2025 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|
25 | 71 | 72 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audit-web Shops | razítko se štočkem, štoček razítka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 648,00 Kč | 648,00 Kč | 648,00 Kč | 4.3.2025 | 6.3.2025 | 11.3.2025 | |
LATISK s.r.o. | informační PVC cedule (požární ucpávka) | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 5 094,00 Kč | 5 094,00 Kč | 5 094,00 Kč | 5.3.2025 | 6.3.2025 | 31.3.2025 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 074,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 5 074,01 Kč | 5 682,89 Kč | 22.2.2025 | 28.2.2025 | 19.3.2025 | 19.2.2025 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 909,51 Kč | 909,51 Kč | 1 018,65 Kč | 22.2.2025 | 28.2.2025 | 19.3.2025 | 19.2.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 87 474,81 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 226,68 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,92 Kč | 88 701,49 Kč | 99 456,07 Kč | 22.2.2025 | 28.2.2025 | 19.3.2025 | 24.2.2025 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 294,62 Kč | 294,62 Kč | 329,97 Kč | 28.2.2025 | 28.2.2025 | 24.3.2025 | 26.2.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 133 834,02 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 224,39 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,47 Kč | 137 058,41 Kč | 153 795,61 Kč | 28.2.2025 | 28.2.2025 | 24.3.2025 | 28.2.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 202,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 1 202,20 Kč | 1 346,46 Kč | 4.3.2025 | 5.3.2025 | 31.3.2025 | 4.3.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 069,16 Kč | 3 069,16 Kč | 3 437,46 Kč | 4.3.2025 | 5.3.2025 | 14.3.2025 | 4.3.2025 |
synlab czech s.r.o. | agregované výkony 2/2025 | 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 200,50 Kč 518 10011 422 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 22,00 Kč 518 10011 432 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 44,00 Kč 518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 66,00 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 22,00 Kč 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 742,50 Kč 518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 456,00 Kč 518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 176,00 Kč 518 10011 472 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 259,00 Kč 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 110,00 Kč 518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 369,00 Kč | 3 467,00 Kč | 3 467,00 Kč | 4.3.2025 | 5.3.2025 | 31.3.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 085,20 Kč | 4 085,20 Kč | 4 575,42 Kč | 5.3.2025 | 6.3.2025 | 14.3.2025 | 5.3.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 043,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,29 Kč | 4 043,10 Kč | 4 528,27 Kč | 5.3.2025 | 6.3.2025 | 31.3.2025 | 5.3.2025 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 401,91 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč | 2 401,77 Kč | 2 690,00 Kč | 4.3.2025 | 6.3.2025 | 31.3.2025 | 4.3.2025 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 21 545,12 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,47 Kč | 21 545,59 Kč | 24 131,00 Kč | 4.3.2025 | 6.3.2025 | 31.3.2025 | 4.3.2025 |
Český institut interních auditorů, z.s. | webinář Aktualizace vnitřních předpisů pro interní audit 28.2.2025 Ing. Novotná | 549 03000 100 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 28.2.2025 | 6.3.2025 | 19.3.2025 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 02/2025 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 28.2.2025 | 6.3.2025 | 19.3.2025 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 02/2025 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 43 200,00 Kč | 43 200,00 Kč | 43 200,00 Kč | 28.2.2025 | 6.3.2025 | 11.3.2025 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 02/2025 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 28.2.2025 | 6.3.2025 | 24.3.2025 | |
