2025 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 81 | 74 | 79 | 79 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Kraupner-junior | vložky do zámku sjednocené + klíče | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 795,00 Kč | 5 795,00 Kč | 5 795,00 Kč | 19.3.2025 | 19.3.2025 | 21.3.2025 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 771,56 Kč | 771,56 Kč | 864,15 Kč | 25.2.2025 | 26.2.2025 | 24.3.2025 | 26.2.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 002,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 3 002,60 Kč | 3 362,91 Kč | 25.2.2025 | 26.2.2025 | 6.3.2025 | 25.2.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 447,18 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 6 447,18 Kč | 7 220,84 Kč | 26.2.2025 | 28.2.2025 | 6.3.2025 | 26.2.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 9 170,80 Kč | 9 170,80 Kč | 10 271,30 Kč | 26.2.2025 | 28.2.2025 | 24.3.2025 | 26.2.2025 |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 29 696,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,28 Kč | 29 696,00 Kč | 35 932,16 Kč | 27.2.2025 | 28.2.2025 | 6.3.2025 | 26.2.2025 |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | revize stravovacího provozu 2/2025 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 28.2.2025 | 28.2.2025 | 24.3.2025 | |
MANSWELT, a.s. | nýty nerezové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 491,26 Kč | 491,26 Kč | 491,26 Kč | 28.2.2025 | 3.3.2025 | 11.3.2025 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 2/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 850,00 Kč | 850,00 Kč | 850,00 Kč | 10.3.2025 | 12.3.2025 | 24.3.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 366,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 1 366,30 Kč | 1 530,26 Kč | 12.3.2025 | 13.3.2025 | 24.3.2025 | 12.3.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 948,28 Kč | 2 948,28 Kč | 3 302,07 Kč | 12.3.2025 | 13.3.2025 | 24.3.2025 | 12.3.2025 |
MEDITECH | pumpa infuzní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 975,80 Kč | 32 975,80 Kč | 32 975,80 Kč | 7.3.2025 | 12.3.2025 | 19.3.2025 | |
b-creative products s.r.o. | hry společenské s využitím v terapii | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 220,00 Kč | 5 220,00 Kč | 5 220,00 Kč | 11.3.2025 | 14.3.2025 | 19.3.2025 | |
SERVIS ZÍTKO s.r.o. | Oprava VZV | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 48 118,80 Kč | 48 118,80 Kč | 48 118,80 Kč | 5.3.2025 | 13.3.2025 | 31.3.2025 | |
SERVIS ZÍTKO s.r.o. | oprava VZV | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 23 714,79 Kč | 23 714,79 Kč | 23 714,79 Kč | 5.3.2025 | 13.3.2025 | 31.3.2025 | |
METAL TRADE COMAX, a.s. | Plechy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 532,12 Kč | 5 532,12 Kč | 5 532,12 Kč | 24.3.2025 | 24.3.2025 | 27.3.2025 | |
Šinfelt s.r.o. | víčka krabicová | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 363,00 Kč | 363,00 Kč | 363,00 Kč | 21.3.2025 | 21.3.2025 | 24.3.2025 | |
IKEA Česká republika, s.r.o. | Schůdky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 499,00 Kč | 499,00 Kč | 499,00 Kč | 25.3.2025 | 25.3.2025 | 27.3.2025 | |
Zásobování a.s. | Světlo pod linku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 499,00 Kč | 499,00 Kč | 499,00 Kč | 25.3.2025 | 25.3.2025 | 27.3.2025 | |
Železářství Homolka s.r.o. | vrták vidiový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 550,00 Kč | 550,00 Kč | 550,00 Kč | 26.3.2025 | 26.3.2025 | 28.3.2025 | |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 312,24 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 1 312,24 Kč | 1 469,71 Kč | 7.2.2025 | 17.2.2025 | 6.3.2025 | 6.2.2025 |
Alza.cz a.s. | lampa stolní LED, kompresor | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 752,00 Kč | 2 752,00 Kč | 2 752,00 Kč | 28.2.2025 | 3.3.2025 | 11.3.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 122,26 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč | 13 122,00 Kč | 13 122,00 Kč | 3.3.2025 | 3.3.2025 | 24.3.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 91 360,93 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč | 91 361,00 Kč | 91 361,00 Kč | 3.3.2025 | 3.3.2025 | 24.3.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 996,00 Kč | 23 996,00 Kč | 23 996,00 Kč | 3.3.2025 | 3.3.2025 | 24.3.2025 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 677,47 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 268,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 970,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 113,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 71 029,00 Kč | 71 029,00 Kč | 3.3.2025 | 3.3.2025 | 11.3.2025 | |
COLORWAY | barvy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 28.2.2025 | 28.2.2025 | 11.3.2025 | |
JAN VOJNA - průmyslové armatury s.r.o. | oprava odkalovacího ventilu Gestra | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 950,65 Kč | 3 950,65 Kč | 3 950,65 Kč | 12.3.2025 | 14.3.2025 | 24.3.2025 | |
