Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

23028

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 05 04 03 02 01
24 81 74 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 22 501-22 600 z 23 028 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 463,32 Kč
5 463,32 Kč5 463,32 Kč21.3.202521.3.202510.4.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 363,48 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
11 363,49 Kč11 363,49 Kč21.3.202521.3.202515.4.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 394,90 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
29 394,89 Kč29 394,89 Kč21.3.202521.3.202515.4.2025
Eurowater, s.r.o.Servisní prohlídka B518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 21 150,72 Kč
21 150,72 Kč21 150,72 Kč12.3.202524.3.202515.4.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 395,99 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
6 396,00 Kč6 396,00 Kč24.3.202524.3.202515.4.2025
2P SERVIS s.r.o.oděvy OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 770,00 Kč
17 770,00 Kč17 770,00 Kč14.3.202525.3.20258.4.2025
Fiala Petr - velkoobchod sčistící prostředky - drogerie111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 708,47 Kč
31 708,47 Kč31 708,47 Kč19.3.202525.3.202515.4.2025
RESPECT, a.s.Sdružené pojištění vozidel od 1. 2. 2025 - 31. 7. 2025549 05000 721 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 77 352,00 Kč
77 352,00 Kč77 352,00 Kč24.3.202525.3.20254.4.2025
Obec Horní BeřkoviceMístní poplatek za odpad rok 2025 - byty518 08000 659 - svoz a likvidace odpadu; celkem 16 800,00 Kč
16 800,00 Kč16 800,00 Kč24.3.202525.3.20254.4.2025
Marek MacákSeminář psychologů 4.3.2025549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč21.3.202525.3.20258.4.2025
RHH s.r.o.Pravidelná kontrola, údržba a kalibrace pipet518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 835,03 Kč
2 835,03 Kč2 835,03 Kč25.3.202525.3.20254.4.2025
RHH s.r.o.Pravidelná kontrola, údržba a kalibrace pipet518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 320,79 Kč
2 320,79 Kč2 320,79 Kč25.3.202525.3.20254.4.2025
Univerzita KarlovaPsychofarmakologie 7.-9.4.2025 - MUDr. Husák549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč18.3.202526.3.20254.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 357,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
4 357,20 Kč4 880,06 Kč24.3.202526.3.202515.4.202524.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 911,86 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
911,86 Kč1 021,28 Kč24.3.202526.3.20254.4.202524.3.2025
Démos trade, a.s.suky dřevěné, háčky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 583,00 Kč
1 583,00 Kč1 583,00 Kč25.3.202527.3.202515.4.2025
Démos trade, a.s.desky LTD, hrana lepící, lišta. deska kuchyň. koncovky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 545,00 Kč
6 545,00 Kč6 545,00 Kč26.3.202527.3.202522.4.2025
Impuls, s. r. o.Sklo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 267,01 Kč
31 267,01 Kč31 267,01 Kč24.3.202527.3.202515.4.2025
Daniel Pilnajželezo jekl, tažná ocel111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 336,01 Kč
1 336,01 Kč1 336,01 Kč26.3.202527.3.202522.4.2025
Daniel Pilnajhutní materiál na výrobu sušáků, v sídlišti bytové domy511 03001 659 - ostatní údržba a opravy; celkem 24 379,65 Kč
24 379,65 Kč24 379,65 Kč26.3.202527.3.202522.4.2025
Zen systems s.r.o.SSL certifikát wildcard .pnhberkovice.cz 27.2.25 -27.3.27, kabely518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 1 624,76 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 1 925,46 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 453,67 Kč
501 07050 820 - materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety; celkem 346,06 Kč
4 349,95 Kč4 349,95 Kč14.3.202526.3.20258.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 509,68 Kč
2 509,68 Kč2 810,84 Kč25.3.202527.3.20258.4.202525.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 880,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
2 880,40 Kč3 226,05 Kč25.3.202527.3.202515.4.202525.3.2025
JK-Trading s.r.o. PrahaPZT132 01000 - léky; celkem 4 465,97 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč
4 465,97 Kč5 001,89 Kč25.3.202527.3.20258.4.202525.3.2025
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 28 795,90 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
28 795,90 Kč32 251,41 Kč25.3.202527.3.202522.4.202526.3.2025
Všeobecná fakultní nemocniceOšetřovatelská péče v psychiatrii 7.-11.4.2025 -Vecko Jaroslav549 03000 462 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 500,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč4.4.20254.4.20259.4.2025
