby na malování-oprava vnějšího zděného oplocení u spodní vrátnice511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 10 621,62 Kč
10 621,62 Kč10 621,62 Kč3.3.20257.3.202531.3.2025
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 2/2025518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 248 778,42 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 25 022,80 Kč
273 801,22 Kč273 801,22 Kč28.2.20257.3.202524.3.2025
B2B Partner s.r.o.otočné kolečko s brzdou111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 575,42 Kč
1 575,42 Kč1 575,42 Kč5.3.202510.3.202531.3.2025
Pražská plynárenská, a.s.Elektrická energie - nemocnice 3/2025314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 394 173,55 Kč
394 173,55 Kč476 950,00 Kč4.3.20254.3.202511.3.20254.3.2025
ČEZ ESCO, a.s.energie 3/2025, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 264,46 Kč
264,46 Kč320,00 Kč4.3.20254.3.202511.3.20254.3.2025
ČEZ ESCO, a.s.energie 3/2025, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč
462,81 Kč560,00 Kč4.3.20254.3.202511.3.20254.3.2025
AB-STORE, s.r.o.Klaprámy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 263,00 Kč
2 263,00 Kč2 263,00 Kč6.3.202510.3.202514.3.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 3 727,82 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
3 727,82 Kč4 175,16 Kč7.12.202412.12.20244.3.20259.12.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 683,10 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
683,10 Kč765,07 Kč7.12.202412.12.20244.3.20252.12.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 301,54 Kč
1 301,54 Kč1 457,72 Kč15.12.202418.12.202411.3.202511.12.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 994,07 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
994,07 Kč1 113,36 Kč22.12.202431.12.202419.3.202517.12.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 539,56 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
2 539,56 Kč2 844,31 Kč22.12.202431.12.202419.3.202519.12.2024
Lubomír DrdaVypracování revizních zpráv elektroinstalce v areálu PNHoB518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 120 981,85 Kč
120 981,85 Kč120 981,85 Kč31.12.202431.12.20243.3.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 3 792,52 Kč
3 792,52 Kč4 247,62 Kč7.1.20258.1.202511.3.20258.1.2025
VYROUBAL TEXTILES s.r.o.perlan role111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 44 407,00 Kč
44 407,00 Kč44 407,00 Kč13.1.202516.1.202511.3.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 425,59 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
2 425,59 Kč2 716,66 Kč15.1.202520.1.202524.3.20259.1.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 783,30 Kč
783,30 Kč877,30 Kč20.1.202521.1.202519.3.202520.1.2025
Martin Sovadinainstalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 300,25 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 435,18 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč
4 735,00 Kč4 735,00 Kč31.1.20253.2.202511.3.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 218,66 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
6 218,65 Kč6 218,65 Kč3.2.20253.2.20253.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 571,92 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
571,92 Kč640,55 Kč4.2.20255.2.20254.3.20254.2.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 10 790,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,36 Kč
10 790,40 Kč12 085,25 Kč4.2.20255.2.20254.3.20254.2.2025
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 46 192,45 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
46 192,45 Kč51 735,54 Kč4.2.20255.2.20254.3.20255.2.2025
Netfox s.r.o.IT komponenty111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 303,26 Kč
21 303,26 Kč21 303,26 Kč4.2.20256.2.20254.3.2025
LATISK s.r.o.informační cedule PVC (číslice)501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 4 218,00 Kč
4 218,00 Kč4 218,00 Kč4.2.20256.2.20254.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 754,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
754,10 Kč844,59 Kč5.2.20256.2.20254.3.20255.2.2025
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 6 430,72 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,41 Kč
6 430,31 Kč7 202,00 Kč4.2.20256.2.20254.3.20254.2.2025
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 2 401,91 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč
2 401,77 Kč2 690,00 Kč4.2.20256.2.20254.3.20254.2.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 178,15 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
17 178,16 Kč17 178,16 Kč6.2.20256.2.20254.3.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 706,72 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč
