Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

23028

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 05 04 03 02 01
24 81 74 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 22 901-23 000 z 23 028 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 909,51 Kč
909,51 Kč1 018,65 Kč30.4.202530.4.202527.5.202529.4.2025
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 685,12 Kč
5 685,12 Kč5 685,12 Kč22.5.202522.5.202527.5.2025
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 304,74 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 302,56 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 673,15 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 834,81 Kč
62 115,26 Kč62 115,26 Kč22.5.202522.5.202530.5.2025
COLORWAYZK481 - barvy a malířské potřeby042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 3 980,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 3 980,00 Kč
3 980,00 Kč3 980,00 Kč15.5.202520.5.202530.5.2025
Atlas Copco s.r.o.Oprava sušičky511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 858,17 Kč
9 858,17 Kč9 858,17 Kč26.5.202527.5.202530.5.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 159 978,28 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 745,68 Kč
132 01000 - léky; celkem -3,39 Kč
163 723,96 Kč183 707,94 Kč30.4.202530.4.202527.5.202530.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 9 854,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
9 854,60 Kč11 037,15 Kč2.5.20255.5.202530.5.20252.5.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 766,68 Kč
766,68 Kč858,68 Kč2.5.20255.5.202513.5.20252.5.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 716,32 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
1 716,32 Kč1 922,28 Kč2.5.20255.5.202513.5.20252.5.2025
JIP VÝCHODOČESKÁSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 089,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 403,89 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 232,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 713,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 861,69 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 845,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 009,21 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 999,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 624,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 701,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 219,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 223,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 865,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 236,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 712,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 845,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 788,69 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 371,87 Kč
118 744,00 Kč118 744,00 Kč2.5.20252.5.202513.5.2025
JIP VÝCHODOČESKÁSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 089,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 403,89 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 232,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 713,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 861,69 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 845,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 009,21 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 999,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 624,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 701,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 219,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 223,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 865,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 236,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 712,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 845,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 788,69 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 371,87 Kč
118 744,00 Kč118 744,00 Kč2.5.20252.5.202523.5.2025
Antonín Soldátpřeprava osob na vystoupení BJ2025518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 3 344,00 Kč
3 344,00 Kč3 344,00 Kč4.5.20255.5.202516.5.2025
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 38 161,44 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
38 161,45 Kč38 161,45 Kč2.5.20252.5.202513.5.2025
Vytvoř si postisk s.r.o.DD k ZAFA 149/2025 ZK631 potisk 5 ks triček518 10040 481 - služby pro pacienty; celkem 1 599,00 Kč
321 01000 - dodavatelé neinvestiční; celkem -1 599,00 Kč
0,00 Kč0,00 Kč28.5.202528.5.202528.5.2025
Nakladatelství FORUM s.r.o.kurz Certifikovaný specialista na spisovou službu 19.-31.5. - Nykielová Kateřina549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 16 927,90 Kč
16 927,90 Kč16 927,90 Kč19.5.202528.5.202530.5.2025
Šťastné a veselé tábory z.s.LT - zam. Nováková Jana - dcery Barbora, Štěpánka412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 11 000,00 Kč
11 000,00 Kč11 000,00 Kč1.3.202527.5.202528.5.2025
Jiří NovotnýOprava Horizontálních rozvodů vodovodního potrubí budova H511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 449 024,77 Kč
543 319,98 Kč449 024,77 Kč6.4.20259.4.20252.5.20256.4.2025
Miloslav HejdukOprava dlabacího stroje a válce k hoblovacímu stroji511 03001 771 - ostatní údržba a opravy; celkem 18 980,00 Kč
22 965,80 Kč18 980,00 Kč14.4.202516.4.20257.5.202514.4.2025