Lenka Macháčková | canisterapeutická návštěva 453/6A | 518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 13.3.2025 | 14.3.2025 | 24.3.2025 | |
MÚZO Praha s.r.o. | zpracování účetních výkazů 12/2024 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 183,92 Kč | 183,92 Kč | 183,92 Kč | 13.3.2025 | 14.3.2025 | 24.3.2025 | |
MÚZO Praha s.r.o. | zpracování účetních výkazů 12/2024 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 367,84 Kč | 367,84 Kč | 367,84 Kč | 13.3.2025 | 14.3.2025 | 24.3.2025 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 201,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,12 Kč | 3 200,88 Kč | 3 585,00 Kč | 12.3.2025 | 14.3.2025 | 24.3.2025 | 12.3.2025 |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 476,16 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 9 476,13 Kč | 9 476,13 Kč | 14.3.2025 | 14.3.2025 | 31.3.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 395,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 249,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 787,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 678,59 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 185,62 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 335,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 469,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 307,63 Kč | 94 409,18 Kč | 94 409,18 Kč | 14.3.2025 | 14.3.2025 | 27.3.2025 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 749,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 718,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 999,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 093,04 Kč | 26 560,80 Kč | 26 560,80 Kč | 14.3.2025 | 14.3.2025 | 27.3.2025 | |
MEDITECH | opravy antidekubitních systémů | 511 03001 453 - ostatní údržba a opravy; celkem 22 343,86 Kč | 22 343,86 Kč | 22 343,86 Kč | 14.3.2025 | 17.3.2025 | 24.3.2025 | |
Alza.cz a.s. | Nástěnná lampa | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 225,00 Kč | 1 225,00 Kč | 1 225,00 Kč | 12.3.2025 | 18.3.2025 | 24.3.2025 | |
Linde Gas a.s. | dlouhodobý nájem lahví na stlačené plyny dle smlouvy 1/2025 | 518 03040 750 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 30 666,24 Kč 518 03040 462 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 30 666,24 Kč 518 03040 721 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 15 333,12 Kč 518 03040 453 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 15 333,12 Kč 518 03040 212 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 15 333,12 Kč 518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 7 666,56 Kč | 114 998,40 Kč | 114 998,40 Kč | 12.3.2025 | 12.3.2025 | 24.3.2025 | |
Alza.cz a.s. | trouba mikrovlnná | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 111,00 Kč | 1 111,00 Kč | 1 111,00 Kč | 14.3.2025 | 18.3.2025 | 24.3.2025 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 146 783,14 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 641,05 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,16 Kč | 149 424,19 Kč | 167 592,79 Kč | 7.2.2025 | 17.2.2025 | 6.3.2025 | 10.2.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 10 516,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,18 Kč | 10 516,70 Kč | 11 778,70 Kč | 13.2.2025 | 17.2.2025 | 11.3.2025 | 13.2.2025 |
Daniel Pilnaj | hutní materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 783,54 Kč | 4 783,54 Kč | 4 783,54 Kč | 17.2.2025 | 18.2.2025 | 14.3.2025 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | drogerie - čistící prostředky, hadry podlahové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 30 921,60 Kč | 30 921,60 Kč | 30 921,60 Kč | 12.2.2025 | 18.2.2025 | 11.3.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 433,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 6 433,80 Kč | 7 205,86 Kč | 14.2.2025 | 17.2.2025 | 11.3.2025 | 14.2.2025 |
ZONT s.r.o. | Servis kamerového systému 02/2025 | 518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 17.2.2025 | 17.2.2025 | 11.3.2025 | |
Linet s.r.o. | BTK lůžek Latera 3x | 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 12 136,30 Kč | 12 136,30 Kč | 12 136,30 Kč | 13.2.2025 | 18.2.2025 | 11.3.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | servis Mythic | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 24 895,75 Kč | 24 895,75 Kč | 24 895,75 Kč | 14.2.2025 | 18.2.2025 | 3.3.2025 | |
M & B Calibr, spol. s r.o. | kalibrace teploměrů | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 987,49 Kč | 2 987,49 Kč | 2 987,49 Kč | 12.2.2025 | 18.2.2025 | 3.3.2025 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 736,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 300,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 5 036,00 Kč | 5 937,32 Kč | 14.2.2025 | 18.2.2025 | 11.3.2025 | 14.2.2025 |