7 707,00 Kč7 707,00 Kč7.2.20257.2.20256.3.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 91 662,54 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč
91 663,00 Kč91 663,00 Kč7.2.20257.2.20256.3.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 915,35 Kč
24 915,35 Kč24 915,35 Kč7.2.20257.2.20256.3.2025
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 25 564,32 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
25 564,28 Kč28 632,00 Kč4.2.20257.2.20254.3.20254.2.2025
synlab czech s.r.o.agregované výkony 01/2025518 10011 432 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 205,00 Kč
518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 344,50 Kč
518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 290,00 Kč
518 10011 472 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 35,00 Kč
518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 237,00 Kč
1 111,50 Kč1 111,50 Kč6.2.20256.2.20254.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 18 564,50 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
18 564,50 Kč20 792,24 Kč7.2.202510.2.20256.3.20257.2.2025
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 1/2025 - FONS Openlims518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 8 182,41 Kč
8 182,41 Kč8 182,41 Kč31.1.202510.2.20256.3.2025
STAPRO s. r. o.Servisní služby FONS Akord - DIET 1/2025518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč
2 520,83 Kč2 520,83 Kč10.2.202510.2.20256.3.2025
Roman ChmelařOprava podlahové krytiny na budově X511 01001 481 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 99 468,00 Kč
99 468,00 Kč99 468,00 Kč10.2.202511.2.20256.3.2025
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 17 396,55 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
17 396,55 Kč19 484,14 Kč10.2.202511.2.20256.3.202511.2.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 644,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč
1 644,50 Kč1 841,84 Kč10.2.202511.2.20256.3.202510.2.2025
B2B Partner s.r.o.Židle, skříňky, stolek konferenční111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 25 806,47 Kč
25 806,47 Kč25 806,47 Kč10.2.202512.2.20256.3.2025
COMP`S, spol. s r.o.Tonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 39 058,80 Kč
39 058,80 Kč39 058,80 Kč11.2.202512.2.202519.3.2025
Pražská plynárenská, a.s.vyúčtování spotřeby elektřiny 1/2025 - nemocnice502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 424 195,17 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -415 867,77 Kč
8 327,40 Kč10 076,15 Kč11.2.202512.2.20256.3.202511.2.2025
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 354,56 Kč
4 354,56 Kč4 354,56 Kč13.2.202513.2.20256.3.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 841,22 Kč
4 841,22 Kč4 841,22 Kč13.2.202513.2.20256.3.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 806,19 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
10 806,17 Kč10 806,17 Kč13.2.202513.2.202511.3.2025
FarmTechnik, s.r.o.oprava a provedení STK Zetor511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 5 879,39 Kč
518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 598,00 Kč
10 477,39 Kč10 477,39 Kč31.1.202513.2.20253.3.2025
Jaromír StrachZK552 - montáž žaluzií - spodní vrátnice042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 7 085,00 Kč
8 572,85 Kč7 085,00 Kč12.2.202514.2.202511.3.202512.2.2025
LIMPA s.r.o.ZK552 - Výstavba spodní vrátnice v areálu PNHoB - konečná fa042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 485 445,00 Kč
587 388,45 Kč485 445,00 Kč12.2.202514.2.202511.3.202512.2.2025
LIMPA s.r.o.ZK552 - Výstavba spodní vrátnice v areálu PNHoB - vícepráce042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 854 059,00 Kč
1 033 411,39 Kč854 059,00 Kč12.2.202514.2.202514.3.202512.2.2025
FusionFlare s.r.o.ZK552 - Svařování optický vláken a měření OTDR - spodní vrátnice042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 13 700,00 Kč
16 577,00 Kč13 700,00 Kč21.2.202524.2.202519.3.202519.2.2025
Integra Clima s.r.o.TZ - budova B - dodávka a instalace odvlhčovačů042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 160 718,00 Kč
1 404 468,78 Kč1 160 718,00 Kč12.2.202524.2.202511.3.202512.2.2025
Friedrich Fire Stop s.r.o.Instalace protipožárních ucpávek na objektu Kuchyně042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 282 160,00 Kč
341 413,60 Kč282 160,00 Kč27.2.202527.2.20256.3.202514.2.2025
K O D E X Hořovice s.r.o.papír kancelářský111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 283,60 Kč
35 283,60 Kč35 283,60 Kč19.2.202524.2.202519.3.2025
POPROKAN s.r.oinkoust, motouz, papíry barevné, pastelky - terapie111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 286,12 Kč
2 286,12 Kč2 286,12 Kč20.2.202524.2.202519.3.2025
