2025 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 81 | 74 | 79 | 79 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 463,32 Kč | 5 463,32 Kč | 5 463,32 Kč | 21.3.2025 | 21.3.2025 | 10.4.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 363,48 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 11 363,49 Kč | 11 363,49 Kč | 21.3.2025 | 21.3.2025 | 15.4.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 394,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 29 394,89 Kč | 29 394,89 Kč | 21.3.2025 | 21.3.2025 | 15.4.2025 | |
Eurowater, s.r.o. | Servisní prohlídka B | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 21 150,72 Kč | 21 150,72 Kč | 21 150,72 Kč | 12.3.2025 | 24.3.2025 | 15.4.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 395,99 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 6 396,00 Kč | 6 396,00 Kč | 24.3.2025 | 24.3.2025 | 15.4.2025 | |
2P SERVIS s.r.o. | oděvy OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 770,00 Kč | 17 770,00 Kč | 17 770,00 Kč | 14.3.2025 | 25.3.2025 | 8.4.2025 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | čistící prostředky - drogerie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 708,47 Kč | 31 708,47 Kč | 31 708,47 Kč | 19.3.2025 | 25.3.2025 | 15.4.2025 | |
RESPECT, a.s. | Sdružené pojištění vozidel od 1. 2. 2025 - 31. 7. 2025 | 549 05000 721 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 77 352,00 Kč | 77 352,00 Kč | 77 352,00 Kč | 24.3.2025 | 25.3.2025 | 4.4.2025 | |
Obec Horní Beřkovice | Místní poplatek za odpad rok 2025 - byty | 518 08000 659 - svoz a likvidace odpadu; celkem 16 800,00 Kč | 16 800,00 Kč | 16 800,00 Kč | 24.3.2025 | 25.3.2025 | 4.4.2025 | |
Marek Macák | Seminář psychologů 4.3.2025 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 21.3.2025 | 25.3.2025 | 8.4.2025 | |
RHH s.r.o. | Pravidelná kontrola, údržba a kalibrace pipet | 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 835,03 Kč | 2 835,03 Kč | 2 835,03 Kč | 25.3.2025 | 25.3.2025 | 4.4.2025 | |
RHH s.r.o. | Pravidelná kontrola, údržba a kalibrace pipet | 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 320,79 Kč | 2 320,79 Kč | 2 320,79 Kč | 25.3.2025 | 25.3.2025 | 4.4.2025 | |
Univerzita Karlova | Psychofarmakologie 7.-9.4.2025 - MUDr. Husák | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 18.3.2025 | 26.3.2025 | 4.4.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 357,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 4 357,20 Kč | 4 880,06 Kč | 24.3.2025 | 26.3.2025 | 15.4.2025 | 24.3.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 911,86 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 911,86 Kč | 1 021,28 Kč | 24.3.2025 | 26.3.2025 | 4.4.2025 | 24.3.2025 |
Démos trade, a.s. | suky dřevěné, háčky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 583,00 Kč | 1 583,00 Kč | 1 583,00 Kč | 25.3.2025 | 27.3.2025 | 15.4.2025 | |
Démos trade, a.s. | desky LTD, hrana lepící, lišta. deska kuchyň. koncovky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 545,00 Kč | 6 545,00 Kč | 6 545,00 Kč | 26.3.2025 | 27.3.2025 | 22.4.2025 | |
Impuls, s. r. o. | Sklo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 267,01 Kč | 31 267,01 Kč | 31 267,01 Kč | 24.3.2025 | 27.3.2025 | 15.4.2025 | |
Daniel Pilnaj | železo jekl, tažná ocel | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 336,01 Kč | 1 336,01 Kč | 1 336,01 Kč | 26.3.2025 | 27.3.2025 | 22.4.2025 | |
Daniel Pilnaj | hutní materiál na výrobu sušáků, v sídlišti bytové domy | 511 03001 659 - ostatní údržba a opravy; celkem 24 379,65 Kč | 24 379,65 Kč | 24 379,65 Kč | 26.3.2025 | 27.3.2025 | 22.4.2025 | |
Zen systems s.r.o. | SSL certifikát wildcard .pnhberkovice.cz 27.2.25 -27.3.27, kabely | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 1 624,76 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 1 925,46 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 453,67 Kč 501 07050 820 - materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety; celkem 346,06 Kč | 4 349,95 Kč | 4 349,95 Kč | 14.3.2025 | 26.3.2025 | 8.4.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 509,68 Kč | 2 509,68 Kč | 2 810,84 Kč | 25.3.2025 | 27.3.2025 | 8.4.2025 | 25.3.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 880,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 2 880,40 Kč | 3 226,05 Kč | 25.3.2025 | 27.3.2025 | 15.4.2025 | 25.3.2025 |
JK-Trading s.r.o. Praha | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 465,97 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč | 4 465,97 Kč | 5 001,89 Kč | 25.3.2025 | 27.3.2025 | 8.4.2025 | 25.3.2025 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 28 795,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 28 795,90 Kč | 32 251,41 Kč | 25.3.2025 | 27.3.2025 | 22.4.2025 | 26.3.2025 |
