2025 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 81 | 74 | 79 | 79 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLORWAY | plachta,páska, štětce, tech.benzín | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 960,00 Kč | 2 960,00 Kč | 2 960,00 Kč | 14.3.2025 | 14.3.2025 | 24.3.2025 | |
Martin Hunčovský | Beseda Martina Hunčovského | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 19.3.2025 | 19.3.2025 | 27.3.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 9 455,11 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 9 455,11 Kč | 10 589,72 Kč | 19.3.2025 | 21.3.2025 | 31.3.2025 | 19.3.2025 |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 133,42 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 22 133,41 Kč | 22 133,41 Kč | 3.3.2025 | 3.3.2025 | 14.3.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 338,70 Kč | 5 338,70 Kč | 5 338,70 Kč | 3.3.2025 | 3.3.2025 | 31.3.2025 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 999,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 280,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč | 22 029,84 Kč | 22 029,84 Kč | 3.3.2025 | 3.3.2025 | 19.3.2025 | |
FRUNO spol. s r.o. | Termoporty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 160 325,00 Kč | 160 325,00 Kč | 160 325,00 Kč | 25.2.2025 | 4.3.2025 | 6.3.2025 | |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 22 406,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 22 406,00 Kč | 27 111,26 Kč | 20.3.2025 | 21.3.2025 | 31.3.2025 | 19.3.2025 |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 808,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 609,79 Kč | 36 418,14 Kč | 36 418,14 Kč | 17.3.2025 | 17.3.2025 | 27.3.2025 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 498,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 101,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 355,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 008,33 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 70 963,20 Kč | 70 963,20 Kč | 21.3.2025 | 21.3.2025 | 31.3.2025 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | stáž 1.3.2025 -13.3.2025 MUDr. Gabriš Samuel | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 13.3.2025 | 13.3.2025 | 14.3.2025 | |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | oprava vzduchotechnického zařízení - prádelna | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 25 632,64 Kč | 25 632,64 Kč | 25 632,64 Kč | 21.3.2025 | 24.3.2025 | 31.3.2025 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 467,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 570,32 Kč | 39 037,35 Kč | 39 037,35 Kč | 24.3.2025 | 24.3.2025 | 31.3.2025 | |
LKQ CZ s.r.o. | kompresiometr, opravné sady, stahovák | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 870,00 Kč | 3 870,00 Kč | 3 870,00 Kč | 28.2.2025 | 4.3.2025 | 14.3.2025 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby FONS Akord - DIET 2/2025 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 3.3.2025 | 4.3.2025 | 31.3.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ALAT, Urea, opiates | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 395,50 Kč | 16 395,50 Kč | 16 395,50 Kč | 3.3.2025 | 4.3.2025 | 14.3.2025 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 2/2025 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 258 291,90 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,93 Kč | 133 290,97 Kč | 149 286,00 Kč | 28.2.2025 | 3.3.2025 | 14.3.2025 | 28.2.2025 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 2/2025 nemocnice | 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 100 640,16 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,98 Kč | 60 460,61 Kč | 67 716,00 Kč | 28.2.2025 | 3.3.2025 | 14.3.2025 | 28.2.2025 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 96 535,62 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč | 96 536,00 Kč | 96 536,00 Kč | 11.3.2025 | 11.3.2025 | 4.4.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 082,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,16 Kč | 6 082,30 Kč | 6 812,18 Kč | 11.3.2025 | 12.3.2025 | 8.4.2025 | 11.3.2025 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 17 396,55 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 17 396,55 Kč | 19 484,14 Kč | 11.3.2025 | 12.3.2025 | 8.4.2025 | 12.3.2025 |
