Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

23028

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 05 04 03 02 01
24 81 74 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 22 601-22 700 z 23 028 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
ALFA Software s.r.o.Programátorský servis k Avensiu a docházkovému systému 2.Q 2025518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 12 959,10 Kč
518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 606,34 Kč
15 565,44 Kč15 565,44 Kč8.4.20258.4.202515.4.2025
První certifikační autorita, a.s.Elektronická časová razítka 03/2025518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 6 400,30 Kč
6 400,30 Kč6 400,30 Kč31.3.20259.4.202524.4.2025
FarmTechnik, s.r.o.oprava a údržba sekačky Kubota511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 41 699,02 Kč
41 699,02 Kč41 699,02 Kč31.3.20259.4.202529.4.2025
Siemens Healthcare, s.r.o.Control plasma501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 10 737,30 Kč
10 737,30 Kč10 737,30 Kč2.4.20259.4.202524.4.2025
PANOP CZ s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 425,64 Kč
1 425,64 Kč1 596,72 Kč7.4.20259.4.202515.4.20257.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 145,37 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 806,06 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
3 951,43 Kč4 438,69 Kč8.4.20259.4.202515.4.20258.4.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 4 763,79 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
4 763,79 Kč5 335,44 Kč15.1.202520.1.20258.4.202516.1.2025
Verlag Dashofer s.r.o.DD k ZAFA 26/2025 Účetní souvztažnosti 2025 PO - publikace501 10000 810 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 3 028,00 Kč
321 01000 - dodavatelé neinvestiční; celkem -3 028,00 Kč
0,00 Kč0,00 Kč24.1.202524.1.202524.4.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 994,07 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
994,07 Kč1 113,36 Kč22.1.202528.1.202515.4.202520.1.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 329,76 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 329,76 Kč1 489,33 Kč31.1.202531.1.202529.4.202531.1.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 896,26 Kč
1 896,26 Kč2 123,81 Kč31.1.202531.1.20258.4.202529.1.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 270,90 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 270,90 Kč1 423,41 Kč14.2.202517.2.20258.4.202514.2.2025
Lenka Macháčkovácanisterapeutická návštěva 453/6A518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč30.3.202531.3.202524.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 446,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
2 446,50 Kč2 740,08 Kč31.3.20252.4.202524.4.202531.3.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 331,86 Kč
331,86 Kč371,68 Kč31.3.20252.4.202524.4.202531.3.2025
BENU Česká republika a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 756,86 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
1 756,86 Kč1 967,69 Kč1.4.20252.4.20258.4.202525.3.2025
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 3 875,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 640,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,36 Kč
9 515,00 Kč11 164,40 Kč31.3.20252.4.202524.4.202531.3.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 3/2025 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 280 615,89 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,80 Kč
155 615,09 Kč174 289,00 Kč31.3.20251.4.202524.4.202531.3.2025
Mgr. Radek Jankůvýroba prvků orientačního systému416 02002 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - nehm. maj.; celkem 3 224,65 Kč
041 00000 - pořízení dlouhodobého nehmotného majetku; celkem 3 224,65 Kč
3 224,65 Kč3 224,65 Kč1.4.20252.4.20254.4.2025
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 3 141,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
3 142,00 Kč3 519,00 Kč8.4.20259.4.202515.4.20258.4.2025
České Radiokomunikace a.s.pevná linka, internet 3/2025518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 563,60 Kč
518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč
19 503,60 Kč19 503,60 Kč1.4.20259.4.202524.4.2025
LHL s.r.o.papír EKG111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 173,70 Kč
1 173,70 Kč1 173,70 Kč7.4.202510.4.202515.4.2025
LMC s.r.o.Inzerát na Jobs.cz518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 15 596,90 Kč
15 596,90 Kč15 596,90 Kč9.4.202510.4.202515.4.2025
ASW-CZ s.r.o.údržba programu EVIS 10.4.25 - 9.4.26518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 878,10 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 2 559,90 Kč
9 438,00 Kč9 438,00 Kč10.4.202510.4.202522.4.2025
BOLA spol s.r.o.Elektronické oběhové čeradlo Grundfos MAGNA511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 29 633,00 Kč
