Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

23028

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 05 04 03 02 01
24 81 74 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 22 801-22 900 z 23 028 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
COMP`S, spol. s r.o.Tonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 452,20 Kč
32 452,20 Kč32 452,20 Kč30.4.20252.5.202527.5.2025
Bachsystems, s.r.o.Rozšíření licence Wispi549 08000 901 - TZ DNM; celkem 39 930,00 Kč
39 930,00 Kč39 930,00 Kč30.4.20252.5.202527.5.2025
Zen systems s.r.o.Podpora/údržba a servis serverů a sítě 04/2025518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč
36 300,00 Kč36 300,00 Kč30.4.20252.5.202527.5.2025
Sloup Martin, Ing.Poradenské a konzultační práce za 4/2025549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč1.5.20252.5.202527.5.2025
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 5/2025518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 119 786,37 Kč
119 786,37 Kč119 786,37 Kč1.5.20252.5.202527.5.2025
MEDITECHPZT132 01000 - léky; celkem 1 600,00 Kč
1 600,00 Kč1 792,00 Kč7.3.20251.4.20257.5.20257.3.2025
MEDITECHBTK antidekubitního systému518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 192,65 Kč
4 192,65 Kč4 192,65 Kč28.4.202530.4.202520.5.2025
Podřipská nemocnice s poliklinikouSterilizace 04/2025518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 91,48 Kč
91,48 Kč91,48 Kč30.4.202530.4.202527.5.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 264,75 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
264,75 Kč296,52 Kč29.4.20252.5.20257.5.202529.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 5 174,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
5 174,40 Kč5 795,33 Kč1.5.20252.5.202527.5.20251.5.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 468,77 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč
4 468,77 Kč5 005,02 Kč30.4.20252.5.202513.5.202530.4.2025
JK-Trading s.r.o. PrahaPZT132 01000 - léky; celkem 2 232,98 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,84 Kč
2 232,98 Kč2 500,94 Kč29.4.20252.5.20257.5.202529.4.2025
Jakub KochZvukařské práce - Koncert Enkláva518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 4 000,00 Kč
4 000,00 Kč4 000,00 Kč30.4.20252.5.20257.5.2025
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 04/2025 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč30.4.20255.5.202513.5.2025
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 499,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 155,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 093,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč
17 498,88 Kč17 498,88 Kč13.5.202513.5.202527.5.2025
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 651,77 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 350,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 507,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 693,43 Kč
66 202,64 Kč66 202,64 Kč13.5.202513.5.202520.5.2025
COMP`S, spol. s r.o.Tonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 30 310,50 Kč
30 310,50 Kč30 310,50 Kč9.4.202510.4.20252.5.2025
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 685,12 Kč
5 685,12 Kč5 685,12 Kč10.4.202510.4.20252.5.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 470,59 Kč
11 470,59 Kč11 470,59 Kč10.4.202510.4.20252.5.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 5 489,83 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
5 489,84 Kč6 148,62 Kč13.5.202514.5.202527.5.202513.5.2025
IPVZSpecializační kurz v klinické psychologii 19.6.25 - Mgr. Šlesariková549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 900,00 Kč
1 900,00 Kč1 900,00 Kč5.5.202514.5.202521.5.2025
KeramikCZ s.r.o.keramická hlína, hmota licí, barvítka na keramiku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 614,00 Kč
13 614,00 Kč13 614,00 Kč7.5.202515.5.202516.5.2025
TULI-FORM, s.r.o.Oplachový prostředek pro konvektomaty501 07020 740 - čistící prostředky; celkem 4 583,48 Kč
4 583,48 Kč4 583,48 Kč30.4.202515.5.202527.5.2025
Kateřina LebedováRecitál písní Hanky Zagorové BJ2025518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč12.5.202515.5.202521.5.2025
Lenka Macháčkovácanisterapeutická návštěva 453/6A518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč13.5.202514.5.202527.5.2025
Technicom Technology s.r.o.měsíční kontroly EPS 4/2025518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč
1 022,00 Kč1 022,00 Kč9.5.202515.5.202520.5.2025
B2B Partner s.r.o.skříň policová kombinovaná111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 812,43 Kč
8 812,43 Kč8 812,43 Kč9.4.202514.4.20252.5.2025
INZEP CENTRUM, s.r.o.Obuv bezpečnostní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 258,00 Kč
8 258,00 Kč8 258,00 Kč8.4.202514.4.20252.5.2025
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 195,58 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 195,58 Kč1 339,05 Kč7.4.202511.4.20252.5.20254.4.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 5 501,44 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
