2025 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 73 | 72 | 92 | 81 | 79 | 79 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordinace Dobromysl, s.r.o. | stomatologické služby 03/2025 | 518 10011 472 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 000,00 Kč 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 000,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 30.4.2025 | 6.5.2025 | 27.5.2025 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 04/2025 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 6.5.2025 | 7.5.2025 | 16.5.2025 | |
Roman Chmelař | provedení maleb, opravy zdiva budova J | 511 01001 771 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 207 575,00 Kč | 207 575,00 Kč | 207 575,00 Kč | 5.5.2025 | 7.5.2025 | 30.5.2025 | |
Lenka Macháčková | canisterapeutická návštěva 453/6A | 518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 6.5.2025 | 7.5.2025 | 27.5.2025 | |
AV EQUEN s.r.o. | ventil injekční | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 486,55 Kč | 2 486,55 Kč | 2 486,55 Kč | 5.5.2025 | 6.5.2025 | 16.5.2025 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 28 934,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 690,00 Kč | 35 624,00 Kč | 40 500,98 Kč | 5.5.2025 | 7.5.2025 | 30.5.2025 | 5.5.2025 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 19 897,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč | 19 898,26 Kč | 22 286,00 Kč | 2.5.2025 | 7.5.2025 | 30.5.2025 | 2.5.2025 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 125,77 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč | 3 125,91 Kč | 3 501,00 Kč | 2.5.2025 | 7.5.2025 | 30.5.2025 | 2.5.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 729,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 2 729,00 Kč | 3 056,48 Kč | 6.5.2025 | 7.5.2025 | 16.5.2025 | 6.5.2025 |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 049,31 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,31 Kč | 3 049,00 Kč | 3 049,00 Kč | 9.5.2025 | 9.5.2025 | 27.5.2025 | |
Zen systems s.r.o. | správa sítě 17. 4. 2025 | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 541,00 Kč | 2 541,00 Kč | 2 541,00 Kč | 30.4.2025 | 9.5.2025 | 22.5.2025 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | Anestézie 4/2025 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 119 520,00 Kč | 119 520,00 Kč | 119 520,00 Kč | 7.5.2025 | 9.5.2025 | 22.5.2025 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 4/2025 | 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 28 435,00 Kč 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 127 596,92 Kč | 156 031,92 Kč | 156 031,92 Kč | 30.4.2025 | 9.5.2025 | 27.5.2025 | |
SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. | validace nechlazení centrifugy | 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 662,80 Kč | 5 662,80 Kč | 5 662,80 Kč | 9.5.2025 | 12.5.2025 | 20.5.2025 | |
TULI-FORM, s.r.o. | oprava regulátoru pánve | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 14 550,25 Kč | 14 550,25 Kč | 14 550,25 Kč | 30.4.2025 | 12.5.2025 | 27.5.2025 | |
České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 4/2025 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 551,09 Kč 518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč | 19 491,09 Kč | 19 491,09 Kč | 1.5.2025 | 12.5.2025 | 27.5.2025 | |
Watek | servisní validační prohlídka zařízení DEMIWA 5 | 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 9 026,60 Kč | 9 026,60 Kč | 9 026,60 Kč | 7.5.2025 | 12.5.2025 | 16.5.2025 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 850,32 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 986,12 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,29 Kč | 6 836,44 Kč | 7 835,57 Kč | 5.5.2025 | 12.5.2025 | 16.5.2025 | 5.5.2025 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 457,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 881,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,42 Kč | 4 339,80 Kč | 5 029,95 Kč | 5.5.2025 | 12.5.2025 | 16.5.2025 | 5.5.2025 |
Alza.cz a.s. | Konvice varné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 372,00 Kč | 2 372,00 Kč | 2 372,00 Kč | 7.5.2025 | 13.5.2025 | 16.5.2025 | |
