2025 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|
25 | 71 | 72 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLORWAY | plachta,páska, štětce, tech.benzín | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 960,00 Kč | 2 960,00 Kč | 2 960,00 Kč | 14.3.2025 | 14.3.2025 | 24.3.2025 | |
Martin Hunčovský | Beseda Martina Hunčovského | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 19.3.2025 | 19.3.2025 | 27.3.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 9 455,11 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 9 455,11 Kč | 10 589,72 Kč | 19.3.2025 | 21.3.2025 | 31.3.2025 | 19.3.2025 |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 133,42 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 22 133,41 Kč | 22 133,41 Kč | 3.3.2025 | 3.3.2025 | 14.3.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 338,70 Kč | 5 338,70 Kč | 5 338,70 Kč | 3.3.2025 | 3.3.2025 | 31.3.2025 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 999,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 280,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč | 22 029,84 Kč | 22 029,84 Kč | 3.3.2025 | 3.3.2025 | 19.3.2025 | |
FRUNO spol. s r.o. | Termoporty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 160 325,00 Kč | 160 325,00 Kč | 160 325,00 Kč | 25.2.2025 | 4.3.2025 | 6.3.2025 | |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 22 406,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 22 406,00 Kč | 27 111,26 Kč | 20.3.2025 | 21.3.2025 | 31.3.2025 | 19.3.2025 |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 808,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 609,79 Kč | 36 418,14 Kč | 36 418,14 Kč | 17.3.2025 | 17.3.2025 | 27.3.2025 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 498,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 101,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 355,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 008,33 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 70 963,20 Kč | 70 963,20 Kč | 21.3.2025 | 21.3.2025 | 31.3.2025 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | stáž 1.3.2025 -13.3.2025 MUDr. Gabriš Samuel | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 13.3.2025 | 13.3.2025 | 14.3.2025 | |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | oprava vzduchotechnického zařízení - prádelna | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 25 632,64 Kč | 25 632,64 Kč | 25 632,64 Kč | 21.3.2025 | 24.3.2025 | 31.3.2025 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 467,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 570,32 Kč | 39 037,35 Kč | 39 037,35 Kč | 24.3.2025 | 24.3.2025 | 31.3.2025 | |
LKQ CZ s.r.o. | kompresiometr, opravné sady, stahovák | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 870,00 Kč | 3 870,00 Kč | 3 870,00 Kč | 28.2.2025 | 4.3.2025 | 14.3.2025 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby FONS Akord - DIET 2/2025 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 3.3.2025 | 4.3.2025 | 31.3.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ALAT, Urea, opiates | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 395,50 Kč | 16 395,50 Kč | 16 395,50 Kč | 3.3.2025 | 4.3.2025 | 14.3.2025 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 2/2025 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 258 291,90 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,93 Kč | 133 290,97 Kč | 149 286,00 Kč | 28.2.2025 | 3.3.2025 | 14.3.2025 | 28.2.2025 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 2/2025 nemocnice | 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 100 640,16 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,98 Kč | 60 460,61 Kč | 67 716,00 Kč | 28.2.2025 | 3.3.2025 | 14.3.2025 | 28.2.2025 |