5 501,44 Kč6 161,61 Kč7.4.202511.4.20252.5.20258.4.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 111 691,04 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 926,11 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,95 Kč
113 617,15 Kč127 424,55 Kč7.4.202511.4.20252.5.20258.4.2025
POPROKAN s.r.okancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 471,12 Kč
4 471,12 Kč4 471,12 Kč14.4.202514.4.20257.5.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 23 436,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč
23 436,60 Kč26 248,99 Kč10.4.202511.4.20252.5.202510.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 5 112,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč
5 112,60 Kč5 726,11 Kč11.4.202514.4.20257.5.202511.4.2025
B2B Partner s.r.o.skříň šatní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 922,95 Kč
5 922,95 Kč5 922,95 Kč11.4.202514.4.20257.5.2025
MK MOBILTECH, s.r.o.HDMI kabel, montáž, nastavení511 03001 777 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 740,00 Kč
3 740,00 Kč3 740,00 Kč18.3.202514.4.20257.5.2025
Zen systems s.r.o.Roční podpora - Standard ASM for StarWind Virtual SAN518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 22 687,50 Kč
22 687,50 Kč22 687,50 Kč11.4.202514.4.20257.5.2025
Pavel KárníkOdborná prohlídky skleníku před začátkem sezony rok 2025518 10012 312 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 19 602,00 Kč
19 602,00 Kč19 602,00 Kč10.4.202515.4.20252.5.2025
synlab czech s.r.o.laboratorní vyšetření 3/2025518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 640,00 Kč
518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 88,00 Kč
1 728,00 Kč1 728,00 Kč14.4.202514.4.20257.5.2025
Zen systems s.r.o.Notebook111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 24 975,00 Kč
24 975,00 Kč24 975,00 Kč11.4.202514.4.20257.5.2025
VENCL, s r.o.Ručníky jednorázové papírové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 494,79 Kč
17 494,79 Kč17 494,79 Kč15.4.202516.4.202513.5.2025
COOL Trading s.r.o.montérkové kalhoty a blůza, trička, rukavice111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 983,00 Kč
2 983,00 Kč2 983,00 Kč10.4.202516.4.20252.5.2025
POPROKAN s.r.okancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 367,38 Kč
11 367,38 Kč11 367,38 Kč14.4.202516.4.20257.5.2025
ZONT s.r.o.bezdrátové telefony a přídávná sluchátka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 447,00 Kč
35 447,00 Kč35 447,00 Kč14.4.202515.4.20252.5.2025
ZONT s.r.o.Servis kamerového systému 04/2025518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč
16 819,00 Kč16 819,00 Kč16.4.202517.4.202513.5.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 818,90 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
6 818,90 Kč7 637,17 Kč15.4.202517.4.202513.5.202515.4.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 3 780,04 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
3 780,04 Kč4 233,64 Kč15.4.202517.4.202513.5.202516.4.2025
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 2 607,55 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
2 607,55 Kč2 920,46 Kč15.4.202517.4.202513.5.202514.4.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 128 313,71 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 995,90 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,85 Kč
133 309,61 Kč149 756,40 Kč15.4.202517.4.202513.5.202516.4.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 788,24 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč
5 788,00 Kč5 788,00 Kč15.4.202515.4.20257.5.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 99 552,64 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,36 Kč
99 553,00 Kč99 553,00 Kč15.4.202515.4.20257.5.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 460,50 Kč
14 460,50 Kč14 460,50 Kč15.4.202515.4.20257.5.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 337,24 Kč
2 337,24 Kč2 337,24 Kč15.4.202515.4.20257.5.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 583,58 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,42 Kč
6 584,00 Kč6 584,00 Kč17.4.202517.4.202513.5.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 97 753,88 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč
97 754,00 Kč97 754,00 Kč17.4.202517.4.202513.5.2025
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 527,68 Kč
8 527,68 Kč8 527,68 Kč17.4.202517.4.20257.5.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 539,85 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
7 539,84 Kč7 539,84 Kč17.4.202517.4.202513.5.2025
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 305,43 Kč
2 305,43 Kč2 305,43 Kč17.4.202517.4.20252.5.2025
Psychiatrická nemocnice BohnicMUDr. Asiye Špringlová stáž na gerontopsychiaterii549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 800,00 Kč
6 800,00 Kč6 800,00 Kč22.4.202522.4.20256.5.2025
Lubomír DrdaRevizní zprávy elektrinstalace v PNHoB518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 82 776,10 Kč
82 776,10 Kč82 776,10 Kč18.4.202523.4.202520.5.2025
Ivana Benedetta PrejzováRozpočet na akci: Malířské práce 2025 -2027 v PNHoB518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 2 000,00 Kč