Všeobecná fakultní nemocnice | Ošetřovatelská péče v psychiatrii 7.-11.4.2025 -Vecko Jaroslav | 549 03000 462 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4.4.2025 | 4.4.2025 | 9.4.2025 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 461,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 461,30 Kč | 516,66 Kč | 2.4.2025 | 4.4.2025 | 10.4.2025 | 2.4.2025 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 7 482,25 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč | 7 482,25 Kč | 8 380,12 Kč | 2.4.2025 | 4.4.2025 | 10.4.2025 | 2.4.2025 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 15 516,32 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč | 15 516,04 Kč | 17 378,00 Kč | 2.4.2025 | 4.4.2025 | 29.4.2025 | 2.4.2025 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 763,84 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 2 764,34 Kč | 3 096,00 Kč | 2.4.2025 | 4.4.2025 | 29.4.2025 | 2.4.2025 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 215,36 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 3 215,16 Kč | 3 601,00 Kč | 2.4.2025 | 4.4.2025 | 29.4.2025 | 2.4.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 963,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 963,80 Kč | 1 079,46 Kč | 4.4.2025 | 4.4.2025 | 15.4.2025 | 4.4.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 408,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 6 408,10 Kč | 7 177,07 Kč | 4.4.2025 | 4.4.2025 | 29.4.2025 | 4.4.2025 |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 03/2025 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 4.4.2025 | 4.4.2025 | 15.4.2025 | |
Česká pošta, s.p. | poplatek za rozhl.přij.na II.Q/2025 | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 10 935,00 Kč | 10 935,00 Kč | 10 935,00 Kč | 4.4.2025 | 4.4.2025 | 15.4.2025 | |
ČESKÁ TELEVIZE | poplatek za TV na 2.Q/2025 | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 28 755,00 Kč | 28 755,00 Kč | 28 755,00 Kč | 4.4.2025 | 4.4.2025 | 15.4.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 220,17 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč | 5 220,00 Kč | 5 220,00 Kč | 4.4.2025 | 4.4.2025 | 29.4.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 105 770,48 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,48 Kč | 105 770,00 Kč | 105 770,00 Kč | 4.4.2025 | 4.4.2025 | 29.4.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 796,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 19 796,71 Kč | 19 796,71 Kč | 4.4.2025 | 4.4.2025 | 29.4.2025 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 3/2025 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 77,90 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 459,41 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 66,79 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 274,36 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 105,67 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,41 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 79,13 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 63,04 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 308,53 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 767,65 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 77,85 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 307,39 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 454,29 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 6 641,17 Kč | 6 641,17 Kč | 31.3.2025 | 7.4.2025 | 22.4.2025 | |
synlab czech s.r.o. | agregované výkony 3/2025 | 518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 66,00 Kč 518 10011 422 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 22,00 Kč 518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 293,00 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 181,00 Kč 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 954,50 Kč 518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 280,50 Kč 518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 88,00 Kč 518 10011 472 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 115,00 Kč 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 257,50 Kč 518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 957,00 Kč 518 10011 471 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 88,00 Kč | 4 302,50 Kč | 4 302,50 Kč | 4.4.2025 | 7.4.2025 | 29.4.2025 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 03/2025 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 31.3.2025 | 7.4.2025 | 15.4.2025 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 03/2025 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 62 400,00 Kč | 62 400,00 Kč | 62 400,00 Kč | 31.3.2025 | 7.4.2025 | 10.4.2025 | |
Ing. Andrea Marešová | canisterapie 25.2., 18.3. a 1.4.25 stř.461/6C | 518 10010 461 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 1.4.2025 | 7.4.2025 | 29.4.2025 | |
Ing. Andrea Marešová | canisterapie 25.2., 18.3. a 1.4.25 stř.413/3A | 518 10010 413 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 1.4.2025 | 7.4.2025 | 29.4.2025 | |
Ing. Andrea Marešová | canisterapie 25.2., 18.3. a 1.4.25 stř.412/7D | 518 10010 412 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 1.4.2025 | 7.4.2025 | 29.4.2025 | |
