2025 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 81 | 74 | 79 | 79 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMP`S, spol. s r.o. | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 452,20 Kč | 32 452,20 Kč | 32 452,20 Kč | 30.4.2025 | 2.5.2025 | 27.5.2025 | |
Bachsystems, s.r.o. | Rozšíření licence Wispi | 549 08000 901 - TZ DNM; celkem 39 930,00 Kč | 39 930,00 Kč | 39 930,00 Kč | 30.4.2025 | 2.5.2025 | 27.5.2025 | |
Zen systems s.r.o. | Podpora/údržba a servis serverů a sítě 04/2025 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 30.4.2025 | 2.5.2025 | 27.5.2025 | |
Sloup Martin, Ing. | Poradenské a konzultační práce za 4/2025 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1.5.2025 | 2.5.2025 | 27.5.2025 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 5/2025 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 119 786,37 Kč | 119 786,37 Kč | 119 786,37 Kč | 1.5.2025 | 2.5.2025 | 27.5.2025 | |
MEDITECH | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 1 792,00 Kč | 7.3.2025 | 1.4.2025 | 7.5.2025 | 7.3.2025 |
MEDITECH | BTK antidekubitního systému | 518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 192,65 Kč | 4 192,65 Kč | 4 192,65 Kč | 28.4.2025 | 30.4.2025 | 20.5.2025 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | Sterilizace 04/2025 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 91,48 Kč | 91,48 Kč | 91,48 Kč | 30.4.2025 | 30.4.2025 | 27.5.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 264,75 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 264,75 Kč | 296,52 Kč | 29.4.2025 | 2.5.2025 | 7.5.2025 | 29.4.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 174,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 5 174,40 Kč | 5 795,33 Kč | 1.5.2025 | 2.5.2025 | 27.5.2025 | 1.5.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 468,77 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč | 4 468,77 Kč | 5 005,02 Kč | 30.4.2025 | 2.5.2025 | 13.5.2025 | 30.4.2025 |
JK-Trading s.r.o. Praha | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 232,98 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,84 Kč | 2 232,98 Kč | 2 500,94 Kč | 29.4.2025 | 2.5.2025 | 7.5.2025 | 29.4.2025 |
Jakub Koch | Zvukařské práce - Koncert Enkláva | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 30.4.2025 | 2.5.2025 | 7.5.2025 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 04/2025 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 30.4.2025 | 5.5.2025 | 13.5.2025 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 499,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 155,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 093,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč | 17 498,88 Kč | 17 498,88 Kč | 13.5.2025 | 13.5.2025 | 27.5.2025 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 651,77 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 350,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 507,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 693,43 Kč | 66 202,64 Kč | 66 202,64 Kč | 13.5.2025 | 13.5.2025 | 20.5.2025 | |
COMP`S, spol. s r.o. | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 30 310,50 Kč | 30 310,50 Kč | 30 310,50 Kč | 9.4.2025 | 10.4.2025 | 2.5.2025 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 685,12 Kč | 5 685,12 Kč | 5 685,12 Kč | 10.4.2025 | 10.4.2025 | 2.5.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 470,59 Kč | 11 470,59 Kč | 11 470,59 Kč | 10.4.2025 | 10.4.2025 | 2.5.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 489,83 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 5 489,84 Kč | 6 148,62 Kč | 13.5.2025 | 14.5.2025 | 27.5.2025 | 13.5.2025 |
IPVZ | Specializační kurz v klinické psychologii 19.6.25 - Mgr. Šlesariková | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 5.5.2025 | 14.5.2025 | 21.5.2025 | |
KeramikCZ s.r.o. | keramická hlína, hmota licí, barvítka na keramiku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 614,00 Kč | 13 614,00 Kč | 13 614,00 Kč | 7.5.2025 | 15.5.2025 | 16.5.2025 | |
TULI-FORM, s.r.o. | Oplachový prostředek pro konvektomaty | 501 07020 740 - čistící prostředky; celkem 4 583,48 Kč | 4 583,48 Kč | 4 583,48 Kč | 30.4.2025 | 15.5.2025 | 27.5.2025 | |
Kateřina Lebedová | Recitál písní Hanky Zagorové BJ2025 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 12.5.2025 | 15.5.2025 | 21.5.2025 | |