Zahrad.potřeby SINCO s.r.o. | pěstební substrát | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 839,00 Kč | 1 839,00 Kč | 1 839,00 Kč | 12.5.2025 | 13.5.2025 | 16.5.2025 | |
KOVO PRAKTIK S.R.O. | lavice plastová čekárenská | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 949,36 Kč | 7 949,36 Kč | 7 949,36 Kč | 12.5.2025 | 13.5.2025 | 22.5.2025 | |
Audit-web Shops | razítka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 872,00 Kč | 2 872,00 Kč | 2 872,00 Kč | 12.5.2025 | 13.5.2025 | 22.5.2025 | |
Jakub Korecký | Reklamní placky ZK631 - Den nezávislosti 2025 | 518 10040 481 - služby pro pacienty; celkem 2 693,46 Kč | 2 693,46 Kč | 2 693,46 Kč | 13.5.2025 | 13.5.2025 | 16.5.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Lithium micro volume electrode | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 17 007,76 Kč | 17 007,76 Kč | 17 007,76 Kč | 12.5.2025 | 13.5.2025 | 22.5.2025 | |
Marek Macák | Seminář psychologů 29.4.2025 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 2.5.2025 | 13.5.2025 | 30.5.2025 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 180,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 037,56 Kč | 23 218,42 Kč | 23 218,42 Kč | 12.5.2025 | 12.5.2025 | 20.5.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 290,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 705,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 522,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 469,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 352,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 431,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 765,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 625,87 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 115 163,98 Kč | 115 163,98 Kč | 13.5.2025 | 13.5.2025 | 22.5.2025 | |
HIPPO spol. s. r. o. | Databáze lékových interakcí online 1.6.25-31.5.26 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 341,10 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 1 651,90 Kč | 3 993,00 Kč | 3 993,00 Kč | 23.5.2025 | 23.5.2025 | 10.6.2025 | |
Institut pro veřejnou podporu a vzdělávání CEREBRO s.r.o. | Semínář "Uveřejnění smluv v reigistru smluv - webinář" 22.5.2025 Nykielová K. | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 26.5.2025 | 26.5.2025 | 4.6.2025 | |
Tipaboty s.r.o. Třebíč | obuv OOPP - zdravotnická | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 791,60 Kč | 4 791,60 Kč | 4 791,60 Kč | 23.5.2025 | 27.5.2025 | 18.6.2025 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 622,85 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 1 622,85 Kč | 1 817,59 Kč | 22.5.2025 | 26.5.2025 | 18.6.2025 | 21.5.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 138 207,95 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 487,92 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,92 Kč | 140 695,87 Kč | 157 803,28 Kč | 22.5.2025 | 26.5.2025 | 18.6.2025 | 23.5.2025 |
ANAG, spol. s r. o. | školení Flexibilní novela ZP a pracovněprávní novinky - Ing. Novotná | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 640,00 Kč | 2 640,00 Kč | 2 640,00 Kč | 26.5.2025 | 27.5.2025 | 4.6.2025 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 297,80 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč | 3 298,26 Kč | 3 694,00 Kč | 23.5.2025 | 27.5.2025 | 4.6.2025 | 23.5.2025 |
COMP`S, spol. s r.o. | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 872,50 Kč | 20 872,50 Kč | 20 872,50 Kč | 26.5.2025 | 27.5.2025 | 20.6.2025 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 5/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 780,00 Kč | 780,00 Kč | 780,00 Kč | 22.5.2025 | 26.5.2025 | 5.6.2025 | |
ARBORISTIKA SVÁROVSKÝ s.r.o. | Hloubení rýhy pneu rýčem při opravě části vodovodu v PNHoB | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 55 817,30 Kč | 55 817,30 Kč | 55 817,30 Kč | 26.5.2025 | 27.5.2025 | 20.6.2025 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 103,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 592,79 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 14 696,36 Kč | 14 696,36 Kč | 26.5.2025 | 26.5.2025 | 4.6.2025 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 526,14 Kč | 18 526,14 Kč | 18 526,14 Kč | 27.5.2025 | 27.5.2025 | 18.6.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 138,47 Kč | 20 138,47 Kč | 20 138,47 Kč | 27.5.2025 | 27.5.2025 | 18.6.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 789,92 Kč | 2 789,92 Kč | 2 789,92 Kč | 27.5.2025 | 27.5.2025 | 18.6.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 105,44 Kč | 1 105,44 Kč | 1 105,44 Kč | 27.5.2025 | 27.5.2025 | 18.6.2025 | |