29 633,00 Kč29 633,00 Kč8.4.202510.4.202515.4.2025
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 3/2025518 01020 901 - poštovné; celkem 1 324,00 Kč
1 324,00 Kč1 324,00 Kč7.4.202510.4.202522.4.2025
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 331,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 775,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 102,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 485,04 Kč
70 694,12 Kč70 694,12 Kč10.4.202510.4.202522.4.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Alkanine phosphatese FS, Total Pretein501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 390,42 Kč
3 390,42 Kč3 390,42 Kč9.4.202511.4.202524.4.2025
BELA MOST s.r.o.hmoždinky, kliky dveřní, kování dveřní, plátno brusné111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 696,63 Kč
4 696,63 Kč4 696,63 Kč8.4.202514.4.202516.4.2025
Ivana Benedetta PrejzováRozpočet na akci: Vícepráce - Podhledy dílny údržby - budova J - areál PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 3 000,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč12.4.202514.4.202524.4.2025
KVD Plus s.r.o.ZK530 - vrtaná studna v zahradnictví - štěrk042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 12 564,34 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 12 564,34 Kč
12 564,34 Kč12 564,34 Kč31.3.202514.4.202522.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 394,92 Kč
132 01000 - léky; celkem 57,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
452,42 Kč511,89 Kč8.4.202511.4.202516.4.20258.4.2025
DERMIALéky132 01000 - léky; celkem 1 449,21 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 149,16 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,27 Kč
3 598,37 Kč4 223,60 Kč9.4.202511.4.202516.4.20259.4.2025
CZ Pharma s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 23 000,00 Kč
23 000,00 Kč25 760,00 Kč10.4.202511.4.202516.4.202510.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 537,29 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
537,29 Kč601,76 Kč10.4.202511.4.202522.4.202510.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 611,66 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
2 611,66 Kč2 925,06 Kč11.4.202514.4.202522.4.202511.4.2025
Alza.cz a.s.televize + držák TV111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 438,00 Kč
17 438,00 Kč17 438,00 Kč9.4.202514.4.202516.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 566,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
1 566,60 Kč1 754,59 Kč19.2.202521.2.202515.4.202519.2.2025
Martin Sovadinainstalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 972,05 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 013,13 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 595,89 Kč
518 10020 771 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 239,96 Kč
518 10020 771 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 179,98 Kč
518 10020 323 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 60,00 Kč
518 10020 471 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 119,98 Kč
9 180,99 Kč9 180,99 Kč28.2.20256.3.20258.4.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 896,26 Kč
1 896,26 Kč2 123,81 Kč22.2.202528.2.202529.4.202519.2.2025
Martin SovadinaZK481 instalační materiál042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 712,54 Kč
1 712,54 Kč1 712,54 Kč4.3.20257.3.202515.4.2025
Michaela KnappováDivadelní představení Šest v tom518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 40 000,00 Kč
40 000,00 Kč40 000,00 Kč6.3.20257.3.20254.4.2025
Daniel PilnajZemní vruty, sloupky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 092,96 Kč
8 092,96 Kč8 092,96 Kč6.3.202510.3.20254.4.2025
Pražská plynárenská, a.s.vyúčtování spotřeby elektřiny 2/2025 - nemocnice502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 402 374,50 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -388 719,01 Kč
13 655,49 Kč16 523,14 Kč7.3.20257.3.20254.4.20257.3.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 629,96 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
28 629,97 Kč28 629,97 Kč10.3.202510.3.20254.4.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 610,58 Kč
7 610,58 Kč7 610,58 Kč10.3.202510.3.20258.4.2025
AUTO BOUŠKA s.r.o.čištění filtru IVECO511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 7 502,00 Kč
7 502,00 Kč7 502,00 Kč25.3.202531.3.202522.4.2025
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.Činnost TD na akci: PNHoB - budova H oprava hodizontálních rozvodů vody518 04020 413 - inženýrská činnost; celkem 35 090,00 Kč
35 090,00 Kč35 090,00 Kč28.3.202531.3.202524.4.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.servis Mythic511 03001 520 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 539,64 Kč
