Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

23028

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 05 04 03 02 01
24 81 74 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 22 401-22 500 z 23 028 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
COLORWAYplachta,páska, štětce, tech.benzín111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 960,00 Kč
2 960,00 Kč2 960,00 Kč14.3.202514.3.202524.3.2025
Martin HunčovskýBeseda Martina Hunčovského518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 1 000,00 Kč
1 000,00 Kč1 000,00 Kč19.3.202519.3.202527.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 9 455,11 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
9 455,11 Kč10 589,72 Kč19.3.202521.3.202531.3.202519.3.2025
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 133,42 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
22 133,41 Kč22 133,41 Kč3.3.20253.3.202514.3.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 338,70 Kč
5 338,70 Kč5 338,70 Kč3.3.20253.3.202531.3.2025
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 999,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 280,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč
22 029,84 Kč22 029,84 Kč3.3.20253.3.202519.3.2025
FRUNO spol. s r.o.Termoporty111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 160 325,00 Kč
160 325,00 Kč160 325,00 Kč25.2.20254.3.20256.3.2025
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 22 406,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
22 406,00 Kč27 111,26 Kč20.3.202521.3.202531.3.202519.3.2025
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 808,35 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 609,79 Kč
36 418,14 Kč36 418,14 Kč17.3.202517.3.202527.3.2025
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 498,14 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 101,26 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 355,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 008,33 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
70 963,20 Kč70 963,20 Kč21.3.202521.3.202531.3.2025
Podřipská nemocnice s poliklinikoustáž 1.3.2025 -13.3.2025 MUDr. Gabriš Samuel549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč13.3.202513.3.202514.3.2025
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.oprava vzduchotechnického zařízení - prádelna511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 25 632,64 Kč
25 632,64 Kč25 632,64 Kč21.3.202524.3.202531.3.2025
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 467,03 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 570,32 Kč
39 037,35 Kč39 037,35 Kč24.3.202524.3.202531.3.2025
LKQ CZ s.r.o.kompresiometr, opravné sady, stahovák111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 870,00 Kč
3 870,00 Kč3 870,00 Kč28.2.20254.3.202514.3.2025
STAPRO s. r. o.Servisní služby FONS Akord - DIET 2/2025518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč
2 520,83 Kč2 520,83 Kč3.3.20254.3.202531.3.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ALAT, Urea, opiates501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 395,50 Kč
16 395,50 Kč16 395,50 Kč3.3.20254.3.202514.3.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 2/2025 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 258 291,90 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,93 Kč
133 290,97 Kč149 286,00 Kč28.2.20253.3.202514.3.202528.2.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 2/2025 nemocnice502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 100 640,16 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,98 Kč
60 460,61 Kč67 716,00 Kč28.2.20253.3.202514.3.202528.2.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 96 535,62 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč
96 536,00 Kč96 536,00 Kč11.3.202511.3.20254.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 082,30 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,16 Kč
6 082,30 Kč6 812,18 Kč11.3.202512.3.20258.4.202511.3.2025
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 17 396,55 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
17 396,55 Kč19 484,14 Kč11.3.202512.3.20258.4.202512.3.2025
COMP`S, spol. s r.o.Tonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 259,40 Kč
35 259,40 Kč35 259,40 Kč12.3.202513.3.20258.4.2025
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 03/2025549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 48 416,00 Kč
48 416,00 Kč48 416,00 Kč31.3.20252.4.20258.4.2025
JIP VÝCHODOČESKÁSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 923,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 815,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 983,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 835,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 989,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 265,01 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 351,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 194,98 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 695,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 829,19 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 093,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 460,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 508,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 608,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 729,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 967,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 515,19 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 3,65 Kč
120 770,00 Kč120 770,00 Kč1.4.20251.4.202510.4.2025
ČEZ ESCO, a.s.energie 4/2025, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 264,46 Kč
264,46 Kč320,00 Kč1.4.20251.4.20258.4.20251.4.2025
ČEZ ESCO, a.s.energie 4/2025, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč
462,81 Kč560,00 Kč8.4.20251.4.20258.4.20258.4.2025
SANAKO.cz, s.r.o.ZK481 provedení mykologického posudku 7C,7D042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 73 810,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 73 810,00 Kč
73 810,00 Kč73 810,00 Kč3.4.20254.4.202515.4.2025
TRIKVERTA s.r.o.servis UV lamp v budovách PNHoB518 10012 901 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 92 610,56 Kč
92 610,56 Kč92 610,56 Kč3.4.20254.4.202510.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 10 644,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč
10 644,70 Kč11 922,06 Kč2.4.20254.4.202529.4.20252.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 222,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 222,51 Kč1 369,21 Kč2.4.20254.4.202510.4.20252.4.2025
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 26 470,00 Kč
26 470,00 Kč32 028,70 Kč3.4.20254.4.202510.4.20252.4.2025
Alza.cz a.s.pálky na stolní tenis, svítdilo, roční členství AlzaPlus+111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 644,00 Kč
518 10010 750 - ostatní nevýrobní služby; celkem 299,00 Kč
2 943,00 Kč2 943,00 Kč9.4.202514.4.202516.4.2025
Veronika Holubováhudební vystoupení Petra Koláře BJ2025518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 40 000,00 Kč
40 000,00 Kč40 000,00 Kč15.4.202515.4.202516.4.2025
on-design s.r.o.pantofle pacientské111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 657,00 Kč
3 657,00 Kč3 657,00 Kč15.4.202516.4.202524.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 963,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
963,80 Kč1 079,46 Kč15.4.202517.4.202524.4.202515.4.2025
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 892,61 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 568,22 Kč
45 460,83 Kč45 460,83 Kč14.4.202514.4.202524.4.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 445,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 668,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 491,53 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 372,67 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 592,18 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 715,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 803,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 192,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 118,22 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč
84 399,18 Kč84 399,18 Kč15.4.202515.4.202524.4.2025
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 468,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 999,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 624,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 280,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 937,44 Kč
25 310,88 Kč25 310,88 Kč17.4.202517.4.202529.4.2025
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 864,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 40 086,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 755,32 Kč
59 705,80 Kč59 705,80 Kč17.4.202517.4.202529.4.2025
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Materiál na stavební opravy požádních dveří v areálu PNHoB511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 872,27 Kč
3 872,27 Kč3 872,27 Kč15.4.202517.4.202529.4.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Alpha Amylase CC FS501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 991,25 Kč
4 991,25 Kč4 991,25 Kč16.4.202517.4.202529.4.2025
RESPECT, a.s.Pojištění majetku 20.4. 2025 - 19. 4. 2026549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 248 448,00 Kč
248 448,00 Kč248 448,00 Kč17.4.202517.4.202524.4.2025
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 1 194,05 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
1 194,05 Kč1 337,34 Kč15.4.202517.4.202529.4.202515.4.2025
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 27 126,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
27 126,00 Kč32 822,46 Kč17.4.202522.4.202529.4.202516.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 334,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 32 518,16 Kč