TOTAL PROTECT s.r.o. | OOPP - obuv pracovní, trička | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 148,31 Kč | 3 148,31 Kč | 3 148,31 Kč | 28.5.2025 | 5.6.2025 | 24.6.2025 | |
Jiří Kafka | cestopisná přednáška o Agentině | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 240,00 Kč | 2 240,00 Kč | 2 240,00 Kč | 4.6.2025 | 5.6.2025 | 24.6.2025 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 18 329,76 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,33 Kč | 18 329,43 Kč | 20 529,00 Kč | 3.6.2025 | 5.6.2025 | 27.6.2025 | 3.6.2025 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 125,77 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč | 3 125,91 Kč | 3 501,00 Kč | 3.6.2025 | 5.6.2025 | 27.6.2025 | 3.6.2025 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 182,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 324,08 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,26 Kč | 3 506,08 Kč | 4 045,98 Kč | 2.6.2025 | 5.6.2025 | 13.6.2025 | 2.6.2025 |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 5/2025 | 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 22 748,00 Kč 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 135 707,55 Kč | 158 455,55 Kč | 158 455,55 Kč | 31.5.2025 | 5.6.2025 | 24.6.2025 | |
Státní zdravotní ústav | agregované výkony | 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 573,30 Kč | 573,30 Kč | 573,30 Kč | 5.6.2025 | 5.6.2025 | 19.6.2025 | |
Česká pošta, s.p. | poplatek za rozhl.přij.na 2.pololetí 2025 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 23 100,00 Kč | 23 100,00 Kč | 23 100,00 Kč | 6.6.2025 | 6.6.2025 | 27.6.2025 | |
ČESKÁ TELEVIZE | poplatek za TV na 2.pololetí 2025 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 63 000,00 Kč | 63 000,00 Kč | 63 000,00 Kč | 6.6.2025 | 6.6.2025 | 27.6.2025 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 05/2025 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 30.6.2025 | 6.6.2025 | 24.6.2025 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 05/2025 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 5.6.2025 | 6.6.2025 | 13.6.2025 | |
JIP VÝCHODOČESKÁ | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 612,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 138,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 441,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 424,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 750,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 081,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 602,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 036,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 855,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 481,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 416,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 039,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 460,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 480,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 403,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 008,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 416,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 457,57 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 797,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 450,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 654,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 140,16 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,46 Kč | 156 150,00 Kč | 156 150,00 Kč | 2.6.2025 | 2.6.2025 | 13.6.2025 | |
Odborná společnost české aromaterapie, z.s. | Základní kurz aromaterapie 4.-5.10.25 - Myslivcová Květa | celkem 5 200,00 Kč | 5 200,00 Kč | 5 200,00 Kč | 30.5.2025 | 9.6.2025 | 13.6.2025 | |
3Q Metal s.r.o. | závitová příruba | celkem 1 145,87 Kč | 1 145,87 Kč | 1 145,87 Kč | 5.6.2025 | 6.6.2025 | 24.6.2025 | |