Lenka Macháčková | canisterapeutická návštěva 453/6A | 518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 13.5.2025 | 14.5.2025 | 27.5.2025 | |
Technicom Technology s.r.o. | měsíční kontroly EPS 4/2025 | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 9.5.2025 | 15.5.2025 | 20.5.2025 | |
B2B Partner s.r.o. | skříň policová kombinovaná | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 812,43 Kč | 8 812,43 Kč | 8 812,43 Kč | 9.4.2025 | 14.4.2025 | 2.5.2025 | |
INZEP CENTRUM, s.r.o. | Obuv bezpečnostní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 258,00 Kč | 8 258,00 Kč | 8 258,00 Kč | 8.4.2025 | 14.4.2025 | 2.5.2025 | |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 195,58 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 195,58 Kč | 1 339,05 Kč | 7.4.2025 | 11.4.2025 | 2.5.2025 | 4.4.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 501,44 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 5 501,44 Kč | 6 161,61 Kč | 7.4.2025 | 11.4.2025 | 2.5.2025 | 8.4.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 111 691,04 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 926,11 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,95 Kč | 113 617,15 Kč | 127 424,55 Kč | 7.4.2025 | 11.4.2025 | 2.5.2025 | 8.4.2025 |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 471,12 Kč | 4 471,12 Kč | 4 471,12 Kč | 14.4.2025 | 14.4.2025 | 7.5.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 23 436,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč | 23 436,60 Kč | 26 248,99 Kč | 10.4.2025 | 11.4.2025 | 2.5.2025 | 10.4.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 112,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč | 5 112,60 Kč | 5 726,11 Kč | 11.4.2025 | 14.4.2025 | 7.5.2025 | 11.4.2025 |
B2B Partner s.r.o. | skříň šatní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 922,95 Kč | 5 922,95 Kč | 5 922,95 Kč | 11.4.2025 | 14.4.2025 | 7.5.2025 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | HDMI kabel, montáž, nastavení | 511 03001 777 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 740,00 Kč | 3 740,00 Kč | 3 740,00 Kč | 18.3.2025 | 14.4.2025 | 7.5.2025 | |
Zen systems s.r.o. | Roční podpora - Standard ASM for StarWind Virtual SAN | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 22 687,50 Kč | 22 687,50 Kč | 22 687,50 Kč | 11.4.2025 | 14.4.2025 | 7.5.2025 | |
Pavel Kárník | Odborná prohlídky skleníku před začátkem sezony rok 2025 | 518 10012 312 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 19 602,00 Kč | 19 602,00 Kč | 19 602,00 Kč | 10.4.2025 | 15.4.2025 | 2.5.2025 | |
synlab czech s.r.o. | laboratorní vyšetření 3/2025 | 518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 640,00 Kč 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 88,00 Kč | 1 728,00 Kč | 1 728,00 Kč | 14.4.2025 | 14.4.2025 | 7.5.2025 | |
Zen systems s.r.o. | Notebook | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 24 975,00 Kč | 24 975,00 Kč | 24 975,00 Kč | 11.4.2025 | 14.4.2025 | 7.5.2025 | |
VENCL, s r.o. | Ručníky jednorázové papírové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 494,79 Kč | 17 494,79 Kč | 17 494,79 Kč | 15.4.2025 | 16.4.2025 | 13.5.2025 | |
COOL Trading s.r.o. | montérkové kalhoty a blůza, trička, rukavice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 983,00 Kč | 2 983,00 Kč | 2 983,00 Kč | 10.4.2025 | 16.4.2025 | 2.5.2025 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 367,38 Kč | 11 367,38 Kč | 11 367,38 Kč | 14.4.2025 | 16.4.2025 | 7.5.2025 | |
ZONT s.r.o. | bezdrátové telefony a přídávná sluchátka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 447,00 Kč | 35 447,00 Kč | 35 447,00 Kč | 14.4.2025 | 15.4.2025 | 2.5.2025 | |
