2025 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 81 | 74 | 79 | 79 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFA Software s.r.o. | Programátorský servis k Avensiu a docházkovému systému 2.Q 2025 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 12 959,10 Kč 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 606,34 Kč | 15 565,44 Kč | 15 565,44 Kč | 8.4.2025 | 8.4.2025 | 15.4.2025 | |
První certifikační autorita, a.s. | Elektronická časová razítka 03/2025 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 6 400,30 Kč | 6 400,30 Kč | 6 400,30 Kč | 31.3.2025 | 9.4.2025 | 24.4.2025 | |
FarmTechnik, s.r.o. | oprava a údržba sekačky Kubota | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 41 699,02 Kč | 41 699,02 Kč | 41 699,02 Kč | 31.3.2025 | 9.4.2025 | 29.4.2025 | |
Siemens Healthcare, s.r.o. | Control plasma | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 10 737,30 Kč | 10 737,30 Kč | 10 737,30 Kč | 2.4.2025 | 9.4.2025 | 24.4.2025 | |
PANOP CZ s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 425,64 Kč | 1 425,64 Kč | 1 596,72 Kč | 7.4.2025 | 9.4.2025 | 15.4.2025 | 7.4.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 145,37 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 806,06 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 3 951,43 Kč | 4 438,69 Kč | 8.4.2025 | 9.4.2025 | 15.4.2025 | 8.4.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 763,79 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 4 763,79 Kč | 5 335,44 Kč | 15.1.2025 | 20.1.2025 | 8.4.2025 | 16.1.2025 |
Verlag Dashofer s.r.o. | DD k ZAFA 26/2025 Účetní souvztažnosti 2025 PO - publikace | 501 10000 810 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 3 028,00 Kč 321 01000 - dodavatelé neinvestiční; celkem -3 028,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 24.1.2025 | 24.1.2025 | 24.4.2025 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 994,07 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 994,07 Kč | 1 113,36 Kč | 22.1.2025 | 28.1.2025 | 15.4.2025 | 20.1.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 329,76 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 329,76 Kč | 1 489,33 Kč | 31.1.2025 | 31.1.2025 | 29.4.2025 | 31.1.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 896,26 Kč | 1 896,26 Kč | 2 123,81 Kč | 31.1.2025 | 31.1.2025 | 8.4.2025 | 29.1.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 270,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 270,90 Kč | 1 423,41 Kč | 14.2.2025 | 17.2.2025 | 8.4.2025 | 14.2.2025 |
Lenka Macháčková | canisterapeutická návštěva 453/6A | 518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 30.3.2025 | 31.3.2025 | 24.4.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 446,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 2 446,50 Kč | 2 740,08 Kč | 31.3.2025 | 2.4.2025 | 24.4.2025 | 31.3.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 331,86 Kč | 331,86 Kč | 371,68 Kč | 31.3.2025 | 2.4.2025 | 24.4.2025 | 31.3.2025 |
BENU Česká republika a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 756,86 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 1 756,86 Kč | 1 967,69 Kč | 1.4.2025 | 2.4.2025 | 8.4.2025 | 25.3.2025 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 875,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 640,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,36 Kč | 9 515,00 Kč | 11 164,40 Kč | 31.3.2025 | 2.4.2025 | 24.4.2025 | 31.3.2025 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 3/2025 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 280 615,89 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,80 Kč | 155 615,09 Kč | 174 289,00 Kč | 31.3.2025 | 1.4.2025 | 24.4.2025 | 31.3.2025 |
Mgr. Radek Janků | výroba prvků orientačního systému | 416 02002 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - nehm. maj.; celkem 3 224,65 Kč 041 00000 - pořízení dlouhodobého nehmotného majetku; celkem 3 224,65 Kč | 3 224,65 Kč | 3 224,65 Kč | 1.4.2025 | 2.4.2025 | 4.4.2025 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 141,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 3 142,00 Kč | 3 519,00 Kč | 8.4.2025 | 9.4.2025 | 15.4.2025 | 8.4.2025 |
České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 3/2025 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 563,60 Kč 518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč | 19 503,60 Kč | 19 503,60 Kč | 1.4.2025 | 9.4.2025 | 24.4.2025 | |
LHL s.r.o. | papír EKG | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 173,70 Kč | 1 173,70 Kč | 1 173,70 Kč | 7.4.2025 | 10.4.2025 | 15.4.2025 | |
LMC s.r.o. | Inzerát na Jobs.cz | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 15 596,90 Kč | 15 596,90 Kč | 15 596,90 Kč | 9.4.2025 | 10.4.2025 | 15.4.2025 | |
ASW-CZ s.r.o. | údržba programu EVIS 10.4.25 - 9.4.26 | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 878,10 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 2 559,90 Kč | 9 438,00 Kč | 9 438,00 Kč | 10.4.2025 | 10.4.2025 | 22.4.2025 | |