COMP`S, spol. s r.o. | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 259,40 Kč | 35 259,40 Kč | 35 259,40 Kč | 12.3.2025 | 13.3.2025 | 8.4.2025 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 03/2025 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 48 416,00 Kč | 48 416,00 Kč | 48 416,00 Kč | 31.3.2025 | 2.4.2025 | 8.4.2025 | |
JIP VÝCHODOČESKÁ | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 923,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 815,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 983,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 835,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 989,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 265,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 351,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 194,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 695,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 829,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 093,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 460,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 508,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 608,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 729,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 967,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 515,19 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 3,65 Kč | 120 770,00 Kč | 120 770,00 Kč | 1.4.2025 | 1.4.2025 | 10.4.2025 | |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 4/2025, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 264,46 Kč | 264,46 Kč | 320,00 Kč | 1.4.2025 | 1.4.2025 | 8.4.2025 | 1.4.2025 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 4/2025, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč | 462,81 Kč | 560,00 Kč | 8.4.2025 | 1.4.2025 | 8.4.2025 | 8.4.2025 |
SANAKO.cz, s.r.o. | ZK481 provedení mykologického posudku 7C,7D | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 73 810,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 73 810,00 Kč | 73 810,00 Kč | 73 810,00 Kč | 3.4.2025 | 4.4.2025 | 15.4.2025 | |
TRIKVERTA s.r.o. | servis UV lamp v budovách PNHoB | 518 10012 901 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 92 610,56 Kč | 92 610,56 Kč | 92 610,56 Kč | 3.4.2025 | 4.4.2025 | 10.4.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 10 644,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč | 10 644,70 Kč | 11 922,06 Kč | 2.4.2025 | 4.4.2025 | 29.4.2025 | 2.4.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 222,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 222,51 Kč | 1 369,21 Kč | 2.4.2025 | 4.4.2025 | 10.4.2025 | 2.4.2025 |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 26 470,00 Kč | 26 470,00 Kč | 32 028,70 Kč | 3.4.2025 | 4.4.2025 | 10.4.2025 | 2.4.2025 |
Alza.cz a.s. | pálky na stolní tenis, svítdilo, roční členství AlzaPlus+ | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 644,00 Kč 518 10010 750 - ostatní nevýrobní služby; celkem 299,00 Kč | 2 943,00 Kč | 2 943,00 Kč | 9.4.2025 | 14.4.2025 | 16.4.2025 | |
Veronika Holubová | hudební vystoupení Petra Koláře BJ2025 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 15.4.2025 | 15.4.2025 | 16.4.2025 | |
on-design s.r.o. | pantofle pacientské | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 657,00 Kč | 3 657,00 Kč | 3 657,00 Kč | 15.4.2025 | 16.4.2025 | 24.4.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 963,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 963,80 Kč | 1 079,46 Kč | 15.4.2025 | 17.4.2025 | 24.4.2025 | 15.4.2025 |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 892,61 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 568,22 Kč | 45 460,83 Kč | 45 460,83 Kč | 14.4.2025 | 14.4.2025 | 24.4.