2025 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|
25 | 71 | 72 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 144, vs 16 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.3.2025 | 3.3.2025 | 14.3.2025 | |
Tipaboty s.r.o. Třebíč | obuv plná OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 331,13 Kč | 3 331,13 Kč | 3 331,13 Kč | 21.2.2025 | 25.2.2025 | 4.3.2025 | |
SVOBA s.r.o | startér - el.centrála | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 070,00 Kč | 3 070,00 Kč | 3 070,00 Kč | 24.2.2025 | 25.2.2025 | 6.3.2025 | |
SCHWARZ PUMPE s.r.o. | Oprava čerpadla výměnou za starší typ | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 29 161,00 Kč | 29 161,00 Kč | 29 161,00 Kč | 25.2.2025 | 26.2.2025 | 11.3.2025 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 2/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 992,00 Kč | 992,00 Kč | 992,00 Kč | 24.2.2025 | 24.2.2025 | 10.3.2025 | |
GETA Centrum s.r.o. | BTK Thymatron včetné protokolu | 518 10012 212 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 17 666,00 Kč | 17 666,00 Kč | 17 666,00 Kč | 21.2.2025 | 26.2.2025 | 6.3.2025 | |
ISNA-MSE Z. S. | Rozšiřující kurz Snoezelen v praxi . M. Antošová 10. 4. 2025 | 549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 600,00 Kč | 5 600,00 Kč | 5 600,00 Kč | 24.2.2025 | 26.2.2025 | 3.3.2025 | |
TRIKVERTA s.r.o. | klíč montážní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 159,85 Kč | 2 159,85 Kč | 2 159,85 Kč | 17.2.2025 | 17.2.2025 | 4.3.2025 | |
Alza.cz a.s. | lampa stolní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 417,00 Kč | 417,00 Kč | 417,00 Kč | 5.3.2025 | 10.3.2025 | 14.3.2025 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | cehmická kotva, dveře, stěrka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 627,44 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 493,39 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -93,71 Kč | 6 027,12 Kč | 6 027,12 Kč | 28.2.2025 | 6.3.2025 | 14.3.2025 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 960,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 941,41 Kč | 42 902,19 Kč | 42 902,19 Kč | 10.3.2025 | 10.3.2025 | 19.3.2025 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 046,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč | 3 047,00 Kč | 3 047,00 Kč | 10.3.2025 | 10.3.2025 | 24.3.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 007,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 888,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 734,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 876,81 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 920,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 510,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 927,94 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 59 866,55 Kč | 59 866,55 Kč | 10.3.2025 | 10.3.2025 | 14.3.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 753,10 Kč | 15 753,10 Kč | 15 753,10 Kč | 10.3.2025 | 10.3.2025 | 31.3.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 911,86 Kč | 911,86 Kč | 1 021,28 Kč | 7.3.2025 | 10.3.2025 | 19.3.2025 | 7.3.2025 |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 156, vs 17 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 6.3.2025 | 3.3.2025 | 14.3.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2025- V Sídlišti 157, vs 18 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.3.2025 | 6.3.2025 | 14.3.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 158, vs 19 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.3.2025 | 6.3.2025 | 14.3.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 159, vs 20 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.3.2025 | 6.3.2025 | 14.3.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 176, vs 21 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.3.2025 | 6.3.2025 | 14.3.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2025 V Sídlišti 200, vs 22 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.3.2025 | 6.3.2025 | 14.3.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2025, V Sídlišti 201, vs 23 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.3.2025 | 6.3.2025 | 14.3.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 259, vs 24 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 6.3.2025 | 6.3.2025 | 14.3.2025 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 669,28 Kč | 10 669,28 Kč | 10 669,28 Kč | 25.2.2025 | 27.2.2025 | 24.3.2025 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Rozpočet na akci : Oprava fasády budova R | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 18.2.2025 | 27.2.2025 | 6.3.2025 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Rozpočet na akci Protipožární dveře kotelny F a kotelnách budov G,H,L,P,R,S,X,Y a budova K - oprava | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 86,96 Kč 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 86,96 Kč 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 695,64 Kč 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 86,96 Kč 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 86,96 Kč 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 695,64 Kč 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 86,96 Kč 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 86,96 Kč 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 86,96 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 14.2.2025 | 27.2.2025 | 14.3.2025 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Rozpočet na akci: Objekt C - rekonstrukce výtahu | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 9.2.2025 | 27.2.2025 | 4.3.2025 | |