2 000,00 Kč2 000,00 Kč23.4.202523.4.20252.5.2025
Technicom Technology s.r.o.měsíční kontroly EPS 3/2025518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč
1 022,00 Kč1 022,00 Kč14.4.202522.4.20257.5.2025
CELIMED s.r.o.Ověření tonometru518 10012 205 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč
518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč
518 10012 412 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč
518 10012 413 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 759,36 Kč
518 10012 432 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč
518 10012 452 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 759,36 Kč
518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč
518 10012 471 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč
518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 759,36 Kč
4 556,16 Kč4 556,16 Kč10.4.202522.4.20257.5.2025
MUF - Pro s.r.o.mikrozkumavky, špičky501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 931,70 Kč
1 931,70 Kč1 931,70 Kč13.5.202515.5.202522.5.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Diluent, autolyse, konelab501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 18 776,12 Kč
18 776,12 Kč18 776,12 Kč14.5.202515.5.202527.5.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 326,64 Kč
326,64 Kč365,84 Kč14.5.202515.5.202527.5.202514.5.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 070,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
1 070,40 Kč1 198,85 Kč13.5.202515.5.202527.5.202513.5.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 9 805,16 Kč
9 805,16 Kč10 981,78 Kč14.5.202515.5.202527.5.202514.5.2025
PhDr. Jiří BrožaSupervize terapeutických týmů549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 000,00 Kč
6 000,00 Kč6 000,00 Kč14.5.202515.5.202527.5.2025
První certifikační autorita, a.s.Elektronická časová razítka, čipové karty 04/2025518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 15 007,63 Kč
15 007,63 Kč15 007,63 Kč30.4.202515.5.202527.5.2025
Chireón a.s.BTK - EKG, monitor vitálních funkcí, defibrilátor518 10012 212 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 734,60 Kč
518 10012 462 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 740,65 Kč
518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 291,20 Kč
8 766,45 Kč8 766,45 Kč13.5.202515.5.202522.5.2025
ČEZ ESCO, a.s.vyúčtování spotřeby elektřiny 4.5.2024-7.5.2025, RT /byt č.16 - 657502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 3 190,69 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -264,46 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -264,46 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -264,46 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -264,46 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -264,46 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -264,46 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -264,46 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -264,46 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -264,46 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -264,46 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -264,46 Kč
281,63 Kč340,73 Kč11.5.202515.5.202530.5.202511.5.2025
ČEZ ESCO, a.s.vyúčtování spotřeby elektřiny 4.5.2024-.7.5.2025, RT / byt č. 4 - 657502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 5 358,43 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -462,81 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -462,81 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -462,81 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -462,81 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -462,81 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -462,81 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -462,81 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -462,81 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -462,81 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -462,81 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -462,81 Kč
267,52 Kč323,70 Kč11.5.202515.5.202530.5.202511.5.2025
JK-Trading s.r.o. PrahaHeptaphan, leucodif501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 909,77 Kč
5 909,77 Kč5 909,77 Kč14.5.202516.5.202527.5.2025
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 41 579,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,29 Kč
41 579,50 Kč50 311,20 Kč15.5.202516.5.202527.5.202514.5.2025
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 4/2025518 01020 901 - poštovné; celkem 890,00 Kč
890,00 Kč890,00 Kč13.5.202516.5.202527.5.2025
SEKK spol. s r.o.Analýzy krevního sére a moče501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 10 919,04 Kč
10 919,04 Kč10 919,04 Kč31.3.202519.5.202521.5.2025
Psychiatrická nemocnice BohnicStáž geronopsychiatrie 1.-30.6.2025 MUDr. Cmárová Veronika549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 800,00 Kč
6 800,00 Kč6 800,00 Kč19.3.202519.5.202526.5.2025
MÚZO Praha s.r.o.zpracování účetních výkazů518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 183,92 Kč