REISSWOLF likvidace dokumentů | likvidace písemností | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 9 699,36 Kč | 9 699,36 Kč | 9 699,36 Kč | 28.2.2025 | 6.3.2025 | 14.3.2025 | |
MM-PRAHA s.r.o. | fasádní barvy, penetrace, potřeby na malování-oprava vnějšího zděného oplocení u spodní vrátnice | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 10 621,62 Kč | 10 621,62 Kč | 10 621,62 Kč | 3.3.2025 | 7.3.2025 | 31.3.2025 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 2/2025 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 248 778,42 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 25 022,80 Kč | 273 801,22 Kč | 273 801,22 Kč | 28.2.2025 | 7.3.2025 | 24.3.2025 | |
B2B Partner s.r.o. | otočné kolečko s brzdou | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 575,42 Kč | 1 575,42 Kč | 1 575,42 Kč | 5.3.2025 | 10.3.2025 | 31.3.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Elektrická energie - nemocnice 3/2025 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 394 173,55 Kč | 394 173,55 Kč | 476 950,00 Kč | 4.3.2025 | 4.3.2025 | 11.3.2025 | 4.3.2025 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 3/2025, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 264,46 Kč | 264,46 Kč | 320,00 Kč | 4.3.2025 | 4.3.2025 | 11.3.2025 | 4.3.2025 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 3/2025, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč | 462,81 Kč | 560,00 Kč | 4.3.2025 | 4.3.2025 | 11.3.2025 | 4.3.2025 |
AB-STORE, s.r.o. | Klaprámy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 263,00 Kč | 2 263,00 Kč | 2 263,00 Kč | 6.3.2025 | 10.3.2025 | 14.3.2025 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 727,82 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 3 727,82 Kč | 4 175,16 Kč | 7.12.2024 | 12.12.2024 | 4.3.2025 | 9.12.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 683,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 683,10 Kč | 765,07 Kč | 7.12.2024 | 12.12.2024 | 4.3.2025 | 2.12.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 301,54 Kč | 1 301,54 Kč | 1 457,72 Kč | 15.12.2024 | 18.12.2024 | 11.3.2025 | 11.12.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 994,07 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 994,07 Kč | 1 113,36 Kč | 22.12.2024 | 31.12.2024 | 19.3.2025 | 17.12.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 539,56 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 2 539,56 Kč | 2 844,31 Kč | 22.12.2024 | 31.12.2024 | 19.3.2025 | 19.12.2024 |
Lubomír Drda | Vypracování revizních zpráv elektroinstalce v areálu PNHoB | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 120 981,85 Kč | 120 981,85 Kč | 120 981,85 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 3.3.2025 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 792,52 Kč | 3 792,52 Kč | 4 247,62 Kč | 7.1.2025 | 8.1.2025 | 11.3.2025 | 8.1.2025 |
VYROUBAL TEXTILES s.r.o. | perlan role | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 44 407,00 Kč | 44 407,00 Kč | 44 407,00 Kč | 13.1.2025 | 16.1.2025 | 11.3.2025 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 425,59 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 2 425,59 Kč | 2 716,66 Kč | 15.1.2025 | 20.1.2025 | 24.3.2025 | 9.1.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 783,30 Kč | 783,30 Kč | 877,30 Kč | 20.1.2025 | 21.1.2025 | 19.3.2025 | 20.1.2025 |
Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 300,25 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 435,18 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč | 4 735,00 Kč | 4 735,00 Kč | 31.1.2025 | 3.2.2025 | 11.3.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 218,66 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 6 218,65 Kč | 6 218,65 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 3.3.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 571,92 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 571,92 Kč | 640,55 Kč | 4.2.2025 | 5.2.2025 | 4.3.2025 | 4.2.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 10 790,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,36 Kč | 10 790,40 Kč | 12 085,25 Kč | 4.2.2025 | 5.2.2025 | 4.3.2025 | 4.2.2025 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 46 192,45 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 46 192,45 Kč | 51 735,54 Kč | 4.2.2025 | 5.2.2025 | 4.3.2025 | 5.2.2025 |