Marek Macák | Seminář psychologů 4.2.2025 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 17.2.2025 | 18.2.2025 | 11.3.2025 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 270,87 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 2 270,87 Kč | 2 543,37 Kč | 15.2.2025 | 18.2.2025 | 11.3.2025 | 14.2.2025 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 900,96 Kč | 900,96 Kč | 1 009,08 Kč | 15.2.2025 | 18.2.2025 | 11.3.2025 | 13.2.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 146 504,87 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 482,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,63 Kč | 148 987,27 Kč | 167 089,15 Kč | 15.2.2025 | 18.2.2025 | 11.3.2025 | 17.2.2025 |
Technicom Technology s.r.o. | měsíční kontroly EPS 1/2025 | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 353,00 Kč | 2 353,00 Kč | 2 353,00 Kč | 14.2.2025 | 18.2.2025 | 3.3.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 902,78 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,22 Kč | 6 903,00 Kč | 6 903,00 Kč | 18.2.2025 | 18.2.2025 | 11.3.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 92 254,07 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 92 254,00 Kč | 92 254,00 Kč | 18.2.2025 | 18.2.2025 | 11.3.2025 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 354,56 Kč | 4 354,56 Kč | 4 354,56 Kč | 18.2.2025 | 18.2.2025 | 11.3.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 293,17 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 31 293,16 Kč | 31 293,16 Kč | 18.2.2025 | 18.2.2025 | 11.3.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 094,56 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 8 094,55 Kč | 8 094,55 Kč | 18.2.2025 | 18.2.2025 | 14.3.2025 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | ZK552 - Činnost TDI 2/2025 - Spodní vrátnice v areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18.2.2025 | 18.2.2025 | 14.3.2025 | |
Italmedic s.r.o. | BTK odsávačky | 518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 471,00 Kč | 1 471,00 Kč | 1 471,00 Kč | 12.2.2025 | 19.2.2025 | 3.3.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Konelab cuvette | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 225,44 Kč | 16 225,44 Kč | 16 225,44 Kč | 19.2.2025 | 20.2.2025 | 3.3.2025 | |
COMP`S, spol. s r.o. | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 24 212,10 Kč | 24 212,10 Kč | 24 212,10 Kč | 20.2.2025 | 21.2.2025 | 19.3.2025 | |
BIO-RAD spol.s r.o. | Qual Urine Tox Liq SP | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 324,59 Kč | 16 324,59 Kč | 16 324,59 Kč | 11.2.2025 | 20.2.2025 | 3.3.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 917,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 917,20 Kč | 2 147,26 Kč | 18.2.2025 | 21.2.2025 | 14.3.2025 | 18.2.2025 |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 035,97 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 3 036,00 Kč | 3 036,00 Kč | 21.2.2025 | 21.2.2025 | 6.3.2025 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 920,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 675,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 505,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 304,56 Kč | 66 405,70 Kč | 66 405,70 Kč | 21.2.2025 | 21.2.2025 | 4.3.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 865,88 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč | 12 866,00 Kč | 12 866,00 Kč | 21.2.2025 | 21.2.2025 | 19.3.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 184,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 87 265,78 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,22 Kč | 89 450,00 Kč | 89 450,00 Kč | 21.2.2025 | 21.2.2025 | 19.3.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 324,76 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 20 324,75 Kč | 20 324,75 Kč | 21.2.2025 | 21.2.2025 | 19.3.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 095,33 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 11 095,34 Kč | 11 095,34 Kč | 21.2.2025 | 21.2.2025 | 19.3.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 551,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 3 551,30 Kč | 3 977,46 Kč | 19.2.2025 | 21.2.2025 | 4.3.2025 | 19.2.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 270,80 Kč | 1 270,80 Kč | 1 423,30 Kč | 19.2.2025 | 21.2.2025 | 19.3.2025 | 19.2.2025 |
Schubert CZ spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 344,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 206,56 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 551,26 Kč | 1 756,00 Kč | 19.2.2025 | 21.2.2025 | 3.3.2025 | 19.2.2025 |
LATISK s.r.o. | informační PVC cedule (požární ucpávka) | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 5 663,00 Kč | 5 663,00 Kč | 5 663,00 Kč | 21.2.2025 | 24.2.2025 | 19.3.2025 | |
Linde Gas a.s. | kyslík Conoxia | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 475,20 Kč | 9 475,20 Kč | 9 475,20 Kč | 18.2.2025 | 18.2.2025 | 4.3.2025 | |