Ing. Andrea Marešová | canisterapie 28.2.25 stř.413/3B | 518 10010 413 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1.4.2025 | 7.4.2025 | 29.4.2025 | |
Pekass, s. r. o. | Disk 10 LB x 15 přední | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 12 473,65 Kč | 12 473,65 Kč | 12 473,65 Kč | 27.3.2025 | 27.3.2025 | 4.4.2025 | |
Bioenzym Petr Mrázek s.r.o. | servis kanalizačních systémů | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 26 880,00 Kč | 26 880,00 Kč | 26 880,00 Kč | 26.3.2025 | 27.3.2025 | 8.4.2025 | |
Ondřej Pour | Vystoupení Optimik 26.3.2025 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 26.3.2025 | 27.3.2025 | 8.4.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 216,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 6 217,00 Kč | 6 217,00 Kč | 27.3.2025 | 27.3.2025 | 22.4.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 89 759,51 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,49 Kč | 89 760,00 Kč | 89 760,00 Kč | 27.3.2025 | 27.3.2025 | 22.4.2025 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 354,56 Kč | 4 354,56 Kč | 4 354,56 Kč | 27.3.2025 | 27.3.2025 | 15.4.2025 | |
CHRISTEYNS s.r.o. | Prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 29 873,14 Kč 503 00000 730 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 29 873,12 Kč | 29 873,12 Kč | 31.3.2025 | 2.4.2025 | 24.4.2025 | |
B2B Partner s.r.o. | Židle kancelářské | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 810,14 Kč | 10 810,14 Kč | 10 810,14 Kč | 3.4.2025 | 8.4.2025 | 29.4.2025 | |
Medsol s.r.o. | baterie do defibrilátoru | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 230,70 Kč | 3 230,70 Kč | 3 230,70 Kč | 3.4.2025 | 8.4.2025 | 10.4.2025 | |
Alza.cz a.s. | dary 453/6A - noční světla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.4.2025 | 8.4.2025 | 10.4.2025 | |
Tipaboty s.r.o. Třebíč | Obuv zdravotnická | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 586,70 Kč | 7 586,70 Kč | 7 586,70 Kč | 4.4.2025 | 8.4.2025 | 29.4.2025 | |
LATISK s.r.o. | informační PVC cedule (požární ucpávka) | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 5 118,00 Kč | 5 118,00 Kč | 5 118,00 Kč | 3.4.2025 | 8.4.2025 | 29.4.2025 | |
Zen systems s.r.o. | Upgrage 2 ks DELL serverů - oprava výměnou | 511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 73 166,28 Kč | 73 166,28 Kč | 73 166,28 Kč | 3.4.2025 | 4.4.2025 | 29.4.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 795,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 7 795,37 Kč | 7 795,37 Kč | 27.3.2025 | 27.3.2025 | 22.4.2025 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 468,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 093,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 999,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 624,64 Kč | 27 185,76 Kč | 27 185,76 Kč | 27.3.2025 | 27.3.2025 | 8.4.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | smetana, voda, káva | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 1 159,00 Kč | 1 159,00 Kč | 1 159,00 Kč | 27.3.2025 | 27.3.2025 | 22.4.2025 | |
IKEM | agregované výkony 2024 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 4 921,00 Kč | 4 921,00 Kč | 4 921,00 Kč | 26.3.2025 | 27.3.2025 | 17.4.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP control, creatinine, gamma-GT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 22 556,82 Kč | 22 556,82 Kč | 22 556,82 Kč | 27.3.2025 | 28.3.2025 | 8.4.2025 | |
Profi DDD s.r.o. | dezinsekce stravovací provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 158,10 Kč | 3 158,10 Kč | 3 158,10 Kč | 28.3.2025 | 28.3.2025 | 24.4.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 881,74 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 881,74 Kč | 987,55 Kč | 27.3.2025 | 28.3.2025 | 8.4.2025 | 27.3.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 454,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 4 454,20 Kč | 4 988,70 Kč | 27.3.2025 | 28.3.2025 | 22.4.2025 | 27.3.2025 |
Martin Fiala | Pozáruční oprava myčky, strř. 491/1A | 511 03001 491 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 270,50 Kč | 1 270,50 Kč | 1 270,50 Kč | 27.3.2025 | 31.3.2025 | 8.4.2025 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 3/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 472,00 Kč | 1 472,00 Kč | 1 472,00 Kč | 25.3.2025 | 27.3.2025 | 8.4.2025 | |