Netfox s.r.o. | IT komponenty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 303,26 Kč | 21 303,26 Kč | 21 303,26 Kč | 4.2.2025 | 6.2.2025 | 4.3.2025 | |
LATISK s.r.o. | informační cedule PVC (číslice) | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 4 218,00 Kč | 4 218,00 Kč | 4 218,00 Kč | 4.2.2025 | 6.2.2025 | 4.3.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 754,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 754,10 Kč | 844,59 Kč | 5.2.2025 | 6.2.2025 | 4.3.2025 | 5.2.2025 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 6 430,72 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,41 Kč | 6 430,31 Kč | 7 202,00 Kč | 4.2.2025 | 6.2.2025 | 4.3.2025 | 4.2.2025 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 401,91 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč | 2 401,77 Kč | 2 690,00 Kč | 4.2.2025 | 6.2.2025 | 4.3.2025 | 4.2.2025 |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 178,15 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 17 178,16 Kč | 17 178,16 Kč | 6.2.2025 | 6.2.2025 | 4.3.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 706,72 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč | 7 707,00 Kč | 7 707,00 Kč | 7.2.2025 | 7.2.2025 | 6.3.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 91 662,54 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč | 91 663,00 Kč | 91 663,00 Kč | 7.2.2025 | 7.2.2025 | 6.3.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 915,35 Kč | 24 915,35 Kč | 24 915,35 Kč | 7.2.2025 | 7.2.2025 | 6.3.2025 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 25 564,32 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 25 564,28 Kč | 28 632,00 Kč | 4.2.2025 | 7.2.2025 | 4.3.2025 | 4.2.2025 |
synlab czech s.r.o. | agregované výkony 01/2025 | 518 10011 432 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 205,00 Kč 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 344,50 Kč 518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 290,00 Kč 518 10011 472 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 35,00 Kč 518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 237,00 Kč | 1 111,50 Kč | 1 111,50 Kč | 6.2.2025 | 6.2.2025 | 4.3.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 18 564,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 18 564,50 Kč | 20 792,24 Kč | 7.2.2025 | 10.2.2025 | 6.3.2025 | 7.2.2025 |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 1/2025 - FONS Openlims | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 8 182,41 Kč | 8 182,41 Kč | 8 182,41 Kč | 31.1.2025 | 10.2.2025 | 6.3.2025 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby FONS Akord - DIET 1/2025 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 10.2.2025 | 10.2.2025 | 6.3.2025 | |
Roman Chmelař | Oprava podlahové krytiny na budově X | 511 01001 481 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 99 468,00 Kč | 99 468,00 Kč | 99 468,00 Kč | 10.2.2025 | 11.2.2025 | 6.3.2025 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 17 396,55 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 17 396,55 Kč | 19 484,14 Kč | 10.2.2025 | 11.2.2025 | 6.3.2025 | 11.2.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 644,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč | 1 644,50 Kč | 1 841,84 Kč | 10.2.2025 | 11.2.2025 | 6.3.2025 | 10.2.2025 |
B2B Partner s.r.o. | Židle, skříňky, stolek konferenční | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 25 806,47 Kč | 25 806,47 Kč | 25 806,47 Kč | 10.2.2025 | 12.2.2025 | 6.3.2025 | |