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 461,30 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
461,30 Kč516,66 Kč2.4.20254.4.202510.4.20252.4.2025
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 7 482,25 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč
7 482,25 Kč8 380,12 Kč2.4.20254.4.202510.4.20252.4.2025
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 15 516,32 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč
15 516,04 Kč17 378,00 Kč2.4.20254.4.202529.4.20252.4.2025
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 2 763,84 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
2 764,34 Kč3 096,00 Kč2.4.20254.4.202529.4.20252.4.2025
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 3 215,36 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč
3 215,16 Kč3 601,00 Kč2.4.20254.4.202529.4.20252.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 963,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
963,80 Kč1 079,46 Kč4.4.20254.4.202515.4.20254.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 408,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
6 408,10 Kč7 177,07 Kč4.4.20254.4.202529.4.20254.4.2025
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 03/2025518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč4.4.20254.4.202515.4.2025
Česká pošta, s.p.poplatek za rozhl.přij.na II.Q/2025518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 10 935,00 Kč
10 935,00 Kč10 935,00 Kč4.4.20254.4.202515.4.2025
ČESKÁ TELEVIZEpoplatek za TV na 2.Q/2025518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 28 755,00 Kč
28 755,00 Kč28 755,00 Kč4.4.20254.4.202515.4.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 220,17 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč
5 220,00 Kč5 220,00 Kč4.4.20254.4.202529.4.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 105 770,48 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,48 Kč
105 770,00 Kč105 770,00 Kč4.4.20254.4.202529.4.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 796,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
19 796,71 Kč19 796,71 Kč4.4.20254.4.202529.4.2025
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 3/2025518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 77,90 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 459,41 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 66,79 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 274,36 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 105,67 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,41 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 79,13 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 63,04 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 308,53 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 767,65 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 77,85 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 307,39 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 454,29 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
6 641,17 Kč6 641,17 Kč31.3.20257.4.202522.4.2025
synlab czech s.r.o.agregované výkony 3/2025518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 66,00 Kč
518 10011 422 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 22,00 Kč
518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 293,00 Kč
518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 181,00 Kč
518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 954,50 Kč
518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 280,50 Kč
518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 88,00 Kč
518 10011 472 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 115,00 Kč
518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 257,50 Kč
518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 957,00 Kč
518 10011 471 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 88,00 Kč
4 302,50 Kč4 302,50 Kč4.4.20257.4.202529.4.2025
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 03/2025 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč31.3.20257.4.202515.4.2025
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost 03/2025549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 62 400,00 Kč
62 400,00 Kč62 400,00 Kč31.3.20257.4.202510.4.2025
Ing. Andrea Marešovácanisterapie 25.2., 18.3. a 1.4.25 stř.461/6C518 10010 461 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 500,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč1.4.20257.4.202529.4.2025
Ing. Andrea Marešovácanisterapie 25.2., 18.3. a 1.4.25 stř.413/3A518 10010 413 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 500,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč1.4.20257.4.202529.4.2025