BOLA spol s.r.o. | Elektronické oběhové čeradlo Grundfos MAGNA | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 29 633,00 Kč | 29 633,00 Kč | 29 633,00 Kč | 8.4.2025 | 10.4.2025 | 15.4.2025 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 3/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 324,00 Kč | 1 324,00 Kč | 1 324,00 Kč | 7.4.2025 | 10.4.2025 | 22.4.2025 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 331,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 775,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 102,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 485,04 Kč | 70 694,12 Kč | 70 694,12 Kč | 10.4.2025 | 10.4.2025 | 22.4.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Alkanine phosphatese FS, Total Pretein | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 390,42 Kč | 3 390,42 Kč | 3 390,42 Kč | 9.4.2025 | 11.4.2025 | 24.4.2025 | |
BELA MOST s.r.o. | hmoždinky, kliky dveřní, kování dveřní, plátno brusné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 696,63 Kč | 4 696,63 Kč | 4 696,63 Kč | 8.4.2025 | 14.4.2025 | 16.4.2025 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Rozpočet na akci: Vícepráce - Podhledy dílny údržby - budova J - areál PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 3 000,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 12.4.2025 | 14.4.2025 | 24.4.2025 | |
KVD Plus s.r.o. | ZK530 - vrtaná studna v zahradnictví - štěrk | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 12 564,34 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 12 564,34 Kč | 12 564,34 Kč | 12 564,34 Kč | 31.3.2025 | 14.4.2025 | 22.4.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 394,92 Kč 132 01000 - léky; celkem 57,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 452,42 Kč | 511,89 Kč | 8.4.2025 | 11.4.2025 | 16.4.2025 | 8.4.2025 |
DERMIA | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 449,21 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 149,16 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,27 Kč | 3 598,37 Kč | 4 223,60 Kč | 9.4.2025 | 11.4.2025 | 16.4.2025 | 9.4.2025 |
CZ Pharma s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 23 000,00 Kč | 23 000,00 Kč | 25 760,00 Kč | 10.4.2025 | 11.4.2025 | 16.4.2025 | 10.4.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 537,29 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 537,29 Kč | 601,76 Kč | 10.4.2025 | 11.4.2025 | 22.4.2025 | 10.4.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 611,66 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 2 611,66 Kč | 2 925,06 Kč | 11.4.2025 | 14.4.2025 | 22.4.2025 | 11.4.2025 |
Alza.cz a.s. | televize + držák TV | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 438,00 Kč | 17 438,00 Kč | 17 438,00 Kč | 9.4.2025 | 14.4.2025 | 16.4.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 566,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 1 566,60 Kč | 1 754,59 Kč | 19.2.2025 | 21.2.2025 | 15.4.2025 | 19.2.2025 |
Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 972,05 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 013,13 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 595,89 Kč 518 10020 771 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 239,96 Kč 518 10020 771 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 179,98 Kč 518 10020 323 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 60,00 Kč 518 10020 471 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 119,98 Kč | 9 180,99 Kč | 9 180,99 Kč | 28.2.2025 | 6.3.2025 | 8.4.2025 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 896,26 Kč | 1 896,26 Kč | 2 123,81 Kč | 22.2.2025 | 28.2.2025 | 29.4.2025 | 19.2.2025 |
Martin Sovadina | ZK481 instalační materiál | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 712,54 Kč | 1 712,54 Kč | 1 712,54 Kč | 4.3.2025 | 7.3.2025 | 15.4.2025 | |
Michaela Knappová | Divadelní představení Šest v tom | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 6.3.2025 | 7.3.2025 | 4.4.2025 | |
Daniel Pilnaj | Zemní vruty, sloupky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 092,96 Kč | 8 092,96 Kč | 8 092,96 Kč | 6.3.2025 | 10.3.2025 | 4.4.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování spotřeby elektřiny 2/2025 - nemocnice | 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 402 374,50 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -388 719,01 Kč | 13 655,49 Kč | 16 523,14 Kč | 7.3.2025 | 7.3.2025 | 4.4.2025 | 7.3.2025 |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 629,96 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 28 629,97 Kč | 28 629,97 Kč | 10.3.2025 | 10.3.2025 | 4.4.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 610,58 Kč | 7 610,58 Kč | 7 610,58 Kč | 10.3.2025 | 10.3.2025 | 8.4.2025 | |