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 445,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 668,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 491,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 372,67 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 592,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 715,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 803,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 192,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 118,22 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 84 399,18 Kč | 84 399,18 Kč | 15.4.2025 | 15.4.2025 | 24.4.2025 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 468,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 999,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 624,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 280,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 937,44 Kč | 25 310,88 Kč | 25 310,88 Kč | 17.4.2025 | 17.4.2025 | 29.4.2025 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 864,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 40 086,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 755,32 Kč | 59 705,80 Kč | 59 705,80 Kč | 17.4.2025 | 17.4.2025 | 29.4.2025 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Materiál na stavební opravy požádních dveří v areálu PNHoB | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 872,27 Kč | 3 872,27 Kč | 3 872,27 Kč | 15.4.2025 | 17.4.2025 | 29.4.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Alpha Amylase CC FS | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 991,25 Kč | 4 991,25 Kč | 4 991,25 Kč | 16.4.2025 | 17.4.2025 | 29.4.2025 | |
RESPECT, a.s. | Pojištění majetku 20.4. 2025 - 19. 4. 2026 | 549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 248 448,00 Kč | 248 448,00 Kč | 248 448,00 Kč | 17.4.2025 | 17.4.2025 | 24.4.2025 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 194,05 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 1 194,05 Kč | 1 337,34 Kč | 15.4.2025 | 17.4.2025 | 29.4.2025 | 15.4.2025 |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 27 126,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 27 126,00 Kč | 32 822,46 Kč | 17.4.2025 | 22.4.2025 | 29.4.2025 | 16.4.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 334,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 32 518,16 Kč | 32 852,36 Kč | 36 824,72 Kč | 17.4.2025 | 22.4.2025 | 29.4.2025 | 17.4.2025 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 22.4.2025 | 23.4.2025 | 29.4.2025 | |
Nakladatelství FORUM s.r.o. | Webinář Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele - Hanikýřová Stella 24.4.25 | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 827,90 Kč | 4 827,90 Kč | 4 827,90 Kč | 24.4.2025 | 24.4.2025 | 29.4.2025 | |
Asociace ombucmanů ve zdravotnictví, z.s. | Vzdělávací setkání ombudsmanů ve zdravotnictví Bc.Jakub Hradec 19. - 21. 5. 2025 | 549 03000 422 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 14.4.2025 | 24.4.2025 | 29.4.2025 | |
Státní zdravotní ústav | agregované výkony | 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 573,30 Kč | 573,30 Kč | 573,30 Kč | 7.4.2025 | 28.4.2025 | 30.4.2025 | |
Dům dětí a mládeže | LT - zam. Pirošíková Anna - dcery Anna, Anežka Pirošíková | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 600,00 Kč | 4 600,00 Kč | 4 600,00 Kč | 8.4.2025 | 9.4.2025 | 15.4.2025 | |
Vojtěch Postránecký | odstranění elektro závad budova U a garáž PHM | 511 01001 721 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 92 765,00 Kč 511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 595,00 Kč | 114 175,60 Kč | 94 360,00 Kč | 16.3.2025 | 17.3.2025 | 4.4.2025 | 16.3.2025 |
Požární dveřní servis, s.r.o. | Dodávka a montáž dveří do budov v PNHoB - oprava | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 932 113,00 Kč | 1 127 856,73 Kč | 932 113,00 Kč | 28.3.2025 | 28.3.2025 | 11.4.2025 | 28.3.2025 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 3/2025 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 600,00 Kč | 4 356,00 Kč | 3 600,00 Kč | 31.3.2025 | 31.3.2025 | 24.4.2025 | 31.3.2025 |