Ing. Andrea Marešovácanisterapie 25.2., 18.3. a 1.4.25 stř.412/7D518 10010 412 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 500,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč1.4.20257.4.202529.4.2025
Ing. Andrea Marešovácanisterapie 28.2.25 stř.413/3B518 10010 413 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč1.4.20257.4.202529.4.2025
Pekass, s. r. o.Disk 10 LB x 15 přední511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 12 473,65 Kč
12 473,65 Kč12 473,65 Kč27.3.202527.3.20254.4.2025
Bioenzym Petr Mrázek s.r.o.servis kanalizačních systémů518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 26 880,00 Kč
26 880,00 Kč26 880,00 Kč26.3.202527.3.20258.4.2025
Ondřej PourVystoupení Optimik 26.3.2025518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč26.3.202527.3.20258.4.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 216,90 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč
6 217,00 Kč6 217,00 Kč27.3.202527.3.202522.4.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 89 759,51 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,49 Kč
89 760,00 Kč89 760,00 Kč27.3.202527.3.202522.4.2025
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 354,56 Kč
4 354,56 Kč4 354,56 Kč27.3.202527.3.202515.4.2025
CHRISTEYNS s.r.o.Prací prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 29 873,14 Kč
503 00000 730 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
29 873,12 Kč29 873,12 Kč31.3.20252.4.202524.4.2025
B2B Partner s.r.o.Židle kancelářské111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 810,14 Kč
10 810,14 Kč10 810,14 Kč3.4.20258.4.202529.4.2025
Medsol s.r.o.baterie do defibrilátoru111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 230,70 Kč
3 230,70 Kč3 230,70 Kč3.4.20258.4.202510.4.2025
Alza.cz a.s.dary 453/6A - noční světla111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.4.20258.4.202510.4.2025
Tipaboty s.r.o. TřebíčObuv zdravotnická111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 586,70 Kč
7 586,70 Kč7 586,70 Kč4.4.20258.4.202529.4.2025
LATISK s.r.o.informační PVC cedule (požární ucpávka)501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 5 118,00 Kč
5 118,00 Kč5 118,00 Kč3.4.20258.4.202529.4.2025
Zen systems s.r.o.Upgrage 2 ks DELL serverů - oprava výměnou511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 73 166,28 Kč
73 166,28 Kč73 166,28 Kč3.4.20254.4.202529.4.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 795,36 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
7 795,37 Kč7 795,37 Kč27.3.202527.3.202522.4.2025
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 468,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 093,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 999,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 624,64 Kč
27 185,76 Kč27 185,76 Kč27.3.202527.3.20258.4.2025
CZ-Hamico s.r.o.smetana, voda, káva513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 1 159,00 Kč
1 159,00 Kč1 159,00 Kč27.3.202527.3.202522.4.2025
IKEMagregované výkony 2024389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 4 921,00 Kč
4 921,00 Kč4 921,00 Kč26.3.202527.3.202517.4.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CRP control, creatinine, gamma-GT501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 22 556,82 Kč
22 556,82 Kč22 556,82 Kč27.3.202528.3.20258.4.2025
Profi DDD s.r.o.dezinsekce stravovací provoz518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 158,10 Kč
3 158,10 Kč3 158,10 Kč28.3.202528.3.202524.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 881,74 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
881,74 Kč987,55 Kč27.3.202528.3.20258.4.202527.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 454,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
4 454,20 Kč4 988,70 Kč27.3.202528.3.202522.4.202527.3.2025
Martin FialaPozáruční oprava myčky, strř. 491/1A511 03001 491 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 270,50 Kč
1 270,50 Kč1 270,50 Kč27.3.202531.3.20258.4.2025
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 3/2025518 01020 901 - poštovné; celkem 1 472,00 Kč
1 472,00 Kč1 472,00 Kč25.3.202527.3.20258.4.2025
CZ Pharma s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 11 500,00 Kč
11 500,00 Kč12 880,00 Kč28.3.202531.3.20258.4.202528.3.2025
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 289,15 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
1 289,15 Kč1 443,85 Kč28.3.202531.3.202524.4.202531.3.2025
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 909,51 Kč