9 539,64 Kč9 539,64 Kč28.3.202531.3.20258.4.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 353,47 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
6 353,46 Kč6 353,46 Kč31.3.202531.3.202524.4.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 257,55 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
7 257,56 Kč7 257,56 Kč31.3.202531.3.202524.4.2025
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 749,17 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 089,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 080,23 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 823,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 569,76 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
106 311,41 Kč106 311,41 Kč31.3.202531.3.20258.4.2025
MANSWELT, a.s.Vruty111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 979,01 Kč
979,01 Kč979,01 Kč30.3.202531.3.20258.4.2025
STAVMAT Mazourek, s. r. o.kotva chemická, tmel akryl, dveře111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 724,25 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 299,59 Kč
649 02000 750 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -159,14 Kč
2 864,70 Kč2 864,70 Kč31.3.202531.3.20258.4.2025
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 03/2025549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč
12 100,00 Kč12 100,00 Kč31.3.202531.3.202524.4.2025
Univerzita Karlovakurz Psychofarmakologie 7.-.9.4.25 MUDr. Gabriš549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč20.3.20252.4.202510.4.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 3/2025 nemocnice502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 110 677,41 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,70 Kč
70 498,14 Kč78 958,00 Kč31.3.20251.4.202524.4.202531.3.2025
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 925,17 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč
2 925,00 Kč2 925,00 Kč2.4.20252.4.202515.4.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 204,55 Kč
22 204,55 Kč22 204,55 Kč2.4.20252.4.202529.4.2025
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Dveře111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 337,60 Kč
13 337,60 Kč13 337,60 Kč31.3.20253.4.20258.4.2025
POPROKAN s.r.okancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 379,05 Kč
15 379,05 Kč15 379,05 Kč31.3.20253.4.202524.4.2025
COLORWAYBarvy, ředidlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 25 700,00 Kč
25 700,00 Kč25 700,00 Kč25.3.20253.4.20254.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 7 060,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,16 Kč
7 060,20 Kč7 907,42 Kč7.3.202510.3.20254.4.20257.3.2025
Ordinace Dobromysl, s.r.o.stomatologické služby 02/2025518 10011 432 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč
518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč
518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 000,00 Kč
518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 000,00 Kč
518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč10.3.202510.3.20254.4.2025
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 190,75 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
1 190,75 Kč1 333,64 Kč7.3.202510.3.20254.4.20256.3.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 101 471,19 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 680,01 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,83 Kč
103 151,20 Kč115 680,54 Kč7.3.202510.3.20254.4.202510.3.2025
ELKOV elektro a.s.elektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 667,00 Kč
15 667,00 Kč15 667,00 Kč11.3.202512.3.20258.4.2025
ELKOV elektro a.s.zářivky kompaktní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 378,00 Kč
1 378,00 Kč1 378,00 Kč11.3.202512.3.20258.4.2025
CZ-Hamico s.r.o.voda - občerstvení ředitelství513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 577,00 Kč
577,00 Kč577,00 Kč4.3.202512.3.20254.4.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 792,91 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč
14 793,00 Kč14 793,00 Kč11.3.202511.3.20254.4.2025
ATEX spol. s r.o.křeslový a židlový píst, kolečka pogumovaná111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 286,90 Kč
2 286,90 Kč2 286,90 Kč28.3.20251.4.20258.4.2025
STAVMAT Mazourek, s. r. o.ZK530- materiál na stavbu studny v zahradnictví042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 959,36 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 1 959,36 Kč
1 959,36 Kč1 959,36 Kč31.3.20251.4.202516.4.2025
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 4/2025314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 606 487,60 Kč
606 487,60 Kč733 850,00 Kč1.4.20251.4.20254.4.20251.4.2025
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 4/2025314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 33 429,75 Kč