COMP`S, spol. s r.o. | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 39 058,80 Kč | 39 058,80 Kč | 39 058,80 Kč | 11.2.2025 | 12.2.2025 | 19.3.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování spotřeby elektřiny 1/2025 - nemocnice | 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 424 195,17 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -415 867,77 Kč | 8 327,40 Kč | 10 076,15 Kč | 11.2.2025 | 12.2.2025 | 6.3.2025 | 11.2.2025 |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 354,56 Kč | 4 354,56 Kč | 4 354,56 Kč | 13.2.2025 | 13.2.2025 | 6.3.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 841,22 Kč | 4 841,22 Kč | 4 841,22 Kč | 13.2.2025 | 13.2.2025 | 6.3.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 806,19 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 10 806,17 Kč | 10 806,17 Kč | 13.2.2025 | 13.2.2025 | 11.3.2025 | |
FarmTechnik, s.r.o. | oprava a provedení STK Zetor | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 5 879,39 Kč 518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 598,00 Kč | 10 477,39 Kč | 10 477,39 Kč | 31.1.2025 | 13.2.2025 | 3.3.2025 | |
Jaromír Strach | ZK552 - montáž žaluzií - spodní vrátnice | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 7 085,00 Kč | 8 572,85 Kč | 7 085,00 Kč | 12.2.2025 | 14.2.2025 | 11.3.2025 | 12.2.2025 |
LIMPA s.r.o. | ZK552 - Výstavba spodní vrátnice v areálu PNHoB - konečná fa | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 485 445,00 Kč | 587 388,45 Kč | 485 445,00 Kč | 12.2.2025 | 14.2.2025 | 11.3.2025 | 12.2.2025 |
LIMPA s.r.o. | ZK552 - Výstavba spodní vrátnice v areálu PNHoB - vícepráce | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 854 059,00 Kč | 1 033 411,39 Kč | 854 059,00 Kč | 12.2.2025 | 14.2.2025 | 14.3.2025 | 12.2.2025 |
FusionFlare s.r.o. | ZK552 - Svařování optický vláken a měření OTDR - spodní vrátnice | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 13 700,00 Kč | 16 577,00 Kč | 13 700,00 Kč | 21.2.2025 | 24.2.2025 | 19.3.2025 | 19.2.2025 |
Integra Clima s.r.o. | TZ - budova B - dodávka a instalace odvlhčovačů | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 160 718,00 Kč | 1 404 468,78 Kč | 1 160 718,00 Kč | 12.2.2025 | 24.2.2025 | 11.3.2025 | 12.2.2025 |
Friedrich Fire Stop s.r.o. | Instalace protipožárních ucpávek na objektu Kuchyně | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 282 160,00 Kč | 341 413,60 Kč | 282 160,00 Kč | 27.2.2025 | 27.2.2025 | 6.3.2025 | 14.2.2025 |
K O D E X Hořovice s.r.o. | papír kancelářský | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 283,60 Kč | 35 283,60 Kč | 35 283,60 Kč | 19.2.2025 | 24.2.2025 | 19.3.2025 | |
POPROKAN s.r.o | inkoust, motouz, papíry barevné, pastelky - terapie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 286,12 Kč | 2 286,12 Kč | 2 286,12 Kč | 20.2.2025 | 24.2.2025 | 19.3.2025 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 939,56 Kč | 939,56 Kč | 939,56 Kč | 20.2.2025 | 24.2.2025 | 19.3.2025 | |
MSM, spol. s r.o. | Fixace hrudníku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 062,00 Kč | 1 062,00 Kč | 1 062,00 Kč | 18.2.2025 | 24.2.2025 | 14.3.2025 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 397,00 Kč | 397,00 Kč | 397,00 Kč | 24.2.2025 | 24.2.2025 | 24.3.2025 | |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 2/2025 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 600,00 Kč | 4 356,00 Kč | 3 600,00 Kč | 28.2.2025 | 28.2.2025 | 24.3.2025 | 28.2.2025 |
Roman Sklenář | Elektromontážní práce - montáž modulové zásuvky včetně podružnoho měření V Sídlišti 261 | 511 01001 656 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 100,00 Kč | 6 171,00 Kč | 5 100,00 Kč | 4.3.2025 | 5.3.2025 | 31.3.2025 | 4.3.2025 |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 2/2025 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 285 396,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 17 984,00 Kč 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 81 490,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 662,00 Kč | 500 373,72 Kč | 413 532,00 Kč | 3.3.2025 | 3.3.2025 | 11.3.2025 | 28.2.2025 |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 2/2025 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 285 396,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 17 984,00 Kč 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 81 490,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 662,00 Kč | 500 373,72 Kč | 413 532,00 Kč | 3.3.2025 | 3.3.2025 | 11.3.2025 | 28.2.2025 |