Rozenberg VincencZhodnocení podhledů v dílnách údržby na budově J vícepráce042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 189 408,97 Kč
229 184,85 Kč189 408,97 Kč17.4.202517.4.202513.5.202517.4.2025
Roman SklenářZK530 - Elektrická přípojka pro výzbroj vrtané studny v areálu PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 30 957,00 Kč
37 457,97 Kč30 957,00 Kč15.4.202517.4.202513.5.202515.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 5 530,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,26 Kč
5 530,90 Kč6 194,61 Kč17.4.202522.4.202513.5.202517.4.2025
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 34 793,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
34 793,10 Kč38 968,27 Kč22.4.202523.4.202520.5.202523.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 281,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
6 281,20 Kč7 034,94 Kč22.4.202523.4.20252.5.202522.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 587,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
4 587,00 Kč5 137,44 Kč22.4.202523.4.202516.5.202522.4.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Kontrola pro Mythic501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,10 Kč
2 795,10 Kč2 795,10 Kč23.4.202524.4.20255.5.2025
ALFA Software s.r.o.100 ks čipů263 01000 - ceniny (čipové karty); celkem 6 352,50 Kč
6 352,50 Kč6 352,50 Kč24.4.202524.4.20252.5.2025
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.Činnost TD na akci: PNHoB - budova H oprava hodizontálních rozvodů vody518 04020 413 - inženýrská činnost; celkem 22 385,00 Kč
22 385,00 Kč22 385,00 Kč24.4.202524.4.202522.5.2025
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 372,09 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 33 761,04 Kč
51 133,13 Kč51 133,13 Kč22.4.202522.4.20255.5.2025
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 385,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč
3 386,00 Kč3 386,00 Kč24.4.202524.4.20257.5.2025
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 834,98 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
10 834,97 Kč10 834,97 Kč24.4.202524.4.202513.5.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 043,87 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 447,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 276,05 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 157,09 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 463,09 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 146,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 668,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 462,97 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 319,98 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
155 984,42 Kč155 984,42 Kč24.4.202524.4.20255.5.2025
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 391,52 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
6 391,51 Kč6 391,51 Kč5.5.20255.5.202513.5.2025
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 585,92 Kč
15 585,92 Kč15 585,92 Kč5.5.20255.5.202530.5.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 482,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 967,58 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 930,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 631,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 436,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 002,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 983,83 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 322,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
67 756,98 Kč67 756,98 Kč5.5.20255.5.202513.5.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 029,44 Kč
14 029,44 Kč14 029,44 Kč5.5.20255.5.202530.5.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 645,77 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
4 645,78 Kč4 645,78 Kč5.5.20255.5.202530.5.2025
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 780,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 624,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 436,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 124,48 Kč
27 966,96 Kč27 966,96 Kč5.5.20255.5.202516.5.2025
Pražská plynárenská, a.s.Elektrická energie - nemocnice 5/2025314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 333 719,01 Kč
333 719,01 Kč403 800,00 Kč2.5.20252.5.20257.5.20252.5.2025
Jiří NovotnýMontáž expanzní nádoby pro kotelnu budovy "C"511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 27 995,88 Kč
33 875,02 Kč27 995,88 Kč16.4.202522.4.202513.5.202516.4.2025
Elestor s.r.o.Dodávka a montáž stínící techniky042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 7 136,00 Kč
8 634,56 Kč7 136,00 Kč25.4.202525.4.20255.5.202525.4.2025
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 4/2025518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 600,00 Kč
4 356,00 Kč3 600,00 Kč30.4.202530.4.202527.5.202530.4.2025
Michal BartkoRekonstrukce bytu č. 1 V Sídlišti čp. 261042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 740 173,02 Kč
828 993,78 Kč740 173,02 Kč22.4.202530.4.202516.5.202522.4.2025
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 4/2025042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 63 787,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 71 655,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 101 762,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 188 857,00 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 5 522,00 Kč