33 429,75 Kč40 450,00 Kč1.4.20251.4.20254.4.20251.4.2025
Pražská plynárenská, a.s.Elektrická energie - nemocnice 4/2025314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 352 975,21 Kč
352 975,21 Kč427 100,00 Kč1.4.20251.4.20258.4.20251.4.2025
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.revize stravovacího provozu 3/2025518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč31.3.20251.4.202524.4.2025
Podřipská nemocnice s poliklinikouSterilizace 03/2025518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 118,70 Kč
118,70 Kč118,70 Kč31.3.20251.4.202524.4.2025
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 4/2025518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 119 786,37 Kč
119 786,37 Kč119 786,37 Kč1.4.20251.4.202524.4.2025
CZ-Hamico s.r.o.občerstvení multicentrum513 01000 777 - náklady na reprezentaci; celkem 3 193,00 Kč
3 193,00 Kč3 193,00 Kč27.3.20251.4.202522.4.2025
INPHARMEX, spol. s r.o.Mikro-verze AISLP aktualizace online 80 licencí 2.Q/2025518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 982,50 Kč
9 982,50 Kč9 982,50 Kč1.4.20251.4.202515.4.2025
LKQ CZ s.r.o.oprava IVECO a sanity511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 4 373,00 Kč
4 373,00 Kč4 373,00 Kč31.3.20251.4.202510.4.2025
Bachsystems, s.r.o.Provozní podpora systému WISPI za I. čtvrtletí roku 2025518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč
5 808,00 Kč5 808,00 Kč1.4.20251.4.202529.4.2025
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 455,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 608,99 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 934,01 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,81 Kč
72 997,57 Kč72 997,57 Kč1.4.20251.4.20258.4.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 856,26 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 395,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 035,13 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 348,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 337,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 447,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 192,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 306,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 906,67 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
88 825,96 Kč88 825,96 Kč1.4.20251.4.20258.4.2025
ADASI MoravaZK530 - Těstnící Bentonit na utěsnění spár u studny v zahradnictví042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 159,85 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 159,85 Kč
2 159,85 Kč2 159,85 Kč1.4.20253.4.20258.4.2025
Hana Kašpárek VyšínskáVystoupení skupiny Ondřej Fencl a Hromosvod 2.4.2025518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč2.4.20253.4.202510.4.2025
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 3/2025549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 21 857,50 Kč
21 857,50 Kč21 857,50 Kč2.4.20253.4.202510.4.2025
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 386,85 Kč
1 386,85 Kč1 553,27 Kč1.4.20253.4.202529.4.20252.4.2025
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 11 345,39 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
11 345,39 Kč12 706,84 Kč1.4.20253.4.202529.4.20252.4.2025
Česká pošta, s.p.Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 3/2025518 01020 901 - poštovné; celkem 2 500,00 Kč
2 500,00 Kč2 500,00 Kč2.4.20253.4.202515.4.2025
PPL CZ s.r.o.přeprava zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 351,58 Kč
351,58 Kč351,58 Kč28.3.20252.4.202510.4.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 158, vs 19 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč3.4.20253.4.202515.4.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 159, vs 20 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč3.4.20253.4.202515.4.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 176, vs 21 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč3.4.20253.4.202515.4.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2025 V Sídlišti 200, vs 22 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč3.4.20253.4.202515.4.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2025, V Sídlišti 201, vs 23 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč4.3.20254.3.202515.4.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 259, vs 24 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč3.4.20253.4.202515.4.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 261, vs 25 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč3.4.20253.4.202515.4.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč3.4.20253.4.202515.4.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč3.4.20253.4.202515.4.2025
Zobrazeno 22 601-22 700 z 23 028 záznamů.