Rozenberg Vincenc | Zhodnocení podhledů v dílnách údržby na budově J 2/3 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 337 244,77 Kč | 408 066,18 Kč | 337 244,77 Kč | 28.2.2025 | 3.3.2025 | 24.3.2025 | 28.2.2025 |
ROBUR | Oprava teplovzdušného plynového zařízení Robur F 20 N | 511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 983,00 Kč | 8 449,43 Kč | 6 983,00 Kč | 14.3.2025 | 17.3.2025 | 24.3.2025 | 28.2.2025 |
MSM, spol. s r.o. | DARY (Stř.453/6A) - pacientské overaly, podložky inkontinenční | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 296,00 Kč | 7 296,00 Kč | 7 296,00 Kč | 18.2.2025 | 24.2.2025 | 14.3.2025 | |
Ing. Andrea Marešová | canisterapie 4.2.25 stř.412 | 518 10010 412 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 24.2.2025 | 24.2.2025 | 19.3.2025 | |
Ing. Andrea Marešová | canisterapie 4.2.25 stř.413/3A | 518 10010 413 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 24.2.2025 | 24.2.2025 | 19.3.2025 | |
Ing. Andrea Marešová | canisterapie 4.2.25 stř.413 | 518 10010 413 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 24.2.2025 | 24.2.2025 | 19.3.2025 | |
Ing. Andrea Marešová | canisterapie 4.2.25 stř.461 | 518 10010 461 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 24.2.2025 | 24.2.2025 | 19.3.2025 | |
STATECH s.r.o. | pronájem Manitou | 518 03030 782 - nájemné - movité věci; celkem 7 061,56 Kč | 7 061,56 Kč | 7 061,56 Kč | 24.2.2025 | 25.2.2025 | 6.3.2025 | |
JK-Trading s.r.o. Praha | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 465,97 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč | 4 465,97 Kč | 5 001,89 Kč | 20.2.2025 | 25.2.2025 | 4.3.2025 | 20.2.2025 |
Pragoperun, s.r.o. | Oprava prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 297,00 Kč | 2 297,00 Kč | 2 297,00 Kč | 7.3.2025 | 10.3.2025 | 19.3.2025 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | Anestézie 2/2025 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 7.3.2025 | 10.3.2025 | 24.3.2025 | |
České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 2/2025 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 533,55 Kč 518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč | 19 473,55 Kč | 19 473,55 Kč | 1.3.2025 | 7.3.2025 | 24.3.2025 | |
Krajská zdravotní, a.s. | agregované výkony rok 2024 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 1 757,02 Kč | 1 757,02 Kč | 1 757,02 Kč | 5.3.2025 | 7.3.2025 | 14.3.2025 | |
SEGAS-OIL s.r.o. | Oprava kotle budova X | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 48 710,00 Kč | 58 939,10 Kč | 48 710,00 Kč | 10.3.2025 | 11.3.2025 | 19.3.2025 | 10.3.2025 |
Klimpe,s.r.o. | pedig | celkem 10 544,00 Kč | 10 544,00 Kč | 10 544,00 Kč | 25.2.2025 | 25.2.2025 | 3.3.2025 | |
ASOCIACE STUDENTŮ | inzerce na pozici lékař | celkem 15 500,00 Kč | 15 500,00 Kč | 15 500,00 Kč | 27.2.2025 | 3.3.2025 | 24.3.2025 | |
Hnízdo snů, spol. s r.o. | ubytování 28.-29.5.25 Andrsíková | celkem 1 385,00 Kč | 1 385,00 Kč | 1 385,00 Kč | 1.3.2025 | 4.3.2025 | 11.3.2025 | |
Česká lékařská společnost | XLI kongres SKVIMP 28.-30.5.2025 Mgr. Andrysíková | celkem 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč | 3.3.2025 | 4.3.2025 | 11.3.2025 | |
MAKENEX s.r.o. | ZK 587-budova G - výtokový ventil k venkovní výlevce | celkem 545,00 Kč | 545,00 Kč | 545,00 Kč | 6.3.2025 | 6.3.2025 | 11.3.2025 | |
UNI HOBBY, a.s. | ZK 587-budova G - víceúčelové umyvadlo / výlevka venkovní | celkem 1 789,00 Kč | 1 789,00 Kč | 1 789,00 Kč | 6.3.2025 | 6.3.2025 | 11.3.2025 |