Siemens Healthcare, s.r.o. | Thromborel -S 10XF. 4ml | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 993,00 Kč | 3 993,00 Kč | 3 993,00 Kč | 20.2.2025 | 26.2.2025 | 6.3.2025 | |
DEGA CZ, s.r.o. | Kontrola systému detekce plynu | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 12 886,50 Kč | 12 886,50 Kč | 12 886,50 Kč | 20.2.2025 | 27.2.2025 | 4.3.2025 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 552,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 983,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 712,96 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč | 60 249,08 Kč | 60 249,08 Kč | 25.2.2025 | 25.2.2025 | 6.3.2025 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 292,88 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 6 292,87 Kč | 6 292,87 Kč | 27.2.2025 | 27.2.2025 | 11.3.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 192,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 896,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 125,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 759,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 298,97 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 661,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 597,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 105,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 693,24 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 74 331,45 Kč | 74 331,45 Kč | 27.2.2025 | 27.2.2025 | 4.3.2025 | |
Univerzita Karlova | Psychofarmakologie 7.-9.4.2025 - MUDr. Gregorová | 549 03000 453 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 24.2.2025 | 10.3.2025 | 14.3.2025 | |
Univerzita Karlova | Psychofarmakologie 7.-9.4.2025 - MUDr. Otruba | 549 03000 462 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 25.2.2025 | 10.3.2025 | 14.3.2025 | |
ANAG, spol. s r. o. | Abeceda personalisty 2025 | 501 10000 810 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 908,00 Kč | 908,00 Kč | 908,00 Kč | 7.3.2025 | 11.3.2025 | 19.3.2025 | |
LATISK s.r.o. | popisky dveří | 501 07060 472 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 2 696,00 Kč | 2 696,00 Kč | 2 696,00 Kč | 5.3.2025 | 11.3.2025 | 31.3.2025 | |
ALGECO s.r.o. | ZK552 - Pronájem kontejneru - vedlejší náklady - vrácení | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 9 934,10 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 9 934,10 Kč | 9 934,10 Kč | 9 934,10 Kč | 11.3.2025 | 12.3.2025 | 19.3.2025 | |
GETA Centrum s.r.o. | jednorázové elektrody EKT, papír termocitlivý | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 889,00 Kč | 35 889,00 Kč | 35 889,00 Kč | 7.3.2025 | 12.3.2025 | 19.3.2025 | |
TR-WELD s.r.o. | sáčky do vysavače | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 615,70 Kč | 615,70 Kč | 615,70 Kč | 10.3.2025 | 12.3.2025 | 19.3.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 261, vs 25 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 6.3.2025 | 6.3.2025 | 14.3.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 6.3.2025 | 6.3.2025 | 14.3.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 | celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 6.3.2025 | 6.3.2025 | 14.3.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 | celkem 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 6.3.2025 | 6.3.2025 | 14.3.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 6.3.2025 | 6.3.2025 | 14.3.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2025 - V Sídlišti 262, byt č.6, OM 42842, vs30 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.3.2025 | 6.3.2025 | 14.3.2025 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 3/2025 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 1.3.2025 | 1.3.2025 | 17.3.2025 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné 3/2025 byty 144/176 + 261 | celkem 36 130,00 Kč celkem 4 750,00 Kč | 40 880,00 Kč | 40 880,00 Kč | 1.3.2025 | 1.3.2025 | 17.3.2025 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 596,48 Kč | 4 596,48 Kč | 4 596,48 Kč | 27.2.2025 | 27.2.2025 | 24.3.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 079,36 Kč | 7 079,36 Kč | 7 079,36 Kč | 27.2.2025 | 27.2.2025 | 24.3.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 941,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 28 941,37 Kč | 28 941,37 Kč | 27.2.2025 | 27.2.2025 | 24.3.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 005,15 Kč | 7 005,15 Kč | 7 005,15 Kč | 27.2.2025 | 27.2.2025 | 24.3.2025 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 280,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 968,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 436,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 437,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 687,20 Kč | 27 810,72 Kč | 27 810,72 Kč | 27.2.2025 | 27.2.2025 | 6.3.2025 | |