32 852,36 Kč36 824,72 Kč17.4.202522.4.202529.4.202517.4.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ARK Ethyl Glucuronide501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč
27 442,80 Kč27 442,80 Kč22.4.202523.4.202529.4.2025
Nakladatelství FORUM s.r.o.Webinář Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele - Hanikýřová Stella 24.4.25549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 827,90 Kč
4 827,90 Kč4 827,90 Kč24.4.202524.4.202529.4.2025
Asociace ombucmanů ve zdravotnictví, z.s.Vzdělávací setkání ombudsmanů ve zdravotnictví Bc.Jakub Hradec 19. - 21. 5. 2025549 03000 422 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 500,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč14.4.202524.4.202529.4.2025
Státní zdravotní ústavagregované výkony518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 573,30 Kč
573,30 Kč573,30 Kč7.4.202528.4.202530.4.2025
Dům dětí a mládežeLT - zam. Pirošíková Anna - dcery Anna, Anežka Pirošíková412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 600,00 Kč
4 600,00 Kč4 600,00 Kč8.4.20259.4.202515.4.2025
Vojtěch Postráneckýodstranění elektro závad budova U a garáž PHM511 01001 721 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 92 765,00 Kč
511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 595,00 Kč
114 175,60 Kč94 360,00 Kč16.3.202517.3.20254.4.202516.3.2025
Požární dveřní servis, s.r.o.Dodávka a montáž dveří do budov v PNHoB - oprava511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 932 113,00 Kč
1 127 856,73 Kč932 113,00 Kč28.3.202528.3.202511.4.202528.3.2025
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 3/2025518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 600,00 Kč
4 356,00 Kč3 600,00 Kč31.3.202531.3.202524.4.202531.3.2025
Rozenberg VincencZhodnocení podhledů v dílnách údržby na budově J 3/3042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 565 812,97 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 684 633,70 Kč
684 633,70 Kč565 812,97 Kč1.4.20251.4.202522.4.20251.4.2025
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 3/2025042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 150 897,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 13 554,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 60 491,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 219 769,00 Kč
538 100,31 Kč444 711,00 Kč31.3.20252.4.202524.4.202531.3.2025
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 3/2025042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 150 897,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 13 554,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 60 491,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 219 769,00 Kč
538 100,31 Kč444 711,00 Kč31.3.20252.4.202524.4.202531.3.2025
Jiří Novotnývýměna zásobníku TUV v kotelně budovy B511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 79 269,10 Kč
95 915,62 Kč79 269,10 Kč30.3.20252.4.202524.4.202530.3.2025
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Oprava výtahu budovy G511 01001 412 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 10 400,00 Kč
12 584,00 Kč10 400,00 Kč31.3.20254.4.202529.4.202531.3.2025
Pavel OpelkaOprava podlahy v bytě V Sídlišti 262/7511 01001 657 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 55 854,00 Kč
62 556,48 Kč55 854,00 Kč3.4.20257.4.202529.4.20253.4.2025
Friedrich Fire Stop s.r.o.instalace protipožárních ucpávek budova J - svařovna416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 12 100,00 Kč
511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 24 800,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 10 000,00 Kč
42 108,00 Kč34 800,00 Kč7.4.20258.4.202515.4.20257.4.2025
FusionFlare s.r.o.Oprava optického kabelu511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 8 468,00 Kč
10 246,28 Kč8 468,00 Kč25.3.202526.3.202515.4.202525.3.2025
KOVE TOOLS s.r.o.Hlavice 1/2 zástrčné, ráčna celkem 2 822,00 Kč
2 822,00 Kč2 822,00 Kč26.3.202526.3.20258.4.2025
Testudo Cor. s.r.o.Obnovovací poplatek domény pnhberkovice.cz k programu Clasic - 12 měsíců celkem 2 070,00 Kč
2 070,00 Kč2 070,00 Kč31.3.202531.3.202515.4.2025
SEND Předplatné sropředplatné časopisu Florence od 3/2025 celkem 450,00 Kč
450,00 Kč450,00 Kč1.4.20251.4.20258.4.2025
Hélio - centrum pro duševní zdraví s.r.o.Výcvik relaxačních technik - Myslivcová, Vokůrková, Nováková celkem 37 500,00 Kč
37 500,00 Kč37 500,00 Kč1.4.20251.4.20254.4.2025
AM Digital s.r.o.dary 453/6A - police celkem 2 978,00 Kč
2 978,00 Kč2 978,00 Kč1.4.20253.4.20254.4.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 144, vs 16 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč3.4.20253.4.202515.4.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 156, vs 17 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč3.4.20253.4.202515.4.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2025- V Sídlišti 157, vs 18 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč3.4.20253.4.202515.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 100,00 Kč
