Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

23028

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 05 04 03 02 01
24 81 74 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 22 301-22 400 z 23 028 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Tomáš Kraupner-juniorvložky do zámku sjednocené + klíče111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 795,00 Kč
5 795,00 Kč5 795,00 Kč19.3.202519.3.202521.3.2025
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 771,56 Kč
771,56 Kč864,15 Kč25.2.202526.2.202524.3.202526.2.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 002,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
3 002,60 Kč3 362,91 Kč25.2.202526.2.20256.3.202525.2.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 447,18 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
6 447,18 Kč7 220,84 Kč26.2.202528.2.20256.3.202526.2.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 9 170,80 Kč
9 170,80 Kč10 271,30 Kč26.2.202528.2.202524.3.202526.2.2025
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 29 696,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,28 Kč
29 696,00 Kč35 932,16 Kč27.2.202528.2.20256.3.202526.2.2025
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.revize stravovacího provozu 2/2025518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč28.2.202528.2.202524.3.2025
MANSWELT, a.s.nýty nerezové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 491,26 Kč
491,26 Kč491,26 Kč28.2.20253.3.202511.3.2025
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 2/2025518 01020 901 - poštovné; celkem 850,00 Kč
850,00 Kč850,00 Kč10.3.202512.3.202524.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 366,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
1 366,30 Kč1 530,26 Kč12.3.202513.3.202524.3.202512.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 948,28 Kč
2 948,28 Kč3 302,07 Kč12.3.202513.3.202524.3.202512.3.2025
MEDITECHpumpa infuzní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 975,80 Kč
32 975,80 Kč32 975,80 Kč7.3.202512.3.202519.3.2025
b-creative products s.r.o.hry společenské s využitím v terapii111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 220,00 Kč
5 220,00 Kč5 220,00 Kč11.3.202514.3.202519.3.2025
SERVIS ZÍTKO s.r.o.Oprava VZV511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 48 118,80 Kč
48 118,80 Kč48 118,80 Kč5.3.202513.3.202531.3.2025
SERVIS ZÍTKO s.r.o.oprava VZV511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 23 714,79 Kč
23 714,79 Kč23 714,79 Kč5.3.202513.3.202531.3.2025
METAL TRADE COMAX, a.s.Plechy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 532,12 Kč
5 532,12 Kč5 532,12 Kč24.3.202524.3.202527.3.2025
Šinfelt s.r.o.víčka krabicová111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 363,00 Kč
363,00 Kč363,00 Kč21.3.202521.3.202524.3.2025
IKEA Česká republika, s.r.o.Schůdky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 499,00 Kč
499,00 Kč499,00 Kč25.3.202525.3.202527.3.2025
Zásobování a.s.Světlo pod linku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 499,00 Kč
499,00 Kč499,00 Kč25.3.202525.3.202527.3.2025
Železářství Homolka s.r.o.vrták vidiový111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 550,00 Kč
550,00 Kč550,00 Kč26.3.202526.3.202528.3.2025
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 312,24 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
1 312,24 Kč1 469,71 Kč7.2.202517.2.20256.3.20256.2.2025
Alza.cz a.s.lampa stolní LED, kompresor111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 752,00 Kč
2 752,00 Kč2 752,00 Kč28.2.20253.3.202511.3.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 122,26 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč
13 122,00 Kč13 122,00 Kč3.3.20253.3.202524.3.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 91 360,93 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč
91 361,00 Kč91 361,00 Kč3.3.20253.3.202524.3.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 996,00 Kč
23 996,00 Kč23 996,00 Kč3.3.20253.3.202524.3.2025
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 677,47 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 268,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 970,01 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 113,40 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
71 029,00 Kč71 029,00 Kč3.3.20253.3.202511.3.2025
COLORWAYbarvy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 500,00 Kč
2 500,00 Kč2 500,00 Kč28.2.202528.2.202511.3.2025
JAN VOJNA - průmyslové armatury s.r.o.oprava odkalovacího ventilu Gestra511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 950,65 Kč