AUTO BOUŠKA s.r.o. | čištění filtru IVECO | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 7 502,00 Kč | 7 502,00 Kč | 7 502,00 Kč | 25.3.2025 | 31.3.2025 | 22.4.2025 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Činnost TD na akci: PNHoB - budova H oprava hodizontálních rozvodů vody | 518 04020 413 - inženýrská činnost; celkem 35 090,00 Kč | 35 090,00 Kč | 35 090,00 Kč | 28.3.2025 | 31.3.2025 | 24.4.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | servis Mythic | 511 03001 520 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 539,64 Kč | 9 539,64 Kč | 9 539,64 Kč | 28.3.2025 | 31.3.2025 | 8.4.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 353,47 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 6 353,46 Kč | 6 353,46 Kč | 31.3.2025 | 31.3.2025 | 24.4.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 257,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 7 257,56 Kč | 7 257,56 Kč | 31.3.2025 | 31.3.2025 | 24.4.2025 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 749,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 089,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 080,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 823,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 569,76 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 106 311,41 Kč | 106 311,41 Kč | 31.3.2025 | 31.3.2025 | 8.4.2025 | |
MANSWELT, a.s. | Vruty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 979,01 Kč | 979,01 Kč | 979,01 Kč | 30.3.2025 | 31.3.2025 | 8.4.2025 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | kotva chemická, tmel akryl, dveře | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 724,25 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 299,59 Kč 649 02000 750 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -159,14 Kč | 2 864,70 Kč | 2 864,70 Kč | 31.3.2025 | 31.3.2025 | 8.4.2025 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 03/2025 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 31.3.2025 | 31.3.2025 | 24.4.2025 | |
Univerzita Karlova | kurz Psychofarmakologie 7.-.9.4.25 MUDr. Gabriš | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 20.3.2025 | 2.4.2025 | 10.4.2025 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 3/2025 nemocnice | 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 110 677,41 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,70 Kč | 70 498,14 Kč | 78 958,00 Kč | 31.3.2025 | 1.4.2025 | 24.4.2025 | 31.3.2025 |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 925,17 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč | 2 925,00 Kč | 2 925,00 Kč | 2.4.2025 | 2.4.2025 | 15.4.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 204,55 Kč | 22 204,55 Kč | 22 204,55 Kč | 2.4.2025 | 2.4.2025 | 29.4.2025 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Dveře | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 337,60 Kč | 13 337,60 Kč | 13 337,60 Kč | 31.3.2025 | 3.4.2025 | 8.4.2025 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 379,05 Kč | 15 379,05 Kč | 15 379,05 Kč | 31.3.2025 | 3.4.2025 | 24.4.2025 | |
COLORWAY | Barvy, ředidlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 25 700,00 Kč | 25 700,00 Kč | 25 700,00 Kč | 25.3.2025 | 3.4.2025 | 4.4.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 7 060,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,16 Kč | 7 060,20 Kč | 7 907,42 Kč | 7.3.2025 | 10.3.2025 | 4.4.2025 | 7.3.2025 |
Ordinace Dobromysl, s.r.o. | stomatologické služby 02/2025 | 518 10011 432 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 000,00 Kč 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 000,00 Kč 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 10.3.2025 | 10.3.2025 | 4.4.2025 | |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 190,75 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 1 190,75 Kč | 1 333,64 Kč | 7.3.2025 | 10.3.2025 | 4.4.2025 | 6.3.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 101 471,19 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 680,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,83 Kč | 103 151,20 Kč | 115 680,54 Kč | 7.3.2025 | 10.3.2025 | 4.4.2025 | 10.3.2025 |
ELKOV elektro a.s. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 667,00 Kč | 15 667,00 Kč | 15 667,00 Kč | 11.3.2025 | 12.3.2025 | 8.4.2025 | |
ELKOV elektro a.s. | zářivky kompaktní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 378,00 Kč | 1 378,00 Kč | 1 378,00 Kč | 11.3.2025 | 12.3.2025 | 8.4.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | voda - občerstvení ředitelství | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 577,00 Kč | 577,00 Kč | 577,00 Kč | 4.3.2025 | 12.3.2025 | 4.4.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 792,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč | 14 793,00 Kč | 14 793,00 Kč | 11.3.2025 | 11.3.2025 | 4.4.2025 | |
ATEX spol. s r.o. | křeslový a židlový píst, kolečka pogumovaná | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 286,90 Kč | 2 286,90 Kč | 2 286,90 Kč | 28.3.2025 | 1.4.2025 | 8.4.2025 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | ZK530- materiál na stavbu studny v zahradnictví | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 959,36 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 1 959,36 Kč | 1 959,36 Kč | 1 959,36 Kč | 31.3.2025 | 1.4.2025 | 16.4.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 4/2025 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 606 487,60 Kč | 606 487,60 Kč | 733 850,00 Kč | 1.4.2025 | 1.4.2025 | 4.4.2025 | 1.4.2025 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 4/2025 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 33 429,75 Kč | 33 429,75 Kč | 40 450,00 Kč | 1.4.2025 | 1.4.2025 | 4.4.2025 | 1.4.2025 |