909,51 Kč1 018,65 Kč22.3.202531.3.202515.4.202519.3.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 384,55 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 384,55 Kč1 550,70 Kč22.3.202531.3.202515.4.202518.3.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 75 993,64 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 578,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,45 Kč
78 572,04 Kč88 232,74 Kč22.3.202531.3.202515.4.202524.3.2025
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 476,30 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
476,30 Kč533,46 Kč29.3.202531.3.202524.4.202526.3.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 69 085,55 Kč
132 01000 - léky; celkem 669,26 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,76 Kč
69 754,81 Kč78 185,62 Kč29.3.202531.3.202524.4.202531.3.2025
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 527,68 Kč
8 527,68 Kč8 527,68 Kč1.4.20251.4.202529.4.2025
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 687,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 624,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 499,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 968,24 Kč
25 779,60 Kč25 779,60 Kč1.4.20251.4.202515.4.2025
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 03/2025549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč1.4.20252.4.20258.4.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Konelab cuvette501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 17 275,72 Kč
17 275,72 Kč17 275,72 Kč10.4.20252.4.202515.4.2025
AV EQUEN s.r.o.matice, ventil, hadička111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 655,71 Kč
3 655,71 Kč3 655,71 Kč24.3.202525.3.20254.4.2025
Karel Kdýr, Gastrooneoprava myčky Electrolux511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 15 200,02 Kč
15 200,02 Kč15 200,02 Kč30.3.20258.4.202515.4.2025
Karel Kdýr, Gastrooneoprava pánve Electrolux511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 13 743,18 Kč
13 743,18 Kč13 743,18 Kč31.3.20258.4.202515.4.2025
Karel Kdýr, Gastrooneoprava myčky Electrolux511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 15 732,42 Kč
15 732,42 Kč15 732,42 Kč31.3.20258.4.202515.4.2025
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 3/2025518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 22 179,30 Kč
518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 129 874,14 Kč
152 053,44 Kč152 053,44 Kč31.3.20258.4.202524.4.2025
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.Anestézie 3/2025518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč
106 240,00 Kč106 240,00 Kč7.4.20258.4.202524.4.2025
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 442,61 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,41 Kč
15 443,02 Kč15 443,02 Kč7.4.20257.4.202515.4.2025
MUF - Pro s.r.o.nádobka PP, mikrozkumavka501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 340,68 Kč
4 340,68 Kč4 340,68 Kč7.4.20258.4.202524.4.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 997,47 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 997,47 Kč2 237,17 Kč7.1.20258.1.20254.4.20258.1.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 425,39 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
2 425,39 Kč2 716,44 Kč7.1.20258.1.20254.4.20258.1.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 456,55 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
456,55 Kč511,34 Kč15.1.202520.1.20258.4.202515.1.2025
COLORWAYbarvy, folie, tmely111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 730,00 Kč
5 730,00 Kč5 730,00 Kč31.3.20251.4.20258.4.2025
Trefavozík plošinový nerezový111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 025,00 Kč
3 025,00 Kč3 025,00 Kč1.4.20251.4.20258.4.2025
CINEMARTpůjčovné filmu Sladký život BJ2025518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 726,00 Kč
726,00 Kč726,00 Kč2.4.20252.4.20258.4.2025
Sloup Martin, Ing.Poradenské a konzultační práce za 3/2025549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč1.4.20252.4.202524.4.2025
LIMPA s.r.o.ZK587 - terasa budovy G betonová směs042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 11 042,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 11 042,00 Kč
11 042,00 Kč11 042,00 Kč31.3.20252.4.202524.4.2025
Zen systems s.r.o.Podpora/údržba a servis serverů a sítě 03/2025518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč
36 300,00 Kč36 300,00 Kč31.3.20252.4.202529.4.2025
Zen systems s.r.o.správa sítě 28.3.2025518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč
5 808,00 Kč5 808,00 Kč31.3.20252.4.202529.4.2025
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Odpadní voda518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 444,87 Kč
3 444,87 Kč3 444,87 Kč8.4.20258.4.202530.4.2025
Zobrazeno 22 501-22 600 z 23 028 záznamů.