CZ Pharma s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 11 500,00 Kč | 11 500,00 Kč | 12 880,00 Kč | 28.3.2025 | 31.3.2025 | 8.4.2025 | 28.3.2025 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 289,15 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 1 289,15 Kč | 1 443,85 Kč | 28.3.2025 | 31.3.2025 | 24.4.2025 | 31.3.2025 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 909,51 Kč | 909,51 Kč | 1 018,65 Kč | 22.3.2025 | 31.3.2025 | 15.4.2025 | 19.3.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 384,55 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 384,55 Kč | 1 550,70 Kč | 22.3.2025 | 31.3.2025 | 15.4.2025 | 18.3.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 75 993,64 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 578,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,45 Kč | 78 572,04 Kč | 88 232,74 Kč | 22.3.2025 | 31.3.2025 | 15.4.2025 | 24.3.2025 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 476,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 476,30 Kč | 533,46 Kč | 29.3.2025 | 31.3.2025 | 24.4.2025 | 26.3.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 69 085,55 Kč 132 01000 - léky; celkem 669,26 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,76 Kč | 69 754,81 Kč | 78 185,62 Kč | 29.3.2025 | 31.3.2025 | 24.4.2025 | 31.3.2025 |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 527,68 Kč | 8 527,68 Kč | 8 527,68 Kč | 1.4.2025 | 1.4.2025 | 29.4.2025 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 687,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 624,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 499,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 968,24 Kč | 25 779,60 Kč | 25 779,60 Kč | 1.4.2025 | 1.4.2025 | 15.4.2025 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 03/2025 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 1.4.2025 | 2.4.2025 | 8.4.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Konelab cuvette | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 17 275,72 Kč | 17 275,72 Kč | 17 275,72 Kč | 10.4.2025 | 2.4.2025 | 15.4.2025 | |
AV EQUEN s.r.o. | matice, ventil, hadička | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 655,71 Kč | 3 655,71 Kč | 3 655,71 Kč | 24.3.2025 | 25.3.2025 | 4.4.2025 | |
Karel Kdýr, Gastroone | oprava myčky Electrolux | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 15 200,02 Kč | 15 200,02 Kč | 15 200,02 Kč | 30.3.2025 | 8.4.2025 | 15.4.2025 | |
Karel Kdýr, Gastroone | oprava pánve Electrolux | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 13 743,18 Kč | 13 743,18 Kč | 13 743,18 Kč | 31.3.2025 | 8.4.2025 | 15.4.2025 | |
Karel Kdýr, Gastroone | oprava myčky Electrolux | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 15 732,42 Kč | 15 732,42 Kč | 15 732,42 Kč | 31.3.2025 | 8.4.2025 | 15.4.2025 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 3/2025 | 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 22 179,30 Kč 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 129 874,14 Kč | 152 053,44 Kč | 152 053,44 Kč | 31.3.2025 | 8.4.2025 | 24.4.2025 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | Anestézie 3/2025 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 7.4.2025 | 8.4.2025 | 24.4.2025 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 442,61 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,41 Kč | 15 443,02 Kč | 15 443,02 Kč | 7.4.2025 | 7.4.2025 | 15.4.2025 | |
MUF - Pro s.r.o. | nádobka PP, mikrozkumavka | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 340,68 Kč | 4 340,68 Kč | 4 340,68 Kč | 7.4.2025 | 8.4.2025 | 24.4.2025 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 997,47 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 997,47 Kč | 2 237,17 Kč | 7.1.2025 | 8.1.2025 | 4.4.2025 | 8.1.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 425,39 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 2 425,39 Kč | 2 716,44 Kč | 7.1.2025 | 8.1.2025 | 4.4.2025 | 8.1.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 456,55 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 456,55 Kč | 511,34 Kč | 15.1.2025 | 20.1.2025 | 8.4.2025 | 15.1.2025 |
COLORWAY | barvy, folie, tmely | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 730,00 Kč | 5 730,00 Kč | 5 730,00 Kč | 31.3.2025 | 1.4.2025 | 8.4.2025 | |
Trefa | vozík plošinový nerezový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 025,00 Kč | 3 025,00 Kč | 3 025,00 Kč | 1.4.2025 | 1.4.2025 | 8.4.2025 | |
CINEMART | půjčovné filmu Sladký život BJ2025 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 726,00 Kč | 726,00 Kč | 726,00 Kč | 2.4.2025 | 2.4.2025 | 8.4.2025 | |
Sloup Martin, Ing. | Poradenské a konzultační práce za 3/2025 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1.4.2025 | 2.4.2025 | 24.4.2025 | |
LIMPA s.r.o. | ZK587 - terasa budovy G betonová směs | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 11 042,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 11 042,00 Kč | 11 042,00 Kč | 11 042,00 Kč | 31.3.2025 | 2.4.2025 | 24.4.2025 | |
Zen systems s.r.o. | Podpora/údržba a servis serverů a sítě 03/2025 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 31.3.2025 | 2.4.2025 | 29.4.2025 | |
Zen systems s.r.o. | správa sítě 28.3.2025 | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 31.3.2025 | 2.4.2025 | 29.4.2025 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Odpadní voda | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 444,87 Kč | 3 444,87 Kč | 3 444,87 Kč | 8.4.2025 | 8.4.2025 | 30.4.2025 |