Pražská plynárenská, a.s. | Elektrická energie - nemocnice 4/2025 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 352 975,21 Kč | 352 975,21 Kč | 427 100,00 Kč | 1.4.2025 | 1.4.2025 | 8.4.2025 | 1.4.2025 |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | revize stravovacího provozu 3/2025 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 31.3.2025 | 1.4.2025 | 24.4.2025 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | Sterilizace 03/2025 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 118,70 Kč | 118,70 Kč | 118,70 Kč | 31.3.2025 | 1.4.2025 | 24.4.2025 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 4/2025 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 119 786,37 Kč | 119 786,37 Kč | 119 786,37 Kč | 1.4.2025 | 1.4.2025 | 24.4.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | občerstvení multicentrum | 513 01000 777 - náklady na reprezentaci; celkem 3 193,00 Kč | 3 193,00 Kč | 3 193,00 Kč | 27.3.2025 | 1.4.2025 | 22.4.2025 | |
INPHARMEX, spol. s r.o. | Mikro-verze AISLP aktualizace online 80 licencí 2.Q/2025 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 982,50 Kč | 9 982,50 Kč | 9 982,50 Kč | 1.4.2025 | 1.4.2025 | 15.4.2025 | |
LKQ CZ s.r.o. | oprava IVECO a sanity | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 4 373,00 Kč | 4 373,00 Kč | 4 373,00 Kč | 31.3.2025 | 1.4.2025 | 10.4.2025 | |
Bachsystems, s.r.o. | Provozní podpora systému WISPI za I. čtvrtletí roku 2025 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 1.4.2025 | 1.4.2025 | 29.4.2025 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 455,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 608,99 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 934,01 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,81 Kč | 72 997,57 Kč | 72 997,57 Kč | 1.4.2025 | 1.4.2025 | 8.4.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 856,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 395,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 035,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 348,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 337,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 447,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 192,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 306,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 906,67 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 88 825,96 Kč | 88 825,96 Kč | 1.4.2025 | 1.4.2025 | 8.4.2025 | |
ADASI Morava | ZK530 - Těstnící Bentonit na utěsnění spár u studny v zahradnictví | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 159,85 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 159,85 Kč | 2 159,85 Kč | 2 159,85 Kč | 1.4.2025 | 3.4.2025 | 8.4.2025 | |
Hana Kašpárek Vyšínská | Vystoupení skupiny Ondřej Fencl a Hromosvod 2.4.2025 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 2.4.2025 | 3.4.2025 | 10.4.2025 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 3/2025 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 21 857,50 Kč | 21 857,50 Kč | 21 857,50 Kč | 2.4.2025 | 3.4.2025 | 10.4.2025 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 386,85 Kč | 1 386,85 Kč | 1 553,27 Kč | 1.4.2025 | 3.4.2025 | 29.4.2025 | 2.4.2025 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 11 345,39 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 11 345,39 Kč | 12 706,84 Kč | 1.4.2025 | 3.4.2025 | 29.4.2025 | 2.4.2025 |
Česká pošta, s.p. | Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 3/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2.4.2025 | 3.4.2025 | 15.4.2025 | |
PPL CZ s.r.o. | přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 351,58 Kč | 351,58 Kč | 351,58 Kč | 28.3.2025 | 2.4.2025 | 10.4.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 158, vs 19 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.4.2025 | 3.4.2025 | 15.4.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 159, vs 20 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.4.2025 | 3.4.2025 | 15.4.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 176, vs 21 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.4.2025 | 3.4.2025 | 15.4.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2025 V Sídlišti 200, vs 22 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.4.2025 | 3.4.2025 | 15.4.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2025, V Sídlišti 201, vs 23 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 4.3.2025 | 4.3.2025 | 15.4.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 259, vs 24 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 3.4.2025 | 3.4.2025 | 15.4.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 261, vs 25 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 3.4.2025 | 3.4.2025 | 15.4.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 3.4.2025 | 3.4.2025 | 15.4.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2025 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 | celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 3.4.2025 | 3.4.2025 | 15.4.2025 |