2025 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 81 | 74 | 79 | 79 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 909,51 Kč | 909,51 Kč | 1 018,65 Kč | 30.4.2025 | 30.4.2025 | 27.5.2025 | 29.4.2025 |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 685,12 Kč | 5 685,12 Kč | 5 685,12 Kč | 22.5.2025 | 22.5.2025 | 27.5.2025 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 304,74 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 302,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 673,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 834,81 Kč | 62 115,26 Kč | 62 115,26 Kč | 22.5.2025 | 22.5.2025 | 30.5.2025 | |
COLORWAY | ZK481 - barvy a malířské potřeby | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 3 980,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 3 980,00 Kč | 3 980,00 Kč | 3 980,00 Kč | 15.5.2025 | 20.5.2025 | 30.5.2025 | |
Atlas Copco s.r.o. | Oprava sušičky | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 858,17 Kč | 9 858,17 Kč | 9 858,17 Kč | 26.5.2025 | 27.5.2025 | 30.5.2025 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 159 978,28 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 745,68 Kč 132 01000 - léky; celkem -3,39 Kč | 163 723,96 Kč | 183 707,94 Kč | 30.4.2025 | 30.4.2025 | 27.5.2025 | 30.4.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 9 854,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 9 854,60 Kč | 11 037,15 Kč | 2.5.2025 | 5.5.2025 | 30.5.2025 | 2.5.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 766,68 Kč | 766,68 Kč | 858,68 Kč | 2.5.2025 | 5.5.2025 | 13.5.2025 | 2.5.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 716,32 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 1 716,32 Kč | 1 922,28 Kč | 2.5.2025 | 5.5.2025 | 13.5.2025 | 2.5.2025 |
JIP VÝCHODOČESKÁ | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 089,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 403,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 232,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 713,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 861,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 845,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 009,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 999,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 624,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 701,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 219,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 223,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 865,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 236,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 712,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 845,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 788,69 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 371,87 Kč | 118 744,00 Kč | 118 744,00 Kč | 2.5.2025 | 2.5.2025 | 13.5.2025 | |
JIP VÝCHODOČESKÁ | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 089,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 403,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 232,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 713,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 861,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 845,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 009,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 999,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 624,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 701,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 219,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 223,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 865,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 236,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 712,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 845,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 788,69 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 371,87 Kč | 118 744,00 Kč | 118 744,00 Kč | 2.5.2025 | 2.5.2025 | 23.5.2025 | |
Antonín Soldát | přeprava osob na vystoupení BJ2025 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 3 344,00 Kč | 3 344,00 Kč | 3 344,00 Kč | 4.5.2025 | 5.5.2025 | 16.5.2025 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 38 161,44 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 38 161,45 Kč | 38 161,45 Kč | 2.5.2025 | 2.5.2025 | 13.5.2025 | |
Vytvoř si postisk s.r.o. | DD k ZAFA 149/2025 ZK631 potisk 5 ks triček | 518 10040 481 - služby pro pacienty; celkem 1 599,00 Kč 321 01000 - dodavatelé neinvestiční; celkem -1 599,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 28.5.2025 | 28.5.2025 | 28.5.2025 | |
Nakladatelství FORUM s.r.o. | kurz Certifikovaný specialista na spisovou službu 19.-31.5. - Nykielová Kateřina | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 16 927,90 Kč | 16 927,90 Kč | 16 927,90 Kč | 19.5.2025 | 28.5.2025 | 30.5.2025 | |
Šťastné a veselé tábory z.s. | LT - zam. Nováková Jana - dcery Barbora, Štěpánka | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 11 000,00 Kč | 11 000,00 Kč | 11 000,00 Kč | 1.3.2025 | 27.5.2025 | 28.5.2025 | |
Jiří Novotný | Oprava Horizontálních rozvodů vodovodního potrubí budova H | 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 449 024,77 Kč | 543 319,98 Kč | 449 024,77 Kč | 6.4.2025 | 9.4.2025 | 2.5.2025 | 6.4.2025 |
Miloslav Hejduk | Oprava dlabacího stroje a válce k hoblovacímu stroji | 511 03001 771 - ostatní údržba a opravy; celkem 18 980,00 Kč | 22 965,80 Kč | 18 980,00 Kč | 14.4.2025 | 16.4.2025 | 7.5.2025 | 14.4.2025 |