522 215,43 Kč431 583,00 Kč30.4.202530.4.202527.5.202530.4.2025
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 4/2025042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 63 787,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 71 655,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 101 762,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 188 857,00 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 5 522,00 Kč
522 215,43 Kč431 583,00 Kč30.4.202530.4.202527.5.202530.4.2025
Vojtěch Postráneckýoprava elektrozvodů budova A2, J, U511 01001 771 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 805,00 Kč
511 01001 721 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 8 640,00 Kč
511 01001 323 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 18 100,00 Kč
44 219,45 Kč36 545,00 Kč5.5.20257.5.202530.5.20255.5.2025
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 527,68 Kč
8 527,68 Kč8 527,68 Kč24.4.202524.4.20255.5.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 569,83 Kč
15 569,83 Kč15 569,83 Kč24.4.202524.4.202520.5.2025
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 187,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 656,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 593,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 187,04 Kč
20 623,68 Kč20 623,68 Kč24.4.202524.4.20257.5.2025
Fiala Petr - velkoobchod sčistící prostředky-drogerie111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 388,14 Kč
23 388,14 Kč23 388,14 Kč16.4.202525.4.202513.5.2025
Jakub GreschlCestopisná beseda - S Kubou Marokem BJ2025518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 3 500,00 Kč
3 500,00 Kč3 500,00 Kč23.4.202525.4.20252.5.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Amphetamines501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč
12 705,00 Kč12 705,00 Kč24.4.202525.4.20255.5.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Cannabinoids501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč
12 705,00 Kč12 705,00 Kč24.4.202525.4.20255.5.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 664,85 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
1 664,85 Kč1 864,63 Kč23.4.202525.4.202520.5.202523.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 5 213,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
5 213,40 Kč5 839,01 Kč23.4.202525.4.202520.5.202523.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 350,00 Kč
1 350,00 Kč1 512,00 Kč23.4.202525.4.202520.5.202523.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 488,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
488,60 Kč547,23 Kč23.4.202525.4.20252.5.202523.4.2025
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 386,85 Kč
1 386,85 Kč1 553,27 Kč23.4.202525.4.202522.5.202524.4.2025
Starý a partner s.r.o.Projekt pro povolení na akci: PNHoB - změna užívání stavby objektu J- svařovna042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 66 550,00 Kč
66 550,00 Kč66 550,00 Kč23.4.202525.4.20252.5.2025
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 11 399,35 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
11 399,35 Kč12 767,27 Kč23.4.202525.4.202522.5.202524.4.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 746,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč
746,40 Kč835,97 Kč24.4.202525.4.20252.5.202524.4.2025
Dušák Richard-Umělecká agenturavystoupení Jakuba Smolíka518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 40 000,00 Kč
40 000,00 Kč40 000,00 Kč25.4.202528.4.20252.5.2025
STROM PRAHA a.s.duše a pláště na žací ústrojí sekačky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 130,00 Kč
2 130,00 Kč2 130,00 Kč25.4.202529.4.20255.5.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 5 060,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
5 060,40 Kč5 667,65 Kč25.4.202528.4.202522.5.202525.4.2025
Igefa Ústí, s. r. o.příslušentsví - náhradní díly k úklidovým vozíkům111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 851,56 Kč
5 851,56 Kč5 851,56 Kč28.4.202529.4.202527.5.2025
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 4/2025518 01020 901 - poštovné; celkem 780,00 Kč
780,00 Kč780,00 Kč17.4.202528.4.20252.5.2025
Mevatec, s.r.o.popelník stojanový111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 560,90 Kč
1 560,90 Kč1 560,90 Kč28.4.202529.4.20257.5.2025
2P SERVIS s.r.o.Zdravotnické oděvy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 33 527,00 Kč
33 527,00 Kč33 527,00 Kč17.4.202529.4.202513.5.2025
Alza.cz a.s.adaptér napájecí111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 890,00 Kč
890,00 Kč890,00 Kč25.4.202529.4.20255.5.2025
2P SERVIS s.r.o.Haleny barevné111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 960,00 Kč
6 960,00 Kč6 960,00 Kč15.4.202529.4.202513.5.2025
LHL s.r.o.Bezpečnostně technické kontroloy zdravotnických prostředků -3x elektrokariograf518 10012 206 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 996,50 Kč
518 10012 461 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 996,50 Kč
518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 996,50 Kč
5 989,50 Kč5 989,50 Kč29.4.202529.4.202513.5.2025
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 04/2025549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč
12 100,00 Kč12 100,00 Kč30.4.20255.5.202527.5.2025
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.revize stravovacího provozu 4/2025518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč2.5.20255.5.202530.5.2025