ZONT s.r.o. | Servis kamerového systému 04/2025 | 518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 16.4.2025 | 17.4.2025 | 13.5.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 818,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 6 818,90 Kč | 7 637,17 Kč | 15.4.2025 | 17.4.2025 | 13.5.2025 | 15.4.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 780,04 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 3 780,04 Kč | 4 233,64 Kč | 15.4.2025 | 17.4.2025 | 13.5.2025 | 16.4.2025 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 607,55 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 2 607,55 Kč | 2 920,46 Kč | 15.4.2025 | 17.4.2025 | 13.5.2025 | 14.4.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 128 313,71 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 995,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,85 Kč | 133 309,61 Kč | 149 756,40 Kč | 15.4.2025 | 17.4.2025 | 13.5.2025 | 16.4.2025 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 788,24 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč | 5 788,00 Kč | 5 788,00 Kč | 15.4.2025 | 15.4.2025 | 7.5.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 99 552,64 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,36 Kč | 99 553,00 Kč | 99 553,00 Kč | 15.4.2025 | 15.4.2025 | 7.5.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 460,50 Kč | 14 460,50 Kč | 14 460,50 Kč | 15.4.2025 | 15.4.2025 | 7.5.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 337,24 Kč | 2 337,24 Kč | 2 337,24 Kč | 15.4.2025 | 15.4.2025 | 7.5.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 583,58 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,42 Kč | 6 584,00 Kč | 6 584,00 Kč | 17.4.2025 | 17.4.2025 | 13.5.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 97 753,88 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč | 97 754,00 Kč | 97 754,00 Kč | 17.4.2025 | 17.4.2025 | 13.5.2025 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 527,68 Kč | 8 527,68 Kč | 8 527,68 Kč | 17.4.2025 | 17.4.2025 | 7.5.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 539,85 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 7 539,84 Kč | 7 539,84 Kč | 17.4.2025 | 17.4.2025 | 13.5.2025 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 305,43 Kč | 2 305,43 Kč | 2 305,43 Kč | 17.4.2025 | 17.4.2025 | 2.5.2025 | |
Psychiatrická nemocnice Bohnic | MUDr. Asiye Špringlová stáž na gerontopsychiaterii | 549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 800,00 Kč | 6 800,00 Kč | 6 800,00 Kč | 22.4.2025 | 22.4.2025 | 6.5.2025 | |
Lubomír Drda | Revizní zprávy elektrinstalace v PNHoB | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 82 776,10 Kč | 82 776,10 Kč | 82 776,10 Kč | 18.4.2025 | 23.4.2025 | 20.5.2025 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Rozpočet na akci: Malířské práce 2025 -2027 v PNHoB | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 23.4.2025 | 23.4.2025 | 2.5.2025 | |
Technicom Technology s.r.o. | měsíční kontroly EPS 3/2025 | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 14.4.2025 | 22.4.2025 | 7.5.2025 | |
CELIMED s.r.o. | Ověření tonometru | 518 10012 205 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč 518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč 518 10012 412 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč 518 10012 413 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 759,36 Kč 518 10012 432 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč 518 10012 452 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 759,36 Kč 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč 518 10012 471 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč 518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 759,36 Kč | 4 556,16 Kč | 4 556,16 Kč | 10.4.2025 | 22.4.2025 | 7.5.2025 | |
MUF - Pro s.r.o. | mikrozkumavky, špičky | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 931,70 Kč | 1 931,70 Kč | 1 931,70 Kč | 13.5.2025 | 15.5.2025 | 22.5.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Diluent, autolyse, konelab | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 18 776,12 Kč | 18 776,12 Kč | 18 776,12 Kč | 14.5.2025 | 15.5.2025 | 27.5.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 326,64 Kč | 326,64 Kč | 365,84 Kč | 14.5.2025 | 15.5.2025 | 27.5.2025 | 14.5.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 070,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 1 070,40 Kč | 1 198,85 Kč | 13.5.2025 | 15.5.2025 | 27.5.2025 | 13.5.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 9 805,16 Kč | 9 805,16 Kč | 10 981,78 Kč | 14.5.2025 | 15.5.2025 | 27.5.2025 | 14.5.2025 |
PhDr. Jiří Broža | Supervize terapeutických týmů | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 14.5.2025 | 15.5.2025 | 27.5.2025 | |
První certifikační autorita, a.s. | Elektronická časová razítka, čipové karty 04/2025 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 15 007,63 Kč | 15 007,63 Kč | 15 007,63 Kč | 30.4.2025 | 15.5.2025 | 27.5.2025 | |