Rozenberg Vincenc | Zhodnocení podhledů v dílnách údržby na budově J vícepráce | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 189 408,97 Kč | 229 184,85 Kč | 189 408,97 Kč | 17.4.2025 | 17.4.2025 | 13.5.2025 | 17.4.2025 |
Roman Sklenář | ZK530 - Elektrická přípojka pro výzbroj vrtané studny v areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 30 957,00 Kč | 37 457,97 Kč | 30 957,00 Kč | 15.4.2025 | 17.4.2025 | 13.5.2025 | 15.4.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 530,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,26 Kč | 5 530,90 Kč | 6 194,61 Kč | 17.4.2025 | 22.4.2025 | 13.5.2025 | 17.4.2025 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 34 793,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 34 793,10 Kč | 38 968,27 Kč | 22.4.2025 | 23.4.2025 | 20.5.2025 | 23.4.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 281,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 6 281,20 Kč | 7 034,94 Kč | 22.4.2025 | 23.4.2025 | 2.5.2025 | 22.4.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 587,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 4 587,00 Kč | 5 137,44 Kč | 22.4.2025 | 23.4.2025 | 16.5.2025 | 22.4.2025 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Kontrola pro Mythic | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 23.4.2025 | 24.4.2025 | 5.5.2025 | |
ALFA Software s.r.o. | 100 ks čipů | 263 01000 - ceniny (čipové karty); celkem 6 352,50 Kč | 6 352,50 Kč | 6 352,50 Kč | 24.4.2025 | 24.4.2025 | 2.5.2025 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Činnost TD na akci: PNHoB - budova H oprava hodizontálních rozvodů vody | 518 04020 413 - inženýrská činnost; celkem 22 385,00 Kč | 22 385,00 Kč | 22 385,00 Kč | 24.4.2025 | 24.4.2025 | 22.5.2025 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 372,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 33 761,04 Kč | 51 133,13 Kč | 51 133,13 Kč | 22.4.2025 | 22.4.2025 | 5.5.2025 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 385,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 3 386,00 Kč | 3 386,00 Kč | 24.4.2025 | 24.4.2025 | 7.5.2025 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 834,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 10 834,97 Kč | 10 834,97 Kč | 24.4.2025 | 24.4.2025 | 13.5.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 043,87 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 447,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 276,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 157,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 463,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 146,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 668,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 462,97 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 319,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 155 984,42 Kč | 155 984,42 Kč | 24.4.2025 | 24.4.2025 | 5.5.2025 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 391,52 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 6 391,51 Kč | 6 391,51 Kč | 5.5.2025 | 5.5.2025 | 13.5.2025 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 585,92 Kč | 15 585,92 Kč | 15 585,92 Kč | 5.5.2025 | 5.5.2025 | 30.5.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 482,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 967,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 930,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 631,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 436,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 002,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 983,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 322,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 67 756,98 Kč | 67 756,98 Kč | 5.5.2025 | 5.5.2025 | 13.5.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 029,44 Kč | 14 029,44 Kč | 14 029,44 Kč | 5.5.2025 | 5.5.2025 | 30.5.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 645,77 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 4 645,78 Kč | 4 645,78 Kč | 5.5.2025 | 5.5.2025 | 30.5.2025 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 780,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 624,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 436,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 124,48 Kč | 27 966,96 Kč | 27 966,96 Kč | 5.5.2025 | 5.5.2025 | 16.5.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Elektrická energie - nemocnice 5/2025 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 333 719,01 Kč | 333 719,01 Kč | 403 800,00 Kč | 2.5.2025 | 2.5.2025 | 7.5.2025 | 2.5.2025 |
Jiří Novotný | Montáž expanzní nádoby pro kotelnu budovy "C" | 511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 27 995,88 Kč | 33 875,02 Kč | 27 995,88 Kč | 16.4.2025 | 22.4.2025 | 13.5.2025 | 16.4.2025 |
Elestor s.r.o. | Dodávka a montáž stínící techniky | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 7 136,00 Kč | 8 634,56 Kč | 7 136,00 Kč | 25.4.2025 | 25.4.2025 | 5.5.2025 | 25.4.2025 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 4/2025 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 600,00 Kč | 4 356,00 Kč | 3 600,00 Kč | 30.4.2025 | 30.4.2025 | 27.5.2025 | 30.4.2025 |
Michal Bartko | Rekonstrukce bytu č. 1 V Sídlišti čp. 261 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 740 173,02 Kč | 828 993,78 Kč | 740 173,02 Kč | 22.4.2025 | 30.4.2025 | 16.5.2025 | 22.4.2025 |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 4/2025 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 63 787,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 71 655,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 101 762,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 188 857,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 5 522,00 Kč | 522 215,43 Kč | 431 583,00 Kč | 30.4.2025 | 30.4.2025 | 27.5.2025 | 30.4.2025 |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 4/2025 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 63 787,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 71 655,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 101 762,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 188 857,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 5 522,00 Kč | 522 215,43 Kč | 431 583,00 Kč | 30.4.2025 | 30.4.2025 | 27.5.2025 | 30.4.2025 |