183,92 Kč183,92 Kč19.5.202520.5.202530.5.2025
JECH CZ s.r.o.plynový píst111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 569,00 Kč
1 569,00 Kč1 569,00 Kč14.5.202520.5.202522.5.2025
BELA MOST s.r.o.visačky na klíče, zámky visací, zámky dveřní, kování dveřní, svítilny111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 544,48 Kč
3 544,48 Kč3 544,48 Kč14.5.202520.5.202527.5.2025
Jaroslav Salačozvučení BJ2025518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 21 000,00 Kč
518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 3 000,00 Kč
24 000,00 Kč24 000,00 Kč19.5.202520.5.202530.5.2025
Jaroslav Salačozvučení BJ2025518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 21 000,00 Kč
518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 3 000,00 Kč
24 000,00 Kč24 000,00 Kč19.5.202520.5.202530.5.2025
Jaroslav Salačozvučení Optimik518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč
4 000,00 Kč4 000,00 Kč19.5.202520.5.202530.5.2025
Krajská zdravotní, a.s.agregované výkony rok 2024389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 2 322,60 Kč
2 322,60 Kč2 322,60 Kč15.5.202520.5.202527.5.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 26 045,84 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,11 Kč
26 045,84 Kč29 171,34 Kč19.5.202520.5.202530.5.202519.5.2025
KVD Plus s.r.o.Betonová směs - altán budova F ZK 630042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 11 878,82 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 11 878,82 Kč
11 878,82 Kč11 878,82 Kč15.5.202521.5.202527.5.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Benzodiazepines501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč
12 705,00 Kč12 705,00 Kč20.5.202521.5.202530.5.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Cannabinoids501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč
12 705,00 Kč12 705,00 Kč20.5.202521.5.202530.5.2025
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 5/2025518 01020 901 - poštovné; celkem 1 498,00 Kč
1 498,00 Kč1 498,00 Kč16.5.202521.5.202530.5.2025
KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 299,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč
299,21 Kč362,00 Kč16.5.202521.5.202527.5.202516.5.2025
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 071,97 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 817,04 Kč
19 889,01 Kč19 889,01 Kč19.5.202519.5.202527.5.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 501,91 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 510,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 989,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 057,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 122,01 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 613,73 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 187,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 643,62 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
87 625,24 Kč87 625,24 Kč22.5.202522.5.202530.5.2025
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost 04/2025549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 52 800,00 Kč
52 800,00 Kč52 800,00 Kč30.4.20255.5.202513.5.2025
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 4/2025518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 211,19 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,41 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 59,39 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 40,87 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 264,92 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 190,21 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 44,58 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 69,26 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 86,32 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 308,53 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 758,21 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,04 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 264,92 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 269,64 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 225,79 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
celkem 0,00 Kč
6 365,68 Kč6 365,68 Kč30.4.20255.5.202522.5.2025
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 4/2025549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 23 520,00 Kč
23 520,00 Kč23 520,00 Kč4.5.20255.5.202513.5.2025
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 04/2025549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 65 800,00 Kč
65 800,00 Kč65 800,00 Kč30.4.202530.4.202513.5.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 593,26 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
593,26 Kč664,45 Kč22.4.202530.4.202516.5.202523.4.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 24 543,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,51 Kč
24 543,00 Kč27 488,16 Kč22.4.202530.4.202516.5.202523.4.2025
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 909,51 Kč
909,51 Kč1 018,65 Kč22.4.202530.4.202516.5.202523.4.2025
Zobrazeno 22 801-22 900 z 23 028 záznamů.