Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

22418

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 03 02 01
25 71 72
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 22 401-22 418 z 22 418 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
COLORWAYplachta,páska, štětce, tech.benzín111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 960,00 Kč
2 960,00 Kč2 960,00 Kč14.3.202514.3.202524.3.2025
Martin HunčovskýBeseda Martina Hunčovského518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 1 000,00 Kč
1 000,00 Kč1 000,00 Kč19.3.202519.3.202527.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 9 455,11 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
9 455,11 Kč10 589,72 Kč19.3.202521.3.202531.3.202519.3.2025
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 133,42 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
22 133,41 Kč22 133,41 Kč3.3.20253.3.202514.3.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 338,70 Kč
5 338,70 Kč5 338,70 Kč3.3.20253.3.202531.3.2025
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 999,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 280,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč
22 029,84 Kč22 029,84 Kč3.3.20253.3.202519.3.2025
FRUNO spol. s r.o.Termoporty111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 160 325,00 Kč
160 325,00 Kč160 325,00 Kč25.2.20254.3.20256.3.2025
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 22 406,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
22 406,00 Kč27 111,26 Kč20.3.202521.3.202531.3.202519.3.2025
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 808,35 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 609,79 Kč
36 418,14 Kč36 418,14 Kč17.3.202517.3.202527.3.2025
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 498,14 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 101,26 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 355,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 008,33 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
70 963,20 Kč70 963,20 Kč21.3.202521.3.202531.3.2025
Podřipská nemocnice s poliklinikoustáž 1.3.2025 -13.3.2025 MUDr. Gabriš Samuel549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč13.3.202513.3.202514.3.2025
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.oprava vzduchotechnického zařízení - prádelna511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 25 632,64 Kč
25 632,64 Kč25 632,64 Kč21.3.202524.3.202531.3.2025
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 467,03 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 570,32 Kč
39 037,35 Kč39 037,35 Kč24.3.202524.3.202531.3.2025
LKQ CZ s.r.o.kompresiometr, opravné sady, stahovák111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 870,00 Kč
3 870,00 Kč3 870,00 Kč28.2.20254.3.202514.3.2025
STAPRO s. r. o.Servisní služby FONS Akord - DIET 2/2025518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč
2 520,83 Kč2 520,83 Kč3.3.20254.3.202531.3.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ALAT, Urea, opiates501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 395,50 Kč
16 395,50 Kč16 395,50 Kč3.3.20254.3.202514.3.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 2/2025 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 258 291,90 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,93 Kč
133 290,97 Kč149 286,00 Kč28.2.20253.3.202514.3.202528.2.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 2/2025 nemocnice502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 100 640,16 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,98 Kč
60 460,61 Kč67 716,00 Kč28.2.20253.3.202514.3.202528.2.2025
Zobrazeno 22 401-22 418 z 22 418 záznamů.