Vojtěch Postránecký | oprava elektrozvodů budova A2, J, U | 511 01001 771 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 805,00 Kč 511 01001 721 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 8 640,00 Kč 511 01001 323 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 18 100,00 Kč | 44 219,45 Kč | 36 545,00 Kč | 5.5.2025 | 7.5.2025 | 30.5.2025 | 5.5.2025 |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 527,68 Kč | 8 527,68 Kč | 8 527,68 Kč | 24.4.2025 | 24.4.2025 | 5.5.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 569,83 Kč | 15 569,83 Kč | 15 569,83 Kč | 24.4.2025 | 24.4.2025 | 20.5.2025 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 187,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 656,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 593,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 187,04 Kč | 20 623,68 Kč | 20 623,68 Kč | 24.4.2025 | 24.4.2025 | 7.5.2025 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | čistící prostředky-drogerie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 388,14 Kč | 23 388,14 Kč | 23 388,14 Kč | 16.4.2025 | 25.4.2025 | 13.5.2025 | |
Jakub Greschl | Cestopisná beseda - S Kubou Marokem BJ2025 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 23.4.2025 | 25.4.2025 | 2.5.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Amphetamines | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 24.4.2025 | 25.4.2025 | 5.5.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cannabinoids | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 24.4.2025 | 25.4.2025 | 5.5.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 664,85 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 1 664,85 Kč | 1 864,63 Kč | 23.4.2025 | 25.4.2025 | 20.5.2025 | 23.4.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 213,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 5 213,40 Kč | 5 839,01 Kč | 23.4.2025 | 25.4.2025 | 20.5.2025 | 23.4.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 350,00 Kč | 1 350,00 Kč | 1 512,00 Kč | 23.4.2025 | 25.4.2025 | 20.5.2025 | 23.4.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 488,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 488,60 Kč | 547,23 Kč | 23.4.2025 | 25.4.2025 | 2.5.2025 | 23.4.2025 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 386,85 Kč | 1 386,85 Kč | 1 553,27 Kč | 23.4.2025 | 25.4.2025 | 22.5.2025 | 24.4.2025 |
Starý a partner s.r.o. | Projekt pro povolení na akci: PNHoB - změna užívání stavby objektu J- svařovna | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 66 550,00 Kč | 66 550,00 Kč | 66 550,00 Kč | 23.4.2025 | 25.4.2025 | 2.5.2025 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 11 399,35 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 11 399,35 Kč | 12 767,27 Kč | 23.4.2025 | 25.4.2025 | 22.5.2025 | 24.4.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 746,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč | 746,40 Kč | 835,97 Kč | 24.4.2025 | 25.4.2025 | 2.5.2025 | 24.4.2025 |
Dušák Richard-Umělecká agentura | vystoupení Jakuba Smolíka | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 25.4.2025 | 28.4.2025 | 2.5.2025 | |
STROM PRAHA a.s. | duše a pláště na žací ústrojí sekačky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 130,00 Kč | 2 130,00 Kč | 2 130,00 Kč | 25.4.2025 | 29.4.2025 | 5.5.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 060,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 5 060,40 Kč | 5 667,65 Kč | 25.4.2025 | 28.4.2025 | 22.5.2025 | 25.4.2025 |
Igefa Ústí, s. r. o. | příslušentsví - náhradní díly k úklidovým vozíkům | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 851,56 Kč | 5 851,56 Kč | 5 851,56 Kč | 28.4.2025 | 29.4.2025 | 27.5.2025 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 4/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 780,00 Kč | 780,00 Kč | 780,00 Kč | 17.4.2025 | 28.4.2025 | 2.5.2025 | |
Mevatec, s.r.o. | popelník stojanový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 560,90 Kč | 1 560,90 Kč | 1 560,90 Kč | 28.4.2025 | 29.4.2025 | 7.5.2025 | |
2P SERVIS s.r.o. | Zdravotnické oděvy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 33 527,00 Kč | 33 527,00 Kč | 33 527,00 Kč | 17.4.2025 | 29.4.2025 | 13.5.2025 | |
Alza.cz a.s. | adaptér napájecí | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 890,00 Kč | 890,00 Kč | 890,00 Kč | 25.4.2025 | 29.4.2025 | 5.5.2025 | |
2P SERVIS s.r.o. | Haleny barevné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 960,00 Kč | 6 960,00 Kč | 6 960,00 Kč | 15.4.2025 | 29.4.2025 | 13.5.2025 | |
LHL s.r.o. | Bezpečnostně technické kontroloy zdravotnických prostředků -3x elektrokariograf | 518 10012 206 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 996,50 Kč 518 10012 461 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 996,50 Kč 518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 996,50 Kč | 5 989,50 Kč | 5 989,50 Kč | 29.4.2025 | 29.4.2025 | 13.5.2025 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 04/2025 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 30.4.2025 | 5.5.2025 | 27.5.2025 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | revize stravovacího provozu 4/2025 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 2.5.2025 | 5.5.2025 | 30.5.2025 | |