JKM Straškov, s.r.o. | ZK481 - budova A 7C,7D - spojovací materiál | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 259,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 259,00 Kč | 2 259,00 Kč | 2 259,00 Kč | 27.2.2025 | 3.3.2025 | 24.3.2025 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | ZK481 - budova A 7C,7D - spotřební materiál | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 836,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 836,00 Kč | 836,00 Kč | 836,00 Kč | 28.2.2025 | 3.3.2025 | 11.3.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 3/2025 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 1 203 801,65 Kč | 1 203 801,65 Kč | 1 456 600,00 Kč | 3.3.2025 | 3.3.2025 | 4.3.2025 | 3.3.2025 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 3/2025 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 106 570,25 Kč | 106 570,25 Kč | 128 950,00 Kč | 3.3.2025 | 3.3.2025 | 4.3.2025 | 3.3.2025 |
AUTO BOUŠKA s.r.o. | oprava AD-BLUE sanity | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 12 076,04 Kč | 12 076,04 Kč | 12 076,04 Kč | 27.2.2025 | 3.3.2025 | 24.3.2025 | |
ALGECO s.r.o. | ZK552 - Pronájem kontejneru - stavba dolní vrátnice 2/2025 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 901,90 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 8 901,90 Kč | 8 901,90 Kč | 8 901,90 Kč | 28.2.2025 | 28.2.2025 | 14.3.2025 | |
Ing. Jiří Hanzlík | ocenění Ford Transit | 518 10010 721 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 659,00 Kč | 4 659,00 Kč | 4 659,00 Kč | 16.2.2025 | 3.3.2025 | 6.3.2025 | |
LIMPA s.r.o. | ZK552 - spodní vrátnice - beton na osazení obrubníků okap. chodníky z východní strany | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 242,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 242,00 Kč | 2 242,00 Kč | 2 242,00 Kč | 3.3.2025 | 3.3.2025 | 24.3.2025 | |
PPL CZ s.r.o. | přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 731,19 Kč | 731,19 Kč | 731,19 Kč | 27.2.2025 | 3.3.2025 | 11.3.2025 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 3/2025 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 119 786,37 Kč | 119 786,37 Kč | 119 786,37 Kč | 1.3.2025 | 3.3.2025 | 24.3.2025 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 02/2025 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 1.3.2025 | 3.3.2025 | 11.3.2025 | |
Sloup Martin, Ing. | Poradenské a konzultační práce za 2/2025 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1.3.2025 | 3.3.2025 | 24.3.2025 | |
M-3D geo, s.r.o. | ZK552 - geodetické práce - spodní vrátnice | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 40 414,00 Kč | 40 414,00 Kč | 40 414,00 Kč | 27.2.2025 | 28.2.2025 | 31.3.2025 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 2/2025 - FONS Openlims | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 8 182,41 Kč | 8 182,41 Kč | 8 182,41 Kč | 3.3.2025 | 3.3.2025 | 31.3.2025 | |
Dräger Safety s.r.o. | kalibrace Alcotest | 518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 6 134,70 Kč | 6 134,70 Kč | 6 134,70 Kč | 26.2.2025 | 3.3.2025 | 24.3.2025 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 02/2025 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 68 425,00 Kč | 68 425,00 Kč | 68 425,00 Kč | 28.2.2025 | 3.3.2025 | 11.3.2025 | |
JIP VÝCHODOČESKÁ | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 147,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 592,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 350,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 081,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 156,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 485,62 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 609,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 685,44 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč | 57 109,00 Kč | 57 109,00 Kč | 3.3.2025 | 3.3.2025 | 14.3.2025 | |
Allegro Retail, a.s. | televize | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 740,00 Kč | 6 740,00 Kč | 6 740,00 Kč | 14.3.2025 | 18.3.2025 | 24.3.2025 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 3/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 082,00 Kč | 1 082,00 Kč | 1 082,00 Kč | 12.3.2025 | 18.3.2025 | 26.3.2025 | |
Chireón a.s. | instruktáž o správném používání monitoru MINDRAY MEC | 549 03000 212 - školení a sjezdové poplatky; celkem 10 115,60 Kč | 10 115,60 Kč | 10 115,60 Kč | 14.3.2025 | 19.3.2025 | 24.3.2025 | |
ZONT s.r.o. | servis a údržba komunikačního systému Alcatel OmnPCX II.Q 2025 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 17.3.2025 | 19.3.2025 | 31.3.2025 | |
Lukáš Kulhánek | vahařské práce | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 15 730,00 Kč | 15 730,00 Kč | 15 730,00 Kč | 18.3.2025 | 19.3.2025 | 31.3.2025 | |
Technicom Technology s.r.o. | měsíční kontroly EPS 2/2025 | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 13.3.2025 | 19.3.2025 | 27.3.2025 | |
Technicom Technology s.r.o. | demontáž a následná montáž systému EZS lékárna | 511 03001 220 - ostatní údržba a opravy; celkem 48 525,00 Kč | 48 525,00 Kč | 48 525,00 Kč | 13.3.2025 | 19.3.2025 | 27.3.2025 |