První certifikační autorita, a.s. | Elektronická časová razítka 02/2025 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 107,15 Kč | 1 107,15 Kč | 1 107,15 Kč | 28.2.2025 | 12.3.2025 | 24.3.2025 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Ošetřovatelská péče v psychiatrii 11.-12.3.25 - Vecko Jaroslav | 549 03000 462 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 125,00 Kč | 1 125,00 Kč | 1 125,00 Kč | 11.3.2025 | 12.3.2025 | 18.3.2025 | |
GETA Centrum s.r.o. | BTK pletysmograf | 518 10012 432 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 15 791,00 Kč | 15 791,00 Kč | 15 791,00 Kč | 7.3.2025 | 11.3.2025 | 19.3.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 674,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 704,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 535,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 417,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 525,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 086,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 666,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 733,02 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 96 342,14 Kč | 96 342,14 Kč | 11.3.2025 | 11.3.2025 | 19.3.2025 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 354,56 Kč | 4 354,56 Kč | 4 354,56 Kč | 11.3.2025 | 11.3.2025 | 19.3.2025 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 718,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 745,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 816,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 729,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 63 008,96 Kč | 63 008,96 Kč | 11.3.2025 | 11.3.2025 | 19.3.2025 | |
IPVZ | Specializační kurz v klinické psychologii 3.4.2025-Mgr. Ludvíková | 549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 7.3.2025 | 12.3.2025 | 21.3.2025 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné -3/2025 byty 262 + 259 | celkem 12 900,00 Kč celkem 9 580,00 Kč | 22 480,00 Kč | 22 480,00 Kč | 1.3.2025 | 1.3.2025 | 17.3.2025 | |
SCONTO Nábytek s.r.o. | Kuchyňská linka | celkem 17 092,00 Kč | 17 092,00 Kč | 17 092,00 Kč | 18.3.2025 | 18.3.2025 | 19.3.2025 | |
IPVZ | Odborná stáž v lékařské sexulogii 17.-28.3.2025 MUDr.Veselá | celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 17.2.2025 | 12.3.2025 | 21.3.2025 | |
NCOZ | Vzdělávací akce - Přes tělo k emocím 14.-15.4.25 Houdková Milada | celkem 4 390,00 Kč | 4 390,00 Kč | 4 390,00 Kč | 17.3.2025 | 19.3.2025 | 21.3.2025 | |
INISOFT Consulting s.r.o. | Povinnosti v podnikové ekologii v praxi 27.5.25 - Mgr. Malík | celkem 5 185,00 Kč | 5 185,00 Kč | 5 185,00 Kč | 19.3.2025 | 18.3.2025 | 24.3.2025 | |
PEDDY Group s.r.o. | Příklepová vrtačka, pila ocaska | celkem 8 278,00 Kč | 8 278,00 Kč | 8 278,00 Kč | 21.3.2025 | 25.3.2025 | 27.3.2025 | |
ONIO s.r.o. | Drážkovací fréza | celkem 11 690,00 Kč | 11 690,00 Kč | 11 690,00 Kč | 21.3.2025 | 25.3.2025 | 27.3.2025 | |
Tomáš Kraupner-junior | Vložka do zámku sjednocená FAB | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 968,00 Kč | 5 968,00 Kč | 5 968,00 Kč | 27.2.2025 | 27.2.2025 | 3.3.2025 | |
ZONT s.r.o. | instalace a konfigurace IP kamer odd. 8A | 518 10013 452 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 43 354,00 Kč | 43 354,00 Kč | 43 354,00 Kč | 13.2.2025 | 13.2.2025 | 11.3.2025 | |
ZONT s.r.o. | demontář 20 IP kamer 7C | 518 10013 820 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 9 958,00 Kč | 9 958,00 Kč | 9 958,00 Kč | 13.2.2025 | 13.2.2025 | 11.3.2025 | |
TULI-FORM, s.r.o. | Tablety čisticí, prostředek čisticí | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 458,98 Kč | 6 458,98 Kč | 6 458,98 Kč | 12.2.2025 | 14.2.2025 | 11.3.2025 | |
TULI-FORM, s.r.o. | Zavážecí vozík ke konvektomatu | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 79 860,00 Kč | 79 860,00 Kč | 79 860,00 Kč | 11.2.2025 | 14.2.2025 | 6.3.2025 | |
KALIST AKL s.r.o. | Teploměr s vlhkoměrem Datalogger | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 656,00 Kč | 3 656,00 Kč | 3 656,00 Kč | 11.2.2025 | 14.2.2025 | 6.3.2025 | |
Fencl Ondřej | koncert Hollan a Caban 12.2.25 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 13.2.2025 | 14.2.2025 | 3.3.2025 | |
synlab czech s.r.o. | laboratorní vyšetření samoplátci 01/2025 | 518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 3 477,00 Kč | 3 477,00 Kč | 3 477,00 Kč | 14.2.2025 | 14.2.2025 | 11.3.2025 | |