3 950,65 Kč3 950,65 Kč12.3.202514.3.202524.3.2025
Lenka Macháčkovácanisterapeutická návštěva 453/6A518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč13.3.202514.3.202524.3.2025
MÚZO Praha s.r.o.zpracování účetních výkazů 12/2024389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 183,92 Kč
183,92 Kč183,92 Kč13.3.202514.3.202524.3.2025
MÚZO Praha s.r.o.zpracování účetních výkazů 12/2024389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 367,84 Kč
367,84 Kč367,84 Kč13.3.202514.3.202524.3.2025
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 3 201,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,12 Kč
3 200,88 Kč3 585,00 Kč12.3.202514.3.202524.3.202512.3.2025
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 476,16 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
9 476,13 Kč9 476,13 Kč14.3.202514.3.202531.3.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 395,13 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 249,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 787,26 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 678,59 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 185,62 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 335,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 469,15 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 307,63 Kč
94 409,18 Kč94 409,18 Kč14.3.202514.3.202527.3.2025
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 749,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 718,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 999,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 093,04 Kč
26 560,80 Kč26 560,80 Kč14.3.202514.3.202527.3.2025
MEDITECHopravy antidekubitních systémů511 03001 453 - ostatní údržba a opravy; celkem 22 343,86 Kč
22 343,86 Kč22 343,86 Kč14.3.202517.3.202524.3.2025
Alza.cz a.s.Nástěnná lampa111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 225,00 Kč
1 225,00 Kč1 225,00 Kč12.3.202518.3.202524.3.2025
Linde Gas a.s.dlouhodobý nájem lahví na stlačené plyny dle smlouvy 1/2025518 03040 750 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 30 666,24 Kč
518 03040 462 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 30 666,24 Kč
518 03040 721 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 15 333,12 Kč
518 03040 453 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 15 333,12 Kč
518 03040 212 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 15 333,12 Kč
518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 7 666,56 Kč
114 998,40 Kč114 998,40 Kč12.3.202512.3.202524.3.2025
Alza.cz a.s.trouba mikrovlnná111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 111,00 Kč
1 111,00 Kč1 111,00 Kč14.3.202518.3.202524.3.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 146 783,14 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 641,05 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,16 Kč
149 424,19 Kč167 592,79 Kč7.2.202517.2.20256.3.202510.2.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 10 516,70 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,18 Kč
10 516,70 Kč11 778,70 Kč13.2.202517.2.202511.3.202513.2.2025
Daniel Pilnajhutní materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 783,54 Kč
4 783,54 Kč4 783,54 Kč17.2.202518.2.202514.3.2025
Fiala Petr - velkoobchod sdrogerie - čistící prostředky, hadry podlahové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 30 921,60 Kč
30 921,60 Kč30 921,60 Kč12.2.202518.2.202511.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 433,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
6 433,80 Kč7 205,86 Kč14.2.202517.2.202511.3.202514.2.2025
ZONT s.r.o.Servis kamerového systému 02/2025518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč
16 819,00 Kč16 819,00 Kč17.2.202517.2.202511.3.2025
Linet s.r.o.BTK lůžek Latera 3x518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 12 136,30 Kč
12 136,30 Kč12 136,30 Kč13.2.202518.2.202511.3.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.servis Mythic501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 24 895,75 Kč
24 895,75 Kč24 895,75 Kč14.2.202518.2.20253.3.2025
M & B Calibr, spol. s r.o.kalibrace teploměrů518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 987,49 Kč
2 987,49 Kč2 987,49 Kč12.2.202518.2.20253.3.2025
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 736,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 300,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
5 036,00 Kč5 937,32 Kč14.2.202518.2.202511.3.202514.2.2025
Marek MacákSeminář psychologů 4.2.2025549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč17.2.202518.2.202511.3.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 270,87 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