Vzdělávání IN s.r.o. | Moderní přístupy k hojení ran 26.9.25 - Šimkovičová | celkem 800,00 Kč | 800,00 Kč | 800,00 Kč | 4.6.2025 | 10.6.2025 | 13.6.2025 | |
Vzdělávání IN s.r.o. | Moderní přístupy k hojení ran 26.9.25 - Sklenářová | celkem 800,00 Kč | 800,00 Kč | 800,00 Kč | 5.6.2025 | 10.6.2025 | 13.6.2025 | |
HECHT MOTORS s.r.o. | DARY stř. 453/6A - Set zahradního nábytku | celkem 34 279,00 Kč | 34 279,00 Kč | 34 279,00 Kč | 10.6.2025 | 12.6.2025 | 18.6.2025 | |
Malechas s.r.o. | DARY stř. 453/6A - jídelní stoly | celkem 16 796,00 Kč | 16 796,00 Kč | 16 796,00 Kč | 11.6.2025 | 12.6.2025 | 18.6.2025 | |
Radek Menšík AAApapír | bezpečnostní tabulky, samolepky | celkem 872,00 Kč | 872,00 Kč | 872,00 Kč | 12.6.2025 | 12.6.2025 | 18.6.2025 | |
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o. | sít okenní - 453/6A | celkem 1 018,00 Kč | 1 018,00 Kč | 1 018,00 Kč | 13.6.2025 | 17.6.2025 | 20.6.2025 | |
AZ CARE s.r.o. | potrubí pro shoz na stavební suť | celkem 4 756,00 Kč | 4 756,00 Kč | 4 756,00 Kč | 19.6.2025 | 19.6.2025 | 20.6.2025 | |
DOPLA PAP a.s. | kelímky na pokrmy pro pacienty - kuchyně | celkem 11 744,50 Kč | 11 744,50 Kč | 11 744,50 Kč | 20.6.2025 | 24.6.2025 | 27.6.2025 | |
Zásobování a.s. | Myčka, travní směs, příborník, vědro pozink | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 694,00 Kč | 10 694,00 Kč | 10 694,00 Kč | 2.6.2025 | 2.6.2025 | 4.6.2025 | |
Tomáš Kraupner-junior | Vyroba klíčů, stř. 323 | 518 10020 323 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 790,00 Kč | 790,00 Kč | 790,00 Kč | 3.6.2025 | 3.6.2025 | 5.6.2025 | |
Železářství Homolka s.r.o. | vrták stupňovitý | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 325,99 Kč | 325,99 Kč | 325,99 Kč | 5.6.2025 | 5.6.2025 | 9.6.2025 | |
Luboš Hlinecký | Elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 263,44 Kč | 2 263,44 Kč | 2 263,44 Kč | 9.6.2025 | 9.6.2025 | 11.6.2025 | |
Zásobování a.s. | travní směs, kabely USB | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 839,00 Kč | 3 839,00 Kč | 3 839,00 Kč | 6.6.2025 | 9.6.2025 | 11.6.2025 | |
Šinfelt s.r.o. | Zásuvky tango | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 158,00 Kč | 1 158,00 Kč | 1 158,00 Kč | 10.6.2025 | 10.6.2025 | 12.6.2025 | |
OBI Česká republika s.r.o | Úchytky na tyč | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 570,00 Kč | 570,00 Kč | 570,00 Kč | 11.6.2025 | 11.6.2025 | 13.6.2025 | |
Luboš Hlinecký | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 540,91 Kč | 540,91 Kč | 540,91 Kč | 16.6.2025 | 16.6.2025 | 18.6.2025 | |
Železářství Homolka s.r.o. | vložky do zámků, zámek dveřní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 356,00 Kč | 2 356,00 Kč | 2 356,00 Kč | 19.6.2025 | 19.6.2025 | 23.6.2025 | |
Zásobování a.s. | oleje, světlo pod linku,hroty proti ptákům | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 951,00 Kč | 2 951,00 Kč | 2 951,00 Kč | 20.6.2025 | 23.6.2025 | 25.6.2025 | |
OBI Česká republika s.r.o | Šindele | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 174,00 Kč | 5 174,00 Kč | 5 174,00 Kč | 25.6.2025 | 25.6.2025 | 27.6.2025 | |
FILMEX CZ s.r.o. | Patky kotevní, vruty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 129,84 Kč | 1 129,84 Kč | 1 129,84 Kč | 24.6.2025 | 24.6.2025 | 26.6.2025 | |
LUKSÍK-PROMEX s.r.o. | respirátory s ventilkem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 763,00 Kč | 5 763,00 Kč | 5 763,00 Kč | 26.6.2025 | 26.6.2025 | 30.6.2025 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 952,31 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 952,31 Kč | 2 186,59 Kč | 7.3.2025 | 10.3.2025 | 4.6.2025 | 4.3.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 329,76 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 329,76 Kč | 1 489,33 Kč | 7.3.2025 | 10.3.2025 | 4.6.2025 | 7.3.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 906,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 906,40 Kč | 1 015,17 Kč | 15.3.2025 | 20.3.2025 | 9.6.2025 | 12.3.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 952,31 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 952,31 Kč | 2 186,59 Kč | 22.3.2025 | 31.3.2025 | 13.6.2025 | 18.3.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 301,54 Kč | 1 301,54 Kč | 1 457,72 Kč | 29.3.2025 | 31.3.2025 | 24.6.2025 | 26.3.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 896,26 Kč | 1 896,26 Kč | 2 123,81 Kč | 29.3.2025 | 31.3.2025 | 4.6.2025 | 25.3.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 683,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 683,20 Kč | 765,18 Kč | 29.3.2025 | 31.3.2025 | 24.6.2025 | 31.3.2025 |