ZONT s.r.o. | instalace IP kamery na odd. 8A | 518 10013 452 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 8 990,00 Kč | 8 990,00 Kč | 8 990,00 Kč | 14.2.2025 | 14.2.2025 | 11.3.2025 | |
Démos trade, a.s. | dřez nerezový, profil těsnící | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 023,00 Kč | 2 023,00 Kč | 2 023,00 Kč | 12.2.2025 | 13.2.2025 | 11.3.2025 | |
Démos trade, a.s. | Materiál na výrobu nábytku, materiál ke kuchyňské lince | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 167,72 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 438,28 Kč | 9 606,00 Kč | 9 606,00 Kč | 13.2.2025 | 14.2.2025 | 11.3.2025 | |
Profi DDD s.r.o. | dezinsekce stravovací provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 109,70 Kč | 3 109,70 Kč | 3 109,70 Kč | 17.2.2025 | 17.2.2025 | 14.3.2025 | |
Profi DDD s.r.o. | Dezinsekce - prádelna | 518 10010 730 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 097,60 Kč | 3 097,60 Kč | 3 097,60 Kč | 17.2.2025 | 17.2.2025 | 14.3.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 9 674,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,18 Kč | 9 674,60 Kč | 10 835,55 Kč | 11.2.2025 | 17.2.2025 | 6.3.2025 | 11.2.2025 |
BESAL prodej s.r.o. | paleta - vakuová průmyslová sůl | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 62 920,00 Kč 321 01000 - dodavatelé neinvestiční; celkem -60 500,00 Kč | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 21.2.2025 | 28.2.2025 | 11.3.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 96,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 96,80 Kč | 108,42 Kč | 24.2.2025 | 26.2.2025 | 6.3.2025 | 24.2.2025 |
Eurowater, s.r.o. | Servisní práce , kontrola technologie | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 13 028,37 Kč | 13 028,37 Kč | 13 028,37 Kč | 27.2.2025 | 28.2.2025 | 24.3.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 418,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč | 2 418,10 Kč | 2 708,27 Kč | 24.2.2025 | 26.2.2025 | 24.3.2025 | 24.2.2025 |
ALFA Software s.r.o. | Služba nastavení a oprava stávajících terminálů | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 43 076,00 Kč | 43 076,00 Kč | 43 076,00 Kč | 28.2.2025 | 28.2.2025 | 11.3.2025 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 47 776,16 Kč | 47 776,16 Kč | 53 509,30 Kč | 25.2.2025 | 26.2.2025 | 24.3.2025 | 26.2.2025 |
VP ElektroMontStav s.r.o. | Oprava elektroinstalace na budově X | 511 01001 481 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 31 583,00 Kč | 31 583,00 Kč | 31 583,00 Kč | 14.2.2025 | 28.2.2025 | 11.3.2025 | |
Dräger Safety s.r.o. | Kalibrace Alcotest | 518 10012 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 754,50 Kč | 1 754,50 Kč | 1 754,50 Kč | 5.3.2025 | 12.3.2025 | 31.3.2025 | |
V - NET s.r.o. | kalibrace detektoru FC | 518 10012 471 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 860,00 Kč | 860,00 Kč | 860,00 Kč | 10.3.2025 | 12.3.2025 | 24.3.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 287,74 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 287,74 Kč | 322,27 Kč | 10.3.2025 | 12.3.2025 | 19.3.2025 | 10.3.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 401,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 401,11 Kč | 449,24 Kč | 11.3.2025 | 12.3.2025 | 24.3.2025 | 11.3.2025 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | amphetamines | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12.3.2025 | 13.3.2025 | 24.3.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 12.3.2025 | 13.3.2025 | 24.3.2025 | |
Centrum pro rozvoj péče | Supervize pro peer rodinné příslušníky - Hlinomazová | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 200,00 Kč | 4 200,00 Kč | 4 200,00 Kč | 27.2.2025 | 13.3.2025 | 19.3.2025 | |
Zásobování a.s. | květináče, rámeček | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 877,00 Kč | 877,00 Kč | 877,00 Kč | 28.2.2025 | 3.3.2025 | 5.3.2025 | |
Tomáš Kraupner-junior | sjednocená vložka FAB, zhotovení klíčů | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 047,00 Kč 518 10020 771 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 238,00 Kč | 1 285,00 Kč | 1 285,00 Kč | 4.3.2025 | 4.3.2025 | 6.3.2025 | |
PK Technik s.r.o. | stř. 721 rozpěrná tyč a držáky do nákladního prostoru vozidla Volkswagen Crafter skříň | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 5 830,00 Kč | 5 830,00 Kč | 5 830,00 Kč | 6.3.2025 | 6.3.2025 | 7.3.2025 | |
Zásobování a.s. | zvon gumový, konvice varné, ubrousky na prádlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 088,00 Kč | 7 088,00 Kč | 7 088,00 Kč | 7.3.2025 | 10.3.2025 | 12.3.2025 | |
Železářství Homolka s.r.o. | petlice, zámek dveřní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 384,01 Kč | 384,01 Kč | 384,01 Kč | 13.3.2025 | 13.3.2025 | 17.3.2025 | |
Zásobování a.s. | mopy, čističe, tyče | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 387,00 Kč | 1 387,00 Kč | 1 387,00 Kč | 14.3.2025 | 17.3.2025 | 19.3.2025 |