Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

23028

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 05 04 03 02 01
24 81 74 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 23 001-23 028 z 23 028 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Ordinace Dobromysl, s.r.o.stomatologické služby 03/2025518 10011 472 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč
518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 000,00 Kč
518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 000,00 Kč
3 500,00 Kč3 500,00 Kč30.4.20256.5.202527.5.2025
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 04/2025518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč6.5.20257.5.202516.5.2025
Roman Chmelařprovedení maleb, opravy zdiva budova J511 01001 771 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 207 575,00 Kč
207 575,00 Kč207 575,00 Kč5.5.20257.5.202530.5.2025
Lenka Macháčkovácanisterapeutická návštěva 453/6A518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč6.5.20257.5.202527.5.2025
AV EQUEN s.r.o.ventil injekční111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 486,55 Kč
2 486,55 Kč2 486,55 Kč5.5.20256.5.202516.5.2025
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 28 934,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 6 690,00 Kč
35 624,00 Kč40 500,98 Kč5.5.20257.5.202530.5.20255.5.2025
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 19 897,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč
19 898,26 Kč22 286,00 Kč2.5.20257.5.202530.5.20252.5.2025
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 3 125,77 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč
3 125,91 Kč3 501,00 Kč2.5.20257.5.202530.5.20252.5.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 729,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
2 729,00 Kč3 056,48 Kč6.5.20257.5.202516.5.20256.5.2025
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 049,31 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,31 Kč
3 049,00 Kč3 049,00 Kč9.5.20259.5.202527.5.2025
Zen systems s.r.o.správa sítě 17. 4. 2025518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 541,00 Kč
2 541,00 Kč2 541,00 Kč30.4.20259.5.202522.5.2025
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.Anestézie 4/2025518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 119 520,00 Kč
119 520,00 Kč119 520,00 Kč7.5.20259.5.202522.5.2025
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 4/2025518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 28 435,00 Kč
518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 127 596,92 Kč
156 031,92 Kč156 031,92 Kč30.4.20259.5.202527.5.2025
SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.validace nechlazení centrifugy518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 662,80 Kč
5 662,80 Kč5 662,80 Kč9.5.202512.5.202520.5.2025
TULI-FORM, s.r.o.oprava regulátoru pánve511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 14 550,25 Kč
14 550,25 Kč14 550,25 Kč30.4.202512.5.202527.5.2025
České Radiokomunikace a.s.pevná linka, internet 4/2025518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 551,09 Kč
518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč
19 491,09 Kč19 491,09 Kč1.5.202512.5.202527.5.2025
Watekservisní validační prohlídka zařízení DEMIWA 5518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 9 026,60 Kč
9 026,60 Kč9 026,60 Kč7.5.202512.5.202516.5.2025
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 4 850,32 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 986,12 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,29 Kč
6 836,44 Kč7 835,57 Kč5.5.202512.5.202516.5.20255.5.2025
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 2 457,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 881,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,42 Kč
4 339,80 Kč5 029,95 Kč5.5.202512.5.202516.5.20255.5.2025
Alza.cz a.s.Konvice varné111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 372,00 Kč
2 372,00 Kč2 372,00 Kč7.5.202513.5.202516.5.2025
Zahrad.potřeby SINCO s.r.o.pěstební substrát111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 839,00 Kč
1 839,00 Kč1 839,00 Kč12.5.202513.5.202516.5.2025
KOVO PRAKTIK S.R.O.lavice plastová čekárenská111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 949,36 Kč
7 949,36 Kč7 949,36 Kč12.5.202513.5.202522.5.2025
Audit-web Shopsrazítka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 872,00 Kč
2 872,00 Kč2 872,00 Kč12.5.202513.5.202522.5.2025
Jakub KoreckýReklamní placky ZK631 - Den nezávislosti 2025518 10040 481 - služby pro pacienty; celkem 2 693,46 Kč
2 693,46 Kč2 693,46 Kč13.5.202513.5.202516.5.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Lithium micro volume electrode501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 17 007,76 Kč
17 007,76 Kč17 007,76 Kč12.5.202513.5.202522.5.2025
Marek MacákSeminář psychologů 29.4.2025549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč2.5.202513.5.202530.5.2025
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 180,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 037,56 Kč
23 218,42 Kč23 218,42 Kč12.5.202512.5.202520.5.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 290,27 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 705,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 522,58 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 469,43 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 352,82 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 431,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 765,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 625,87 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč
115 163,98 Kč115 163,98 Kč13.5.202513.5.202522.5.2025
Zobrazeno 23 001-23 028 z 23 028 záznamů.