Zen systems s.r.o. | Upgrage 2 ks DELL serverů - oprava výměnou | 511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 73 166,28 Kč | 73 166,28 Kč | 73 166,28 Kč | 3.4.2025 | 4.4.2025 | 9.6.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 783,30 Kč | 783,30 Kč | 877,30 Kč | 8.4.2025 | 9.4.2025 | 4.6.2025 | 8.4.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 011,23 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 011,23 Kč | 1 132,58 Kč | 7.4.2025 | 11.4.2025 | 13.6.2025 | 2.4.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 704,79 Kč | 2 704,79 Kč | 3 029,36 Kč | 15.4.2025 | 17.4.2025 | 18.6.2025 | 10.4.2025 |
Martin Sovadina | instalatérský materiál, bojler | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 428,64 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 023,70 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 716,15 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 209,83 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 889,39 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 88,75 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 452,19 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 023,42 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 20 832,10 Kč | 20 832,10 Kč | 30.4.2025 | 5.5.2025 | 10.6.2025 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 896,26 Kč | 1 896,26 Kč | 2 123,81 Kč | 22.4.2025 | 30.4.2025 | 27.6.2025 | 23.4.2025 |
SEGAS-OIL s.r.o. | Proškolení obsluhy kotelny a PZ a proškolení obsluhy TNS | 549 03000 782 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 251,00 Kč | 5 251,00 Kč | 5 251,00 Kč | 26.5.2025 | 27.5.2025 | 9.6.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 851,35 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 2 851,35 Kč | 3 193,51 Kč | 27.5.2025 | 28.5.2025 | 9.6.2025 | 27.5.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 12 463,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč | 12 463,70 Kč | 13 959,34 Kč | 27.5.2025 | 28.5.2025 | 20.6.2025 | 27.5.2025 |
Bosch Termotechnika s.r.o. | ventil kotelna | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 582,38 Kč | 15 582,38 Kč | 15 582,38 Kč | 23.5.2025 | 26.5.2025 | 9.6.2025 | |
synlab czech s.r.o. | agregované výkony 4/2025 | 518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 26,00 Kč 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 487,00 Kč 518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 336,00 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 52,00 Kč 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 717,00 Kč 518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 115,00 Kč 518 10011 471 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 26,00 Kč 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 150,50 Kč 518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 305,00 Kč | 2 214,50 Kč | 2 214,50 Kč | 6.5.2025 | 7.5.2025 | 4.6.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování spotřeby plynu 4/2024 - nemocnice | 502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 751 079,38 Kč 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -606 487,60 Kč | 144 591,78 Kč | 174 956,05 Kč | 7.5.2025 | 7.5.2025 | 4.6.2025 | 7.5.2025 |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování spotřeby plyn 4/2025- byty | 502 03000 659 - spotřeba plynu; celkem 54 140,08 Kč 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -33 429,75 Kč | 20 710,33 Kč | 25 059,50 Kč | 7.5.2025 | 7.5.2025 | 4.6.2025 | 7.5.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 10 199,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 10 199,80 Kč | 11 423,78 Kč | 6.5.2025 | 7.5.2025 | 4.6.2025 | 6.5.2025 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 35 275,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 35 275,60 Kč | 39 508,67 Kč | 6.5.2025 | 7.5.2025 | 4.6.2025 | 6.5.2025 |