POPROKAN s.r.okancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 939,56 Kč
939,56 Kč939,56 Kč20.2.202524.2.202519.3.2025
MSM, spol. s r.o.Fixace hrudníku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 062,00 Kč
1 062,00 Kč1 062,00 Kč18.2.202524.2.202514.3.2025
POPROKAN s.r.okancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 397,00 Kč
397,00 Kč397,00 Kč24.2.202524.2.202524.3.2025
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 2/2025518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 600,00 Kč
4 356,00 Kč3 600,00 Kč28.2.202528.2.202524.3.202528.2.2025
Roman SklenářElektromontážní práce - montáž modulové zásuvky včetně podružnoho měření V Sídlišti 261511 01001 656 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 100,00 Kč
6 171,00 Kč5 100,00 Kč4.3.20255.3.202531.3.20254.3.2025
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 2/2025042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 285 396,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 17 984,00 Kč
511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 81 490,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 662,00 Kč
500 373,72 Kč413 532,00 Kč3.3.20253.3.202511.3.202528.2.2025
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 2/2025042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 285 396,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 17 984,00 Kč
511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 81 490,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 662,00 Kč
500 373,72 Kč413 532,00 Kč3.3.20253.3.202511.3.202528.2.2025
Rozenberg VincencZhodnocení podhledů v dílnách údržby na budově J 2/3042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 337 244,77 Kč
408 066,18 Kč337 244,77 Kč28.2.20253.3.202524.3.202528.2.2025
ROBUROprava teplovzdušného plynového zařízení Robur F 20 N511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 983,00 Kč
8 449,43 Kč6 983,00 Kč14.3.202517.3.202524.3.202528.2.2025
MSM, spol. s r.o.DARY (Stř.453/6A) - pacientské overaly, podložky inkontinenční111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 296,00 Kč
7 296,00 Kč7 296,00 Kč18.2.202524.2.202514.3.2025
Ing. Andrea Marešovácanisterapie 4.2.25 stř.412518 10010 412 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč24.2.202524.2.202519.3.2025
Ing. Andrea Marešovácanisterapie 4.2.25 stř.413/3A518 10010 413 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč24.2.202524.2.202519.3.2025
Ing. Andrea Marešovácanisterapie 4.2.25 stř.413518 10010 413 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč24.2.202524.2.202519.3.2025
Ing. Andrea Marešovácanisterapie 4.2.25 stř.461518 10010 461 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč24.2.202524.2.202519.3.2025
STATECH s.r.o.pronájem Manitou518 03030 782 - nájemné - movité věci; celkem 7 061,56 Kč
7 061,56 Kč7 061,56 Kč24.2.202525.2.20256.3.2025
JK-Trading s.r.o. PrahaPZT132 01000 - léky; celkem 4 465,97 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč
4 465,97 Kč5 001,89 Kč20.2.202525.2.20254.3.202520.2.2025
Pragoperun, s.r.o.Oprava prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 297,00 Kč
2 297,00 Kč2 297,00 Kč7.3.202510.3.202519.3.2025
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.Anestézie 2/2025518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč
106 240,00 Kč106 240,00 Kč7.3.202510.3.202524.3.2025
České Radiokomunikace a.s.pevná linka, internet 2/2025518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 533,55 Kč
518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč
19 473,55 Kč19 473,55 Kč1.3.20257.3.202524.3.2025
Krajská zdravotní, a.s.agregované výkony rok 2024389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 1 757,02 Kč
1 757,02 Kč1 757,02 Kč5.3.20257.3.202514.3.2025
SEGAS-OIL s.r.o.Oprava kotle budova X511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 48 710,00 Kč
58 939,10 Kč48 710,00 Kč10.3.202511.3.202519.3.202510.3.2025
Klimpe,s.r.o.pedig celkem 10 544,00 Kč
10 544,00 Kč10 544,00 Kč25.2.202525.2.20253.3.2025
ASOCIACE STUDENTŮinzerce na pozici lékař celkem 15 500,00 Kč
15 500,00 Kč15 500,00 Kč27.2.20253.3.202524.3.2025
Hnízdo snů, spol. s r.o.ubytování 28.-29.5.25 Andrsíková celkem 1 385,00 Kč
1 385,00 Kč1 385,00 Kč1.3.20254.3.202511.3.2025
Česká lékařská společnostXLI kongres SKVIMP 28.-30.5.2025 Mgr. Andrysíková celkem 2 200,00 Kč
2 200,00 Kč2 200,00 Kč3.3.20254.3.202511.3.2025
MAKENEX s.r.o.ZK 587-budova G - výtokový ventil k venkovní výlevce celkem 545,00 Kč
545,00 Kč545,00 Kč6.3.20256.3.202511.3.2025
UNI HOBBY, a.s.ZK 587-budova G - víceúčelové umyvadlo / výlevka venkovní celkem 1 789,00 Kč
1 789,00 Kč1 789,00 Kč6.3.20256.3.202511.3.2025
Zobrazeno 22 101-22 200 z 22 418 záznamů.