Rozenberg Vincenc | Zhodnocení podhledů v dílnách údržby na budově J 3/3 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 565 812,97 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 684 633,70 Kč | 684 633,70 Kč | 565 812,97 Kč | 1.4.2025 | 1.4.2025 | 22.4.2025 | 1.4.2025 |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 3/2025 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 150 897,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 13 554,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 60 491,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 219 769,00 Kč | 538 100,31 Kč | 444 711,00 Kč | 31.3.2025 | 2.4.2025 | 24.4.2025 | 31.3.2025 |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 3/2025 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 150 897,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 13 554,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 60 491,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 219 769,00 Kč | 538 100,31 Kč | 444 711,00 Kč | 31.3.2025 | 2.4.2025 | 24.4.2025 | 31.3.2025 |
Jiří Novotný | výměna zásobníku TUV v kotelně budovy B | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 79 269,10 Kč | 95 915,62 Kč | 79 269,10 Kč | 30.3.2025 | 2.4.2025 | 24.4.2025 | 30.3.2025 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Oprava výtahu budovy G | 511 01001 412 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 10 400,00 Kč | 12 584,00 Kč | 10 400,00 Kč | 31.3.2025 | 4.4.2025 | 29.4.2025 | 31.3.2025 |
Pavel Opelka | Oprava podlahy v bytě V Sídlišti 262/7 | 511 01001 657 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 55 854,00 Kč | 62 556,48 Kč | 55 854,00 Kč | 3.4.2025 | 7.4.2025 | 29.4.2025 | 3.4.2025 |
Friedrich Fire Stop s.r.o. | instalace protipožárních ucpávek budova J - svařovna | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 12 100,00 Kč 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 24 800,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 10 000,00 Kč | 42 108,00 Kč | 34 800,00 Kč | 7.4.2025 | 8.4.2025 | 15.4.2025 | 7.4.2025 |
FusionFlare s.r.o. | Oprava optického kabelu | 511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 8 468,00 Kč | 10 246,28 Kč | 8 468,00 Kč | 25.3.2025 | 26.3.2025 | 15.4.2025 | 25.3.2025 |
KOVE TOOLS s.r.o. | Hlavice 1/2 zástrčné, ráčna | celkem 2 822,00 Kč | 2 822,00 Kč | 2 822,00 Kč | 26.3.2025 | 26.3.2025 | 8.4.2025 | |
Testudo Cor. s.r.o. | Obnovovací poplatek domény pnhberkovice.cz k programu Clasic - 12 měsíců | celkem 2 070,00 Kč | 2 070,00 Kč | 2 070,00 Kč | 31.3.2025 | 31.3.2025 | 15.4.2025 | |
SEND Předplatné sro | předplatné časopisu Florence od 3/2025 | celkem 450,00 Kč | 450,00 Kč | 450,00 Kč | 1.4.2025 | 1.4.2025 | 8.4.2025 | |
Hélio - centrum pro duševní zdraví s.r.o. | Výcvik relaxačních technik - Myslivcová, Vokůrková, Nováková | celkem 37 500,00 Kč | 37 500,00 Kč | 37 500,00 Kč | 1.4.2025 | 1.4.2025 | 4.4.2025 | |
AM Digital s.r.o. | dary 453/6A - police | celkem 2 978,00 Kč | 2 978,00 Kč | 2 978,00 Kč | 1.4.2025 | 3.4.2025 | 4.4.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 144, vs 16 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.4.2025 | 3.4.2025 | 15.4.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 156, vs 17 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 3.4.2025 | 3.4.2025 | 15.4.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2025- V Sídlišti 157, vs 18 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.4.2025 | 3.4.2025 | 15.4.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 100,00 Kč | 6 100,00 Kč | 6 832,00 Kč | 12.3.2025 | 13.3.2025 | 8.4.2025 | 12.3.2025 |
B2B Partner s.r.o. | Koš na tříděný odpad | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 656,49 Kč | 1 656,49 Kč | 1 656,49 Kč | 11.3.2025 | 14.3.2025 | 8.4.2025 | |
OBALY VYSOČINA s.r.o. | gumičky, sáčky zipové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 241,00 Kč | 1 241,00 Kč | 1 241,00 Kč | 11.3.2025 | 14.3.2025 | 8.4.2025 | |
Multised, spol. s r.o. | křeslo kancelářské, podloketníky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 200,00 Kč | 7 200,00 Kč | 7 200,00 Kč | 11.3.2025 | 14.3.2025 | 8.4.2025 | |
VENCL, s r.o. | Ručníky jednorázové papírové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 438,65 Kč | 19 438,65 Kč | 19 438,65 Kč | 10.3.2025 | 11.3.2025 | 8.4.2025 | |