6 100,00 Kč6 832,00 Kč12.3.202513.3.20258.4.202512.3.2025
B2B Partner s.r.o.Koš na tříděný odpad111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 656,49 Kč
1 656,49 Kč1 656,49 Kč11.3.202514.3.20258.4.2025
OBALY VYSOČINA s.r.o.gumičky, sáčky zipové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 241,00 Kč
1 241,00 Kč1 241,00 Kč11.3.202514.3.20258.4.2025
Multised, spol. s r.o.křeslo kancelářské, podloketníky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 200,00 Kč
7 200,00 Kč7 200,00 Kč11.3.202514.3.20258.4.2025
VENCL, s r.o.Ručníky jednorázové papírové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 438,65 Kč
19 438,65 Kč19 438,65 Kč10.3.202511.3.20258.4.2025
AUTO BOUŠKA s.r.o.pneuservis Zetor511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 3 307,99 Kč
3 307,99 Kč3 307,99 Kč7.3.202513.3.20254.4.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 961,79 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč
1 962,00 Kč1 962,00 Kč14.3.202514.3.20258.4.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 94 693,14 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč
94 693,00 Kč94 693,00 Kč14.3.202514.3.20258.4.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 889,78 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
10 889,77 Kč10 889,77 Kč14.3.202514.3.20258.4.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 342,25 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
11 342,26 Kč11 342,26 Kč14.3.202514.3.20258.4.2025
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 19 154,67 Kč
19 154,67 Kč21 453,23 Kč13.3.202517.3.20258.4.202514.3.2025
ŠKODÁK A. S.ložní prádlo, košile Anděl, polštáře plněné111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 50 699,00 Kč
50 699,00 Kč50 699,00 Kč11.3.202518.3.20258.4.2025
Granimex CZ s.r.o.pytle odpadové, folie, sáčky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 34 642,30 Kč
34 642,30 Kč34 642,30 Kč17.3.202518.3.202510.4.2025
Ex-ka, s. r. o.Chemikálie pro kotelní vodu501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 31 259,00 Kč
31 259,00 Kč31 259,00 Kč14.3.202517.3.20258.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 7 555,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč
7 555,60 Kč8 462,27 Kč17.3.202518.3.202510.4.202517.3.2025
SERVIS ZÍTKO s.r.o.oprava traktor Zetor511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 14 833,39 Kč
14 833,39 Kč14 833,39 Kč11.3.202518.3.20258.4.2025
ZONT s.r.o.Servis kamerového systému 03/2025518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč
16 819,00 Kč16 819,00 Kč17.3.202519.3.20258.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 8 806,26 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč
8 806,26 Kč9 863,01 Kč18.3.202519.3.202510.4.202518.3.2025
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 34 793,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
34 793,10 Kč38 968,27 Kč18.3.202519.3.202515.4.202519.3.2025
Ivana Benedetta PrejzováRozpočet na akci: Spodní vrátnice ZK552042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 7 000,00 Kč
7 000,00 Kč7 000,00 Kč19.3.202519.3.20254.4.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Cannabinoids, glusoce, CRP501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 17 138,44 Kč
17 138,44 Kč17 138,44 Kč19.3.202520.3.20254.4.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 655,70 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 655,70 Kč1 854,38 Kč15.3.202520.3.20258.4.202513.3.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 136 128,08 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 128,70 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,08 Kč
137 256,78 Kč153 829,18 Kč15.3.202520.3.20258.4.202517.3.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.servis Mythic511 03001 520 - ostatní údržba a opravy; celkem 63 849,28 Kč
63 849,28 Kč63 849,28 Kč19.3.202521.3.20254.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 210,80 Kč
2 210,80 Kč2 476,10 Kč19.3.202521.3.202515.4.202519.3.2025
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 8 990,74 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
8 990,74 Kč10 069,63 Kč20.3.202521.3.202515.4.202521.3.2025
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 386,85 Kč
1 386,85 Kč1 553,27 Kč20.3.202521.3.202515.4.202521.3.2025
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 515,86 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč
2 516,00 Kč2 516,00 Kč21.3.202521.3.20258.4.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 811,36 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,36 Kč
10 811,00 Kč10 811,00 Kč21.3.202521.3.202515.4.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 81 653,95 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
81 654,00 Kč81 654,00 Kč21.3.202521.3.202515.4.2025
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 354,56 Kč
4 354,56 Kč4 354,56 Kč21.3.202521.3.202510.4.2025
Zobrazeno 22 401-22 500 z 23 028 záznamů.