Chireón a.s. | BTK - EKG, monitor vitálních funkcí, defibrilátor | 518 10012 212 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 734,60 Kč 518 10012 462 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 740,65 Kč 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 291,20 Kč | 8 766,45 Kč | 8 766,45 Kč | 13.5.2025 | 15.5.2025 | 22.5.2025 | |
ČEZ ESCO, a.s. | vyúčtování spotřeby elektřiny 4.5.2024-7.5.2025, RT /byt č.16 - 657 | 502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 3 190,69 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -264,46 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -264,46 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -264,46 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -264,46 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -264,46 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -264,46 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -264,46 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -264,46 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -264,46 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -264,46 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -264,46 Kč | 281,63 Kč | 340,73 Kč | 11.5.2025 | 15.5.2025 | 30.5.2025 | 11.5.2025 |
ČEZ ESCO, a.s. | vyúčtování spotřeby elektřiny 4.5.2024-.7.5.2025, RT / byt č. 4 - 657 | 502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 5 358,43 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -462,81 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -462,81 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -462,81 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -462,81 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -462,81 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -462,81 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -462,81 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -462,81 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -462,81 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -462,81 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -462,81 Kč | 267,52 Kč | 323,70 Kč | 11.5.2025 | 15.5.2025 | 30.5.2025 | 11.5.2025 |
JK-Trading s.r.o. Praha | Heptaphan, leucodif | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 909,77 Kč | 5 909,77 Kč | 5 909,77 Kč | 14.5.2025 | 16.5.2025 | 27.5.2025 | |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 41 579,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,29 Kč | 41 579,50 Kč | 50 311,20 Kč | 15.5.2025 | 16.5.2025 | 27.5.2025 | 14.5.2025 |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 4/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 890,00 Kč | 890,00 Kč | 890,00 Kč | 13.5.2025 | 16.5.2025 | 27.5.2025 | |
SEKK spol. s r.o. | Analýzy krevního sére a moče | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 10 919,04 Kč | 10 919,04 Kč | 10 919,04 Kč | 31.3.2025 | 19.5.2025 | 21.5.2025 | |
Psychiatrická nemocnice Bohnic | Stáž geronopsychiatrie 1.-30.6.2025 MUDr. Cmárová Veronika | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 800,00 Kč | 6 800,00 Kč | 6 800,00 Kč | 19.3.2025 | 19.5.2025 | 26.5.2025 | |
MÚZO Praha s.r.o. | zpracování účetních výkazů | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 183,92 Kč | 183,92 Kč | 183,92 Kč | 19.5.2025 | 20.5.2025 | 30.5.2025 | |
JECH CZ s.r.o. | plynový píst | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 569,00 Kč | 1 569,00 Kč | 1 569,00 Kč | 14.5.2025 | 20.5.2025 | 22.5.2025 | |
BELA MOST s.r.o. | visačky na klíče, zámky visací, zámky dveřní, kování dveřní, svítilny | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 544,48 Kč | 3 544,48 Kč | 3 544,48 Kč | 14.5.2025 | 20.5.2025 | 27.5.2025 | |
Jaroslav Salač | ozvučení BJ2025 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 21 000,00 Kč 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 3 000,00 Kč | 24 000,00 Kč | 24 000,00 Kč | 19.5.2025 | 20.5.2025 | 30.5.2025 | |
Jaroslav Salač | ozvučení BJ2025 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 21 000,00 Kč 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 3 000,00 Kč | 24 000,00 Kč | 24 000,00 Kč | 19.5.2025 | 20.5.2025 | 30.5.2025 | |
Jaroslav Salač | ozvučení Optimik | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 19.5.2025 | 20.5.2025 | 30.5.2025 | |