AUTO BOUŠKA s.r.o. | pneuservis Zetor | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 3 307,99 Kč | 3 307,99 Kč | 3 307,99 Kč | 7.3.2025 | 13.3.2025 | 4.4.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 961,79 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč | 1 962,00 Kč | 1 962,00 Kč | 14.3.2025 | 14.3.2025 | 8.4.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 94 693,14 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč | 94 693,00 Kč | 94 693,00 Kč | 14.3.2025 | 14.3.2025 | 8.4.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 889,78 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 10 889,77 Kč | 10 889,77 Kč | 14.3.2025 | 14.3.2025 | 8.4.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 342,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 11 342,26 Kč | 11 342,26 Kč | 14.3.2025 | 14.3.2025 | 8.4.2025 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 19 154,67 Kč | 19 154,67 Kč | 21 453,23 Kč | 13.3.2025 | 17.3.2025 | 8.4.2025 | 14.3.2025 |
ŠKODÁK A. S. | ložní prádlo, košile Anděl, polštáře plněné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 50 699,00 Kč | 50 699,00 Kč | 50 699,00 Kč | 11.3.2025 | 18.3.2025 | 8.4.2025 | |
Granimex CZ s.r.o. | pytle odpadové, folie, sáčky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 34 642,30 Kč | 34 642,30 Kč | 34 642,30 Kč | 17.3.2025 | 18.3.2025 | 10.4.2025 | |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 31 259,00 Kč | 31 259,00 Kč | 31 259,00 Kč | 14.3.2025 | 17.3.2025 | 8.4.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 7 555,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč | 7 555,60 Kč | 8 462,27 Kč | 17.3.2025 | 18.3.2025 | 10.4.2025 | 17.3.2025 |
SERVIS ZÍTKO s.r.o. | oprava traktor Zetor | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 14 833,39 Kč | 14 833,39 Kč | 14 833,39 Kč | 11.3.2025 | 18.3.2025 | 8.4.2025 | |
ZONT s.r.o. | Servis kamerového systému 03/2025 | 518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 17.3.2025 | 19.3.2025 | 8.4.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 8 806,26 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč | 8 806,26 Kč | 9 863,01 Kč | 18.3.2025 | 19.3.2025 | 10.4.2025 | 18.3.2025 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 34 793,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 34 793,10 Kč | 38 968,27 Kč | 18.3.2025 | 19.3.2025 | 15.4.2025 | 19.3.2025 |
Ivana Benedetta Prejzová | Rozpočet na akci: Spodní vrátnice ZK552 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 19.3.2025 | 19.3.2025 | 4.4.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cannabinoids, glusoce, CRP | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 17 138,44 Kč | 17 138,44 Kč | 17 138,44 Kč | 19.3.2025 | 20.3.2025 | 4.4.2025 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 655,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 655,70 Kč | 1 854,38 Kč | 15.3.2025 | 20.3.2025 | 8.4.2025 | 13.3.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 136 128,08 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 128,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,08 Kč | 137 256,78 Kč | 153 829,18 Kč | 15.3.2025 | 20.3.2025 | 8.4.2025 | 17.3.2025 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | servis Mythic | 511 03001 520 - ostatní údržba a opravy; celkem 63 849,28 Kč | 63 849,28 Kč | 63 849,28 Kč | 19.3.2025 | 21.3.2025 | 4.4.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 210,80 Kč | 2 210,80 Kč | 2 476,10 Kč | 19.3.2025 | 21.3.2025 | 15.4.2025 | 19.3.2025 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 8 990,74 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 8 990,74 Kč | 10 069,63 Kč | 20.3.2025 | 21.3.2025 | 15.4.2025 | 21.3.2025 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 386,85 Kč | 1 386,85 Kč | 1 553,27 Kč | 20.3.2025 | 21.3.2025 | 15.4.2025 | 21.3.2025 |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 515,86 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč | 2 516,00 Kč | 2 516,00 Kč | 21.3.2025 | 21.3.2025 | 8.4.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 811,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,36 Kč | 10 811,00 Kč | 10 811,00 Kč | 21.3.2025 | 21.3.2025 | 15.4.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 81 653,95 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 81 654,00 Kč | 81 654,00 Kč | 21.3.2025 | 21.3.2025 | 15.4.2025 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 354,56 Kč | 4 354,56 Kč | 4 354,56 Kč | 21.3.2025 | 21.3.2025 | 10.4.2025 |