2 270,87 Kč2 543,37 Kč15.2.202518.2.202511.3.202514.2.2025
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 900,96 Kč
900,96 Kč1 009,08 Kč15.2.202518.2.202511.3.202513.2.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 146 504,87 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 482,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,63 Kč
148 987,27 Kč167 089,15 Kč15.2.202518.2.202511.3.202517.2.2025
Technicom Technology s.r.o.měsíční kontroly EPS 1/2025518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 353,00 Kč
2 353,00 Kč2 353,00 Kč14.2.202518.2.20253.3.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 902,78 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,22 Kč
6 903,00 Kč6 903,00 Kč18.2.202518.2.202511.3.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 92 254,07 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč
92 254,00 Kč92 254,00 Kč18.2.202518.2.202511.3.2025
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 354,56 Kč
4 354,56 Kč4 354,56 Kč18.2.202518.2.202511.3.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 293,17 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
31 293,16 Kč31 293,16 Kč18.2.202518.2.202511.3.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 094,56 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
8 094,55 Kč8 094,55 Kč18.2.202518.2.202514.3.2025
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.ZK552 - Činnost TDI 2/2025 - Spodní vrátnice v areálu PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč18.2.202518.2.202514.3.2025
Italmedic s.r.o.BTK odsávačky518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 471,00 Kč
1 471,00 Kč1 471,00 Kč12.2.202519.2.20253.3.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Konelab cuvette501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 225,44 Kč
16 225,44 Kč16 225,44 Kč19.2.202520.2.20253.3.2025
COMP`S, spol. s r.o.Tonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 24 212,10 Kč
24 212,10 Kč24 212,10 Kč20.2.202521.2.202519.3.2025
BIO-RAD spol.s r.o.Qual Urine Tox Liq SP501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 324,59 Kč
16 324,59 Kč16 324,59 Kč11.2.202520.2.20253.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 917,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 917,20 Kč2 147,26 Kč18.2.202521.2.202514.3.202518.2.2025
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 035,97 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč
3 036,00 Kč3 036,00 Kč21.2.202521.2.20256.3.2025
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 920,33 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 675,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 505,01 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 304,56 Kč
66 405,70 Kč66 405,70 Kč21.2.202521.2.20254.3.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 865,88 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč
12 866,00 Kč12 866,00 Kč21.2.202521.2.202519.3.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 184,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 87 265,78 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,22 Kč
89 450,00 Kč89 450,00 Kč21.2.202521.2.202519.3.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 324,76 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
20 324,75 Kč20 324,75 Kč21.2.202521.2.202519.3.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 095,33 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
11 095,34 Kč11 095,34 Kč21.2.202521.2.202519.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 551,30 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
3 551,30 Kč3 977,46 Kč19.2.202521.2.20254.3.202519.2.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 270,80 Kč
1 270,80 Kč1 423,30 Kč19.2.202521.2.202519.3.202519.2.2025
Schubert CZ spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 344,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 206,56 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 551,26 Kč1 756,00 Kč19.2.202521.2.20253.3.202519.2.2025
LATISK s.r.o.informační PVC cedule (požární ucpávka)501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 5 663,00 Kč
5 663,00 Kč5 663,00 Kč21.2.202524.2.202519.3.2025
Linde Gas a.s.kyslík Conoxia111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 475,20 Kč
9 475,20 Kč9 475,20 Kč18.2.202518.2.20254.3.2025
JKM Straškov, s.r.o.ZK481 - budova A 7C,7D - spojovací materiál042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 259,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 259,00 Kč