MEDITECH | BTK a oprava antidekubitního systému | 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 784,75 Kč 511 03001 453 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 407,75 Kč | 11 192,50 Kč | 11 192,50 Kč | 30.4.2025 | 5.5.2025 | 20.5.2025 | |
LIMPA s.r.o. | ZK530 studna v zahradnictví - betonová směs | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 20 473,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 20 473,00 Kč | 20 473,00 Kč | 20 473,00 Kč | 30.4.2025 | 5.5.2025 | 27.5.2025 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 4/2025 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 270 254,94 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,53 Kč | 145 254,41 Kč | 162 685,00 Kč | 30.4.2025 | 2.5.2025 | 20.5.2025 | 30.4.2025 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 4/2025 nemocnice | 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 120 179,34 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,86 Kč | 79 999,91 Kč | 89 600,00 Kč | 30.4.2025 | 2.5.2025 | 20.5.2025 | 29.4.2025 |
Jiří Novotný | Čištění kotlů v kotelně budovy A a ohřívače TUV budova J | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 21 648,00 Kč 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 216,00 Kč | 34 925,44 Kč | 28 864,00 Kč | 18.4.2025 | 12.5.2025 | 16.5.2025 | 18.4.2025 |
BEPR s.r.o. | Obnovení odborné způsobilosti v prevenci rizik | celkem 15 950,00 Kč | 15 950,00 Kč | 15 950,00 Kč | 24.4.2025 | 25.4.2025 | 5.5.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2025 - V Sídlišti 144, vs 16 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.5.2025 | 6.5.2025 | 16.5.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2025 - V Sídlišti 156, vs 17 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 6.5.2025 | 6.5.2025 | 16.5.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2025- V Sídlišti 157, vs 18 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.5.2025 | 6.5.2025 | 16.5.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2025 - V Sídlišti 158, vs 19 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.5.2025 | 6.5.2025 | 16.5.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2025 - V Sídlišti 159, vs 20 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.5.2025 | 6.5.2025 | 16.5.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2025 - V Sídlišti 176, vs 21 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.5.2025 | 6.5.2025 | 16.5.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2025 V Sídlišti 200, vs 22 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.5.2025 | 6.5.2025 | 16.5.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2025, V Sídlišti 201, vs 23 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.5.2025 | 6.5.2025 | 16.5.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2025 - V Sídlišti 259, vs 24 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 6.5.2025 | 6.5.2025 | 16.5.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2025 - V Sídlišti 261, vs 25 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 6.5.2025 | 6.5.2025 | 16.5.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2025 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 6.5.2025 | 6.5.2025 | 16.5.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2025 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 | celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 6.5.2025 | 6.5.2025 | 16.5.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2025 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 | celkem 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 6.5.2025 | 6.5.2025 | 16.5.2025 | |
Finanční úřad v Roudnici nad Labem | Daň z nemovitých věcí 1/2 rok 2025 | 532 00000 901 - daň z nemovitostí; celkem 16 460,00 Kč | 16 460,00 Kč | 16 460,00 Kč | 5.5.2025 | 6.5.2025 | 29.5.2025 | |
BENU Česká republika a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 875,29 Kč | 875,29 Kč | 980,33 Kč | 1.5.2025 | 6.5.2025 | 13.5.2025 | 11.4.2025 |
Česká pošta, s.p. | Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 4/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 980,00 Kč | 1 980,00 Kč | 1 980,00 Kč | 5.5.2025 | 6.5.2025 | 16.5.2025 | |
Ordinace Dobromysl, s.r.o. | stomatologické služby 04/2025 | 518 10011 472 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 500,00 Kč 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 000,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 30.4.2025 | 6.5.2025 | 27.5.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 5.5.2025 | 6.5.2025 | 16.5.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Albumin, Creatinine | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 17 887,43 Kč | 17 887,43 Kč | 17 887,43 Kč | 5.5.2025 | 6.5.2025 | 16.5.2025 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Ošetřovatelská péče v psychiatrii 12.-16.5.2025 -Vecko Jaroslav | 549 03000 462 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 6.5.2025 | 6.5.2025 | 12.5.2025 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | tmely, kotvy chemické, stěrky a profily sádrokarton, zárubně, šrouby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 478,80 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 473,64 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 909,50 Kč 649 02000 750 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -586,42 Kč | 9 275,52 Kč | 9 275,52 Kč | 30.4.2025 | 7.5.2025 | 13.5.2025 | |
CINEMART | půjčovné filmů BJ2025 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 726,00 Kč | 726,00 Kč | 726,00 Kč | 7.5.2025 | 7.5.2025 | 16.5.2025 |