Krajská zdravotní, a.s. | agregované výkony rok 2024 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 2 322,60 Kč | 2 322,60 Kč | 2 322,60 Kč | 15.5.2025 | 20.5.2025 | 27.5.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 26 045,84 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,11 Kč | 26 045,84 Kč | 29 171,34 Kč | 19.5.2025 | 20.5.2025 | 30.5.2025 | 19.5.2025 |
KVD Plus s.r.o. | Betonová směs - altán budova F ZK 630 | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 11 878,82 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 11 878,82 Kč | 11 878,82 Kč | 11 878,82 Kč | 15.5.2025 | 21.5.2025 | 27.5.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Benzodiazepines | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 20.5.2025 | 21.5.2025 | 30.5.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cannabinoids | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 20.5.2025 | 21.5.2025 | 30.5.2025 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 5/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 498,00 Kč | 1 498,00 Kč | 1 498,00 Kč | 16.5.2025 | 21.5.2025 | 30.5.2025 | |
KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 299,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč | 299,21 Kč | 362,00 Kč | 16.5.2025 | 21.5.2025 | 27.5.2025 | 16.5.2025 |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 071,97 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 817,04 Kč | 19 889,01 Kč | 19 889,01 Kč | 19.5.2025 | 19.5.2025 | 27.5.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 501,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 510,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 989,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 057,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 122,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 613,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 187,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 643,62 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 87 625,24 Kč | 87 625,24 Kč | 22.5.2025 | 22.5.2025 | 30.5.2025 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 04/2025 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 52 800,00 Kč | 52 800,00 Kč | 52 800,00 Kč | 30.4.2025 | 5.5.2025 | 13.5.2025 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 4/2025 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 211,19 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,41 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 59,39 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 40,87 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 264,92 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 190,21 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 44,58 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 69,26 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 86,32 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 308,53 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 758,21 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,04 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 264,92 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 269,64 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 225,79 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč celkem 0,00 Kč | 6 365,68 Kč | 6 365,68 Kč | 30.4.2025 | 5.5.2025 | 22.5.2025 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 4/2025 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 23 520,00 Kč | 23 520,00 Kč | 23 520,00 Kč | 4.5.2025 | 5.5.2025 | 13.5.2025 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 04/2025 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 65 800,00 Kč | 65 800,00 Kč | 65 800,00 Kč | 30.4.2025 | 30.4.2025 | 13.5.2025 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 593,26 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 593,26 Kč | 664,45 Kč | 22.4.2025 | 30.4.2025 | 16.5.2025 | 23.4.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 24 543,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,51 Kč | 24 543,00 Kč | 27 488,16 Kč | 22.4.2025 | 30.4.2025 | 16.5.2025 | 23.4.2025 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 909,51 Kč | 909,51 Kč | 1 018,65 Kč | 22.4.2025 | 30.4.2025 | 16.5.2025 | 23.4.2025 |