MEDITECHBTK a oprava antidekubitního systému518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 784,75 Kč
511 03001 453 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 407,75 Kč
11 192,50 Kč11 192,50 Kč30.4.20255.5.202520.5.2025
LIMPA s.r.o.ZK530 studna v zahradnictví - betonová směs042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 20 473,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 20 473,00 Kč
20 473,00 Kč20 473,00 Kč30.4.20255.5.202527.5.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 4/2025 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 270 254,94 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,53 Kč
145 254,41 Kč162 685,00 Kč30.4.20252.5.202520.5.202530.4.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 4/2025 nemocnice502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 120 179,34 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,86 Kč
79 999,91 Kč89 600,00 Kč30.4.20252.5.202520.5.202529.4.2025
Jiří NovotnýČištění kotlů v kotelně budovy A a ohřívače TUV budova J511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 21 648,00 Kč
511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 216,00 Kč
34 925,44 Kč28 864,00 Kč18.4.202512.5.202516.5.202518.4.2025
BEPR s.r.o.Obnovení odborné způsobilosti v prevenci rizik celkem 15 950,00 Kč
15 950,00 Kč15 950,00 Kč24.4.202525.4.20255.5.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2025 - V Sídlišti 144, vs 16 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč6.5.20256.5.202516.5.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2025 - V Sídlišti 156, vs 17 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč6.5.20256.5.202516.5.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2025- V Sídlišti 157, vs 18 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč6.5.20256.5.202516.5.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2025 - V Sídlišti 158, vs 19 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč6.5.20256.5.202516.5.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2025 - V Sídlišti 159, vs 20 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč6.5.20256.5.202516.5.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2025 - V Sídlišti 176, vs 21 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč6.5.20256.5.202516.5.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2025 V Sídlišti 200, vs 22 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč6.5.20256.5.202516.5.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2025, V Sídlišti 201, vs 23 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč6.5.20256.5.202516.5.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2025 - V Sídlišti 259, vs 24 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč6.5.20256.5.202516.5.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2025 - V Sídlišti 261, vs 25 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč6.5.20256.5.202516.5.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2025 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč6.5.20256.5.202516.5.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2025 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč6.5.20256.5.202516.5.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2025 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 celkem 1 100,00 Kč
1 100,00 Kč1 100,00 Kč6.5.20256.5.202516.5.2025
Finanční úřad v Roudnici nad LabemDaň z nemovitých věcí 1/2 rok 2025532 00000 901 - daň z nemovitostí; celkem 16 460,00 Kč
16 460,00 Kč16 460,00 Kč5.5.20256.5.202529.5.2025
BENU Česká republika a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 875,29 Kč
875,29 Kč980,33 Kč1.5.20256.5.202513.5.202511.4.2025
Česká pošta, s.p.Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 4/2025518 01020 901 - poštovné; celkem 1 980,00 Kč
1 980,00 Kč1 980,00 Kč5.5.20256.5.202516.5.2025
Ordinace Dobromysl, s.r.o.stomatologické služby 04/2025518 10011 472 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč
518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč
518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 500,00 Kč
518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 000,00 Kč
3 500,00 Kč3 500,00 Kč30.4.20256.5.202527.5.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ARK Ethyl Glucuronide501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč
27 442,80 Kč27 442,80 Kč5.5.20256.5.202516.5.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Albumin, Creatinine501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 17 887,43 Kč
17 887,43 Kč17 887,43 Kč5.5.20256.5.202516.5.2025
Všeobecná fakultní nemocniceOšetřovatelská péče v psychiatrii 12.-16.5.2025 -Vecko Jaroslav549 03000 462 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 500,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč6.5.20256.5.202512.5.2025
STAVMAT Mazourek, s. r. o.tmely, kotvy chemické, stěrky a profily sádrokarton, zárubně, šrouby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 478,80 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 473,64 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 909,50 Kč
649 02000 750 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -586,42 Kč
9 275,52 Kč9 275,52 Kč30.4.20257.5.202513.5.2025
CINEMARTpůjčovné filmů BJ2025518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 726,00 Kč
726,00 Kč726,00 Kč7.5.20257.5.202516.5.2025
Zobrazeno 22 901-23 000 z 23 028 záznamů.