2 259,00 Kč2 259,00 Kč27.2.20253.3.202524.3.2025
STAVMAT Mazourek, s. r. o.ZK481 - budova A 7C,7D - spotřební materiál042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 836,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 836,00 Kč
836,00 Kč836,00 Kč28.2.20253.3.202511.3.2025
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 3/2025314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 1 203 801,65 Kč
1 203 801,65 Kč1 456 600,00 Kč3.3.20253.3.20254.3.20253.3.2025
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 3/2025314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 106 570,25 Kč
106 570,25 Kč128 950,00 Kč3.3.20253.3.20254.3.20253.3.2025
AUTO BOUŠKA s.r.o.oprava AD-BLUE sanity511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 12 076,04 Kč
12 076,04 Kč12 076,04 Kč27.2.20253.3.202524.3.2025
ALGECO s.r.o.ZK552 - Pronájem kontejneru - stavba dolní vrátnice 2/2025042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 901,90 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 8 901,90 Kč
8 901,90 Kč8 901,90 Kč28.2.202528.2.202514.3.2025
Ing. Jiří Hanzlíkocenění Ford Transit518 10010 721 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 659,00 Kč
4 659,00 Kč4 659,00 Kč16.2.20253.3.20256.3.2025
LIMPA s.r.o.ZK552 - spodní vrátnice - beton na osazení obrubníků okap. chodníky z východní strany042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 242,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 242,00 Kč
2 242,00 Kč2 242,00 Kč3.3.20253.3.202524.3.2025
PPL CZ s.r.o.přeprava zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 731,19 Kč
731,19 Kč731,19 Kč27.2.20253.3.202511.3.2025
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 3/2025518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 119 786,37 Kč
119 786,37 Kč119 786,37 Kč1.3.20253.3.202524.3.2025
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 02/2025549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč1.3.20253.3.202511.3.2025
Sloup Martin, Ing.Poradenské a konzultační práce za 2/2025549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč1.3.20253.3.202524.3.2025
M-3D geo, s.r.o.ZK552 - geodetické práce - spodní vrátnice042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 40 414,00 Kč
40 414,00 Kč40 414,00 Kč27.2.202528.2.202531.3.2025
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 2/2025 - FONS Openlims518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 8 182,41 Kč
8 182,41 Kč8 182,41 Kč3.3.20253.3.202531.3.2025
Dräger Safety s.r.o.kalibrace Alcotest518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 6 134,70 Kč
6 134,70 Kč6 134,70 Kč26.2.20253.3.202524.3.2025
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 02/2025549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 68 425,00 Kč
68 425,00 Kč68 425,00 Kč28.2.20253.3.202511.3.2025
JIP VÝCHODOČESKÁSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 147,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 592,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 350,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 081,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 156,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 485,62 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 609,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 685,44 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč
57 109,00 Kč57 109,00 Kč3.3.20253.3.202514.3.2025
Allegro Retail, a.s.televize111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 740,00 Kč
6 740,00 Kč6 740,00 Kč14.3.202518.3.202524.3.2025
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 3/2025518 01020 901 - poštovné; celkem 1 082,00 Kč
1 082,00 Kč1 082,00 Kč12.3.202518.3.202526.3.2025
Chireón a.s.instruktáž o správném používání monitoru MINDRAY MEC549 03000 212 - školení a sjezdové poplatky; celkem 10 115,60 Kč
10 115,60 Kč10 115,60 Kč14.3.202519.3.202524.3.2025
ZONT s.r.o.servis a údržba komunikačního systému Alcatel OmnPCX II.Q 2025518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 30 782,00 Kč
30 782,00 Kč30 782,00 Kč17.3.202519.3.202531.3.2025
Lukáš Kulhánekvahařské práce518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 15 730,00 Kč
15 730,00 Kč15 730,00 Kč18.3.202519.3.202531.3.2025
Technicom Technology s.r.o.měsíční kontroly EPS 2/2025518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč
1 022,00 Kč1 022,00 Kč13.3.202519.3.202527.3.2025
Technicom Technology s.r.o.demontáž a následná montáž systému EZS lékárna511 03001 220 - ostatní údržba a opravy; celkem 48 525,00 Kč
48 525,00 Kč48 525,00 Kč13.3.202519.3.202527.3.2025
Zobrazeno 22 301-22 400 z 23 028 záznamů.